Artículo 121.

Fracción XLIII.
Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los sujetos obligados

Actas y resoluciones del Comité de Transparencia de la Secretaría de la Contraloría General


Fecha de validación de la información: 31/03/2024
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Última actualización: 31/12/2022
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Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Número de sesión Fecha de la sesión (día/mes/año) Folio de la solicitud de acceso a la información Número o clave del acuerdo del Comité Área(s) que presenta(n) la propuesta Propuesta (catálogo) Sentido de la resolución del Comité (catálogo) Votación (catálogo) Hipervínculo a la resolución
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/01/2022 05/01/2022 90161822000008 CT-E/01-01/22 Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 1aExt-2022.pdf
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/01/2022 05/01/2022 90161822000009 CT-E/01-02/22 Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 1aExt-2022.pdf
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/01/2022 05/01/2022 90161822000040 CT-E/01-03/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas y Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 1aExt-2022.pdf
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/01/2022 05/01/2022 90161822000010 CT-E/01-04/22 Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 1aExt-2022.pdf
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/01/2022 05/01/2022 90161822000010 CT-E/01-05/22 Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 1aExt-2022.pdf
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/01/2022 05/01/2022 90161821000476 CT-E/01-06/22 Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Inexistencia de información Confirma Por unanimidad de votos 1aExt-2022.pdf
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/02/2022 12/01/2022 90161821000510 CT-E/02-01/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 2aExt-2022.pdf
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/02/2022 12/01/2022 90161822000011 CT-E/02-02/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 2aExt-2022.pdf
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/02/2022 12/01/2022 90161822000035 CT-E/02-03/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 2aExt-2022.pdf
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/02/2022 12/01/2022 90161822000038 CT-E/02-04/22: Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 2aExt-2022.pdf
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/02/2022 12/01/2022 90161822000038 CT-E/02-05/22 Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 2aExt-2022.pdf
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/03/2022 19/01/2022 Obligación de transparencia fracción XXXIX del articulo 121 de la LTAIPRCCDMX CT-E/03-01/22 Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial, Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías y Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 3aExt-2022.pdf
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/03/2022 19/01/2022 90161822000072 CT-E/03-02/22 Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 3aExt-2022.pdf
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/04/2022 26/01/2022 90161822000065 CT-E/04-01/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas  Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios
Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 4aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/04/2022 26/01/2022 90161822000074 CT-E/04-02/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial  y Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 4aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/04/2022 26/01/2022 90161822000076 CT-E/04-03/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 4aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/04/2022 26/01/2022 90161822000092 CT-E/04-04/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial  y la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 4aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/04/2022 26/01/2022 90161822000119 CT-E/04-05/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial  y la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 4aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/04/2022 26/01/2022 90161822000124 CT-E/04-06/22 Órgano Interno de Control de Consejería Jurídica y Servicios Legales de la Ciudad de México Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 4aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/04/2022 26/01/2022 90161822000115 CT-E/04-07/22  Órgano Interno de Control en la Alcaldía Cuajimalpa Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 4aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/05/2022 02/02/2022 90161822000077 CT-E/05-01/22 Órgano Internos de Control de la Ciudad de México,Secretaría de Seguridad Ciudadana,
Jefatura de Gobierno, Secretaría de Obras y Servicios, Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México, Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación,Secretaría de Gobierno, Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, Secretaría de Desarrollo Económico,Secretaría de Inclusión y Bienestar Social,Secretaría de Cultura,Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia,Instituto de Vivienda,Secretaría del Medio Ambiente,Secretaría de Movilidad,Red de Transporte de Pasajeros,Sistema de Transporte Colectivo, Fideicomiso Educación Garantizada,Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, Secretaría de Administración y Finanzas, Secretaría de Salud, Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones, Servicios de Salud Pública, Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Caja de Previsión de la Policía Auxiliar
Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 5aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/05/2022 02/02/2022 90161822000132 CT-E/05-02/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial, Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 5aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/05/2022 02/02/2022 90161822000136 CT-E/05-03/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial, Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 5aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/05/2022 02/02/2022 90161822000125 CT-E/05-04/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas,Órgano Interno de Control en el Sistema de Transporte Colectivo y el Órgano Interno de
Control en la Secretaría de Obras y Servicios
Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 5aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/05/2022 02/02/2022 90161822000129 CT-E/05-05/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 5aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/06/2022 02/02/2022 90161822000190 CT-E/06-01/22 · Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 6aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/07/2022 16/02/2022 115000124121 CT-E/07-01/22 Dirección General de Administración y Finanzas Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 7aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/07/2022 16/02/2022 90161822000156 CT-E/07-02/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 7aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/07/2022 16/02/2022 90161822000204 CT-E/07-03/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, Órgano Interno de Control en la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 7aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/07/2022 16/02/2022 90161822000205 CT-E/07-04/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, Órgano Interno de Control en la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 7aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/07/2022 16/02/2022 90161822000206 CT-E/07-05/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, Órgano Interno de Control en la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 7aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/07/2022 16/02/2022 90161822000207 CT-E/07-06/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas,Órgano Interno de Control en la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 7aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/07/2022 16/02/2022 90161822000208 CT-E/07-07/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, Órgano Interno de Control en la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 7aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/07/2022 16/02/2022 90161822000209 CT-E/07-08/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, Órgano Interno de Control en la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 7aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/07/2022 16/02/2022 90161822000212 CT-E/07-09/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas,Órgano Interno de Control en la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 7aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/07/2022 16/02/2022 90161822000216 CT-E/07-10/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas,Órgano Interno de Control en la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 7aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/07/2022 16/02/2022 90161822000217 CT-E/07-11/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, Órgano Interno de Control en la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 7aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/07/2022 16/02/2022 90161822000227 CT-E/07-12/22 Órgano Interno de Control en la Alcaldía Coyoacán Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 7aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/07/2022 16/02/2022 90161822000235 CT-E/07-13/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, Órgano Interno de Control en la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 7aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/07/2022 16/02/2022 90161822000236 CT-E/07-14/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas,Órgano Interno de Control en la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 7aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/07/2022 16/02/2022 90161822000167 CT-E/07-15/22 Órgano Interno de Control en la Alcaldía Miguel Hidalgo Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 7aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/07/2022 16/02/2022 90161822000173 CT-E/07-16/22 Órgano Interno de Control en la Alcaldía Venustiano Carranza Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 7aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/07/2022 16/02/2022 90161822000175 CT-E/07-17/22 Órgano Interno de Control en la Alcaldía Venustiano Carranza Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 7aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/07/2022 16/02/2022 90161822000176 CT-E/07-18/22 Órgano Interno de Control en la Alcaldía Venustiano Carranza Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 7aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/07/2022 16/02/2022 90161822000177 CT-E/07-19/22 Órgano Interno de Control en la Alcaldía Venustiano Carranza Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 7aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/08/2022 18/02/2022 90161822000223 CT-E/08-01/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, Órgano Interno de Control en la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México. Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 8aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/08/2022 18/02/2022 90161822000224 CT-E/08-02/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, Órgano Interno de Control en la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México. Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 8aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/08/2022 18/02/2022 90161822000225 CT-E/08-03/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, Órgano Interno de Control en la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México. Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 8aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/08/2022 18/02/2022 90161822000226 CT-E/08-04/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, Órgano Interno de Control en la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México y el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México.  Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 8aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/08/2022 18/02/2022 90161822000228 CT-E/08-05/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, Órgano Interno de Control en la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México.  Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 8aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/08/2022 18/02/2022 90161822000229 CT-E/08-06/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, Órgano Interno de Control en la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México.  Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 8aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/08/2022 18/02/2022 90161822000230 CT-E/08-07/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, el Órgano Interno de Control en la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México.  Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 8aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/08/2022 18/02/2022 90161822000232 CT-E/08-08/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, Órgano Interno de Control en la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México y el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México.  Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 8aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/08/2022 18/02/2022 90161822000233 CT-E/08-09/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, Órgano Interno de Control en la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México. Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 8aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/08/2022 18/02/2022 90161822000234 CT-E/08-10/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.  Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 8aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/08/2022 18/02/2022 90161822000249 CT-E/08-11/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.  Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 8aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/08/2022 18/02/2022 90161822000422 CT-E/08-12/22 Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México.  Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 8aExt-2022.pdf 
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2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/09/2022 22/02/2022 90161822000213 CT-E/09-02/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, Órgano Interno de Control en la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 9aExt-2022.pdf
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2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/10/2022 25/02/2022 90161822000378 CT-E/10-20/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, Órgano Interno de Control en la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México.  Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 10aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/10/2022 25/02/2022 90161822000379 CT-E/10-21/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, Órgano Interno de Control en la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México.  Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 10aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/10/2022 25/02/2022 90161822000380 CT-E/10-22/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, Órgano Interno de Control en la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México.  Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 10aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/10/2022 25/02/2022 90161822000381 CT-E/10-23/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, Órgano Interno de Control en la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México.  Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 10aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/10/2022 25/02/2022 90161822000382 CT-E/10-24/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, Órgano Interno de Control en la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México.  Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 10aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/10/2022 25/02/2022 90161822000383 CT-E/10-25/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, Órgano Interno de Control en la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México,  Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 10aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/10/2022 25/02/2022 90161822000384 CT-E/10-26/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, Órgano Interno de Control en la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México,  Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 10aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/10/2022 25/02/2022 90161822000385 CT-E/10-27/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, Órgano Interno de Control en la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México,  Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 10aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/10/2022 25/02/2022 90161822000386 CT-E/10-28/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, Órgano Interno de Control en la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México,  Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 10aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/10/2022 25/02/2022 90161822000387 CT-E/10-29/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, Órgano Interno de Control en la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México,  Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 10aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/10/2022 25/02/2022 90161822000388 CT-E/10-30/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, Órgano Interno de Control en la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México,  Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 10aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/10/2022 25/02/2022 90161822000389 CT-E/10-31/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, Órgano Interno de Control en la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México.  Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 10aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/10/2022 25/02/2022 90161822000390 CT-E/10-32/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, Órgano Interno de Control en la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México,  Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 10aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/10/2022 25/02/2022 90161822000391 CT-E/10-33/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, Órgano Interno de Control en la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México,  Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 10aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/10/2022 25/02/2022 90161822000392 CT-E/10-34/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, Órgano Interno de Control en la Alcaldía Iztapalapa,  Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 10aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/10/2022 25/02/2022 90161822000393 CT-E/10-35/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, Órgano Interno de Control en la Alcaldía Iztapalapa,  Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 10aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/10/2022 25/02/2022 90161822000395 CT-E/10-36/22 Órgano Interno de Control en la Alcaldía Iztapalapa, Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan,  Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 10aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/10/2022 25/02/2022 90161822000396 CT-E/10-37/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, Órgano Interno de Control en la Secretaría de Gobierno, así como el Órgano Interno de Control en el Instituto del Deporte de la Ciudad de México.  Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 10aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/10/2022 25/02/2022 90161822000397 CT-E/10-38/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, Órgano Interno de Control en la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México,  Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 10aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/10/2022 25/02/2022 90161822000398 CT-E/10-39/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, el Órgano Interno de Control en la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México.  Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 10aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/10/2022 25/02/2022 90161822000399 CT-E/10-40/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, Órgano Interno de Control en la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México.  Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 10aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/10/2022 25/02/2022 90161822000400 CT-E/10-41/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.  Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 10aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/10/2022 25/02/2022 90161822000401 CT-E/10-42/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, Órgano Interno de Control en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.  Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 10aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/10/2022 25/02/2022 90161822000403 CT-E/10-43/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, Órgano Interno de Control en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México,  Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 10aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/10/2022 25/02/2022 90161822000404 CT-E/10-44/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, Órgano Interno de Control en la Alcaldía Cuajimalpa,  Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 10aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/10/2022 25/02/2022 90161822000405 CT-E/10-45/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, Órgano Interno de Control en la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México.  Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 10aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/10/2022 25/02/2022 90161822000406 CT-E/10-46/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, Órgano Interno de Control en la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México,  Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 10aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/10/2022 25/02/2022 90161822000407 CT-E/10-47/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, Órgano Interno de Control en la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México,  Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 10aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/10/2022 25/02/2022 90161822000408 CT-E/10-48/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas,Órgano Interno de Control en la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.  Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 10aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/10/2022 25/02/2022 90161822000432 CT-E/10-49/22 Órgano Interno de Control en el Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México,  Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 10aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/10/2022 25/02/2022 90161822000432 CT-E/10-50/22 Órgano Interno de Control en el Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México,  Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 10aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/10/2022 25/02/2022 90161822000434 CT-E/10-51/22 Órgano Interno de Control en el Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México,  Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 10aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/10/2022 25/02/2022 90161822000434 CT-E/10-52 /22 Órgano Interno de Control en el Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México, Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 10aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/10/2022 25/02/2022 90161822000195 CT-E/10-53 /22 Dirección General de Normatividad y apoyo Técnico Inexistencia de información Confirma Por unanimidad de votos 10aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/11/2022 01/03/2022 90161822000345 CT-E/11-01/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, Órgano Interno de Control en la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 11aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/11/2022 01/03/2022 90161822000348 CT-E/11-02 /22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, Órgano Interno de Control en la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 11aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/11/2022 01/03/2022 90161822000364 CT-E/11-03 /22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, Órgano Interno de Control en la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 11aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/11/2022 01/03/2022 90161822000365 CT-E/11-04/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, Órgano Interno de Control en la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México, Órgano Interno de Control en la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 11aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/11/2022 01/03/2022 90161822000465 CT-E/11-05 /22 Dirección General de Administración y Finanzas Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 11aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/11/2022 01/03/2022 90161822000467 CT-E/11-06 /22 Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial, Dirección General de Administración y Finanzas Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 11aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/11/2022 01/03/2022 90161822000504 CT-E/11-07/22 Órgano Interno de Control en Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 11aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/11/2022 01/03/2022 90161822000505 CT-E/11-08/22 Órgano Interno de Control en Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 11aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/11/2022 01/03/2022 90161822000506 CT-E/11-09/22 Órgano Interno de Control de Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 11aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/11/2022 01/03/2022 90161822000507 CT-E/11-10/22 Órgano Interno de Control en Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 11aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/11/2022 01/03/2022 90161822000531 CT-E/11-11 /22 Órgano Interno de Control en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Órgano Interno de Control en la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 11aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/11/2022 01/03/2022 90161822000532 CT-E/11-12 /22 Órgano Interno de Control en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Órgano Interno de Control en la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 11aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/11/2022 01/03/2022 90161822000533 CT-E/11-13/22 Órgano Interno de Control en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Órgano Interno de Control en la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 11aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/11/2022 01/03/2022 90161822000535 CT-E/11-14 /22 Órgano Interno de Control en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 11aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/11/2022 01/03/2022 90161822000536 CT-E/11-15 /22 Órgano Interno de Control en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 11aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/11/2022 01/03/2022 90161822000537 CT-E/11-16/22 Órgano Interno de Control en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 11aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/11/2022 01/03/2022 90161822000538 CT-E/11-17 /22 Órgano Interno de Control en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 11aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/11/2022 01/03/2022 90161822000539 CT-E/11-18 /22 Órgano Interno de Control en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 11aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/11/2022 01/03/2022 90161822000547 CT-E/11-19/22 Órgano Interno de Control en la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 11aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/11/2022 01/03/2022 90161822000549 CT-E/11-20 /22 Órgano Interno de Control en la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 11aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/12/2022 04/03/2022 90161822000402 CT-E/12-01 /22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, Órgano Interno de Control en la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 12aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/12/2022 04/03/2022 90161822000413 CT-E/12-02 /22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 12aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/12/2022 04/03/2022 90161822000416 CT-E/12-03 /22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 12aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/12/2022 04/03/2022 90161822000418 CT-E/12-04 /22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 12aExt-2022.pdf 
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2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/12/2022 04/03/2022 90161822000526 CT-E/12-06 /22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, Órgano Interno de Control Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 12aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/12/2022 04/03/2022 90161822000527 CT-E/12-07 /22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, Órgano Interno de Control en Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 12aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/12/2022 04/03/2022 90161822000528 CT-E/12-08 /22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, Órgano Interno de Control en Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 12aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/12/2022 04/03/2022 90161822000529 CT-E/12-09 /22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, Órgano Interno de Control en Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 12aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/12/2022 04/03/2022 90161822000556 CT-E/12-10 /22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, Órgano Interno de Control en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Órgano Interno de Control en la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 12aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/12/2022 04/03/2022 90161822000457 CT-E/12-11 /22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 12aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/13/2022 09/03/2022 90161822000557 CT-E/13-01 /22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 13aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/13/2022 09/03/2022 90161822000558 CT-E/13-02 /22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 13aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/13/2022 09/03/2022 90161822000565 CT-E/13-03 /22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 13aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/13/2022 09/03/2022 90161822000575 CT-E/13-04 /22 Órgano Interno de Control en la Alcaldía la Magdalena Contreras Acceso restringido confidencial Confirma Mayoría de votos 13aExt-2022.pdf 
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2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/13/2022 09/03/2022 90161822000603 CT-E/13-07 /22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, Órgano Interno de Control en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 13aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/13/2022 09/03/2022 90161822000604 CT-E/13-08 /22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, Órgano Interno de Control en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 13aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/13/2022 09/03/2022 90161822000611 CT-E/13-09 /22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, Órgano Interno de Control en Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Órgano Interno de Control en la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, Órgano Interno de Control en la Alcaldía Xochimilco Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 13aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/13/2022 09/03/2022 90161822000615 CT-E/13-10 /22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, Órgano Interno de Control en la Alcaldía Álvaro Obregón Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 13aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/13/2022 09/03/2022 90161822000442 CT-E/13-11/22 Órgano Interno de Control en el Alcaldía Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan. Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 13aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/13/2022 09/03/2022 90161822000489 CT-E/13-12/22 Órgano Interno de Control en Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 13aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/13/2022 09/03/2022 90161822000524 CT-E/13-13/22 Órgano Interno de Control en la Alcaldía Álvaro Obregón Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 13aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/14/2022 16/03/2022 90161822000593 CT-E/14-01/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 14aExt-2022.pdf 
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2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/17/2022 30/03/2022 90161822000705 CT-E/17-04/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial, Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 17aExt-2022.pdf 
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2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/21/2022 20/04/2022 90161822000880 CT-E/21-04/22 Órgano Interno de Control en la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 21aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/21/2022 20/04/2022 90161822000885 CT-E/21-05/22 Dirección General de Administración y Finanzas Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 21aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/21/2022 20/04/2022 90161822000889 CT-E/21-06/22 Órgano Interno de Control en la Alcaldía Xochimilco, adscritos a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 21aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/21/2022 20/04/2022 90161822000890 CT-E/21-07/22 Órgano Interno de Control en la Alcaldía Xochimilco, adscritos a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 21aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/21/2022 20/04/2022 90161822000898 CT-E/21-08/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, así como el Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 21aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/21/2022 20/04/2022 90161822000905 CT-E/21-09/22 Órgano Interno de Control en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 21aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/21/2022 20/04/2022 90161822000923 CT-E/21-10/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, así como el Órgano Interno de Control en la Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 21aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/21/2022 20/04/2022 90161822000947 CT-E/21-11/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, así como el Órgano Interno de Control en la Alcaldía Azcapotzalco, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 21aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/21/2022 20/04/2022 90161822000955 CT-E/21-12/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, así como la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial, al igual que la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 21aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/21/2022 20/04/2022 90161822000956 CT-E/21-13/22 Dirección General de Administración y Finanzas Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 21aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/21/2022 20/04/2022 90161822000150 CT-E/21-14/22 Dirección General de Administración y Finanzas de la Ciudad de México Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 21aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/21/2022 20/04/2022 90161822000894 CT-E/21-15/22 Órgano Interno de Control en la Alcaldía Xochimilco, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 21aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/21/2022 20/04/2022 90161822000901 CT-E/21-16/22 Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 21aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/21/2022 20/04/2022 90161822000175 CT-E/21-17/22 Órgano Interno de Control en la Alcaldía Venustiano Carranza, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 21aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/21/2022 20/04/2022 90161822000177 CT-E/21-18/22 Órgano Interno de Control en la Alcaldía Venustiano Carranza, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 21aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/22/2022 27/04/2022 90161822000919 CT-E/22-01/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, así como los Órganos Internos de Control en: la Consejería Jurídica y de ServiciosLegales de la Ciudad de México, Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México, Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo y Secretaría de Turismo de la Ciudad de México adscritos a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 22aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/22/2022 27/04/2022 90161822001017 CT-E/22-02/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, así como los Órganos Internos de Control en: la Alcaldía de Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan adscritos a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 22aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/22/2022 27/04/2022 90161822001043 CT-E/22-03/22 Órgano Interno de Control en la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 22aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/22/2022 27/04/2022 90161822000949 CT-E/22-04/22 Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tláhuac adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 22aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/23/2022 04/05/2022 90161822000969 CT-E/23-02/22 Dirección General de Administración y Finanzas Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 23aExt-2022.pdf 
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2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/23/2022 04/05/2022 90161822001076 CT-E/23-04/22 Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 23aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/24/2022 11/05/2022 90161822001068 CT-E/24-01/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, así como el Órgano Interno de Control en la Alcaldía Azcapotzalco adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 24aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/24/2022 11/05/2022 90161822001072 CT-E/24-02/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, así como el Órgano Interno de Control en la Alcaldía Azcapotzalco adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 24aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/24/2022 11/05/2022 90161822001079 CT-E/24-03/22 Dirección General de Administración y Finanzas Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 24aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/24/2022 11/05/2022 90161822001085 CT-E/24-04/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, así como el Órgano Interno de Control en Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 24aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/24/2022 11/05/2022 90161822001093 CT-E/24-05/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, así como el Órgano Interno de Control en la Procuraduría Social de la Ciudad de México adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 24aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/24/2022 11/05/2022 90161822001131 CT-E/24-06/22 Dirección de Contraloría Ciudadana Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 24aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/24/2022 11/05/2022 90161822000433 CT-E/24-07/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 24aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/24/2022 11/05/2022 90161822000433 CT-E/24-08/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 24aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/25/2022 18/05/2022 90161822001099 CT-E/25-01/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, así como la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial, al igual que la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 25aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/25/2022 18/05/2022 90161822001100 CT-E/25-02/22 Órgano Interno de Control en la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 25aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/25/2022 18/05/2022 90161822001106 CT-E/25-03/22 Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 25aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/25/2022 18/05/2022 90161822001108 CT-E/25-04/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, así como el Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial, al igual que la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 25aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/25/2022 18/05/2022 90161822001152 CT-E/25-05/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, así como el Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 25aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/25/2022 18/05/2022 90161822001148 CT-E/25-06/22 Órgano Interno de Control en la Alcaldía La Magdalena Contreras, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 25aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/26/2022 25/05/2022 90161822001105 CT-E/26-01/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, así como la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial, al igual que la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 26aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/26/2022 25/05/2022 90161822001119 CT-E/26-02/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, así como la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial, al igual que la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 26aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/26/2022 25/05/2022 90161822001135 CT-E/26-03/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, así como el Órgano Interno de Control en la Alcaldía Coyoacán, adscrito a la  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías  Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 26aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/26/2022 25/05/2022 90161822001156 CT-E/26-04/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, así como el Órgano Interno de Control en el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 26aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/26/2022 25/05/2022 90161822001174 CT-E/26-05/22 Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 26aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/26/2022 25/05/2022 90161822001185 CT-E/26-06/22 Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 26aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/26/2022 25/05/2022 90161822001186 CT-E/26-07/22 Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 26aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/26/2022 25/05/2022 90161822001197 CT-E/26-08/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, así como el Órgano Interno de Control en la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 26aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/26/2022 25/05/2022 90161822001206 CT-E/26-09/22 Órgano Interno de Control en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, adscrito a la  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 26aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/26/2022 25/05/2022 90161822001207 CT-E/26-10/22 Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 26aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/26/2022 25/05/2022 90161822001212 CT-E/26-11/22 Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 26aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/26/2022 25/05/2022 90161822000873 CT-E/26-12/22 Dirección de Contraloría Ciudadana  Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 26aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/26/2022 25/05/2022 90161822000593 CT-E/26-13/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 26aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/26/2022 25/05/2022 90161822001153 CT-E/26-14/22 Órgano Interno de Control en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 26aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/26/2022 25/05/2022 90161822001209 CT-E/26-15/22 Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tláhuac, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 26aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/27/2022 01/06/2022 90161822001200 CT-E/27-01/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, así como el Órgano Interno de Control en el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México y el Fideicomiso Bienestar Educativo de la Ciudad de México, adscritos a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial, Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 27aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/27/2022 01/06/2022 90161822001203 CT-E/27-02/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, así como el Órgano Interno de Control en la Alcaldía Azcapotzalco,  adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 27aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/27/2022 01/06/2022 90161822001220 CT-E/27-03/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, así como el Órgano Interno de Control en Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 27aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/27/2022 01/06/2022 90161822001222 CT-E/27-04/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, así como el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 27aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/27/2022 01/06/2022 90161822001223 CT-E/27-05/22 Órgano Interno de Control en el Instituto del Deporte de la Ciudad de México, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 27aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/27/2022 01/06/2022 90161822001243 CT-E/27-06/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, así como el Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Contraloría General, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 27aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/27/2022 01/06/2022 90161822001335 CT-E/27-07/22 Órgano Interno de Control en la Procuraduría Social de la Ciudad de México, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 27aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/27/2022 01/06/2022 90161822000623 CT-E/27-08/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas  Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 27aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/27/2022 01/06/2022 90161822000534 CT-E/27-09/22 Órgano Interno de Control en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 27aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/27/2022 01/06/2022 90161822000537 CT-E/27-10/22 Órgano Interno de Control en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 27aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/27/2022 01/06/2022 90161822001217 CT-E/27-11/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, así como el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 27aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/27/2022 01/06/2022 90161822001217 CT-E/27-12/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, así como el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 27aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/28/2022 08/06/2022 90161822001370 CT-E/28-01/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, así como el Órgano Interno de Control en la Alcaldía Miguel Hidalgo, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 28aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/28/2022 08/06/2022 90161822001239 CT-E/28-02/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, así como el Órgano Interno de Control en la Alcaldía Coyoacán, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 28aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/29/2022 10/06/2022 90161822001184 CT-E/29-01/22 Dirección General de Administración y Finanzas Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 29aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/30/2022 15/06/2022 90161822001362 CT-E/30-01/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, así como el Órgano Interno de Control en la Alcaldía Iztacalco, adscritos a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 30aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/30/2022 15/06/2022 90161822001364 CT-E/30-02/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, así como el Órgano Interno de Control en la Alcaldía Azcapotzalco, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 30aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/30/2022 15/06/2022 90161822001366 CT-E/30-03/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, así como el Órgano Interno de Control en la Alcaldía Cuauhtémoc, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 30aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/30/2022 15/06/2022 90161822001381 CT-E/30-04/22 Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial y el Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 30aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/30/2022 15/06/2022 90161822001382 CT-E/30-05/22 Unidad de Transparencia de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México y el Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial, Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 30aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/30/2022 15/06/2022 90161822001383 CT-E/30-06/22 Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial y el Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 30aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/30/2022 15/06/2022 90161822001387 CT-E/30-07/22 Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial, Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 30aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/30/2022 15/06/2022 90161822001410 CT-E/30-08/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas y el Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial, Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 30aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/30/2022 15/06/2022 90161822001331 CT-E/30-09/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, así como los Órgano Interno de Control en la Alcaldía Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Iztacalco, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Tlalpan, adscritos a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías, Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 30aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/30/2022 15/06/2022 90161822001331 CT-E/30-10/22 Órgano Interno de Control en la Alcaldía Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Iztacalco, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Tlalpan, adscritos a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías, Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 30aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/32/2022 22/06/2022 90161822000774 CT-E/32-01/22 Órgano Interno de Control en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 32aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/32/2022 22/06/2022 90161822001389 CT-E/32-02/22 Órgano Interno de Control en Secretaría de Movilidad, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 32aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/32/2022 22/06/2022 90161822001392 CT-E/32-03/22 Órgano Interno de Control en la Alcaldía Coyoacán, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 32aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/32/2022 22/06/2022 90161822001398 CT-E/32-04/22 Órgano Interno de Control en Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Sectorial Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 32aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/32/2022 22/06/2022 90161822001411 CT-E/32-05/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 32aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/32/2022 22/06/2022 90161822001419 CT-E/32-06/22 Órgano Interno de Control en la Alcaldía Xochimilco Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 32aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/32/2022 22/06/2022 90161822001450 CT-E/32-07/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, así como el Órgano Interno de Control en la Alcaldía Azcapotzalco, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 32aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/32/2022 22/06/2022 90161822001454 CT-E/32-08/22 Dirección General de Administración y Finanzas Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 32aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/32/2022 22/06/2022 90161822001457 CT-E/32-09/22 Dirección General de Administración y Finanzas Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 32aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/32/2022 22/06/2022 90161822001465 CT-E/32-10/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, así como el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 32aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/32/2022 22/06/2022 90161822001495 CT-E/32-11/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, así como el Órgano Interno de Control en la Alcaldía Magdalena Contreras, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 32aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/32/2022 22/06/2022 90161822001496 CT-E/32-12/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, así como el Órgano Interno de Control en la Alcaldía Magdalena Contreras, adscritos a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 32aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/32/2022 22/06/2022 90161822001497 CT-E/32-13/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, así como el Órgano Interno de Control en la Alcaldía Magdalena Contreras, adscritos a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 32aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/32/2022 22/06/2022 90161822001498 CT-E/32-14/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, así como el Órgano Interno de Control en la Alcaldía Magdalena Contreras, adscritos a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 32aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/32/2022 22/06/2022 90161822001499 CT-E/32-15/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, así como el Órgano Interno de Control en la Alcaldía Magdalena Contreras, adscritos a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 32aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/32/2022 22/06/2022 90161822001393 CT-E/32-16/22 Órgano Interno de Control en la Alcaldía Iztapalapa, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 32aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/32/2022 22/06/2022 90161822001393 CT-E/32-17/22 Órgano Interno de Control en la Alcaldía Iztapalapa, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Inexistencia de información Confirma Por unanimidad de votos 32aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/32/2022 22/06/2022 90161822001407 CT-E/32-18/22 16 Órganos Internos de Control, adscritos a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 32aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/32/2022 22/06/2022 90161822001458 CT-E/32-19/22 Órgano Interno de Control en el Sistema de Transporte Colectivo, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 32aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/32/2022 22/06/2022 90161822001476 CT-E/32-20/22 Órgano Interno de Control en la Alcaldía la Magdalena Contreras, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 32aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/32/2022 22/06/2022 90161822001477 CT-E/32-21/22 Órgano Interno de Control en la Alcaldía la Magdalena Contreras, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 32aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/32/2022 22/06/2022 90161822001478 CT-E/32-22/22 Órgano Interno de Control en la Alcaldía la Magdalena Contreras, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 32aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/32/2022 22/06/2022 90161822001480 CT-E/32-23/22 Órgano Interno de Control en la Alcaldía la Magdalena Contreras, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 32aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/32/2022 22/06/2022 90161822001481 CT-E/32-24/22 Órgano Interno de Control en la Alcaldía la Magdalena Contreras, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 32aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/33/2022 29/06/2022 90161822001455 CT-E/33-01/22 Dirección General de Administración y Finanzas Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 33aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/33/2022 29/06/2022 90161822001472 CT-E/33-02/22 Órgano Interno de Control en la Alcaldía Xochimilco, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 33aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/33/2022 29/06/2022 90161822001487 CT-E/33-03/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, así como el Órgano Interno de Control en la Alcaldía Xochimilco, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 33aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/33/2022 29/06/2022 90161822001488 CT-E/33-04/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, así como el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Administración y Finanzas en la Ciudad de México, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 33aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/33/2022 29/06/2022 90161822001489 CT-E/33-05/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, así como el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Administración y Finanzas en la Ciudad de México, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 33aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/33/2022 29/06/2022 90161822001490 CT-E/33-06/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial, así como la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 33aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/33/2022 29/06/2022 90161822001491 CT-E/33-07/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial, así como la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 33aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/33/2022 29/06/2022 90161822001492 CT-E/33-08/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial, así como la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 33aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/33/2022 29/06/2022 90161822001493 CT-E/33-09/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial, así como la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 33aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/33/2022 29/06/2022 90161822001494 CT-E/33-10/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial, así como la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 33aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/33/2022 29/06/2022 90161822001500 CT-E/33-11/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, así como el Órgano Interno de Control en la Jefatura de Gobierno, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 33aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/33/2022 29/06/2022 90161822001510 CT-E/33-12/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, así como el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Medio Ambiente, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial, Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 33aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/33/2022 29/06/2022 90161822001533 CT-E/33-13/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, así como el Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial, y el Órgano Interno de Control en la Alcaldía Álvaro Obregón adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 33aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/33/2022 29/06/2022 90161822001548 CT-E/33-14/22 Dirección de Contraloría Ciudadana Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 33aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/33/2022 29/06/2022 90161822001452 CT-E/33-15/22 Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial, Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 33aExt-2022.pdf 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/33/2022 29/06/2022 90161822001452 CT-E/33-16/22 Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial, Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 33aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/34/2022 06/07/2022 90161822001417 CT-E/34-02/22 Dirección General de Responsabilidades
Administrativas y Órgano Interno de Control en Servicios de Salud Pública
Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 34aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/34/2022 06/07/2022 90161822001514 CT-E/34-03/22 Dirección General de Administración y Finanzas Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 34aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/34/2022 06/07/2022 90161822001561 CT-E/34-04/22  Dirección General de Responsabilidades
Administrativas, Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Contraloría General,
a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial,
Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 34aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/34/2022 06/07/2022 90161822001562 CT-E/34-05/22 Dirección General de Responsabilidades
Administrativas,  Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Contraloría General,
adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectoria
Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 34aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/34/2022 06/07/2022 90161822001563 CT-E/34-06/22 Dirección General de Responsabilidades
Administrativas, Órgano Interno de Control en la Secretaría de Administración y Finanzas,
adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 34aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/34/2022 06/07/2022 90161822001581 CT-E/34-07/22 Dirección General de Responsabilidades
Administrativas,  Órgano Interno de Control en la Secretaría de Administración y Finanzas,
adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial,
Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 34aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/34/2022 06/07/2022 90161822001582 CT-E/34-08/22 Dirección General de Responsabilidades
Administrativas, Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Contraloría General,
adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial,
Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 34aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/34/2022 06/07/2022 90161822001583 CT-E/34-09/22 Dirección General de Responsabilidades
Administrativas,  Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Contraloría General,
adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 34aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/34/2022 06/07/2022 90161822001584 CT-E/34-10/22 Dirección General de Responsabilidades
Administrativas, Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Contraloría General,
adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectoria
Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 34aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/34/2022 06/07/2022 90161822001589 CT-E/34-11/22  Dirección General de Responsabilidades
Administrativas, Órgano Interno de Control en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, adscrito
a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 34aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/34/2022 06/07/2022 90161822001591 CT-E/34-12/22 Dirección General de Responsabilidades
Administrativas, Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Contraloría General,
adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 34aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/34/2022 06/07/2022 90161822001592 CT-E/34-13/22 Dirección General de Responsabilidades
Administrativas, Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Contraloría General,
adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 34aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/34/2022 06/07/2022 90161822001593 CT-E/34-14/22 Dirección General de Responsabilidades
Administrativas,  Órgano Interno de Control en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, adscrito
a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 34aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/34/2022 06/07/2022 90161822001630 CT-E/34-15/22 Dirección General de Responsabilidades
Administrativas,  Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Contraloría General,
adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 34aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/34/2022 06/07/2022 90161822001645 CT-E/34-16/22 Dirección General de Responsabilidades
Administrativas, Órgano Interno de Control en la Secretaría de Administración y Finanzas,
adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 34aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/34/2022 06/07/2022 90161822001513 CT-E/34-17/22 Órgano Interno de Control en la Secretaría de Inclusión
y Bienestar Social, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control
Sectorial
Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 34aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/34/2022 06/07/2022 90161822001540 CT-E/34-18/22 Dirección General de Coordinación de Órganos
Internos de Control Sectorial
Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 34aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/34/2022 06/07/2022 90161822001551 CT-E/34-19/22 Órgano Interno de Control en la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de
Control Sectorial
Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 34aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/35/2022 13/07/2022 90161822001538 CT-E/35-01/22 Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Benito
Juárez, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 35aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/35/2022 13/07/2022 90161822001650 CT-E/35-02/22    Dirección General de Administración y Finanzas Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 35aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/35/2022 13/07/2022 90161822001659 CT-E/35-03/22 Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Xochimilco,
adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldía
Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 35aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/35/2022 13/07/2022 90161822001683 CT-E/35-04/22  Dirección General de Responsabilidades
Administrativas,  Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Contraloría General,
adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 35aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/35/2022 13/07/2022 90161822001690 CT-E/35-05/22 Dirección General de Responsabilidades
Administrativas,l Órgano Interno de Control en la Alcaldía Venustiano Carranza
Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 35aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/35/2022 13/07/2022 90161822001691 CT-E/35-06/22 Dirección General de Responsabilidades
Administrativas, Órgano Interno de Control en la Alcaldía Benito Juárez, adscrito a la
Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 35aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/35/2022 13/07/2022 90161822001545 CT-E/35-07/22 Órgano Interno de Control en la Alcaldía Cuauhtémoc,
adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías,
Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 35aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/35/2022 13/07/2022 90161822001553 CT-E/35-08/22 Órgano Interno de Control en la Alcaldía Cuauhtémoc,
La Magdalena Contreras, Tláhuac y Tlalpan
Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 35aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/35/2022 13/07/2022 90161822001603 CT-E/35-09/22 Órgano Interno de Control en la Alcaldía
Tláhuac adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 35aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/35/2022 13/07/2022 90161822001653 CT-E/35-10/22  Dirección General de Responsabilidades
Administrativas,
Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 35aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/35/2022 13/07/2022 90161822001657 CT-E/35-11/22 Dirección General de Coordinación de Órganos
Internos de Control Sectorial
Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 35aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/36/2022 20/07/2022 90161822001665 CT-E/36-04/22 Dirección General de Administración y Finanzas Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 36aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/36/2022 20/07/2022 90161822001705 CT-E/36-05/22 Dirección General de Responsabilidades
Administrativas, Órgano Interno de Control en la Alcaldía la Magdalena Contreras, adscritos
a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías,
Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 36aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/36/2022 20/07/2022 90161822001707 CT-E/36-06/22  Dirección General de Responsabilidades
Administrativas
Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 36aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/36/2022 20/07/2022 90161822001708 CT-E/36-07/22  Dirección General de Responsabilidades
Administrativas
Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 36aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/36/2022 20/07/2022 90161822001710 CT-E/36-08/22 Órgano Interno de Control en la Alcaldía Cuajimalpa
de Morelos, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 36aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/36/2022 20/07/2022 90161822001714 CT-E/36-09/22  Dirección General de Responsabilidades
Administrativas,  Órgano Interno de Control en la Consejería Jurídica y de Servicios Legales,
adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Sectorial,
Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 36aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/36/2022 20/07/2022 90161822001727 CT-E/36-10/22 Dirección General de Responsabilidades
Administrativas,Órgano Interno de Control en el Sistema de Transporte Colectivo, adscrito
a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial,
Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 36aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/36/2022 20/07/2022 90161822001729 CT-E/36-11/22 Dirección General de Responsabilidades
Administrativas, Órgano Interno de Control en la Secretaría del Medio Ambiente, adscrito a
la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 36aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/36/2022 20/07/2022 90161822001703 CT-E/36-12/22 Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Tlalpan,
adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 36aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/37/2022 03/08/2022 90161822001184 CT-E/37-01/22  Dirección General de Administración y Finanzas Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 37aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/37/2022 03/08/2022 90161822001736 CT-E/37-02/22  Dirección General de Administración y Finanzas Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 37aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/37/2022 03/08/2022 90161822001684 CT-E/37-03/22  Dirección de Vigilancia Móvil Acceso restringido reservada Confirma Mayoría de votos 37aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/37/2022 03/08/2022 90161822001720 CT-E/37-04/22 Dirección General de Responsabilidades
Administrativas y el Órgano Interno de Control en el Sistema de Transporte Colectivo
Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 37aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/37/2022 03/08/2022 90161822001724 CT-E/37-05/22  Dirección General de Administración y Finanzas Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 37aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/38/2022 10/08/2022 90161822001752 CT-E/38-01/22  Dirección General de Responsabilidades
Administrativas, Órgano Interno de Control en la Alcaldía Cuauhtémoc, adscrito a la Dirección
General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías,
Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 38aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/38/2022 10/08/2022 90161822001756 CT-E/38-02/22  Dirección General de Responsabilidades
Administrativas, Órgano Interno de Control en la Alcaldía Xochimilco, adscrito a la Dirección
General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 38aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/38/2022 10/08/2022 90161822001768 CT-E/38-03/22 Dirección General de Responsabilidades
Administrativas,  Órgano Interno de Control en la Alcaldía Miguel Hidalgo, adscrito a la
Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías y el Órgano Interno de
Control en el Instituto del Deporte de la Ciudad de México, adscrito a la Dirección General de
Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 38aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/38/2022 10/08/2022 90161822001770 CT-E/38-04/22 Órgano Interno de Control en la Alcaldía Miguel
Hidalgo, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías,
l Órgano Interno de Control en Servicio de Transportes Eléctricos y el Órgano Interno de
Control en el Instituto del Deporte de la Ciudad de México, adscritos a la Dirección General de
Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 38aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/38/2022 10/08/2022 90161822001771 CT-E/38-05/22 Dirección General de Responsabilidades
Administrativas,Órgano Interno de Control en la Alcaldía Iztacalco, adscrito a la Dirección
General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 38aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/38/2022 10/08/2022 90161822001774 CT-E/38-06/22  Órgano Interno de Control en Servicios de Salud Pública
adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 38aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/38/2022 10/08/2022 90161822001856 CT-E/38-07/22  Dirección General de Responsabilidades
AdministrativaS
Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 38aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/38/2022 10/08/2022 90161822001776 CT-E/38-08/22 Órgano Interno de Control en Jefatura de Gobierno
adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 38aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/39/2022 17/08/2022 90161822001775 CT-E/39-01/22 Los 16 Órganos Internos de Control en las Alcaldías, adscritos a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Acceso restringido confidencial Confirma Mayoría de votos 39aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/39/2022 17/08/2022 90161822001775 CT-E/39-01/22 Los 16 Órganos Internos de Control en las Alcaldías, adscritos a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Acceso restringido confidencial Confirma Mayoría de votos 39aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/39/2022 17/08/2022 90161822001834 CT-E/39-02/22 Los 16 Órganos Internos de Control en las Alcaldías, adscritos a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 39aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/39/2022 17/08/2022 90161822001848 CT-E/39-03/22 Órgano Interno de Control en la Alcaldía Coyoacán, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías, así como el Órgano Interno de Control en la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 39aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/39/2022 17/08/2022 90161822001849 CT-E/39-04/22 Órgano Interno de Control en la Alcaldía Coyoacán, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías, así como el Órgano Interno de Control en la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 39aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/39/2022 17/08/2022 90161822001872 CT-E/39-05/22 Oficina del Secretario de la Secretaría de la Contraloría General Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 39aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/39/2022 17/08/2022 90161822001874 CT-E/39-06/22 Oficina del Secretario de la Secretaría de la Contraloría General Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 39aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/39/2022 17/08/2022 90161822001876 CT-E/39-07/22 Oficina del Secretario de la Secretaría de la Contraloría General Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 39aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/39/2022 17/08/2022 90161822001895 CT-E/39-08/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 39aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/39/2022 17/08/2022 90161822001835 CT-E/39-09/22 Órgano Interno de Control en Jefatura de Gobierno adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 39aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/39/2022 17/08/2022 90161822001845 CT-E/39-10/22 Órgano Interno de Control en la Alcaldía Xochimilco, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 39aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/39/2022 17/08/2022 90161822001846 CT-E/39-11/22 Órgano Interno de Control en la Alcaldía Xochimilco, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 39aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/39/2022 17/08/2022 90161822001851 CT-E/39-12/22 Órgano Interno de Control en la Alcaldía Miguel Hidalgo, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 39aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/39/2022 17/08/2022 90161822001898 CT-E/39-13/22 Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 39aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/40/2022 24/08/2022 90161822001129 CT-E/40-01/22 Órganos Internos de Control en la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Secretaría de Obras y Servicios y el Sistema de Transporte Colectivo, adscritos a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 40aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/41/2022 24/08/2022 90161822001886 CT-E/41-01/22 Órgano Interno de Control en la Alcaldía Venustiano Carranza, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 41aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/41/2022 24/08/2022 90161822001887 CT-E/41-02/22 Órgano Interno de Control en la Alcaldía Venustiano Carranza, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 41aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/41/2022 24/08/2022 90161822001888 CT-E/41-03/22 Órgano Interno de Control en la Alcaldía Venustiano Carranza, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Ampliación de plazo Confirma Por unanimidad de votos 41aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/41/2022 24/08/2022 90161822001889 CT-E/41-04/22 Órgano Interno de Control en la Alcaldía Venustiano Carranza, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 41aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/41/2022 24/08/2022 90161822001912 CT-E/41-05/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 41aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/41/2022 24/08/2022 90161822001917 CT-E/41-06/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 41aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/41/2022 24/08/2022 90161822001918 CT-E/41-07/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, así como los 16 Órganos Internos de Control en las Alcaldías, adscritos a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías y el los 48 Órganos Internos de Control, adscritos a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 41aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/41/2022 24/08/2022 90161822001932 CT-E/41-08/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, así como los 16 Órganos Internos de Control en las Alcaldías, adscritos a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías y el los 48 Órganos Internos de Control, adscritos a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 41aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/41/2022 24/08/2022 90161822001933 CT-E/41-09/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, así como los 16 Órganos Internos de Control en las Alcaldías, adscritos a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías y el los 48 Órganos Internos de Control, adscritos a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 41aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/41/2022 24/08/2022 90161822001934 CT-E/41-10/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, así como los 16 Órganos Internos de Control en las Alcaldías, adscritos a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías y el los 48 Órganos Internos de Control, adscritos a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 41aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/41/2022 24/08/2022 90161822001947 CT-E/41-11/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, así como el Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Contraloría General, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 41aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/41/2022 24/08/2022 90161822001949 CT-E/41-12/22 Órgano Interno de Control en la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 41aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/41/2022 24/08/2022 90161822001930 CT-E/41-13/22 Órgano Interno de Control en Red de Transportes Pasajeros de la Ciudad de México, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 41aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/41/2022 24/08/2022 90161822001938 CT-E/41-14/22 Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 41aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/42/2022 31/08/2022 90161822001890 CT-E/42-01/22 Dirección General de Responsabilidades
Administrativas
Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 42aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/42/2023 31/08/2022 90161822001931 CT-E/42-02/22 Dirección General de Responsabilidades
Administrativas, Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías, así
como la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 42aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/42/2024 31/08/2022 90161822001939 CT-E/42-03/22 Dirección General de Responsabilidades
Administrativas
Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 42aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/42/2024 31/08/2022 90161822001953 CT-E/42-04/22 Dirección General de Responsabilidades
Administrativas, así como el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Económico de la
Ciudad de México, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control
Sectorial
Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 42aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/42/2024 31/08/2022 90161822001954 CT-E/42-05/22 Órgano Interno de Control en la Alcaldía Miguel Hidalgo,
adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 42aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/42/2024 31/08/2022 90161822001979 CT-E/42-06/22 Dirección General de Responsabilidades
Administrativas
Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 42aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/42/2024 31/08/2022 90161822002037 CT-E/42-07/22 Órgano Interno de Control en el Sistema de Transporte colectivo de la Ciudad de México, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 42aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/43/2022 07/09/2022 90161822002077 CT-E/43-01/22: Dirección General de Administración y Finanzas Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 43aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/43/2022 07/09/2022 90161822002080 CT-E/43-02/22 Dirección General de Responsabilidades
Administrativas, así como el Órgano Interno de Control en la Consejería Jurídica y de Servicios Legales,
adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 43aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/43/2022 07/09/2022 90161822002082 CT-E/43-03/22 Dirección General de Responsabilidades
Administrativas, así como los 16 Órganos Internos de Control en las Alcaldías, adscritos a la Dirección
General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías y los 48 Órganos Internos de Control
en Sectorial, adscritos a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial,
Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 43aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/43/2022 07/09/2022 90161822002085 CT-E/43-04/22 del Órgano Interno de Control en la Alcaldía Benito Juárez,
adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 43aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/43/2022 07/09/2022 90161822002088 CT-E/43-05/22 Dirección General de Responsabilidades
Administrativas, así como el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Administración y Finanzas,
adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 43aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/43/2022 07/09/2022 90161822001980 CT-E/43-06/22 Dirección General de Responsabilidades
Administrativas,
Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 43aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/43/2022 07/09/2022 90161822002065 CT-E/43-07/22 Órgano Interno de Control en la Alcaldía Miguel Hidalgo,
adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías,
Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 43aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/44/2022 14/09/2022 90161822001508 CT-E/44-01/22 Órgano Interno de Control en la Procuraduría Social de la Ciudad De México, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 44aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/45/2022 14/09/2022 90161822002056 CT-E/45-01/22 Dirección General de Responsabilidades
Administrativas
Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 45aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/45/2022 14/09/2022 90161822002091 CT-E/45-02/22 Órgano Interno de Control en la Alcaldía Venustiano
Carranza, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías,
Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 45aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/45/2022 14/09/2022 90161822002095 CT-E/45-03/22 Dirección de Contraloría Ciudadana Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 45aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/45/2022 14/09/2022 90161822002123 CT-E/45-04/22 Dirección General de Responsabilidades
Administrativas, así como el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 45aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/45/2022 14/09/2022 90161822002127 CT-E/45-05/22 Dirección General de Responsabilidades
Administrativas, así como el Órgano Interno de Control en el Instituto Local de la Infraestructura Física
Educativa de la Ciudad de México, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos
de Control Sectorial
Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 45aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/45/2022 14/09/2022 90161822002072 CT-E/45-06/22 Órgano Interno de Control en el Sistema de Transporte
Colectivo, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 45aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/45/2022 14/09/2022 90161822002097 CT-E/45-07/22 Órgano Interno de Control en la Secretaría de Gestión
Integral de Riesgos y Protección Civil, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos
Internos de Control Sectorial
Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 45aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/46/2022 21/09/2022 90161822002132 CT-E/46-01/22 Dirección General de Responsabilidades
Administrativas, así como el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Administración y Finanzas de
la Ciudad de México, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control
Sectorial
Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 46aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/46/2022 21/09/2022 90161822001945 CT-E/46-02/22 Dirección General de Administración y Finanzas en la
Secretaría en la Contraloría General de la Ciudad de México,
Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 46aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/46/2022 21/09/2022 90161822000549 CT-E/46-03/22 Órgano Interno de Control en la Secretaría de
Administración y Finanzas la Ciudad de México, adscrito a la Dirección General de Coordinación de
Órganos Internos de Control Sectorial
Acceso restringido confidencial Modifica Por unanimidad de votos 46aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/46/2022 21/09/2022 90161822002090 CT-E/46-04/22 Órgano Interno de Control en la Alcaldía Venustiano
Carranza, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
Inexistencia de información Confirma Por unanimidad de votos 46aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/47/2022 28/09/2022 90161822002128 CT-E/47-01/22 Dirección General de Responsabilidades
Administrativas, así como los 16 Órganos Internos de Control en las Alcaldías, adscritos a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías y el los 48 Órganos Internos de
Control, adscritos a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 47aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/47/2022 28/09/2022 90161822002178 CT-E/47-02/22 Dirección de Contraloría Ciudadana Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 47aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/47/2022 28/09/2022 90161822002179 CT-E/47-03/22 Dirección de Contraloría Ciudadana Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 47aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/47/2022 28/09/2022 90161822000529 CT-E/47-04/22 Dirección General de Responsabilidades
Administrativas, así como el Órgano Interno de Control en la Jefatura de Gobierno y la Secretaría de
Administración y Finanzas de la Ciudad de México, adscritos a la Dirección General de Coordinación de
Órganos Internos de Control Sectorial
Acceso restringido confidencial Modifica Por unanimidad de votos 47aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/47/2022 28/09/2022 90161822000547 CT-E/47-04/22 Dirección General de Responsabilidades
Administrativas, así como el Órgano Interno de Control en la Jefatura de Gobierno y la Secretaría de
Administración y Finanzas de la Ciudad de México, adscritos a la Dirección General de Coordinación de
Órganos Internos de Control Sectorial
Acceso restringido confidencial Modifica Por unanimidad de votos 47aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/47/2022 28/09/2022 90161822002119 CT-E/47-05/22 Órgano Interno de Control en la Alcaldía Benito Juárez,
adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 47aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/47/2022 28/09/2022 90161822002119 CT-E/47-05/22 Órgano Interno de Control en la Alcaldía Benito Juárez,
adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 47aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/47/2022 28/09/2022 90161822001668 CT-E/47-06/22: Dirección General de Administración y Finanzas en la Secretaría
en la Contraloría General de la Ciudad de México
Inexistencia de información Confirma Por unanimidad de votos 47aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/48/2022 04/10/2022 90161822002140 CT-E/48-01/22  Dirección General de Administración y Finanzas Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 48aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/48/2022 04/10/2022 90161822002159 CT-E/48-02/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 48aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/48/2022 04/10/2022 90161822002196 CT-E/48-03/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, así como los 16 Órganos Internos de Control en las Alcaldías, adscritos a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías y el los 48 Órganos Internos de Control,  adscritos a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 48aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/48/2022 04/10/2022 90161822002205 CT-E/48-04/21 Órgano Interno de Control en la Alcaldía Iztapalapa adscrito a  la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías, Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 48aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/48/2022 04/10/2022 90161822002205 CT-E/48-04/22 Órgano Interno de Control en la Alcaldía Iztapalapa adscrito a  la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías, Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 48aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/48/2022 04/10/2022 90161822002226 CT-E/48-05/22 Dirección de Contraloría Ciudadana Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 48aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/48/2022 04/10/2022 90161822002231 CT-E/48-06/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, así como el Órgano Interno de Control en  la Secretaría del Medio en la Ciudad de México, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 48aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/48/2022 04/10/2022 90161822002192 CT-E/48-07/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico, así como el Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Azcapotzalco, Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Benito Juárez, Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Iztacalco, Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Iztapalapa, Órgano Interno de Control en la Alcaldía de La Magdalena Contreras, Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Miguel Hidalgo, Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Milpa Alta, Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Tláhuac, Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Venustiano Carranza, Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Xochimilco adscritos a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías, y Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Órgano Interno de Control en la Jefatura de Gobierno, Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios, Órgano Interno de Control en el Instituto de Vivienda, Órgano Interno de Control en la Secretaría del Medio Ambiente, Órgano Interno de Control en la Secretaría de Administración y Finanzas, Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México adscritos a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial, c Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 48aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/48/2022 04/10/2022 90161822002220 CT-E/48-08/22 Órgano Interno de Control en la Alcaldía Xochimilco adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 48aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/48/2022 04/10/2022 90161822002233 CT-E/48-09/22 Órgano Interno de Control en la Secretaría del Medio Ambiente adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 48aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/49/2022 05/10/2022 90161822000531 CT-E/49-01/22 Órgano Interno de Control en la Jefatura de Gobierno y
la Secretaría de Administración y Finanzas la Ciudad de México, adscrito a la Dirección General de
Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial,
Acceso restringido confidencial Modifica Por unanimidad de votos 49aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/50/2022 12/10/2022 90161822000537 CT-E/50-01/22 Órgano Interno de Control en la Jefatura de Gobierno,
adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial,
Acceso restringido confidencial Modifica Por unanimidad de votos 50aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/50/2022 12/10/2022 90161822000556 CT-E/50-02/22 Dirección General de Responsabilidades
Administrativas, así como el Órgano Interno de Control en la Jefatura de Gobierno y Órgano Interno de
Control en la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, adscritos a la Dirección
General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
Acceso restringido confidencial Modifica Por unanimidad de votos 50aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/50/2022 12/10/2022 90161822000627 CT-E/50-03/22 Dirección General de Responsabilidades
Administrativas, así como el Órgano Interno de Control en la Jefatura de Gobierno y Órgano Interno de Control en la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, adscritos a la Dirección
General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial,
Acceso restringido confidencial Modifica Por unanimidad de votos 50aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/50/2022 12/10/2022 90161822000615 CT-E/50-04/22 Dirección General de Responsabilidades
Administrativas, la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías, así
como los 16 Órganos Internos de Control en Alcaldías adscritos a la Dirección General de Coordinación de
Órganos Internos de Control en Alcaldías,
Acceso restringido confidencial Modifica Por unanimidad de votos 50aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/50/2022 12/10/2022 90161822000662 CT-E/50-05/22 Dirección General de Responsabilidades
Administrativas, la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías, así
como los 16 Órganos Internos de Control en Alcaldías adscritos a la Dirección General de Coordinación de
Órganos Internos de Control en Alcaldías,
Acceso restringido confidencial Modifica Por unanimidad de votos 50aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/51/2022 12/10/2022 90161822002221 CT-E/51-01/22 Órgano Interno de Control en la Alcaldía de la
Magdalena Contreras adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en
Alcaldías, así como los Órganos Internos de Control en la Secretaría de Obras y Servicios y Secretaría de
Administración y Finanzas en la Ciudad de México, adscritos a la Dirección General de Coordinación de
Órganos Internos de Control Sectorial,
Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 51aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/51/2022 12/10/2022 90161822002221 CT-E/51-01/22 Órganos Internos de Control en la
Alcaldía de la Magdalena Contreras y Miguel Hidalgo adscritos a la Dirección General de Coordinación de
Órganos Internos de Control en Alcaldías, así como de los Órganos Internos de Control en la Secretaría de
Administración y Finanzas en la Ciudad de México y Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, adscritos a la Dirección General de Coordinación de Órganos
Internos de Control Sectorial,
Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 51aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/51/2022 12/10/2022 90161822002234 CT-E/51-02/22 Órgano Interno de Control en la Secretaría del Medio
Ambiente adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial,
Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 51aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/51/2022 12/10/2022 90161822002234 CT-E/51-02/22 Órgano Interno de Control en la Secretaría del Medio
Ambiente adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial,
Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 51aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/51/2022 12/10/2022 90161822002258 CT-E/51-03/22 Órgano Interno de Control en el Heroico Cuerpo de
Bomberos adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial,
Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 51aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/52/2022 19/10/2022 Designación de la Secretaria Técnica
Unidad Departamental de Capacitación y Obligaciones de Transparencia, Secretaria Técnica Interina, para
ocupar de forma interina la Secretaría Técnica del Comité de Transparencia, de conformidad con el numeral
noveno del Lineamiento Técnico para la instalación y funcionamiento de los Comités de Transparencia de
Sujetos Obligados de la Ciudad de México.
CT-E/52-01/22 integrantes del Comité de
Transparencia de la Secretaría de la Contraloría General,
  Confirma Por unanimidad de votos 52aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/52/2022 19/10/2022 90161822000506 CT-E/52-02/22 Órgano Interno de Control en la Jefatura de Gobierno,
adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial,
Acceso restringido confidencial Modifica Por unanimidad de votos 52aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/52/2022 19/10/2022 90161822000507 CT-E/52-03/22 Órgano Interno de Control en la Jefatura de Gobierno,
adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial,
Acceso restringido confidencial Modifica Por unanimidad de votos 52aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/52/2022 19/10/2022 90161822000535 CT-E/52-03/22 Órgano Interno de Control en la Jefatura de Gobierno,
adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial,
Acceso restringido confidencial Modifica Por unanimidad de votos 52aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/52/2022 19/10/2022 90161822000611 CT-E/52-04/22 Dirección General de Responsabilidades
Administrativas, así como el Órgano Interno de Control en la Alcaldía Xochimilco adscrito a la Dirección
General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías, y los Órganos Internos de Control
en la Jefatura de Gobierno y en la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México,
adscritos a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial,
Acceso restringido confidencial Modifica Por unanimidad de votos 52aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/53/2022 19/10/2022 Designación de la Secretaria Técnica
Unidad Departamental de Capacitación y Obligaciones de Transparencia, Secretaria Técnica Interina, para
ocupar de forma interina la Secretaría Técnica del Comité de Transparencia, de conformidad con el numeral
noveno del Lineamiento Técnico para la instalación y funcionamiento de los Comités de Transparencia de
Sujetos Obligados de la Ciudad de México.
CT-E/53-01/22 Integrantes del Comité deTransparencia de la Secretaría de la Contraloría General   Confirma Por unanimidad de votos 53aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/53/2022 19/10/2022 Obligación de transparencia establecida en la fracción XXXIX del artículo 121 de la LTAIPRCCDMX CT-E/53-02/22 Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, Jefatura de Gobierno, Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México,
Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
de la Ciudad de México, Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, Secretaría de Administración y
Finanzas de la Ciudad de México, Secretaría de Salud de la Ciudad de México y Servicios de Salud Pública
de la Ciudad de México, adscritos a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control
Sectorial, así como los Órganos Internos de Control en las Alcaldías Benito Juárez, Cuajimalpa de Morelos,
la Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza y Xochimilco adscritos a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías, al igual que la Dirección General de
Responsabilidades Administrativas y la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico de la
Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México,
Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 53aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/53/2022 19/10/2022 obligación de transparencia establecida en la fracción XXX del artículo 121 de la LTAIPRCCDMX, CT-E/53-03/22 Dirección General de Administración y Finanzas de la
Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México,
Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 53aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/53/2022 19/10/2022 obligación de transparencia establecida en la fracción XII del artículo 121 de la LTAIPRCCDMX, CT-E/53-04/22 Dirección General de Administración y Finanzas de la
Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México,
Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 53aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/53/2022 19/10/2022 90161822002280 CT-E/53-05/22 Dirección General de Responsabilidades
Administrativas, así como el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Administración y Finanzas de
la Ciudad de México, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control
Sectorial,
Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 53aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/53/2022 19/10/2022 90161822002287 CT-E/53-06/22 Dirección General de Responsabilidades
Administrativas, así como los Órganos Internos de Control en la Jefatura de Gobierno y Secretaría de
Administración y Finanzas de la Ciudad de México, adscritos a la Dirección General de Coordinación de
Órganos Internos de Control Sectorial,
Acceso restringido confidencial Confirma Mayoría de votos 53aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/53/2022 19/10/2022 90161822002306 CT-E/53-07/22 Dirección General de Responsabilidades
Administrativas, así como el Órgano Interno de Control en la Jefatura de Gobierno, adscrito a la Dirección
General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial,
Acceso restringido confidencial Confirma Mayoría de votos 53aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/53/2022 19/10/2022 90161822002309 CT-E/53-08/22 Dirección General de Administración y Finanzas de la
Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México,
Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 53aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/53/2022 19/10/2022 90161822002310 CT-E/53-09/22 Órgano Interno de Control en la Secretaría de Cultura
de la Ciudad de México, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial,
Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 53aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/53/2022 19/10/2022 90161822002315 CT-E/53-10/22 Dirección General de Responsabilidades
Administrativas, así como el Órgano Interno de Control en la Secretaría del Media Ambiente en la Ciudad
de México, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial,
Acceso restringido confidencial Confirma Mayoría de votos 53aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/53/2022 19/10/2022 los motivos /o temas de las denuncias que se encuentran en los Expedientes
OIC/CG/D/0309/2022, OIC/CG/D/0310/2022, OIC/CG/D/0311/2022, OIC/CG/D/0312/2022,
OIC/CG/D/0313/2022, OIC/CG/D/0314/2022, OIC/CG/D/0315/2022, OIC/CG/D/0320/2022,
OIC/CG/D/0321/2022, OIC/CG/D/0322/2022, OIC/CG/D/0323/2022 y OIC/CG/D/0324/2022; lo anterior, de
conformidad con el artículo 183 fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.
CT-E/53-11/22 Órgano Interno de Control en la Secretaría de la
Contraloría General, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control
Sectorial,
Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 53aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/53/2022 19/10/2022 90161822002300 CT-E/53-12/22 Órgano Interno de Control en la Procuraduría Social de
la Ciudad de México, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Secorial
Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 53aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/53/2022 19/10/2022 OIC/PSO/D/0080/2021; CT-E/53-12/22 Órgano Interno de Control en la Procuraduría Social de
la Ciudad de México, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Secorial
Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 53aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/54/2022 26/10/2022 90161822000584 CT-E/54-01/22 Dirección General de Responsabilidades
Administrativas, así como el Órgano Interno de Control en la Jefatura de Gobierno y Órgano Interno de
Control en la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, adscritos a la Dirección
General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial,
Acceso restringido confidencial Modifica Por unanimidad de votos 54aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/54/2022 26/10/2022 90161822000628 CT-E/54-02/22 Dirección General de Responsabilidades
Administrativas, la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías, así
como los 16 Órganos Internos de Control en Alcaldías adscritos a la Dirección General de Coordinación de
Órganos Internos de Control en Alcaldías,
Acceso restringido confidencial Modifica Por unanimidad de votos 54aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/55/2022 26/10/2022 90161822002311 CT-E/55-01/22 Dirección General de Administración y Finanzas en la
Secretaría de la Contraloría,
Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 55aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/55/2022 26/10/2022 90161822002319 CT-E/55-02/22 Dirección General de Responsabilidades
Administrativas, así como los 16 Órganos Internos de Control adscritos a la Dirección General de
Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías, y los 49 Órganos Internos de Control adscritos
a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial,
Acceso restringido confidencial Confirma Mayoría de votos 55aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/55/2022 26/10/2022 90161822002319 CT-E/55-02/22 Dirección General de Responsabilidades
Administrativas, así como los 16 Órganos Internos de Control adscritos a la Dirección General de
Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías, y los 49 Órganos Internos de Control adscritos
a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial,
Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 55aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/55/2022 26/10/2022 90161822002323 CT-E/55-03/22 Órgano Interno de Control en la Secretaría de Pueblos y
Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes adscrito a la Dirección General de Coordinación
de Órganos Internos de Control Sectorial,
Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 55aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/55/2022 26/10/2022 90161822002324 CT-E/55-04/22 Dirección General de Responsabilidades
Administrativas, así como el Órgano Interno de Control en Servicios de Transportes Eléctricos de la
Ciudad de México, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control
Sectorial,
Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 55aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/55/2022 26/10/2022 90161822002325 CT-E/55-05/22 Dirección General de Responsabilidades
Administrativas y el Órgano Interno de Control en la Alcaldía Coyoacán, adscrito a la Dirección General
de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías,
Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 55aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/55/2022 26/10/2022 90161822002329 CT-E/55-06/22 Dirección General de Responsabilidades
Administrativas, así como los Órganos Internos de Control en las Alcaldías Gustavo A. Madero, Iztacalco,
Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Venustiano Carranza, Xochimilco adscritos a la Dirección General de
Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías,
Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 55aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/55/2022 26/10/2022 90161822002349 CT-E/55-07/22 Dirección General de Responsabilidades
Administrativas, así como los Órganos Internos de Control en la Jefatura de Gobierno y Secretaría de
Administración y Finanzas de la Ciudad de México, adscritos a la Dirección General de Coordinación de
Órganos Internos de Control Sectorial,
Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 55aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/55/2022 26/10/2022 90161822002351 CT-E/55-08/22 Dirección de Contraloría Ciudadana, Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 55aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/55/2022 26/10/2022 90161822002361 CT-E/55-09/22 Órgano Interno de Control en la Alcaldía Venustiano
Carranza, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías,
Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 55aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/55/2022 26/10/2022 90161822002363 CT-E/55-10/22 Dirección General de Responsabilidades
Administrativas, así como los Órganos Internos de Control en la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda de la Ciudad de México e Instituto de Vivienda de la Ciudad de México adscritos a la Dirección
General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial,
Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 55aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/55/2022 26/10/2022 90161822002375 CT-E/55-11/22 Dirección General de Responsabilidades
Administrativas, así como los 16 Órganos Internos de Control en Alcaldías adscritos a la Dirección General
de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías y los 49 Órganos Internos de Control en
Sectorial adscritos a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial,
Acceso restringido confidencial Confirma Mayoría de votos 55aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/55/2022 26/10/2022 90161822002375 CT-E/55-11/22 Dirección General de Administración y Finanzas, Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 55aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/55/2022 26/10/2022 90161822002376 CT-E/55-12/22 Dirección General de Responsabilidades
Administrativas, así como el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la
Ciudad de México, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control
Sectorial,
Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 55aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/56/2022 04/11/2022 Designación de la Secretaria Técnica
Unidad Departamental de Capacitación y Obligaciones de Transparencia, Secretaria Técnica Interina, para
ocupar de forma interina la Secretaría Técnica del Comité de Transparencia, de conformidad con el numeral
noveno del Lineamiento Técnico para la instalación y funcionamiento de los Comités de Transparencia de
Sujetos Obligados de la Ciudad de México.
CT-E/56-01/22 Integrantes del Comité deTransparencia de la Secretaría de la Contraloría General   Confirma Por unanimidad de votos 56aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/56/2023 04/11/2022 90161822000528 CT-E/56-02/22 Dirección General de Responsabilidades
Administrativas, así como el Órgano Interno de Control en la Jefatura de Gobierno adscrito a la Dirección
General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial,
Acceso restringido confidencial Modifica Por unanimidad de votos 56aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/56/2023 04/11/2022 90161822000489 CT-E/56-03/22 Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 56aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/56/2023 04/11/2022 90161822002443 CT-E/56-04/22 Dirección de Contraloría Ciudadana, Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 56aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/57/2022 09/11/2022 90161822000590 CT-E/57-01/22 Dirección General de Responsabilidades
Administrativas, así como el Órgano Interno de Control en la Jefatura de Gobierno y Órgano Interno de
Control en la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, adscritos a la Dirección
General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
Acceso restringido confidencial Modifica Por unanimidad de votos 57aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/57/2022 09/11/2022 90161822002189 CT-E/57-02/22 Dirección General Administración y Finanzas en la
Secretaría de la Contraloría
Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 57aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/57/2022 09/11/2022 90161822002373 CT-E/57-03/22 Dirección General de Administración y Finanzas en la
Secretaría de la Contraloría
Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 57aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/57/2022 09/11/2022 90161822002403 CT-E/57-04/22 Dirección General de Responsabilidades
Administrativas, así como el Órgano Interno de Control en Secretaría del Medio de la Ciudad de México,
adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 57aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/57/2022 09/11/2022 90161822002471 CT-E/57-05/22 Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Miguel
Hidalgo adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 57aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/58/2022 15/11/2022 90161822002395 CT-E/58-01/22 Dirección General de Responsabilidades
Administrativas, así como el Órgano Interno de Control en la Jefatura de Gobierno y Órgano Interno de
Control en la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, adscritos a la Dirección
General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial,
Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 58aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/58/2023 15/11/2022 90161822002414 CT-E/58-02/22 Dirección General de Responsabilidades
Administrativas, así como el Órgano Interno de Control en la Alcaldía Benito Juárez, adscrito a la
Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías,
Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 58aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/58/2024 15/11/2022 90161822002441 CT-E/58-03/22 Dirección General Administración y Finanzas en la
Secretaría de la Contraloría
Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 58aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/58/2025 15/11/2022 90161822002478 CT-E/58-04/22 Dirección General de Responsabilidades
Administrativas, así como los 16 Órganos Internos de Control en las Alcaldías, adscritos a la Dirección
General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías, y los 49 Órganos Internos de
Control en Sectorial, adscritos a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control
Sectorial
Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 58aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/58/2026 15/11/2022 90161822002377 CT-E/58-05/22 Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Benito
Juárez y Gustavo A. Madero, adscritos a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de
Control en Alcaldías, así como los Órganos Internos de Control en la Secretaría de Administración y
Finanzas de la Ciudad de México, Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, Secretaría de Obras y
Servicios de la Ciudad de México, Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Secretaría de la Contraloría
General y Sistema de Transporte Colectivo, adscritos a la Dirección General de Coordinación de Órganos
Internos de Control Sectorial
Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 58aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/58/2027 15/11/2022 90161822002377 CT-E/58-05/23 Órgano Interno de Control en la Alcaldía
de Benito Juárez, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc e Iztapalapa adscritos a la Dirección General de
Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías, así como los Órganos Internos de Control en
la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, Secretaría de Movilidad de la Ciudad
de México, Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Secretaría de Salud de la Ciudad de
México, Secretaría de la Contraloría General, Sistema de Transporte Colectivo y Secretaría de Gobierno,
adscritos a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 58aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/58/2028 15/11/2022 90161822002527 CT-E/58-06/22 Órgano Interno de Control en la Alcaldía Venustiano Carranza adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 58aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/58/2029 15/11/2022 90161822002529 CT-E/58-07/22 Órgano Interno de Control en la Alcaldía Venustiano
Carranza adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 58aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/59/2022 23/11/2022 90161822002503 CT-E/59-01/22 Dirección General de Responsabilidades
Administrativas
Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 59aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/59/2022 23/11/2022 90161822002528 CT-E/59-02/22 Órgano Interno de Control en la Alcaldía Venustiano
Carranza adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 59aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/59/2022 23/11/2022 90161822002553 CT-E/59-03/22 Dirección General de Responsabilidades
Administrativas, así como el Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Benito Juárez, adscrito a la
Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
Acceso restringido confidencial Confirma Mayoría de votos 59aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/59/2022 23/11/2022 90161822002530 CT-E/59-04/22 Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 59aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/60/2022 30/11/2022 90161822002577 CT-E/60-01/22 Órgano Interno de Control en la Alcaldía Benito Juárez,
adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 60aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/60/2022 30/11/2022 90161822002588 CT-E/60-02/22 Dirección General de Responsabilidades
Administrativas, así como el Órgano Interno de Control en la Consejería Jurídica y de Servicios Legales,
adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 60aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/60/2022 30/11/2022 90161822002590 CT-E/60-03/22 Órgano Interno de Control en la Alcaldía Benito Juárez,
adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 60aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/60/2022 30/11/2022 90161822002622 CT-E/60-04/22 Dirección General de Responsabilidades
Administrativas, así como el Órgano Interno de Control en la Alcaldía Coyoacán, adscrito a la Dirección
General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 60aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/60/2022 30/11/2022 90161822002599 CT-E/60-05/22 Órgano Interno de Control en la Jefatura de Gobierno
de la Ciudad de México adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control
Sectorial
Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 60aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/61/2022 07/12/2022 90161822002591 CT-E/61-01/22 Dirección General de Responsabilidades
Administrativas
Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 61aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/61/2022 07/12/2022 90161822002634 CT-E/61-02/22 Dirección General de Responsabilidades
Administrativas, así como los 16 Órganos Internos de Control en las Alcaldías, adscritos a la Dirección
General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías, y los 49 Órganos Internos de
Control en Sectorial, adscritos a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control
Sectorial
Acceso restringido confidencial Confirma Mayoría de votos 61aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/61/2022 07/12/2022 90161822002509 CT-E/61-03/22 Dirección General de Responsabilidades
Administrativas, así como los 16 Órganos Internos de Control en las Alcaldías, adscritos a la Dirección
General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías, y los Órganos Internos de Control
en la Caja De Previsión De La Policía Auxiliar Del Distrito Federal, Caja De Previsión De La Policía
Preventiva De La Ciudad De México, Caja De Previsión Para Trabajadores A Lista De Raya Del Gobierno
De La Ciudad De México, Fideicomiso Bienestar Educativo de la Ciudad de México, Fondo Para El
Desarrollo Social De La Ciudad De México, Instituto De Educación Media Superior de la Ciudad de México,
Red De Transporte De Pasajeros de la Ciudad de México, Servicio De Transportes Eléctricos De La Ciudad
De México, Heroico Cuerpo De Bomberos De La Ciudad De México, Instituto De Verificación
Administrativa De La Ciudad De México, Servicios De Salud Pública De La Ciudad De México, Sistema De
Transporte Colectivo, Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia, Jefatura De Gobierno, Secretaria
De Gobierno, Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría
De Medio Ambiente, Secretaría De Obras Y Servicios, Secretaría de Inclusión y Bienestar Social,
Secretaría De Salud De La Ciudad De México, Secretaría De Administración Y Finanzas, Secretaría De
Movilidad, Secretaria De Seguridad Ciudadana, Secretaría De Cultura, Consejería Jurídica Y De Servicios
Legales, Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, Secretaria De
Trabajo Y Fomento Al Empleo, Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Secretaría de
Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación y el Instituto Para La Atención Y Prevención De Las
Adicciones En La Ciudad De México, adscritos a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos
de Control Sectorial y la Dirección de Contraloría Ciudadana
Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 61aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/61/2022 07/12/2022 90161822002595 CT-E/61-04/22 Órgano Interno de Control en la Alcaldía Venustiano
Carranza, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 61aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/61/2022 07/12/2022 90161822002633 CT-E/61-05/22 del Órgano Interno de Control en la Procuraduría Social de
la Ciudad de México, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control
Sectorial
Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 61aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/61/2022 07/12/2022 90161822002650 CT-E/61-06/22 Órgano Interno de Control en el Sistema de Transporte
Colectivo, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 61aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/61/2022 07/12/2022 90161822002655 CT-E/61-07/22 Órgano Interno de Control en el Instituto de Verificación
Administrativa de la Ciudad de México, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos
Internos de Control Sectorial
Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 61aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/61/2022 07/12/2022 90161822002066 CT-E/61-08/22 Órgano Interno de Control en la Alcaldía Miguel Hidalgo,
adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías, co
Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 61aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/61/2022 07/12/2022 90161822002498 CT-E/61-09/22 Órgano Interno de Control en la Secretaría del Medio
Ambiente de la Ciudad de México, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de
Control Sectorial
Inexistencia de información Confirma Por unanimidad de votos 61aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/62/2022 14/12/2022 90161822002631 CT-E/62-01/22 Órgano Interno de Control en la Alcaldía Venustiano
Carranza, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 62aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/62/2022 14/12/2022 90161822002637 CT-E/62-02/22 Dirección General de Responsabilidades
Administrativas, así como el Órgano Interno de Control en la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista
de Raya del Gobierno de la Ciudad de México, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos
Internos de Control Sectorial
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2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/62/2022 14/12/2022 90161822002646 CT-E/62-03/22 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, así como los 16 Órganos Internos de Control en las Alcaldías, adscritos a la Dirección
General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías, y los 49 Órganos Internos de
Control en Sectorial, adscritos a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control
Sectorial
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2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/62/2022 14/12/2022 90161822002672 CT-E/62-04/22 Dirección General de Responsabilidades
Administrativas, así como los 16 Órganos Internos de Control en las Alcaldías, adscritos a la Dirección
General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías, y los 49 Órganos Internos de
Control en Sectorial, adscritos a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control
Sectorial
Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 62aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/62/2022 14/12/2022 90161822002673 CT-E/62-05/22 Dirección General de Responsabilidades
Administrativas, así como el Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Contraloría General,
adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
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2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/62/2022 14/12/2022 90161822002688 CT-E/62-06/22 Dirección General de Responsabilidades
Administrativas, así como el Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan, adscrito a la Dirección
General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías 
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2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/62/2022 14/12/2022 90161822002663 CT-E/62-07/22 Órgano Interno de Control en la Alcaldía Coyoacán
adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
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2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/62/2022 14/12/2022 90161822002665 CT-E/62-08/22 Órgano Interno de Control en el Sistema de Transporte
Colectivo adscrito a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
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2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/63/2023 21/12/2022 90161822002642 CT-E/63-01/22 Dirección General de Responsabilidades
Administrativas, así como los 16 Órganos Internos de Control en las Alcaldías, adscritos a la Dirección
General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías, y los 49 Órganos Internos de Control en Sectorial, adscritos a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control
Sectorial
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2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/63/2023 21/12/2022 90161822002660 CT-E/63-02/22 Dirección General de Responsabilidades
Administrativas, así como el Órgano Interno de Control en la Alcaldía Miguel Hidalgo, adscrito a la
Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 63aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/63/2023 21/12/2022 90161822002674 CT-E/63-03/22 Dirección General de Administración y Finanzas en la Secretaría de la Contraloría Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 63aExt-2022.pdf 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/63/2023 21/12/2022 90161822002699 CT-E/63-04/22 Oficina del Secretario en la Secretaría de la Contraloría
General
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A121Fr43B_2022

Ejericicio Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) Número de sesión en la que se realizó la reserva Tipo de reserva (Completa/Parcial) Características de la información Justificación Fecha de inicio de la reserva Fecha de término de la reserva Plazo de reserva Partes que se reservan Prórroga Área que generó la información Área(s) responsable(s) de la información
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/01/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la a Fracción VII del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ya que se trata de un procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio y hasta en tanto no se determine que la sentencia ha causado estado, la información se mantendrá reservada. 05/01/2022 05/01/2024 2 años CI/SSA/D/0432/2016 No Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/02/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva. 12/01/2022 19/12/2024 2 años 11 meses 1 semana CI/STC/D/0005/2021 No Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/02/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva. 12/01/2022 18/10/2024 plazo de 2 años 9 meses 1 semana CI/STC/D/0085/2021 No Órgano Interno de Control en el Sistema de Transporte Colectivo Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/03/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva. 22/12/2021 22/11/2024 2 años 11 meses CI/STC/D/0005/2021 No Órgano Interno de Control en el Sistema de Transporte Colectivo Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/04/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva. 26/01/2022 03/03/2023 1 año, 1 mes 
y 13 días
OIC/CUAJ/D/0055/2021  No Órgano Interno de Control en la Alcaldía Cuajimalpa Dirección General de Responsabilidades  Administrativas,  Dirección General de Coordina ción de Órganos Internos de Control Sectorial y la Dirección General de Coordinación de Órganos   Internos de Control en Alcaldías
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/05/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva.                                                                                                                                                                                              Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la a Fracción VII del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ya que se trata de un procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio y hasta en tanto no se determine que la sentencia ha causado estado, la información se mantendrá reservada. 18/08/2021 18/02/2023 1 año y 16 días SCG/DGRA/DADI/030/2020 No  Dirección General de Responsabilidades Administrativas, Órgano Interno de Control en el Sistema de Transporte Colectivo y el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios Dirección General de Responsabilidades Administrativas, Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial, y la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/05/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva.                                                                                                                                                                                              Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la a Fracción VII del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ya que se trata de un procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio y hasta en tanto no se determine que la sentencia ha causado estado, la información se mantendrá reservada. 18/08/2021 18/02/2023 1 año, 6 meses y 16 días SCG/DGRA/DADI/170/2020 No  Dirección General de Responsabilidades Administrativas, Órgano Interno de Control en el Sistema de Transporte Colectivo y el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios Dirección General de Responsabilidades Administrativas, Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial, y la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/05/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva.                                                                                                                                                                                              Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la a Fracción VII del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ya que se trata de un procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio y hasta en tanto no se determine que la sentencia ha causado estado, la información se mantendrá reservada. 18/08/2021 18/02/2024 2 años y 16 días SCG/DGRA/DADI/072/2021 No  Dirección General de Responsabilidades Administrativas, Órgano Interno de Control en el Sistema de Transporte Colectivo y el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios Dirección General de Responsabilidades Administrativas, Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial, y la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/05/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva.                                                                                                                                                                                              Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la a Fracción VII del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ya que se trata de un procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio y hasta en tanto no se determine que la sentencia ha causado estado, la información se mantendrá reservada. 22/09/2021 22/06/2024 2 años, 4 meses y 20 días SCG/DGRA/DADI/122/2021 No  Dirección General de Responsabilidades Administrativas, Órgano Interno de Control en el Sistema de Transporte Colectivo y el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios Dirección General de Responsabilidades Administrativas, Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial, y la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/05/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva.                                                                                                                                                                                              Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la a Fracción VII del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ya que se trata de un procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio y hasta en tanto no se determine que la sentencia ha causado estado, la información se mantendrá reservada. 22/09/2021 22/06/2024 2 años, 4 meses y 20 días SCG/DGRA/DADI/165/2021 No  Dirección General de Responsabilidades Administrativas, Órgano Interno de Control en el Sistema de Transporte Colectivo y el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios Dirección General de Responsabilidades Administrativas, Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial, y la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/05/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva.                                                                                                                                                                                              Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la a Fracción VII del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ya que se trata de un procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio y hasta en tanto no se determine que la sentencia ha causado estado, la información se mantendrá reservada. 22/09/2021 22/05/2024 2 años 8 meses CI/STC/D/0169/2020 No  Dirección General de Responsabilidades Administrativas, Órgano Interno de Control en el Sistema de Transporte Colectivo y el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios Dirección General de Responsabilidades Administrativas, Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial, y la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/05/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva.                                                                                                                                                                                              Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la a Fracción VII del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ya que se trata de un procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio y hasta en tanto no se determine que la sentencia ha causado estado, la información se mantendrá reservada. 22/09/2021 22/05/2024 2 años 8 meses CI/STC/D/0085/2021 No  Dirección General de Responsabilidades Administrativas, Órgano Interno de Control en el Sistema de Transporte Colectivo y el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios Dirección General de Responsabilidades Administrativas, Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial, y la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/05/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva.                                                                                                                                                                                              Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la a Fracción VII del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ya que se trata de un procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio y hasta en tanto no se determine que la sentencia ha causado estado, la información se mantendrá reservada. 22/09/2021 22/05/2024 2 años 8 meses CI/STC/D/0116/2021 No  Dirección General de Responsabilidades Administrativas, Órgano Interno de Control en el Sistema de Transporte Colectivo y el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios Dirección General de Responsabilidades Administrativas, Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial, y la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/05/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la a Fracción VII del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ya que se trata de un procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio y hasta en tanto no se determine que la sentencia ha causado estado, la información se mantendrá reservada. 18/08/2021 18/03/2022 7 meses CI/SOS/A/0162/2014 No  Dirección General de Responsabilidades Administrativas, Órgano Interno de Control en el Sistema de Transporte Colectivo y el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios Dirección General de Responsabilidades Administrativas, Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial, y la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/05/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la a Fracción VII del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ya que se trata de un procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio y hasta en tanto no se determine que la sentencia ha causado estado, la información se mantendrá reservada. 22/09/2021 22/05/2022 8 meses CI/SOS/D/0228/2014 No  Dirección General de Responsabilidades Administrativas, Órgano Interno de Control en el Sistema de Transporte Colectivo y el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios Dirección General de Responsabilidades Administrativas, Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial, y la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/05/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la a Fracción VII del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ya que se trata de un procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio y hasta en tanto no se determine que la sentencia ha causado estado, la información se mantendrá reservada. 22/09/2021 22/05/2022 8 meses CI/SOS/A/0128/2014 No  Dirección General de Responsabilidades Administrativas, Órgano Interno de Control en el Sistema de Transporte Colectivo y el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios Dirección General de Responsabilidades Administrativas, Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial, y la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/05/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la a Fracción VII del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ya que se trata de un procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio y hasta en tanto no se determine que la sentencia ha causado estado, la información se mantendrá reservada. 22/09/2021 22/05/2022 8 meses CI/SOS/A/0188/2015 No  Dirección General de Responsabilidades Administrativas, Órgano Interno de Control en el Sistema de Transporte Colectivo y el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios Dirección General de Responsabilidades Administrativas, Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial, y la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/05/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la a Fracción VII del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ya que se trata de un procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio y hasta en tanto no se determine que la sentencia ha causado estado, la información se mantendrá reservada. 22/09/2021 22/05/2022 8 meses CI/SOBSE/A/050/2018 No  Dirección General de Responsabilidades Administrativas, Órgano Interno de Control en el Sistema de Transporte Colectivo y el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios Dirección General de Responsabilidades Administrativas, Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial, y la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/05/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la a Fracción VII del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ya que se trata de un procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio y hasta en tanto no se determine que la sentencia ha causado estado, la información se mantendrá reservada. 22/09/2021 22/05/2022 8 meses CI/SOS/A/0298/2015 No  Dirección General de Responsabilidades Administrativas, Órgano Interno de Control en el Sistema de Transporte Colectivo y el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios Dirección General de Responsabilidades Administrativas, Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial, y la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/05/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la a Fracción VII del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ya que se trata de un procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio y hasta en tanto no se determine que la sentencia ha causado estado, la información se mantendrá reservada. 02/02/2022 02/02/2023 1 año CI/XOC/A/200/2015 No  Órgano Interno de Control en la Alcaldía Xochimilco Dirección General de Responsabilidades Administrativas, Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial y la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/06/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la a Fracción VII del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ya que se trata de un procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio y hasta en tanto no se determine que la sentencia ha causado estado, la información se mantendrá reservada. 05/01/2022 05/12/2023 Un año once meses CI/SSA/D/0432/2016 No  Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México Dirección General de Coordina ción de Órganos Internos de Control Sectorial
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/07/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la a Fracción VII del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ya que se trata de un procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio y hasta en tanto no se determine que la sentencia ha causado estado, la información se mantendrá reservada. 16/02/2022 16/02/2023 1 año  CI/MH/D/529/2015 No  Órgano Interno de Control en la Alcaldía Miguel Hidalgo Dirección General de Coordinación de Órganos
Internos de Control en Alcaldías y la Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/07/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva. 16/02/2022 16/02/2023 1 año   SCG/OICAVC/JUDS/1736/2021,
Integrado en el Expediente integrado
en el Expediente
OIC/VCA/D/0081/2019 y su acumulado
OIC/VCA/D/0081/2019,
No  Órgano Interno de Control en la Alcaldía Venustiano Carranza  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/07/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva. 16/02/2022 16/02/2023 1 año SCG/DGCOICA”A”/OICAVC/JUDS/0008/2021,
Integrado en el Expediente OIC/VCA/D/LL/ 0278/2019, SCG/DGCOICA”A”/OICAVC/JUDS/0003/2021,
Integrado en el Expediente OIC/VCA/D/LL/ 0293/2019, SCG/DGCOICA”A”/OICAVC/JUDS/0005/2021,
Integrado en el Expediente OIC/VCA/D/LL/ 0291/2019, SCG/DGCOICA”A”/OICAVC/JUDS/0002/2021,
Integrado en el Expediente OIC/VCA/D/LL/

0293/2019
No  Órgano Interno de Control en la Alcaldía Venustiano Carranza Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/07/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva. 16/02/2022 16/02/2023 1 año SCG/DGCOICA”A”/OICAVC/JUDS/0013/
2021, en el Expediente
OIC/VCA/D/LL/0278/2019
No  Órgano Interno de Control en la Alcaldía Venustiano Carranza Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/07/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva. 16/02/2022 16/02/2023 1 año SCG/DGCOICA”A”/OICAVC/JUDS/0018/2021,
Integrado en el Expediente
OIC/VCA/D/LL/0293/2019, SCG/DGCOICA”A”/OICAVC/JUDS/0023/2021,
Integrado en el Expediente
OIC/VCA/D/LL/0291/2019
No  Órgano Interno de Control en la Alcaldía Venustiano Carranza Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/08/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva. 18/02/2022 18/02/2024 2 años OIC/SOBSE/D/028/2022 No  Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México Dirección General de Coordinación de Órganos
Internos de Control Sectorial
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/10/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva. 25/02/2022 25/02/2025 3 años CI/STE/D/0003/2022 No  Órgano Interno de Control en el Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México Dirección General de Coordinación de Órganos
Internos de Control Sectorial
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/10/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva. 25/02/2022 25/02/2025 3 años CI/STE/D/0003/2022 No  Órgano Interno de Control en el Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México Dirección General de Coordinación de Órganos
Internos de Control Sectorial
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/12/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la a Fracción VII del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ya que se trata de un procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio y hasta en tanto no se determine que la sentencia ha causado estado, la información se mantendrá reservada. 04/03/2022 04/03/2023 1 año SCG/DGRA/DSP/107/2022 No  Dirección General de Responsabilidades Administrativas Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/13/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 183  de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, considerando así que el hecho de dar a conocer información de las auditorías programadas durante dicho ejercicio, obstruiría las actividades de verificación, inspección y auditoría encaminadas a verificar el cumplimiento de las leyes, ya que vulneraría los resultados al prevenir a las áreas auditadas sobre los rubros a revisar.                                                                                                                      - - -  09/03/2022 09/06/2022  3 meses   MIGUEL HIDALGO Auditoria A-1/2020 No  Órganos Internos de Control en la Alcaldía Álvaro Obregón, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Azcapotzalco, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Benito Juárez, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Cuauhtémoc, Órganos Internos de Control en la Alcaldía La Magdalena Contreras, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Miguel Hidalgo y Órganos Internos de Control en la Alcaldía Tlalpan Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/13/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 183  de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, considerando así que el hecho de dar a conocer información de las auditorías programadas durante dicho ejercicio, obstruiría las actividades de verificación, inspección y auditoría encaminadas a verificar el cumplimiento de las leyes, ya que vulneraría los resultados al prevenir a las áreas auditadas sobre los rubros a revisar.                                                                                                                      - - -  09/03/2022 09/09/2022  6 meses   ÁLVARO OBREGÓN Auditoria A-2/2021 No  Órganos Internos de Control en la Alcaldía Álvaro Obregón, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Azcapotzalco, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Benito Juárez, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Cuauhtémoc, Órganos Internos de Control en la Alcaldía La Magdalena Contreras, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Miguel Hidalgo y Órganos Internos de Control en la Alcaldía Tlalpan Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/13/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 183  de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, considerando así que el hecho de dar a conocer información de las auditorías programadas durante dicho ejercicio, obstruiría las actividades de verificación, inspección y auditoría encaminadas a verificar el cumplimiento de las leyes, ya que vulneraría los resultados al prevenir a las áreas auditadas sobre los rubros a revisar.                                                                                                                      - - -  09/03/2022 09/09/2022  6 meses   AZCAPOTZALCO Auditoria A-2/2021  No  Órganos Internos de Control en la Alcaldía Álvaro Obregón, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Azcapotzalco, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Benito Juárez, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Cuauhtémoc, Órganos Internos de Control en la Alcaldía La Magdalena Contreras, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Miguel Hidalgo y Órganos Internos de Control en la Alcaldía Tlalpan Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/13/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 183  de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, considerando así que el hecho de dar a conocer información de las auditorías programadas durante dicho ejercicio, obstruiría las actividades de verificación, inspección y auditoría encaminadas a verificar el cumplimiento de las leyes, ya que vulneraría los resultados al prevenir a las áreas auditadas sobre los rubros a revisar.                                                                                                                      - - -  09/03/2022 09/09/2022  6 meses   CUAJIMALPA DE MORELOS A-2/2021   No  Órganos Internos de Control en la Alcaldía Álvaro Obregón, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Azcapotzalco, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Benito Juárez, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Cuauhtémoc, Órganos Internos de Control en la Alcaldía La Magdalena Contreras, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Miguel Hidalgo y Órganos Internos de Control en la Alcaldía Tlalpan Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/13/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 183  de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, considerando así que el hecho de dar a conocer información de las auditorías programadas durante dicho ejercicio, obstruiría las actividades de verificación, inspección y auditoría encaminadas a verificar el cumplimiento de las leyes, ya que vulneraría los resultados al prevenir a las áreas auditadas sobre los rubros a revisar.                                                                                                                      - - -  09/03/2022 09/09/2022  6 meses   LA MAGDALENA CONTRERAS  Auditoria A-1/2021  No  Órganos Internos de Control en la Alcaldía Álvaro Obregón, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Azcapotzalco, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Benito Juárez, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Cuauhtémoc, Órganos Internos de Control en la Alcaldía La Magdalena Contreras, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Miguel Hidalgo y Órganos Internos de Control en la Alcaldía Tlalpan Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/13/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 183  de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, considerando así que el hecho de dar a conocer información de las auditorías programadas durante dicho ejercicio, obstruiría las actividades de verificación, inspección y auditoría encaminadas a verificar el cumplimiento de las leyes, ya que vulneraría los resultados al prevenir a las áreas auditadas sobre los rubros a revisar.                                                                                                                      - - -  09/03/2022 09/09/2022  6 meses   LA MAGDALENA CONTRERAS Auditoria A-2/2021  No  Órganos Internos de Control en la Alcaldía Álvaro Obregón, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Azcapotzalco, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Benito Juárez, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Cuauhtémoc, Órganos Internos de Control en la Alcaldía La Magdalena Contreras, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Miguel Hidalgo y Órganos Internos de Control en la Alcaldía Tlalpan Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/13/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 183  de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, considerando así que el hecho de dar a conocer información de las auditorías programadas durante dicho ejercicio, obstruiría las actividades de verificación, inspección y auditoría encaminadas a verificar el cumplimiento de las leyes, ya que vulneraría los resultados al prevenir a las áreas auditadas sobre los rubros a revisar.                                                                                                                      - - -  09/03/2022 09/09/2022  6 meses   TLALPAN Auditoria A-1/2021  No  Órganos Internos de Control en la Alcaldía Álvaro Obregón, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Azcapotzalco, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Benito Juárez, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Cuauhtémoc, Órganos Internos de Control en la Alcaldía La Magdalena Contreras, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Miguel Hidalgo y Órganos Internos de Control en la Alcaldía Tlalpan Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/13/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 183  de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, considerando así que el hecho de dar a conocer información de las auditorías programadas durante dicho ejercicio, obstruiría las actividades de verificación, inspección y auditoría encaminadas a verificar el cumplimiento de las leyes, ya que vulneraría los resultados al prevenir a las áreas auditadas sobre los rubros a revisar.                                                                                                                      - - -  09/03/2022 09/09/2022  6 meses   TLALPAN Auditoria A-2/2021  No  Órganos Internos de Control en la Alcaldía Álvaro Obregón, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Azcapotzalco, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Benito Juárez, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Cuauhtémoc, Órganos Internos de Control en la Alcaldía La Magdalena Contreras, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Miguel Hidalgo y Órganos Internos de Control en la Alcaldía Tlalpan Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/13/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva. 09/03/2022 09/03/2023 1 año Auditoría A-1/2019 expediente CI/AOB/D/175/2020  No  Órganos Internos de Control en la Alcaldía Álvaro Obregón, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Azcapotzalco, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Benito Juárez, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Cuauhtémoc, Órganos Internos de Control en la Alcaldía La Magdalena Contreras, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Miguel Hidalgo y Órganos Internos de Control en la Alcaldía Tlalpan Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/13/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva. 09/03/2022 09/03/2024  2 años  Auditoría A-2/2019 expediente CI/AOB/D/072/2021  No  Órganos Internos de Control en la Alcaldía Álvaro Obregón, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Azcapotzalco, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Benito Juárez, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Cuauhtémoc, Órganos Internos de Control en la Alcaldía La Magdalena Contreras, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Miguel Hidalgo y Órganos Internos de Control en la Alcaldía Tlalpan Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/13/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva. 09/03/2022 09/06/2023  1 año 3 meses   Auditoría A-2/2019 expedientes OIC/AZC/A/146/2020, OIC/AZC/A/147/2020, OIC/AZC/A/156/2020, OIC/AZC/A/154/2020, OIC/AZC/A/155/2020 y OIC/AZC/A/135/2020  No  Órganos Internos de Control en la Alcaldía Álvaro Obregón, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Azcapotzalco, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Benito Juárez, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Cuauhtémoc, Órganos Internos de Control en la Alcaldía La Magdalena Contreras, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Miguel Hidalgo y Órganos Internos de Control en la Alcaldía Tlalpan Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/13/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva. 09/03/2022 09/03/2023  1 año   Auditoría A-1/2019 expediente CI/BJU/A/141/2020  No  Órganos Internos de Control en la Alcaldía Álvaro Obregón, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Azcapotzalco, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Benito Juárez, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Cuauhtémoc, Órganos Internos de Control en la Alcaldía La Magdalena Contreras, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Miguel Hidalgo y Órganos Internos de Control en la Alcaldía Tlalpan Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/13/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva. 09/03/2022 09/06/2023  1 año 3 meses   Auditoría A-2/2019 expediente CI/BJU/A/114/2020  No  Órganos Internos de Control en la Alcaldía Álvaro Obregón, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Azcapotzalco, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Benito Juárez, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Cuauhtémoc, Órganos Internos de Control en la Alcaldía La Magdalena Contreras, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Miguel Hidalgo y Órganos Internos de Control en la Alcaldía Tlalpan Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/13/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva. 09/03/2022 28/06/2023  1 año 3 meses   Auditoría A-1/2020 expediente CI/BJU/A/163/2021  No  Órganos Internos de Control en la Alcaldía Álvaro Obregón, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Azcapotzalco, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Benito Juárez, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Cuauhtémoc, Órganos Internos de Control en la Alcaldía La Magdalena Contreras, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Miguel Hidalgo y Órganos Internos de Control en la Alcaldía Tlalpan Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/13/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva. 09/03/2022 09/03/2023  1 año   Auditoría A-1/2019 expediente CI/CUAJ/A/0137/2019  No  Órganos Internos de Control en la Alcaldía Álvaro Obregón, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Azcapotzalco, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Benito Juárez, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Cuauhtémoc, Órganos Internos de Control en la Alcaldía La Magdalena Contreras, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Miguel Hidalgo y Órganos Internos de Control en la Alcaldía Tlalpan Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/13/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva. 09/03/2022 09/03/2023  1 año   Auditoría A-2/2019 expediente OIC/CUAJ/A/0027/2020  No  Órganos Internos de Control en la Alcaldía Álvaro Obregón, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Azcapotzalco, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Benito Juárez, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Cuauhtémoc, Órganos Internos de Control en la Alcaldía La Magdalena Contreras, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Miguel Hidalgo y Órganos Internos de Control en la Alcaldía Tlalpan Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/13/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva. 09/03/2022 09/03/2024  2 años   Auditoría A-1/2020 expediente OIC/CUAJ/A/0109/2021  No  Órganos Internos de Control en la Alcaldía Álvaro Obregón, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Azcapotzalco, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Benito Juárez, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Cuauhtémoc, Órganos Internos de Control en la Alcaldía La Magdalena Contreras, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Miguel Hidalgo y Órganos Internos de Control en la Alcaldía Tlalpan Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/13/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva. 09/03/2022 09/03/2023  1 año  Auditoría A-1/2019 expediente CI/CUA/A/426/2019  No  Órganos Internos de Control en la Alcaldía Álvaro Obregón, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Azcapotzalco, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Benito Juárez, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Cuauhtémoc, Órganos Internos de Control en la Alcaldía La Magdalena Contreras, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Miguel Hidalgo y Órganos Internos de Control en la Alcaldía Tlalpan Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/13/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva. 09/03/2022 28/06/2023  1 año 2 meses   AuditoríaA-1/2020 expediente OIC/CUA/A/147/2021  No  Órganos Internos de Control en la Alcaldía Álvaro Obregón, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Azcapotzalco, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Benito Juárez, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Cuauhtémoc, Órganos Internos de Control en la Alcaldía La Magdalena Contreras, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Miguel Hidalgo y Órganos Internos de Control en la Alcaldía Tlalpan Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/13/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva. 09/03/2022 09/03/2023  1 año   Auditoría A-1/2019 expediente OIC/MAC/D/154/2020  No  Órganos Internos de Control en la Alcaldía Álvaro Obregón, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Azcapotzalco, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Benito Juárez, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Cuauhtémoc, Órganos Internos de Control en la Alcaldía La Magdalena Contreras, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Miguel Hidalgo y Órganos Internos de Control en la Alcaldía Tlalpan Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/13/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva. 09/03/2022 09/03/2024  2 años   Auditoría A-1/2020 expediente OIC/MAC/D/112/2021  No  Órganos Internos de Control en la Alcaldía Álvaro Obregón, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Azcapotzalco, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Benito Juárez, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Cuauhtémoc, Órganos Internos de Control en la Alcaldía La Magdalena Contreras, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Miguel Hidalgo y Órganos Internos de Control en la Alcaldía Tlalpan Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/13/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva. 09/03/2022 09/03/2024  2 años   Auditoría A-1/2020 expediente OIC/TLA/A/0227/2021  No  Órganos Internos de Control en la Alcaldía Álvaro Obregón, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Azcapotzalco, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Benito Juárez, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Cuauhtémoc, Órganos Internos de Control en la Alcaldía La Magdalena Contreras, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Miguel Hidalgo y Órganos Internos de Control en la Alcaldía Tlalpan Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/13/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la a Fracción VII del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ya que se trata de un procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio y hasta en tanto no se determine que la sentencia ha causado estado, la información se mantendrá reservada. 09/03/2022 09/03/2023  1 año  CI/MH/A/026/2020  No  Órganos Internos de Control en la Alcaldía Álvaro Obregón, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Azcapotzalco, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Benito Juárez, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Cuauhtémoc, Órganos Internos de Control en la Alcaldía La Magdalena Contreras, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Miguel Hidalgo y Órganos Internos de Control en la Alcaldía Tlalpan Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/13/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la a Fracción VII del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ya que se trata de un procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio y hasta en tanto no se determine que la sentencia ha causado estado, la información se mantendrá reservada. 09/03/2022 09/04/2022  1 mes  OIC/MAC/D/162/2020 No  Órganos Internos de Control en la Alcaldía Álvaro Obregón, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Azcapotzalco, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Benito Juárez, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Cuauhtémoc, Órganos Internos de Control en la Alcaldía La Magdalena Contreras, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Miguel Hidalgo y Órganos Internos de Control en la Alcaldía Tlalpan Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/13/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la a Fracción VII del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ya que se trata de un procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio y hasta en tanto no se determine que la sentencia ha causado estado, la información se mantendrá reservada. 09/03/2022 09/06/2022  3 meses  OIC/MH/A/0127/2021 No  Órganos Internos de Control en la Alcaldía Álvaro Obregón, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Azcapotzalco, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Benito Juárez, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Cuauhtémoc, Órganos Internos de Control en la Alcaldía La Magdalena Contreras, Órganos Internos de Control en la Alcaldía Miguel Hidalgo y Órganos Internos de Control en la Alcaldía Tlalpan Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/13/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva. 09/03/2022 09/03/2023 1 año  Expresiones documentales donde consten
las verificaciones o controles internos
respecto del año 2020 CI/JDF/D/01
21/2020
No  Órgano Interno de Control en Jefatura de Gobierno Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial y la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico. 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/13/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva. 09/03/2022 15/12/2024 2 años 9 meses 07 días OIC/AOB/D/344/2021 No  Órgano Interno de Control en la Alcaldía Álvaro Obregón Dirección General de Coordinación de Órganos
Internos de Control en Alcaldías
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/13/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva. 09/03/2022 20/12/2024 2 años 9 meses 12 días OIC/AOB/D/354/2021 No  Órgano Interno de Control en la Alcaldía Álvaro Obregón Dirección General de Coordinación de Órganos
Internos de Control en Alcaldías
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/14/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva. 16/03/2022 16/03/2023 1 año SCG/DGCOICA”A”/OICAVC/JUDS/0009/2022,
Integrado en el Expediente integrado en el
Expediente OIC/VCA/D/LL/0292/2019.
No Órgano Interno de Control en la Alcaldía Venustiano Carranza Dirección General de Coordinación de Órganos
Internos de Control en Alcaldías
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/14/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la a Fracción VII del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ya que se trata de un procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio y hasta en tanto no se determine que la sentencia ha causado estado, la información se mantendrá reservada. 02/02/2022 02/02/2023 10 meses y 23
días
Resolución integrada al
expediente CI/XOC/A/200/2015
No Órgano Interno de Control en la Alcaldía Xochimilco Dirección General de Coordinación de Órganos
Internos de Control en Alcaldías
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/17/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva. 30/03/2022 30/07/2022 4 MESES OIC/CUA/D/268/2021 No Órgano Interno de Control en la Alcaldía Cuauhtémoc Dirección General de Coordinación de Órganos
Internos de Control en Alcaldías
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/17/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva. 30/03/2022 30/09/2022 6 MESES OIC/CUA/D/631/2021 No Órgano Interno de Control en la Alcaldía Cuauhtémoc Dirección General de Coordinación de Órganos
Internos de Control en Alcaldías
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/18/2022 Parcial Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 183  de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, Información que de ser divulgada ponen en riesgo las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes, en atención que se encuentra en etapa 3. Elaboración de dictamen técnico de auditoría, expediente técnico y oficio denuncia por no solventación, de conformidad con lo dispuesto por los Lineamientos de Auditoría de la Administración Pública de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 8 de enero de 2018. 04/04/2022 04/05/2022 1 MES Informe de Resultados de Auditoría Interna, oficio de notificación de Informe de Auditoría y Reporte de Observaciones, Formato de Observaciones de Auditoría Interna (Observación 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 y 10) que contienen: TÍTULO DE LAS OBSERVACIONES, DESCRIPCIÓN DE LAS OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES CORRECTIVAS y RECOMENDACIONES PREVENTIVAS de la Auditoría A-2/2021 oficio de atención a las observaciones número DGODU/547/202, y escrito de prórroga para la atención a las observaciones de la Auditoría, que contienen el número total de observaciones. No Órgano Interno de Control en la Alcaldía Cuajimalpa Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/19/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción VII del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ya que se trata de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio y hasta en tanto no cause ejecutoria la resolución se mantendrá reservada. 06/04/2022 06/10/2022 6 meses CI/SEDEMA/D/125/2018 No Órgano Interno de Control en la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/20/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, toda vez que el expediente se encuentra en la etapa de investigación en trámite. 16/01/2022 03/03/2023 10 meses, 17 días OIC/CUAJ/D/0055/2021 No Órgano Interno de Control en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/20/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V y VI del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, debido a que presuntamente se soporta la posible comisión de irregularidades administrativas atribuibles a servidores públicos adscritos a la dependencia que este órgano Interno de Control Fiscaliza 16/04/2022 16/02/2023 10 meses Oficio número SCG/OICAVC/JUDS/1736/2021, Integrado en el Expediente  OIC/VCA/D/0081/2019 y su acumulado OIC/VCA/D/0081/2019, No Órgano Interno de Control en la Alcaldía Venustiano Carranza Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías 
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/21/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 183 fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, debido a que se encuentra en proceso de elaboración de Dictamen 20/04/2022 20/10/2022 6 meses Informe de Auditoria y oficios de inicio
Auditoria A-2/2021
No Órgano Interno de Control en la Alcaldía Xochimilco Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/21/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 183 fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, debido a que se encuentra en seguimiento 20/04/2022 20/05/2022 1 mes Informe de Auditoria y oficios de inicio
Auditoria A-4/2021
Auditoria A-1/2022
No Órgano Interno de Control en la Alcaldía Xochimilco Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/21/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 183 fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, debido a que se encuentra en substanciación 20/04/2022 20/07/2022 3 meses oficio de inicio y los informes de la Auditoria A-1/2018 que forman parte del expediente CI/XOC/D/381/2018 No Órgano Interno de Control en la Alcaldía Xochimilco Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/21/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 183 fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, debido a que se encuentra en substanciación 20/04/2022 20/07/2022 3 meses oficio de inicio y los informes de la Auditoria A-3/2018 que forman parte del expediente CI/XOC/A/001/2019 No Órgano Interno de Control en la Alcaldía Xochimilco Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/21/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 183 fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, debido a que se encuentra en investigación 20/04/2022 20/04/2024 2 años oficio de inicio y los informes de la Auditoria A-4/2018 que forman parte del expediente CI/XOC/A/003/2019 No Órgano Interno de Control en la Alcaldía Xochimilco Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/21/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 183 fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, debido a que se encuentra en investigación 20/04/2022 20/04/2024 2 años oficio de inicio y los informes de la Auditoria A-2/2019 que forman parte del expediente CI/XOC/A/111/2021 No Órgano Interno de Control en la Alcaldía Xochimilco Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/21/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 183 fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, debido a que se encuentra en investigación 20/04/2022 20/04/2024 2 años oficio de inicio y los informes de la Auditoria A-3/2019 que forman parte del expediente No Órgano Interno de Control en la Alcaldía Xochimilco Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/21/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 183 fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, debido a que se encuentra en investigación 20/04/2022 20/04/2024 2 años oficio de inicio y los informes de la Auditoria A-6/2019 que forman parte del expediente CI/XOC/A/0081/2021 No Órgano Interno de Control en la Alcaldía Xochimilco Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/21/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 183 fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, debido a que se encuentra en investigación 20/04/2022 20/04/2024 2 años oficio de inicio y los informes de la Auditoria A-1/2020 que forman parte del expediente CI/XOC/A/172/2021 No Órgano Interno de Control en la Alcaldía Xochimilco Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/21/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 183 fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, debido a que se encuentra en substanciación 20/04/2022 20/10/2023 1 año y 6 meses IPRA expediente OIC/TLA/D/0418/2021 No Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Tlalpan Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/21/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 183, fracción V y VI de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, debido a que se encuentra con Procedimiento de Responsabilidad Administrativa 20/04/2022 16/02/2023 10 meses SCG/DGCOICA”A”/OICAVC/JUDS/0008/2021, Integrado en el Expediente OIC/VCA/D/LL/ 0278/2019 No Órgano Interno de Control en la Alcaldía Venustiano Carranza Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/21/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 183, fracción V y VI de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, debido a que se encuentra con Procedimiento de Responsabilidad Administrativa 20/04/2022 16/02/2023 10 meses SCG/DGCOICA”A”/OICAVC/JUDS/0003/2021, Integrado en el Expediente OIC/VCA/D/LL/ 0293/2019 No Órgano Interno de Control en la Alcaldía Venustiano Carranza Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/21/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 183, fracción V y VI de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, debido a que se encuentra con Procedimiento de Responsabilidad Administrativa 20/04/2022 16/02/2023 10 meses SCG/DGCOICA”A”/OICAVC/JUDS/0005/2021, Integrado en el Expediente OIC/VCA/D/LL/ 0291/2019 No Órgano Interno de Control en la Alcaldía Venustiano Carranza Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/21/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 183, fracción V y VI de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, debido a que se encuentra con Procedimiento de Responsabilidad Administrativa 20/04/2022 16/02/2023 10 meses SCG/DGCOICA”A”/OICAVC/JUDS/0002/2021, Integrado en el Expediente OIC/VCA/D/LL/ 0293/2019 No Órgano Interno de Control en la Alcaldía Venustiano Carranza Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/21/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 183, fracción V y VI de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, debido a que se encuentra con Procedimiento de Responsabilidad Administrativa 20/04/2022 16/02/2023 10 meses SCG/DGCOICA”A”/OICAVC/JUDS/0018/2021, Integrado en el Expediente OIC/VCA/D/LL/0293/2019 No Órgano Interno de Control en la Alcaldía Venustiano Carranza Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/21/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 183, fracción V y VI de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, debido a que se encuentra con Procedimiento de Responsabilidad Administrativa 20/04/2022 16/02/2023 10 meses SCG/DGCOICA”A”/OICAVC/JUDS/0017/2021, Integrado en el Expediente OIC/VCA/D/LL/0293/2019 No Órgano Interno de Control en la Alcaldía Venustiano Carranza Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/21/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 183, fracción V y VI de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, debido a que se encuentra con Procedimiento de Responsabilidad Administrativa 20/04/2022 16/02/2023 10 meses SCG/DGCOICA”A”/OICAVC/JUDS/0023/2021, Integrado en el Expediente OIC/VCA/D/LL/0291/2019 No Órgano Interno de Control en la Alcaldía Venustiano Carranza Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/22/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 183, fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, debido a que se encuentra en elaboración de Dictamen Técnico 27/04/2022 27/10/2022 6 meses Observaciones no solventadas de la Auditoria A-4/2021 No Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tláhuac Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/23/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 183, fracción V y VI de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, debido a que se encuentra en espera de Resolución 04/05/2022 04/11/2022 6 meses CI/SVI/A/302/2019 No Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/24/2022 Parcial Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada por encuadrar en la hipótesis legal contenida en la fracción IX del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México en correlación con el artículo 23 fracción I de la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal toda vez que dar conocer la información pondría en riesgo la seguridad, la paz y el orden público, así como a los policías y a los habitantes de la Ciudad de México 11/05/2022 11/05/2025 3 años Número de Serie y Número de placa incluidos en los oficios generados para llevar a cabo los actos de investigación relacionados con la denuncia de hechos presentados por por el solicitante. No Dirección General de Responsabilidades Administrativas Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/25/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 183, fracción VII de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, debido a que cuenta con medio de impugnación ante el tribunal de justicia Administrativa de la Ciudad de México mediante los Juicios de Nulidad TJ/II-19405/2022, TJ-I-19701/2022, TJ/I-16716/2022 y TJ/IV-19610/22 18/05/2022 18/05/2024 2 años Oficio OICMAC/S/359/2022, que está integrando en el expediente CI/MAC/A/452/2018 No Órgano Interno de Control en la Alcaldía La Magdalena Contreras Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/26/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 183, fracción V  de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, debido a que se encuentra en Investigación 25/05/2022 25/08/2022 3 meses Las documentales que comprenden la etapa de resultados, conclusión y el Dictamen Técnico de la Auditoría A-2/2021 que forma parte de los expedientes de denuncia OIC/CUAJ/D/0041/2022, OIC/CUAJ/D/0042/2022, OIC/CUAJ/D/0043/2022, OIC/CUAJ/D/0044/2022, OIC/CUAJ/D/0045/2022, OIC/CUAJ/D/0046/2022, OIC/CUAJ/D/0047/2022, OIC/CUAJ/D/0048/2022, OIC/CUAJ/D/0049/2022 y OIC/CUAJ/D/0050/2022
No Órgano Interno de Control en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/26/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 183, fracción V  de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, debido a que se encuentra en Investigación 25/05/2022 25/05/2023 1 año Resultados de la Auditoría A-1/2020 integrados en los expedientes OIC/TLH/A/228/2021 (observación 1), OIC/TLH/A/229/2021  (observación 02), OIC/TLH/A/220/2021 (observación 3)
No Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tláhuac Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/27/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 183, fracción VII  de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, debido a que se encuentra en Recurso de Revisión 01/06/2022 01/06/2024 2 años OIC/SS/D/175/2019 No Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/27/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 183, fracción V  de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, debido a que se encuentra en Investigación 15/06/2022 15/06/2024 2 años Documento de denuncia que se encuentra dentro del expediente OIC/AOB/D/014/2022 No Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Álvaro Obregón Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/27/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 183, fracción V  de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, debido a que se encuentra en Investigación 15/06/2022 15/06/2024 2 años Documento de denuncia que se encuentra dentro del expediente D/390/2021 No Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Benito Juárez Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/27/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 183, fracción V  de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, debido a que se encuentra en Investigación 15/06/2022 15/06/2024 2 años Documento de denuncia que se encuentra dentro del expediente D/009/2022 No Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Benito Juárez Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/27/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 183, fracción V  de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, debido a que se encuentra en Investigación 15/06/2022 15/06/2023 1 años Documento de denuncia que se encuentra dentro del expediente OIC/COY/D/514/2019 No Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Coyoacán Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/27/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 183, fracción V  de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, debido a que se encuentra en Investigación 15/06/2022 15/06/2023 1 años Documento de denuncia que se encuentra dentro del expediente OIC/COY/D/569/2019 No Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Coyoacán Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/27/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 183, fracción V  de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, debido a que se encuentra en Investigación 15/06/2022 15/06/2024 2 años Documento de denuncia que se encuentra dentro del expediente IC/COY/D/033/2020 No Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Coyoacán Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/27/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 183, fracción V  de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, debido a que se encuentra en Investigación 15/06/2022 15/06/2024 2 años Documento de denuncia que se encuentra dentro del expediente OIC/COY/D/095/2020 No Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Coyoacán Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/27/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 183, fracción V  de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, debido a que se encuentra en Investigación 15/06/2022 15/06/2024 2 años Documento de denuncia que se encuentra dentro del expediente OIC/COY/D/140/2020 No Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Coyoacán Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/27/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 183, fracción V  de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, debido a que se encuentra en Investigación 15/06/2022 15/06/2023 1 años Documento de denuncia que se encuentra dentro del expediente OIC/MH/D/528/2021 No Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Miguel Hidalgo Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/27/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 183, fracción V  de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, debido a que se encuentra en Investigación 15/06/2022 15/06/2023 1 años Documento de denuncia que se encuentra dentro del expediente OIC/MH/D/539/2021 No Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Miguel Hidalgo Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/27/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 183, fracción V  de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, debido a que se encuentra en Investigación 15/06/2022 15/06/2024 2 años Documento de denuncia que se encuentra dentro del expediente OIC/MH/D/0059/2022 No Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Miguel Hidalgo Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/27/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 183, fracción V  de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, debido a que se encuentra en Investigación 15/06/2022 15/06/2023 1 años Documento de denuncia que se encuentra dentro del expediente OIC/TLH/D/8/2021 No Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Tláhuac Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/27/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 183, fracción V  de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, debido a que se encuentra en Investigación 15/06/2022 15/06/2023 1 años Documento de denuncia que se encuentra dentro del expediente OIC/TLA/D/0423/2021 No Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Tlalpan Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/32/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 183, fracción II  de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, debido a que se encuentra en etapa de programación 22/06/2022 22/07/2022 1 mes  Datos sobre el nombre de las áreas que serán auditadas y los rubros, objetivos y alcances de las auditorías programadas en el tercer trimestre 2022 No 16 Órganos Internos de Control en la Alcaldías Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/32/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 183, fracción II  de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, debido a que se encuentra en etapa de programación 22/06/2022 22/10/2022 4 meses Datos sobre el nombre de las áreas que serán auditadas y los rubros, objetivos y alcances de las auditorías programadas en el cuarto trimestre 2022 No 16 Órganos Internos de Control en la Alcaldías Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/32/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 183, fracción V  de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, debido a que se encuentra en Investigación 22/06/2022 27/10/2024 2 años, 4 meses y 5 días Acta entrega-recepción del Sistema de Transporte Colectivo, que hace el Lic. Jorge Gaviño Ambriz al ingeniero Jorge Jiménez Alcaraz en 2018 que se encuentara en el expediente CI/STC/D/0085/2021 No Órgano Interno de Control en el Sistema de Transporte Colectivo Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/32/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 183,fracción VII  de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, toda vez que cuenta con medios de impugnación mediante los juicios de Nulidad TJ/IV-16312/2022, TJ/IV-16312/2022, TJ/I-14216/2022, TJ/V-16314/2022 y TJ/III-16407/2022. 22/06/2022 22/06/2024 2 años CI/MAC/A/468/2018 No Órgano Interno de Control en la Alcaldía La Magdalena Contreras Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/32/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 183,fracción VII  de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, toda vez que cuenta con medio de impugnación mediante el juicio de Nulidad  TJ/III-16407/2022 22/06/2022 22/12/2022 6 meses CI/MAC/D/160/2017 No Órgano Interno de Control en la Alcaldía La Magdalena Contreras Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/32/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 183,fracción VII  de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, toda vez que se encuentra en término de conocer de alguna demanda de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México 22/06/2022 22/06/2024 2 años OIC/MAC/D/158/2020 No Órgano Interno de Control en la Alcaldía La Magdalena Contreras Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/32/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 183,fracción VII  de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, toda vez que cuenta con medio de impugnación mediante el juicio de Nulidad TJ/II-19405/2022, TJ/I-19701/2022, TJ-I-16716/2022, TJ/IV-19610/2022 y TJ/III-19407/2022 22/06/2022 22/06/2024 2 años CI/MAC/A/452/2018 No Órgano Interno de Control en la Alcaldía La Magdalena Contreras Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/33/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 183,fracción VII  de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, toda vez que se encuentra en espera de resolución de juicio de Nulidad  29/06/2022 29/06/2023 1 año IV/I/V/244111/2017 No Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/33/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 183,fracción VII  de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, toda vez que se encuentra en espera de resolución de juicio de Nulidad  29/06/2022 29/06/2023 1 año 107715/2018 No Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/33/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 183,fracción VII  de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, toda vez que se encuentra en espera de resolución de juicio de Nulidad  29/06/2022 29/06/2023 1 año V/97015/2018 No Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/33/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 183,fracción VII  de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, toda vez que se encuentra en espera de resolución de juicio de Nulidad  29/06/2022 29/06/2023 1 año V/112103/2018 No Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2022 01/01/2022 30/06/2022 CT-E/33/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 183,fracción VII  de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, toda vez que se encuentra en espera de resolución de juicio de Nulidad  29/06/2022 29/06/2023 1 año 2342/2014 No Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/41/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 183, fracciones VII de la LTAIPRCDMX, debido a que se encuentra en proceso de resolver de algún medio de impugnación. 24/08/2022 24/08/2025 3 años SCG/DGNAT/DN-007/2019-01 No Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/42/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 183, fracciones V de la LTAIPRCDMX, debido a que se encuentra en espera de investigación 31/08/2022 31/08/2023 1 año Oficio SCG/DGNAT7DN/043/2022 que se encuentra integrado en el Expediente OIC/MH/D/0163/2022 No Órgano Interno de Control en la Alcaldía Miguel Hidalgo Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/42/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 183, fracciones V de la LTAIPRCDMX, debido a que se encuentra en etapa de substanciación 31/08/2022 31/08/2023 1 año SCG DGRA DSR 0179/2021 No Dirección General de Responsabilidades Administrativas Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/42/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 183, fracciones V de la LTAIPRCDMX, debido a que se encuentra en espera de investigación 31/08/2022 31/08/2025 3 años CI/STC/D/0178/2022 No Órgano Interno de Control en el Sistema de Transporte Colectivo Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/43/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 183, fracciones V de la LTAIPRCDMX, debido a que se encuentra en etapa de substanciación 07/09/2022 31/08/2023 11 meses y 24
días
SCG/DGRA/DSR/0179/2021 No Dirección General de Responsabilidades Administrativas Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/43/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 183, fracciones V de la LTAIPRCDMX, debido a que se encuentra en espera de investigación 07/09/2022 07/09/2023 1 año Oficio SCG/DGCOICA/DCOICA”B”/0972/2022 que obra dentro del Expediente OIC/MH/D/0546/2021 No Órgano Interno de Control en la Alcaldía Miguel Hidalgo Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/44/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 183, fracciones V de la LTAIPRCDMX, debido a que se encuentra en espera de investigación 14/09/2022 14/09/2025 3 años OIC/PSO/D/0108/2022 No Órgano Interno de Control en la Procuraduría Social en la Ciudad de México Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/45/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 183, fracciones V de la LTAIPRCDMX, debido a que se encuentra en espera de investigación 31/08/2022 31/08/2025 2 años, 11 meses y 17 días. CI/STC/D/0178/2022 No Órgano Interno de Control en el Sistema de Transporte Colectivo Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/45/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 183, fracciones V de la LTAIPRCDMX, debido a que se encuentra en espera de investigación 24/08/2022 24/08/2025 2 años, 11 meses y 10 días OIC/SGIRPC/D/0006/2022 No Órgano Interno de Control en la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/47/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 183, fracciones VII de la LTAIPRCDMX, debido a que se encuentra en espera de conocer de Juicio de Nulidad 28/09/2022 28/03/2023 5 meses CI/BJU/D/129/2020 No Órgano Interno de Control en la Alcaldía Benito Juárez Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/48/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 183, fracciones VII de la LTAIPRCDMX, debido a que se encuentra en medio de Impugnación 05/10/2022 05/10/2025 3 años SCG/DGRA/DSR/SSR/2218/2022, SCG/DGRA/DSR/SSR/2234/2022, SCG/DGRA/DSR/SSR/2235/2022, SCG/DGRA/DSR/SSR/2236/2022,  SCG/DGRA/DSR/SSR/2238/2022, SCG/DGRA/DSR/SSR/2250/2022,  SCG/DGRA/DSR/SSR/2258/2022,  SCG/DGRA/DSR/SSR/2271/2022, SCG/DGRA/DSR/SSR/2278/2022, SCG/DGRA/DSR/SSR/2297/2022,  SCG/DGRA/DSR/SSR/2308/2022,  SCG/DGRA/DSR/SSR/2310/2022, SCG/DGRA/DSR/SSR/2317/2022,  SCG/DGRA/DSR/SSR/2318/2022,  SCG/DGRA/DSR/SSR/2324/2022,  SCG/DGRA/DSR/SSR/2331/2022,  SCG/DGRA/DSR/SSR/2348/2022,  SCG/DGRA/DSR/SSR/2350/2022, SCG/DGRA/DSR/SSR/2361/2022,  SCG/DGRA/DSR/SSR/2380/2022,  SCG/DGRA/DSR/SSR/2401/2022,  SCG/DGRA/DSR/SSR/2405/2022, SCG/DGRA/DSR/SSR/2413/2022,  SCG/DGRA/DSR/SSR/2448/2022, SCG/DGRA/DSR/SSR/2454/2022,  SCG/DGRA/DSR/SSR/2455/2022,  SCG/DGRA/DSR/SSR/2456/2022,  SCG/DGRA/DSR/SSR/2464/2022. SCG/DGRA/DSR/SSR/2479/2022, SCG/DGRA/DSR/SSR/2498/2022, SCG/DGRA/DSR/SSR/2499/2022, SCG/DGRA/DSR/SSR/2534/2022, SCG/DGRA/DSR/SSR/2535/2022, SCG/DGRA/DSR/SSR/2546/2022, SCG/DGRA/DSR/SSR/2548/2022, SCG/DGRA/DSR/SSR/2549/2022, TJ/II-26905/2022, TJ/II-36804/2022, TJ/I-22016/2022, TJ/I-31516/2022, TJ/I-31417/2022, TJ/I-31317/2022, TJ/III-36707/2022, TJ/V-36714/2022, TJ/V-36715/2022, TJ/III-46008/2022, TJ/I-37603/2022, TJ/II-42104/2022, TE/I-6617/2022, TE/I-6916/2022, TJ/I-43102/2022, TJ/IV-48511/2022, TJ/V-16014/2021, TE/I-6018/2022, TE/I-6118/2022, TE/I-6316/2022, TE/I-6618/2022, TJ/II-18304/2021, TJ/V-92515/2019, TJ/II-26204/2021, TJ/V-32215/2020, TJ/IV-5911/2021,  TE/I-7518/2022, TE/I-7618/2022, TE/I-7416/2022, TJ/V-44513/2022, TJ/II-44505/2022, TE/I-7317/2022, TJ/III-46807/2022, TE/I-6817/2022, TE/I-6016/2022, TE/I-7218/2022, TJ/I-35817/2022, TJ/II-45906/2022, TJ/III-53909/2022, TE/I-4516/2021, TJ/III-8309/2021, TE/I-7516/2022, TJ/II-49105/2021, TJ/I-39117/2020, I-7903/2021, I/1601/2020, TJ/V/40713/2022, TJ/I-66902/2021 , TE-I-7217/2022,  SCG/OICJG/0934/2022, CI/SOS/S/0254/2014, CI/SAC/A/0442/2018, OIC/SS/D/166/2019, SCG/OICSAF/1533/2022, SCG/OICSAF/1477/2022, SCG/OICSAF/1727/2022, TJ/I-34602/2020, CI/SOBSE/A/0301/2018 No Dirección General de Responsabilidades Administrativas, la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico, así como el Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Azcapotzalco, Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Benito Juárez, Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Iztacalco, Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Iztapalapa, Órgano Interno de Control en la Alcaldía de La Magdalena Contreras, Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Miguel Hidalgo, Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Milpa Alta, Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Tláhuac, Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Venustiano Carranza, Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Xochimilco adscritos a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías, y Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Órgano Interno de Control en la Jefatura de Gobierno, Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios, Órgano Interno de Control en el Instituto de Vivienda, Órgano Interno de Control en la Secretaría del Medio Ambiente, Órgano Interno de Control en la Secretaría de Administración y Finanzas, Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México adscritos a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial Dirección General de Responsabilidades Administrativas
Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial

2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/48/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 183, fracciones VII de la LTAIPRCDMX, debido a que se encuentra en tiempo de conocer de algún medio de impugnación 05/10/2022 05/12/2022 02 meses CI/XOC/D/029/2022 No Órgano Interno de Control en la Alcaldía Xochimilco Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/48/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 183, fracciones VII de la LTAIPRCDMX, debido a que se encuentra en Recurso de Revisión  05/10/2022 05/10/2024 2 años CI/SEDEMA/D/125/2018 No Órgano Interno de Control en la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/51/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 183, fracciones VII de la LTAIPRCDMX, debido a que se encuentra en Juicio de Nulidad 12/10/2022 12/10/2025 3 años OIC/MAC/D/017/2020, CI/MH/D/0136/2018, CI/SPC/D/0001/2018 No Órgano Interno de Control en la Alcaldía de La Magdalena Contreras, Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Miguel Hidalgo, Órgano Interno de Control en la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de
la Ciudad de México
Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías, Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/51/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 183, fracciones V de la LTAIPRCDMX, debido a que se encuentra en Substanciación 12/10/2022 12/10/2025 3 años CI/SFIN/D/1013/2017 No Órgano Interno de Control en la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/51/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 183, fracciones VII de la LTAIPRCDMX, debido a que se encuentra en Recurso de Revisión  12/10/2022 12/10/2025 3 años CI/SEDEMA/A/1054/2019 No Órgano Interno de Control en la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/51/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 183, fracciones VII de la LTAIPRCDMX, debido a que se encuentra en Recurso de Revisión  05/10/2022 05/10/2024 1 año, 11 meses y 24 días CI/SEDEMA/A/1054/2019 Si Órgano Interno de Control en la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/51/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 183, fracciones VII de la LTAIPRCDMX, debido a que se encuentra en Juicio de Nulidad 12/10/2022 12/10/2023 1 año Resolución de fecha 02 de junio de 2022,
relativa al expediente TJ/V-74215/2019, misma
que se encuentra relacionada con el
expediente administrativo número
CI/MH/A/0330/2016
No Órgano Interno de Control en la Alcaldía Miguel Hidalgo Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/57/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 183, fracciones VII de la LTAIPRCDMX, debido a que se encuentra en Juicio de Nulidad 09/11/2022 09/11/2023 1 año Acuerdo de Cumplimiento de Sentencia de fecha 21 de octubre de 2022, relativa al expediente TJ/I-27502/2019, misma que se encuentra relacionada con el expediente administrativo número CI/MH/D/0032/2015 No Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Miguel Hidalgo Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/58/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 183, fracciones V de la LTAIPRCDMX, debido a que se encuentra en Substanciación 16/11/2022 16/11/2024 2 años CI/CUA/A/138/2018, CI/CUA/A/618/2018, OIC/CUA/D/071/2020, OIC/CUA/D/044/2021, OIC/CUA/D/419/2021, OIC/CUA/D/565/2021, CI/GAM/A/826/2018, CI/GAM/D/838/2018, CI/GAM/D/021/2019, CI/GAM/D/023/2019, CI/GAM/D/054/2019, CI/GAM/D/091/2019, CI/GAM/D/326/2019, CI/GAM/D/341/2019, CI/GAM/D/393/2019, CI/GAM/D/497/2019, CI/GAM/D/595/2019, CI/GAM/A/118/2020, CI/GAM/D/163/2020, CI/GAM/D/164/2020, CI/GAM/D/173/2020, CI/GAM/D/175/2020, CI/GAM/D/181/2020, CI/GAM/D/183/2020, CI/GAM/A/016/2021, CI/GAM/A/019/2021, CI/GAM/A/025/2021, CI/GAM/A/122/2021, OIC/SAF/D/181/2021, OIC/SAF/D/464/2021, OIC/SAF/D/43/2020, OIC/SAF/D/45/2020, OIC/SAF/D/942/2019, OIC/SAF/D/494/2019, OIC/SAF/D/480/2020, OIC/SAF/D/3/2020, OIC/SAF/D/1529/2019, OIC/SAF/D/485/2020, OIC/SAF/D/402/2020, OIC/SAF/D/134/2020, OIC/SAF/D/474/2020, OIC/SAF/D/770/2019, OIC/SAF/D/1580/2019, CI/SFIN/D/1611/2018, OIC/SAF/D/860/2019, OIC/SAF/D/522/2021, OIC/SAF/D/142/2020, OIC/SAF/D/1228/2019, OIC/SAF/D/523/2021, OIC/SAF/D/948/2019, OIC/SAF/D/568/2019, OIC/SAF/D/381/2020, OIC/SAF/D/800/2019, OIC/SAF/D/528/2021, OIC/SAF/D/24/2021, OIC/SAF/D/1229/2019, OIC/SAF/D/115/2021, OIC/SAF/D/119/2020, OIC/SAF/D/943/2020, CI/SFIN/D/459/2018, CI/OMA/D/60/2018 hoy OIC/SAF/D/677/2019, CI/SFIN/D/1016/2018 OIC/SAF/D/1683/2019 acumulados, OIC/SAF/D/394/2020, OIC/SAF/D/384/2020, OIC/SAF/D/479/2020, OIC/SAF/D/484/2021, OIC/SAF/D/681/2019 antes CI/OMA/122/2017, OIC/SAF/D/1496/2019, OIC/SAF/D/1703/2019, OIC/SAF/D/1768/2019, OIC/SAF/D/44/2020, OIC/SAF/D/109/2020, OIC/SAF/D/176/2020, OIC/SAF/D/348/2020, OIC/SAF/A/304/2021, OIC/SAF/D/532/2021, OIC/SAF/D/533/2021, OIC/SAF/D/774/2019, CI/SFIN/D/376/2018, CI/SGOB/D/0045/2018, CI/SGOB/D/0793/2019, OIC/SGOB/A/054/2020, OIC/SGOB/A/158/2021, CI/SMOV/A/0051/2021, CI/SMOV/A/0052/2021, CI/SMOV/A/0067/2020, CI/SMOV/A/0115/2021, CI/SMOV/A/0116/2021, CI/SMOV/A/0136/2021, CI/SMOV/A/0137/2021, CI/SMOV/A/0138/2021, CI/SMOV/A/0152/2021, CI/SMOV/A/0153/2021, CI/SMOV/A/0154/2021, CI/SMOV/A/0177/2020, CI/SMOV/A/0178/2020, CI/SMOC/A/0181/2020, CI/SMOV/A/0182/2020, CI/SMOV/D/0126/2019, CI/SMOV/D/0195/2019, CI/SMOV/D/273/2018 Y SU ACUMLUADO, CI/SMOV/D/0550/2019, OIC/SMOV/D/0203/2022, OIC/SMOV/D/0204/2022, OIC/SMOV/D/0205/2022, OIC/SMOV/D/0206/2022, OICSOBSE/PRA/005/2020, OICSOBSE/PRA/017/2021, OICSOBSE/PRA/16/2020, OICSOBSE/PRA/15/2021, OICSOBSE/PRA/21/2021, OICSOBSE/PRA/18/2022, OICSOBSE/PRA/20/2022, OICSOBSE/PRA/14/2021, OICSOBSE/PRA/16/2021, OICSOBSE/PRA/02/2022, OICSOBSE/PRA/01/2021, OICSOBSE/PRA/22/2022, OICSOBSE/PRA/21/2022, OICSOBSE/PRA/06/2022, OIC/SS/A/129/2021, OIC/SS/D/143/2021, OIC/CG/D/0345/2019, OIC/CG/D/0349/2019, OIC/CG/D/0351/2019, OIC/CG/D/0356/2019, OIC/CG/D/0376/2019, OIC/CG/D/0037/2020, OIC/CG/D/0093/2020, OIC/CG/D/0096/2020, OIC/CG/D/0116/2020, OIC/CG/D/0130/2020, OIC/CG/D/0135/2020, OIC/CG/D/0166/2020, OIC/CG/D/0189/2020, OIC/CG/D/0206/2020, OIC/CG/D/0207/2020, OIC/CG/D/0247/2021, OIC/CG/D/0323/2021, OIC/CG/D/0344/2021, OIC/CG/D/0390/2021, OIC/CG/D/0392/2021, OIC/CG/D/0393/2021, OIC/CG/A/0401/2021, OIC/CG/D/0421/2021, OIC/CG/D/0025/2022, OIC/CG/D/0062/2022, OIC/CG/D/0199/2022, CI/STC/D/0404/2020, CI/STC/D/0416/2020, CI/STC/D/0024/2021, CI/STC/D/0082/2021, CI/STC/D/0091/2021, CI/STC/D/0122/2021, CI/STC/D/0215/2021, CI/STC/D/0286/2021, CI/STC/D/0003/2022, CI/STC/D/0029/2022, CI/STC/D/0030/2022, CI/STC/D/0066/2022, CI/STC/D/0104/2022, CI/STC/D/0105/2022, CI/STC/D/0107/2022 No Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Benito Juárez, Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Cuauhtémoc, Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Gustavo A. Madero, Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Iztapalapa, Órgano Interno de Control en la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, Órgano Interno de Control en la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Contraloría General, Órgano Interno de Control en el Sistema de Transporte Colectivo, Órgano Interno de Control en la Secretaría de Gobierno Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/58/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 183, fracciones V de la LTAIPRCDMX, debido a que se encuentra en etapa de substanciación ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX.
16/11/2022 16/11/2025 3 años OIC/SS/D/175/2019, CI/STC/D/0005/2018, CI/STC/D/0008/2018, CI/STC/D/0043/2018, CI/STC/D/0050/2018, CI/STC/D/0061/2018, CI/STC/D/0122/2018, CI/STC/D/0011/2019, CI/STC/D/0020/2019, CI/STC/D/0085/2019, CI/STC/D/0104/2019, CI/STC/D/0109/2019, CI/STC/D/0120/2019, CI/STC/D/0123/2019, CI/STC/D/0141/2019, CI/STC/D/0150/2019 No Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Benito Juárez, Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Cuauhtémoc, Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Gustavo A. Madero, Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Iztapalapa, Órgano Interno de Control en la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, Órgano Interno de Control en la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Contraloría General, Órgano Interno de Control en el Sistema de Transporte Colectivo, Órgano Interno de Control en la Secretaría de Gobierno Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/58/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 183, fracciones V de la LTAIPRCDMX, debido a que se encuentra en tiempo de conocer algún medio de impugnación

16/11/2022 16/05/2023 6 meses CI/GAM/A/004/2021 No Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Benito Juárez, Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Cuauhtémoc, Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Gustavo A. Madero, Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Iztapalapa, Órgano Interno de Control en la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, Órgano Interno de Control en la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Contraloría General, Órgano Interno de Control en el Sistema de Transporte Colectivo, Órgano Interno de Control en la Secretaría de Gobierno Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/58/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 183, fracciones VII de la LTAIPRCDMX, debido a que se encuentra en tiempo de conocer algún medio de impugnación

16/11/2022 16/05/2023 6 meses CI/BJU/D/142/2020, CI/BJU/D/183/2019, CI/CUA/A/356/2018, CI/CUA/D/569/2018, CI/CUA/D/099/2019, CI/CUA/D/372/2019, OIC/CUA/D/064/2021 (TE/I-3818/2021), OIC/CUA/D/452/2021   (TE/I-3818/2021), CI/GAM/D/001/2019 (TJ/IV-22511/2020), CI/GAM/D/016/2019 (TJ/III-24809/2021), CI/GAM/D/595/2019 (TJ/IV-20011/2020), CI/GAM/A/103/2019 (TJ/I-42302/2020), CI/GAM/A/841/2018 (TJ/V-43314/2020), CI/GAM/A/825/2018 (TJ/III-24615/2020), CI/GAM/D/262/2018 (TJ/III-45207/2020), CI/GAM/D/673/22018, CI/GAM/D/683/2018, CI/GAM/D686/2018, CI/GAM/D/689/2018, CI/GAM/D/690/2018, CI/GAM/D/691/2018, CI/GAM/D/692/2018, CI/GAM/D/696/2018, CI/GAM/D/718/2018, CI/IZP/A/210/2020, CI/IZP/A/178/2020, CI/IZP/A/174/2020, CI/IZP/D/503/2018, CI/IZP/D/1026/2018, CI/IZP/D/285/2019, CI/IZP//A/066/2021, CI/IZP/A/067/2021, CI/IZP/A/068/2021, CI/IZP/A/069/2021, OIC/IZP/D/052/2019, OIC/IZP/D/057/2019, OIC/IZP/D/124/2019, OIC/IZP/A/211/2020, OIC/IZP/A/127/2020, CI/IZP/A/173/2020, CI/IZP/D/067/2019, CI/IZP/A/088/2020, CI/IZP/A/089/2020, CI/IZP/A/090/2020, CI/IZP/A/109/2020, CI/IZP/A/110/2020, CI/IZP/A/111/2020, CI/IZP/A/116/2020, CI/IZP/A/124/2020, CI/IZP/A/126/2020, CI/IZP/A/152/2020, CI/IZP/D/153/2019, CI/IZP/D/058/2019, CI/IZP/D/063/2019, CI/IZP/D/064/2019, CI/IZP/D/065/2019, CI/IZP/D/131/2019, CI/IZP/A/091/2020, CI/IZP/A/092/2020, CI/IZP/A/093/2020, CI/IZP/A/094/2020, CI/IZP/D/577/2018, CI/IZP/578/2018, CI/IZP/D/1082/2018, CI/IZP/056/2019, CI/IZP/A/169/2020, CI/IZP/D/059/2019, CI/IZP/D/904/2018, CI/IZP/D/1100/2018, OIC/IZP/D/062/2018, OIC/IZP/D/160/2019, OIC/IZP/D/361/2019, OIC/IZP/A/081/2020, OIC/IZP/A/082/2020, OIC/IZP/A/083/2020, OIC/IZP/A/084/2020, OIC/IZP/A/115/2020, OIC/IZP/A/117/2020, OIC/IZP/D/154/2019, OIC/IZP/D470/2018, OIC/IZP/D/970/2018, OIC/IZP/A/204/2020, OIC/IZP/A/205/2020, OIC/IZP/A/039/2021, OIC/IZP/A/058/2021, OIC/IZP/A/125/2020, OIC/IZP/A/049/2021, OIC/IZP/A/065/2021, OIC/IZP/D/055/2019, CI/IZP/D/1095/2018, CI/IZP/D/796 y acumulado, IC/IZP/D/360/2019, OIC/IZP/D/169/2019, OIC/IZP/D/121/2020, OIC/IZP/D/146/2020 Y SU CUMULADO OIC/IZP/A/125/2021, OIC/IZP/D/093/2021, OIC/IZP/A/123/2021, OIC/IZP/A/124/2021, OIC/IZP/A/126/2021, OIC/IZP/A/127/2021, OIC/IZP/A/128/2021, OIC/IZP/A/129/2021, OIC/IZP/A/130/2021, OIC/IZP/A/131/2021, OIC/IZP/A/132/2021, OIC/IZP/A/166/2021, OIC/IZP/A/197/2021, OIC/IZP/A/198/2021, OIC/IZP/A/199/2021, OIC/IZP/A/200/2021, OIC/IZP/A/209/2021, OIC/IZP/A/210/2021, OIC/IZP/A/211/2021, OIC/IZP/D/145/2021, CI/IZP/D/520/2018 Y SUS ACUMULADOS CI/IZP/G/575/2018 Y OIC/IZP/D/085/2019 (TE/I-7117/2022), OIC/IZP/D/147/2020 (TE/I-11418/2022), OIC/IZP/A/065/2022 (TE/I-8516/2022), OIC/IZP/D/078/2022 (TE/I-8517/2022), OIC/IZP/D/052/2022, OIC/IZP/D/279/2019, OIC/IZT/D/056/2022, OIC/IZP/D/006/2020, OIC/IZP/D/094/2022, OIC/IZP/D/011/2022 (TE/I-11718/2022), OIC/SAF/D/0465/2020, OIC/SAF/D/0475/2020, OIC/SAF/D/1510/2019, OIC/SAF/D/230/2019, OIC/SAF/D/385/2020, OIC/SAF/D/0524/2021, OIC/SAF/D/0525/2021, OIC/SAF/D/0940/2019, OIC/SAF/D/0673/2019, OIC/SAF/D/987/2019, OIC/SAF/D/1617/2019, ,CI/OMA/D/0075/2018 HOY OIC/SAF/D/0555/2019, CI/APIDPCM/D/038/2019 HOY OIC/SAF/D/0221/2021, OIC/SAF/D/0457/2020, OIC/SAF/D/0230/2019, OIC/SAF/D/525/2021, OIC/SAF/D/524/2021, OIC/SAF/D/573/2019, OIC/SAF/D/385/2020, OIC/SGOB/A/253/2020, OIC/CG/D/0156/2020, OIC/CG/D/0197/2020, OIC/CG/D/0221/2021, CI/STC/D/0080/2021, CI/STC/D/0084/2021 No Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Benito Juárez, Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Cuauhtémoc, Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Gustavo A. Madero, Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Iztapalapa, Órgano Interno de Control en la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, Órgano Interno de Control en la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Contraloría General, Órgano Interno de Control en el Sistema de Transporte Colectivo, Órgano Interno de Control en la Secretaría de Gobierno Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/58/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 183, fracciones VII de la LTAIPRCDMX, debido a que se encuentra en medio de Impugnación


16/11/2022 16/11/2025 3 años CI/BJU/D/162/2019 (TE/I-4518/2022), CI/BJU/A/116/2020 (TE/I-7418/2022), (TE/I-10516/2022) (TE/I-7318/2022), CI/BJU/D/111/2019 (TE/I-11917/2022), CI/BJU/D/129/2020 (TE/I-10617/2022), CI/CUA/D/288/2018 (TE/I-6617/2021), CI/CUA/A/639/2018 (TE/I-10118/2022) CI/GAM/D/024/2021 (TE-416/2022), CI/GAM/D/304/2019 (TJ/I-34016/2021) CI/GAM/D/0228/2020 (TE/I-6717/2021) CI/GAM/D/017/2019 (TJ/IV-40010/2020) CI/GAM/A/240/2019 (TJ/IV-15611/2020), CI/GAM/A/073/2019 (TJ/IV-42210/2020), CI/GAM/A/777/2019 (TJ/II-45302/2020), CI/GAM/A/825/2018 (TJ/IV-2461/2020), CI/GAM/A/371/2018 (TJ/IV-43011/2020), CI/GAM/A/655/2018 (TJ/V-45413/2020), CI/GAM/D/688/2018 (TJ/III-18407/2022), CI/IZP/A/095/2020, CI/IZP/A/096/2020, CI/IZP//D/1018/2018, CI/IZP/A/097/2020, CI/IZP/A/175/2020, CI/IZP/A/1017/2018, CI/IZP/A/177/2020, OIC/IZP/A/176/2020, CI/IZP/114/2020, OIC/IZP/D/1019/2018, CI/IZP/A/198/2020, OIC/IZP/A/128/2020, OIC/IZP/A/129/2020, OIC/SAF/D/1584/2019, CI/SFIN/D/1183/2018, OIC/SAF/D/1430/2019, CI/SFIN/D/1073/2018, OIC/SAF/D/1611/2018, OIC/SAF/D/896/2019, OIC/SAF/D/1525/2019, CI/SGOB/D/0730/2019, OIC/SGOB/A/0244/2020, CI/SMOV/D/0018/2020, OICSOBSE/PRA/01/2020, OICSOBSE/PRA/19/2020, OICSOBSE/PRA/06/2020, OICSOBSE/PRA/09/2021, OICSOBSE/PRA/05/2021, OICSOBSE/PRA/002/2021, OICSOBSE/PRA/11/2021, OICSOBSE/PRA/03/2021, OICSOBSE/PRA/08/2021, OICSOBSE/PRA/013/2021, OIC/SS/D/166/2018, CI/SSA/D/264/2017, CI/STC/D/0118/2017, CI/STC/D/0013/2018, CI/STC/D/0039/2018, CI/STC/D/0040/2018, CI/STC/D/0041/2018, CI/STC/D/0057/2018, CI/STC/D/0066/2018, CI/STC/D/0071/2018, CI/STC/D/0073/2018, CI/STC/D/0079/2018, CI/STC/D/0090/2018, CI/STC/D/0093/2018, CI/STC/D/0057/2018, CI/STC/D/0066/2018, CI/STC/D/0071/2018, CI/STC/D/0073/2018, CI/STC/D/0079/2018, CI/STC/D/0090/2018, CI/STC/D/0093/2018, CI/STC/D/0103/2019, CI/STC/D/0153/2019, CI/STC/D/0154/2019, CI/STC/D/0156/2019, CI/STC/D/0157/2019, CI/STC/D/0158/2019, CI/STC/D/0159/2019, CI/STC/D/0160/2019, CI/STC/D/0161/2019, CI/STC/D/0162/2019, CI/STC/D/0049/2020, CI/STC/D/0459/2020, CI/STC/D/0461/2020 No Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Benito Juárez, Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Cuauhtémoc, Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Gustavo A. Madero, Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Iztapalapa, Órgano Interno de Control en la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, Órgano Interno de Control en la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Contraloría General, Órgano Interno de Control en el Sistema de Transporte Colectivo, Órgano Interno de Control en la Secretaría de Gobierno Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/58/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 183, fracciones VII de la LTAIPRCDMX, debido a que se encuentra en medio de Impugnación


16/11/2022 16/02/2023 4 meses OIC/VCA/D/LL/0292/2019 No Órgano Interno de Control en la Alcaldía Venustiano Carranza Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/59/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 183, fracciones VII de la LTAIPRCDMX, debido a que se encuentra en espera de resolución por parte del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México


23/11/2022 23/11/2025 3 años SCG/DGNAT/DN/DI-012/2021 No Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/60/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 183, fracciones V de la LTAIPRCDMX, debido a que se encuentra en Investigación


30/11/2022 30/11/2025 3 años • Folio SIDEC 2209414DENC
• Acuerdo de inicio de investigación de fecha veintisiete de septiembre de dos mil veintidós,
• Oficio SCG/OICJG/JUDI/569/2022 de fecha dieciocho de noviembre de dos mil veintidós
• Correo de acuse de fecha veintidós de noviembre de dos mil veintidós.
No Órgano Interno de Control en la Jefatura de Gobierno Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Sectorial
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/61/2022 Parcial Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 183, fracciones IX de la LTAIPRCDMX, debido a que contiene información que describe y da cuenta de manera general sobre las medidas de seguridad técnicas, físicas y administrativas adoptadas por el responsable, para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos personales que posee;


07/12/2022 07/12/2025 3 años Documentos de Seguridad de los Sistema de Datos Personales denominados:
Procedimientos Administrativos Disciplinarios de la Dirección de Responsabilidades y Sanciones
Sistema de Datos Personales de Quejas y Denuncias de la Dirección de Quejas de la Dirección General de Asuntos Jurídicos
Registro de Servidores Públicos Sancionados en la Administración Pública del Distrito Federal
Sistema de Prevención de Conflicto de Intereses en la Administración Pública del Distrito Federal
Sistema de Datos Personales denominado Registro Patrimonial
Expedientes relativos a las quejas y denuncias; procedimientos administrativos disciplinarios; procedimientos administrativos de responsabilidad y recursos de revocación; sustanciados por los Órganos Internos de Control en el Órgano Político Administrativo en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, en Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza, Xochimilco, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Jefatura de Gobierno, Consejería Jurídica y de Servicios Legales, Secretaria de Obras y Servicios, Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México, Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México, Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, Secretaría de Cultura, Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, Secretaría del Medio Ambiente, Secretaría de Movilidad, Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México, Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México, Sistema de Transporte Colectivo, Fideicomiso Bienestar Educativo de la Ciudad de México, Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, Secretaría de Administración y Finanzas, Secretaría de Salud, Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México, Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México y el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México.
No Dirección General de Responsabilidades Administrativas
16 Órganos Internos de Control en las Alcaldías
Órgano Interno de Control en la Caja De Previsión De La Policía Auxiliar Del Distrito Federal
Órgano Interno de Control en la Caja De Previsión De La Policía Preventiva De La Ciudad De México
Órgano Interno de Control en la Caja De Previsión Para Trabajadores A Lista De Raya Del Gobierno De La Ciudad De México
Órgano Interno de Control en el Fideicomiso Bienestar Educativo De La Ciudad de México
Órgano Interno de Control en el Fondo Para El Desarrollo Social De La Ciudad De México
Órgano Interno de Control en el Instituto De Educación Media Superior De La Ciudad de México
Órgano Interno de Control en la Red De Transporte De Pasajeros de la Ciudad de México
Órgano Interno de Control en el Servicio De Transportes Eléctricos De La Ciudad De México
Órgano Interno de Control en el Heroico Cuerpo De Bomberos De La Ciudad De México
Órgano Interno de Control en el Instituto De Verificación Administrativa De La Ciudad De México
Órgano Interno de Control en el Servicios De Salud Pública De La Ciudad De México
Órgano Interno de Control en el Sistema De Transporte Colectivo
Órgano Interno de Control en el Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia
Órgano Interno de Control en la Jefatura De Gobierno
Órgano Interno de Control en la Secretaria De Gobierno
Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Económico
Órgano Interno de Control en la Secretaría De Medio Ambiente
Órgano Interno de Control en la Secretaría De Obras Y Servicios
Órgano Interno de Control en la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social
Órgano Interno de Control en la Secretaría De Salud De La Ciudad De México
Órgano Interno de Control en la Secretaría De Administración Y Finanzas
Órgano Interno de Control en la Secretaría De Movilidad
Órgano Interno de Control en la Secretaria De Seguridad Ciudadana
Órgano Interno de Control en la Secretaría De Cultura
Órgano Interno de Control en la Consejería Jurídica Y De Servicios Legales
Órgano Interno de Control en la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes
Órgano Interno de Control en la Secretaria De Trabajo Y Fomento Al Empleo
Órgano Interno de Control en la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil
Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación
Órgano Interno de Control en el Instituto Para La Atención Y Prevención De Las Adicciones En La Ciudad De México
Dirección General de Responsabilidades Administrativas
Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/61/2022 Parcial Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 183, fracciones IX de la LTAIPRCDMX, debido a que contiene información que describe y da cuenta de manera general sobre las medidas de seguridad técnicas, físicas y administrativas adoptadas por el responsable, para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos personales que posee;


07/12/2022 08/12/2024 2 años 1 día Documento de seguridad del Sistema de Datos Personales de la Red de Contralorías Ciudadanas No Dirección de Contraloría Ciudadana Dirección de Contraloría Ciudadana
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/61/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 183, fracciones VII de la LTAIPRCDMX, debido a que se encuentra en tiempo de conocer algún medio de impugnación

07/12/2022 07/04/2023 4 meses  Oficio Número SCG/DGCOICA/DCOICA”A”/OICAVC/1758/2022 de fecha 17 de octubre de 2019 correspondiente al Expediente OIC/VCA/D/LL/0291/2019 No Órgano Interno de Control en la Alcaldía Venustiano Carranza Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/61/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 183, fracciones V de la LTAIPRCDMX, debido a que se encuentra en Investigación 

07/12/2022 07/12/2025 3 años Oficio de respuesta entregado al Órgano Interno de Control en la Procuraduría Social, que forma parte integral del Expediente Administrativo OIC/PSO/D/137/2022 No Órgano Interno de Control en la Procuraduría Social de la Ciudad de México Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Sectorial 
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/62/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 183, fracciones VII de la LTAIPRCDMX, debido a que se encuentra en Juicios de Nulidad 

14/12/2022 14/12/2024 2 años CI/COY/A/0282/2016 No Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Coyoacán Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/62/2022 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 183, fracciones II de la LTAIPRCDMX, debido a que se encuentra en proceso de verificación

14/12/2022 14/12/2025 3 años Oficio SCGCDMX/OICSTC/0302/2019, mismo que forma parte del Expediente de la Verificación número 1, clave 14. Denominada “Procesos de Adjudicación de Bienes y Servicios” No Órgano Interno de Control en el Sistema de Transporte Colectivo Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial

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A121Fr43C_2022

Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Fecha de la resolución y/o acta con el formato día/mes/año Hipervínculo al documento de la resolución y/o acta
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A121Fr43D_2022

Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido Cargo o puesto que ocupa en el sujeto obligado Cargo y/o función que desempeña en el Comité de Transparencia Correo electrónico oficial 
2022 01/01/2022 31/03/2022 José Misael Elorza Ruíz Subdirector de Unidad de Transparencia Presidente del Comité de Transparencia jmelorzar@contraloriadf.gob.mx
2022 01/01/2022 31/03/2022 Berenice Akari Barrón Romo Jefe de Unidad Departamental de Acceso a la Información Pública y Secretaria Técnica del Comité de Transparencia Secretaria Técnica babarronr@contraloriadf.gob.mx
2022 01/01/2022 31/03/2022 Leticia Yuriza  Pimentel  Leyva Directora de Mejora Gubernamental Vocal lypimentell@contraloriadf.gob.mx
2022 01/01/2022 31/03/2022 Alejandra  Sánchez  Díaz Directora de Contraloría Ciudadana Vocal asanchezd@contraloriadf.gob.mx
2022 01/01/2022 31/03/2022 Óscar Jovanny  Zavala  Gamboa Director General de Responsabilidades Administrativas Vocal ojzavalag@cdmx.gob.mx
2022 01/01/2022 31/03/2022 Ana María  Chávez Nava Directora General de Normatividad y Apoyo Técnico Vocal achavezn@contraloriadf.gob.mx
2022 01/01/2022 31/03/2022 Gilberto Camacho Botello Director General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Vocal gcamachob@contraloriadf.gob.mx
2022 01/01/2022 31/03/2022 Brenda Emoé Terán Estrada Directora General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial Vocal beterane@contraloriadf.gob.mx
2022 01/01/2022 31/03/2022 Arturo Salinas Cebrían Director General de Administración y Finanzas Vocal asalinasc@contraloriadf.gob.mx
2022 01/01/2022 31/03/2022 Laura Tapia Núñez Secretaria Particular del Secretario de la Contraloría General Vocal ltapian@contraloriadf.gob.mx
2022 01/01/2022 31/03/2022 Francisco Javier  Vázquez  Alatriste Asesor “B” del Secretario de la Contraloría General de la Ciudad de México Vocal jvazqueza@contraloriadf.gob.mx
2022 01/01/2022 31/03/2022 Ángel Antonio Briones Carreón Director de Vigilancia Móvil Vocal abrionesc@contraloriadf.gob.mx
2022 01/01/2022 31/03/2022       Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de la contraloría General Invitado Permanente oic_contraloriageneral@cdmx.gob.mx
2022 01/01/2022 31/03/2022 Mercedes  Simoni  Nieves Jefa de Unidad Departamental de Archivo Invitado Permanente msimonin@contraloriadf.gob.mx
2022 01/04/2022 30/06/2022 Leticia Yuriza  Pimentel  Leyva Directora de Mejora Gubernamental Presidente del Comité de Transparencia lypimentell@contraloriadf.gob.mx
2022 01/04/2022 30/06/2022 Berenice Akari Barrón Romo Jefe de Unidad Departamental de Acceso a la Información Pública y Secretaria Técnica del Comité de Transparencia Secretaria Técnica babarronr@contraloriadf.gob.mx
2022 01/04/2022 30/06/2022 Leónidas Pérez Herrera Subdirector de Unidad de Transparencia Vocal lperezh@contraloriadf.gob.mx
2022 01/04/2022 30/06/2022 Alejandra  Sánchez  Díaz Directora de Contraloría Ciudadana Vocal asanchezd@contraloriadf.gob.mx
2022 01/04/2022 30/06/2022 Óscar Jovanny  Zavala  Gamboa Director General de Responsabilidades Administrativas Vocal ojzavalag@cdmx.gob.mx
2022 01/04/2022 30/06/2022 Ana María  Chávez Nava Directora General de Normatividad y Apoyo Técnico Vocal achavezn@contraloriadf.gob.mx
2022 01/04/2022 30/06/2022 Gilberto Camacho Botello Director General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Vocal gcamachob@contraloriadf.gob.mx
2022 01/04/2022 30/06/2022 Enrique Mondragón Aguilar Director General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial Vocal emondragona@contraloriadf.gob.mx
2022 01/04/2022 30/06/2022 Arturo Salinas Cebrían Director General de Administración y Finanzas Vocal asalinasc@contraloriadf.gob.mx
2022 01/04/2022 30/06/2022 Laura Tapia Núñez Secretaria Particular del Secretario de la Contraloría General Vocal ltapian@contraloriadf.gob.mx
2022 01/04/2022 30/06/2022 Brenda Emoé Terán Estrada Asesora “B” del Secretario de la Contraloría General de la Ciudad de México Vocal beterane@contraloriadf.gob.mx
2022 01/04/2022 30/06/2022 Ángel Antonio Briones Carreón Director de Vigilancia Móvil Vocal abrionesc@contraloriadf.gob.mx
2022 01/04/2022 30/06/2022 Jesús Antonio Delgado Arau Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de la contraloría General Invitado Permanente oic_contraloriageneral@cdmx.gob.mx
2022 01/04/2022 30/06/2022 Mercedes  Simoni  Nieves Jefa de Unidad Departamental de Archivo Invitado Permanente msimonin@contraloriadf.gob.mx
2022 01/07/2022 30/09/2022 Leticia Yuriza  Pimentel  Leyva Directora de Mejora Gubernamental Presidente del Comité de Transparencia lypimentell@contraloriadf.gob.mx
2022 01/07/2022 30/09/2022 Berenice Akari Barrón Romo Jefe de Unidad Departamental de Acceso a la Información Pública y Secretaria Técnica del Comité de Transparencia Secretaria Técnica babarronr@contraloriadf.gob.mx
2022 01/07/2022 30/09/2022 Leónidas Pérez Herrera Subdirector de Unidad de Transparencia Vocal lperezh@contraloriadf.gob.mx
2022 01/07/2022 30/09/2022 Alejandra  Sánchez  Díaz Directora de Contraloría Ciudadana Vocal asanchezd@contraloriadf.gob.mx
2022 01/07/2022 30/09/2022 Óscar Jovanny  Zavala  Gamboa Director General de Responsabilidades Administrativas Vocal ojzavalag@cdmx.gob.mx
2022 01/07/2022 30/09/2022 Ana María  Chávez Nava Directora General de Normatividad y Apoyo Técnico Vocal achavezn@contraloriadf.gob.mx
2022 01/07/2022 30/09/2022 Gilberto Camacho Botello Director General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Vocal gcamachob@contraloriadf.gob.mx
2022 01/07/2022 30/09/2022 Enrique Mondragón Aguilar Director General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial Vocal emondragona@contraloriadf.gob.mx
2022 01/07/2022 30/09/2022 Arturo Salinas Cebrían Director General de Administración y Finanzas Vocal asalinasc@contraloriadf.gob.mx
2022 01/07/2022 30/09/2022 Laura Tapia Núñez Secretaria Particular del Secretario de la Contraloría General Vocal ltapian@contraloriadf.gob.mx
2022 01/07/2022 30/09/2022 Brenda Emoé Terán Estrada Asesora “B” del Secretario de la Contraloría General de la Ciudad de México Vocal beterane@contraloriadf.gob.mx
2022 01/07/2022 30/09/2022 Ángel Antonio Briones Carreón Director de Vigilancia Móvil Vocal abrionesc@contraloriadf.gob.mx
2022 01/07/2022 30/09/2022 Jesús Antonio Delgado Arau Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de la contraloría General Invitado Permanente oic_contraloriageneral@cdmx.gob.mx
2022 01/07/2022 30/09/2022 Mercedes  Simoni  Nieves Jefa de Unidad Departamental de Archivo Invitado Permanente msimonin@contraloriadf.gob.mx
2022 01/10/2022 31/12/2022 Leticia Yuriza  Pimentel  Leyva Directora de Mejora Gubernamental Presidente del Comité de Transparencia lypimentell@contraloriadf.gob.mx
2022 01/10/2022 31/12/2022 Marisol Munguia Mercado Jefe de Unidad Departamental de Acceso a la Información Pública y Secretaria Técnica del Comité de Transparencia Secretaria Técnica mmunguiam@contraloriadf.gob.mx
2022 01/10/2022 31/12/2022 Leónidas Pérez Herrera Subdirector de Unidad de Transparencia Vocal lperezh@contraloriadf.gob.mx
2022 01/10/2022 31/12/2022 Alejandra  Sánchez  Díaz Directora de Contraloría Ciudadana Vocal asanchezd@contraloriadf.gob.mx
2022 01/10/2022 31/12/2022 Óscar Jovanny  Zavala  Gamboa Director General de Responsabilidades Administrativas Vocal ojzavalag@cdmx.gob.mx
2022 01/10/2022 31/12/2022 Ana María  Chávez Nava Directora General de Normatividad y Apoyo Técnico Vocal achavezn@contraloriadf.gob.mx
2022 01/10/2022 31/12/2022 Gilberto Camacho Botello Director General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Vocal gcamachob@contraloriadf.gob.mx
2022 01/10/2022 31/12/2022 Enrique Mondragón Aguilar Director General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial Vocal emondragona@contraloriadf.gob.mx
2022 01/10/2022 31/12/2022 Arturo Salinas Cebrían Director General de Administración y Finanzas Vocal asalinasc@contraloriadf.gob.mx
2022 01/10/2022 31/12/2022 Laura Tapia Núñez Secretaria Particular del Secretario de la Contraloría General Vocal ltapian@contraloriadf.gob.mx
2022 01/10/2022 31/12/2022 Brenda Emoé Terán Estrada Asesora “B” del Secretario de la Contraloría General de la Ciudad de México Vocal beterane@contraloriadf.gob.mx
2022 01/10/2022 31/12/2022 Ángel Antonio Briones Carreón Director de Vigilancia Móvil Vocal abrionesc@contraloriadf.gob.mx
2022 01/10/2022 31/12/2022 Jesús Antonio Delgado Arau Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de la contraloría General Invitado Permanente oic_contraloriageneral@cdmx.gob.mx
2022 01/10/2022 31/12/2022 Mercedes  Simoni  Nieves Jefa de Unidad Departamental de Archivo Invitado Permanente msimonin@contraloriadf.gob.mx

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A121Fr43E_2022

Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Número de sesión Mes Día Hipervínculo al acta de la sesión 
2022 01/01/2022 31/03/2022 CT-O/01/2022 Enero 26 1aOrd-2022.pdf
2022 01/01/2022 31/03/2022 CT-O/02/2022 Abril 27 2aOrd-2022.pdf
2022 01/01/2022 31/03/2022 CT-O/03/2022 Julio 27 3aOrd-2022.pdf
2022 01/01/2022 31/03/2022 CT-O/04/2022 Octubre 26 4aOrd-2022.pdf
2022 01/01/2022 31/03/2022 CT-E/01/2022 Enero 5 1aExt-2022.pdf
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2022 01/01/2022 31/03/2022 CT-E/09/2022 Febrero 22 9aExt-2022.pdf
2022 01/01/2022 31/03/2022 CT-E/10/2022 Febrero 25 10aExt-2022.pdf
2022 01/01/2022 31/03/2022 CT-E/11/2022 marzo 1 11aExt-2022.pdf
2022 01/01/2022 31/03/2022 CT-E/12/2022 marzo 4 12aExt-2022.pdf
2022 01/01/2022 31/03/2022 CT-E/13/2022 marzo 9 13aExt-2022.pdf
2022 01/01/2022 31/03/2022 CT-E/14/2022 marzo 16 14aExt-2022.pdf
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2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/57/2022 Noviembre 9 57aExt-2022.pdf
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2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/59/2022 Noviembre 23 59aExt-2022.pdf
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2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/61/2022 Diciembre 7 61aExt-2022.pdf
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/62/2022 Diciembre 14 62aExt-2022.pdf
2022 01/07/2022 31/12/2022 CT-E/63/2022 Diciembre 21 63aExt-2022.pdf

Última actualización: 31/12/2021
Fecha de validación de la información: 20/01/2022
Periodo de actualización: Trimestral


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Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Número de sesión Fecha de la sesión (día/mes/año) Folio de la solicitud de acceso a la información Número o clave del acuerdo del Comité Área(s) que presenta(n) la propuesta Propuesta (catálogo) Sentido de la resolución del Comité (catálogo) Votación (catálogo) Hipervínculo a la resolución
2021 01/01/2021 30/06/2021 CT-E/01/21 27/01/2021 115000150719 CT-E/01-01/21 Dirección General de Administración y Finanzas Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 1aExt-2021.pdf
2021 01/01/2021 30/06/2021 CT-E/01/21 27/01/2021 115000089320 CT-E/01-02/21 Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 1aExt-2021.pdf
2021 01/01/2021 30/06/2021 CT-E/01/21 27/01/2021 115000164020 CT-E/01-03/21 Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías y la Dirección General de Responsabilidades Administrativas Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 1aExt-2021.pdf
2021 01/01/2021 30/06/2021 CT-E/01/21 27/01/2021 115000176520 CT-E/01-04/21 Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial y la Dirección General de Responsabilidades Administrativas Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 1aExt-2021.pdf
2021 01/01/2021 30/06/2021 CT-E/02/21 28/01/2021 Obligación de transparencia fracción XXXIX del articulo 121 de la LTAIPRCCDMX CT-E/02-01/21 La Dirección General de Responsabilidades Administrativas Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 2aExt-2021.pdf
2021 01/01/2021 30/06/2021 CT-E/03/21 24/02/2021 115000059719 CT-E/03-01/21 Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control
en Alcaldías
Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 3aExt-2021.pdf
2021 01/01/2021 30/06/2021 CT-E/03/21 24/02/2021 115000164320 CT-E/03-02/21 Dirección General de Coordinación de
Órganos Internos de Control Sectorial y la Dirección General de Responsabilidades
Administrativas
Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 3aExt-2021.pdf
2021 01/01/2021 30/06/2021 CT-E/03/21 24/02/2021 115000177520 CT-E/03-03/21 Dirección General de Coordinación
de Órganos Internos de Control Sectorial y la Dirección General de Responsabilidades
Administrativas
Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 3aExt-2021.pdf
2021 01/01/2021 30/06/2021 CT-E/03/21 24/02/2021 115000179620 CT-E/03-04/21 Dirección General de Coordinación de Órganos
Internos de Control en Alcaldías
Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 3aExt-2021.pdf
2021 01/01/2021 30/06/2021 CT-E/03/21 24/02/2021 115000001921 CT-E/03-05/21 Dirección General de Coordinación
de Órganos Internos de Control Sectorial y la Dirección General de Responsabilidades
Administrativas
Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 3aExt-2021.pdf
2021 01/01/2021 30/06/2021 CT-E/03/21 24/02/2021 115000005021 CT-E/03-06/21 Dirección General de Coordinación de Órganos
Internos de Control Sectorial y la Dirección General de Responsabilidades Administrativas
Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 3aExt-2021.pdf
2021 01/01/2021 30/06/2021 CT-E/03/21 24/02/2021 115000005521 CT-E/03-07/21 Dirección General de Coordinación de Órganos
Internos de Control en Alcaldías
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2021 01/01/2021 30/06/2021 CT-E/04/21 10/03/2021 115000130220 CT-E/04-01/21 Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial y la Dirección General de Responsabilidades Administrativas Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 4aExt-2021.pdf
2021 01/01/2021 30/06/2021 CT-E/04/21 10/03/2021 115000144220 CT-E/04-02/21 Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial, la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías y la Dirección General de Responsabilidades Administrativas Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 4aExt-2021.pdf
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2021 01/01/2021 30/06/2021 CT-E/04/21 10/03/2021 115000151320 CT-E/04-04/21 Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldía Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 4aExt-2021.pdf
2021 01/01/2021 30/06/2021 CT-E/04/21 10/03/2021 115000179720 CT-E/04-05/21 Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldía Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 4aExt-2021.pdf
2021 01/01/2021 30/06/2021 CT-E/04/21 10/03/2021 115000001321 CT-E/04-06/21 Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldía Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 4aExt-2021.pdf
2021 01/01/2021 30/06/2021 CT-E/04/21 10/03/2021 115000011721 CT-E/04-07/21 Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldía Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 4aExt-2021.pdf
2021 01/01/2021 30/06/2021 CT-E/04/21 10/03/2021 115000014021 CT-E/04-08/21 Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldía Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 4aExt-2021.pdf
2021 01/01/2021 30/06/2021 CT-E/04/21 10/03/2021 115000014121 CT-E/04-09/21 Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldía Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 4aExt-2021.pdf
2021 01/01/2021 30/06/2021 CT-E/04/21 10/03/2021 115000014221 CT-E/04-10/21 Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldía Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 4aExt-2021.pdf
2021 01/01/2021 30/06/2021 CT-E/05/21 24/03/2021 115000313319 CT-E/05-01/21 Dirección General de Administración y Finanzas Inexistencia de información Confirma Por unanimidad de votos 5aExt-2021.pdf
2021 01/01/2021 30/06/2021 CT-E/05/21 24/03/2021 115000154120 CT-E/05-02/21 Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 5aExt-2021.pdf
2021 01/01/2021 30/06/2021 CT-E/05/21 24/03/2021 115000000821 CT-E/05-03/21 Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 5aExt-2021.pdf
2021 01/01/2021 30/06/2021 CT-E/06/21 07/04/2021 115000005721 CT-E/06-01/21 Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial y la Dirección General de Responsabilidades Administrativas Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 6aExt-2021.pdf
2021 01/01/2021 30/06/2021 CT-E/06/21 07/04/2021 115000016121 CT-E/06-02/21 Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 6aExt-2021.pdf
2021 01/01/2021 30/06/2021 CT-E/06/21 07/04/2021 115000016221 CT-E/06-03/21 Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 6aExt-2021.pdf
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2021 01/01/2021 30/06/2021 CT-E/07/21 14/04/2021 115000155220 CT-E/07-01/21 Dirección General de Responsabilidades Administrativas Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 7aExt-2021.pdf
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2021 01/01/2021 30/06/2021 CT-E/07/21 14/04/2021 115000167620 CT-E/07-03/21 Dirección General de Responsabilidades Administrativas Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 7aExt-2021.pdf
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2021 01/01/2021 30/06/2021 CT-E/07/21 14/04/2021 115000015221 CT-E/07-05/21 Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial y Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldía  Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 7aExt-2021.pdf
2021 01/01/2021 30/06/2021 CT-E/07/21 14/04/2021 115000028121 CT-E/07-06/21 Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías. Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 7aExt-2021.pdf
2021 01/01/2021 30/06/2021 CT-E/08/21 21/04/2021 115000009121 CT-E/08-01/21 Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial Acceso restringido confidencial Confirma Mayoría de votos 8aExt-2021.pdf
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2021 01/01/2021 30/06/2021 CT-E/08/21 21/04/2021 115000036721 CT-E/08-05/21 Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial y la Dirección General de Responsabilidades Administrativas Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 8aExt-2021.pdf
2021 01/01/2021 30/06/2021 CT-E/09/21 21/04/2021 115000130020 CT-E/09-01/21 Dirección General de Administración y Finanzas Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 9aExt-2021.pdf
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2021 01/01/2021 30/06/2021 CT-E/09/21 21/04/2021 115000130620 CT-E/09-03/21 Dirección General de Administración y Finanzas Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 9aExt-2021.pdf
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2021 01/01/2021 30/06/2021 CT-E/09/21 21/04/2021 115000131620 CT-E/09-11/21 Dirección General de Administración y Finanzas Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 9aExt-2021.pdf
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2021 01/01/2021 30/06/2021 CT-E/09/21 21/04/2021 115000132520 CT-E/09-16/21 Dirección General de Administración y Finanzas Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 9aExt-2021.pdf
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2021 01/01/2021 30/06/2021 CT-E/09/21 21/04/2021 115000132720 CT-E/09-18/21 Dirección General de Administración y Finanzas Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 9aExt-2021.pdf
2021 01/01/2021 30/06/2021 CT-E/09/21 21/04/2021 115000135720 CT-E/09-19/21 Dirección General de Administración y Finanzas Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 9aExt-2021.pdf
2021 01/01/2021 30/06/2021 CT-E/09/21 21/04/2021 115000135820 CT-E/09-20/21 Dirección General de Administración y Finanzas Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 9aExt-2021.pdf
2021 01/01/2021 30/06/2021 CT-E/09/21 21/04/2021 115000135920 CT-E/09-21/21 Dirección General de Administración y Finanzas Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 9aExt-2021.pdf
2021 01/01/2021 30/06/2021 CT-E/09/21 21/04/2021 115000136020 CT-E/09-22/21 Dirección General de Administración y Finanzas Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 9aExt-2021.pdf
2021 01/01/2021 30/06/2021 CT-E/09/21 21/04/2021 115000136120 CT-E/09-23/21 Dirección General de Administración y Finanzas Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 9aExt-2021.pdf
2021 01/01/2021 30/06/2021 CT-E/09/21 21/04/2021 115000013821 CT-E/09-24/21 Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías. Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 9aExt-2021.pdf
2021 01/01/2021 30/06/2021 CT-E/09/21 21/04/2021 Obligación de transparencia fracción XXXIX del articulo 121 de la LTAIPRCCDMX CT-E/09-25/21 Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 9aExt-2021.pdf
2021 01/01/2021 30/06/2021 CT-E/09/21 21/04/2021 Obligación de transparencia fracción XXXIX del articulo 121 de la LTAIPRCCDMX CT-E/09-26/21 Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías. Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 9aExt-2021.pdf
2021 01/01/2021 30/06/2021 CT-E/10/21 05/05/2021 115000089020 CT-E/10-01/21 Dirección General de Administración y Finanzas Inexistencia de información Confirma Por unanimidad de votos 10aExt-2021.pdf
2021 01/01/2021 30/06/2021 CT-E/10/21 05/05/2021 115000160120 CT-E/10-02/21 Dirección General de Administración y Finanzas Inexistencia de información Confirma Por unanimidad de votos 10aExt-2021.pdf
2021 01/01/2021 30/06/2021 CT-E/10/21 05/05/2021 115000037321 CT-E/10-03/21 Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control sectorial Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 10aExt-2021.pdf
2021 01/01/2021 30/06/2021 CT-E/11/21 12/05/2021 115000134320 CT-E/11-01/21 Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías. Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 11aExt-2021.pdf
2021 01/01/2021 30/06/2021 CT-E/11/21 12/05/2021 115000135620 CT-E/11-02/21 Dirección General de Administración y Finanzas Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 11aExt-2021.pdf
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2021 01/01/2021 30/06/2021 CT-E/11/21 12/05/2021 115000176220 CT-E/11-04/21 Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías, la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial. Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 11aExt-2021.pdf
2021 01/01/2021 30/06/2021 CT-E/11/21 12/05/2021 115000003721 CT-E/11-05/21 Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías y la Dirección General de Responsabilidades Administrativas. Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 11aExt-2021.pdf
2021 01/01/2021 30/06/2021 CT-E/11/21 12/05/2021 115000009921 CT-E/11-06/21 Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 11aExt-2021.pdf
2021 01/01/2021 30/06/2021 CT-E/11/21 12/05/2021 115000050121 CT-E/11-07/21 Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 11aExt-2021.pdf
2021 01/01/2021 30/06/2021 CT-E/12/21 19/05/2021 115000119820 CT-E/12-01/21 Dirección General de Responsabilidades Administrativas. Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 12aExt-2021.pdf
2021 01/01/2021 30/06/2021 CT-E/12/21 19/05/2021 115000147820 CT-E/12-02/21 Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías, la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial. Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 12aExt-2021.pdf
2021 01/01/2021 30/06/2021 CT-E/12/21 19/05/2021 115000003921 CT-E/12-03/21 Dirección General de Administración y Finanzas, la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial. Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 12aExt-2021.pdf
2021 01/01/2021 30/06/2021 CT-E/12/21 19/05/2021 115000017321 CT-E/12-04/21 Dirección General de Coordinación de Órganos Internos
de Control Sectorial y la Dirección General de Responsabilidades Administrativas
Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 12aExt-2021.pdf
2021 01/01/2021 30/06/2021 CT-E/12/21 19/05/2021 115000018721 CT-E/12-05/21 Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías y la Dirección General de Responsabilidades Administrativas Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 12aExt-2021.pdf
2021 01/01/2021 30/06/2021 CT-E/12/21 19/05/2021 115000029921 CT-E/12-06/21 Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial y la Dirección General de Responsabilidades Administrativas Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 12aExt-2021.pdf
2021 01/01/2021 30/06/2021 CT-E/12/21 19/05/2021 115000033921 CT-E/12-07/21 Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías y la Dirección General de Responsabilidades Administrativas Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 12aExt-2021.pdf
2021 01/01/2021 30/06/2021 CT-E/12/21 19/05/2021 Obligación de transparencia establecida en la fracción XIII del articulo 121
de la LTAIPRCCDMX,
CT-E/12-08/21 Dirección General de Responsabilidades
Administrativas
Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 12aExt-2021.pdf
2021 01/01/2021 30/06/2021 CT-E/13/21 03/06/2021 115000163020 CT-E/13-02/21 Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías y la Dirección General de Responsabilidades Administrativas Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 13aExt-2021.pdf
2021 01/01/2021 30/06/2021 CT-E/13/21 03/06/2021 115000164520 CT-E/13-03/21 Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 13aExt-2021.pdf
2021 01/01/2021 30/06/2021 CT-E/13/21 03/06/2021 115000168420 CT-E/13-04/21 Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías y la Dirección General de Responsabilidades Administrativas Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 13aExt-2021.pdf
2021 01/01/2021 30/06/2021 CT-E/13/21 03/06/2021 115000174720 CT-E/13-05/21 Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías y la Dirección General de Responsabilidades Administrativas Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 13aExt-2021.pdf
2021 01/01/2021 30/06/2021 CT-E/13/21 03/06/2021 115000018921 CT-E/13-06/21 Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 13aExt-2021.pdf
2021 01/01/2021 30/06/2021 CT-E/13/21 03/06/2021 115000019421 CT-E/13-07/21 Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 13aExt-2021.pdf
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2021 01/01/2021 30/06/2021 CT-E/13/21 03/06/2021 115000058821 CT-E/13-10/21 Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial. Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 13aExt-2021.pdf
2021 01/01/2021 30/06/2021 CT-E/13/21 03/06/2021 115000062121 CT-E/13-11/21 Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial y la Dirección General de Responsabilidades Administrativas Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 13aExt-2021.pdf
2021 01/01/2021 30/06/2021 CT-E/14/21 09/06/2021 115000088420 CT-E/14-01/21 Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de
Control Sectorial
Acceso restringido confidencial Confirma Mayoría de votos 14aExt-2021.pdf
2021 01/01/2021 30/06/2021 CT-E/14/21 09/06/2021 115000148620 CT-E/14-02/21 Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial, la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Acceso restringido confidencial Confirma Mayoría de votos 14aExt-2021.pdf
2021 01/01/2021 30/06/2021 CT-E/14/21 09/06/2021 115000026621 CT-E/14-03/21 Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Acceso restringido reservada Confirma Mayoría de votos 14aExt-2021.pdf
2021 01/01/2021 30/06/2021 CT-E/14/21 09/06/2021 115000030021 CT-E/14-04/21 Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial y la Dirección General de Responsabilidades Administrativas Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 14aExt-2021.pdf
2021 01/01/2021 30/06/2021 CT-E/14/21 09/06/2021 115000041221 CT-E/14-05/21 Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 14aExt-2021.pdf
2021 01/01/2021 30/06/2021 CT-E/14/21 09/06/2021 115000067021 CT-E/14-06/21 Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 14aExt-2021.pdf
2021 01/01/2021 30/06/2021 CT-E/14/21 09/06/2021 115000003121 CT-E/14-07/21 Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 14aExt-2021.pdf
2021 01/01/2021 30/06/2021 CT-E/15/21 23/06/2021 ACUERDO DEL CRITERIO ADOPTADO POR EL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA DE LA SCGCDMX RESPECTO DE LAS DECLARACIONES
PATRIMONIALES
CT-E/15-01/21 Artículo 29 de la Ley de Responsabilidades
Administrativas de la Ciudad de México
Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 15aExt-2021.pdf
2021 01/01/2021 30/06/2021 CT-E/15/21 23/06/2021 115000101120 CT-E/15-02/21 Dirección General de Responsabilidades Administrativas Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 15aExt-2021.pdf
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Órganos Internos de Control en Alcaldías
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Responsabilidades Administrativas
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Responsabilidades Administrativas
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Órganos Internos de Control en Alcaldias
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Administrativas
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Administrativas
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2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/33/2021 20/10/2021 Obligación de Transparencia fracción XXXIX del artículo 121 de la LTAIPRCCDMX CT-E/33-02/21 Dirección General de Responsabilidades
Administrativas
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2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/33/2021 20/10/2021 115000145921 CT-E/33-03/21 Organo Interno de Control en la Procuraduría social de la Ciudad de México  Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 33aExt-2021.pdf
2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/33/2021 20/10/2021 90161821000172 CT-E/33-04/21 Organo Interno de Control en la Alcaldía Coyoacán  Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 33aExt-2021.pdf
2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/33/2021 20/10/2021 90161821000182 CT-E/33-05/21 Dirección de Contraloría Ciudadana  Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 33aExt-2021.pdf
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2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/33/2021 20/10/2021 90161821000198 CT-E/33-11/21 Dirección General de Responsabilidades Administrativas y la  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial  Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 33aExt-2021.pdf
2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/33/2021 20/10/2021 90161821000215 CT-E/33-12/21 Organo Interno de Control en Servicios de Salud Pública  Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 33aExt-2021.pdf
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2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/34/2021 27/10/2021 115000127420 CT-E/34-01/21 Dirección General de Responsabilidades
Administrativas
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2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/34/2021 27/10/2021 901618210000206 CT-E/34-02/21 Dirección General de Responsabilidades
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2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/34/2021 27/10/2021 901618210000229 CT-E/34-05/21 Dirección General de Administración y Finanzas Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 34aExt-2021.pdf
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Administrativas y el OIC de la Secretaría de la Contraluría General 
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Administrativas y el OIC de la Secretaría de la Contraluría General 
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2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/40/2021 08/12/2021 90161821000412 CT-E/40-05/21 Dirección General de Responsabilidades Administrativas, Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías y Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 40aExt-2021.pdf
2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/40/2021 08/12/2021 90161821000413 CT-E/40-06/21 Dirección General de Responsabilidades Administrativas Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 40aExt-2021.pdf
2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/40/2021 08/12/2021 90161821000422 CT-E/40-07/21 Dirección General de Responsabilidades Administrativas y OIC en la Alcaldía Coyoacán Acceso restringido confidencial Confirma Mayoría de votos 40aExt-2021.pdf
2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/40/2021 08/12/2021 90161821000432 CT-E/40-08/21 Dirección General de Administración y Finanzas Acceso restringido confidencial Confirma Mayoría de votos 40aExt-2021.pdf
2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/40/2021 08/12/2021 90161821000455 CT-E/40-09/21 OIC en la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 40aExt-2021.pdf
2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/40/2021 08/12/2021 90161821000443 CT-E/40-10/21 Dirección de Contraloría Ciudadana Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 40aExt-2021.pdf
2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/41/2021 15/12/2021 90161821000456 CT-E/41-01/21 OIC en la en la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 41aExt-2021.pdf
2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/41/2021 15/12/2021 90161821000473 CT-E/41-02/21 Dirección General de Responsabilidades Administrativas,  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías y Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 41aExt-2021.pdf
2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/41/2021 15/12/2021 90161821000482 CT-E/41-03/21 Dirección General de Responsabilidades Administrativas,  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías y Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 41aExt-2021.pdf
2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/41/2021 15/12/2021 90161821000490 CT-E/41-04/21 OIC en Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 41aExt-2021.pdf
2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/41/2021 15/12/2021 90161821000491 CT-E/41-05/21 Dirección General de Responsabilidades Administrativas Y OIC en la Alcaldía Benito Juárez Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 41aExt-2021.pdf
2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/41/2021 15/12/2021 90161821000429 CT-E/41-06/21 OIC en la en la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 41aExt-2021.pdf
2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/41/2021 15/12/2021 90161821000448 CT-E/41-07/21 OIC en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 41aExt-2021.pdf
2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/42/2021 22/12/2021 90161821000468 CT-E/42-01/21 OIC en la en la Alcaldía de Miguel Hidalgo Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 42aExt-2021.pdf
2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/42/2021 22/12/2021 90161821000480 CT-E/42-02/21 OIC en el Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 42aExt-2021.pdf
2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/42/2021 22/12/2021 90161821000511 CT-E/42-03/21 Dirección General de Responsabilidades Administrativas,  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial y Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 42aExt-2021.pdf
2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/42/2021 22/12/2021 90161821000515 CT-E/42-04/21 Dirección General de Responsabilidades Administrativas y OIC en la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 42aExt-2021.pdf
2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/42/2021 22/12/2021 90161821000447 CT-E/42-05/21 OIC en la en la Alcaldía Coyoacán Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 42aExt-2021.pdf
2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/42/2021 22/12/2021 90161821000513 CT-E/41-06/21 OIC en el Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 42aExt-2021.pdf

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Ejericicio Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) Número de sesión en la que se realizó la reserva Tipo de reserva (Completa/Parcial) Características de la información Justificación Fecha de inicio de la reserva Fecha de término de la reserva Plazo de reserva Partes que se reservan Prórroga Área que generó la información Área(s) responsable(s) de la información
2021 01/01/2021 30/06/2021 CT-E/03/2021 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva. 24/02/2021 24/02/2022 1 año Acta Entrega Recepción de la Dirección General de Servicios Juridicos y Gobierno de la entonces Delegación Miguel Hidalgo y sus anexos los cuales forman parte del expediente CI/MH/D/0068/2019 No Órgano Político Administrativo en Miguel Hidalgo Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2021 01/01/2021 30/06/2021 CT-E/03/2021 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva. 24/02/2021 30/09/2021 7 meses Expediente CI/MH/D/0120/2019 No Órgano Interno de Control de Alcaldía Miguel Hidalgo Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2021 01/01/2021 30/06/2021 CT-E/04/2021 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva. 10/03/2021 10/06/2023 2 años 3 meses Expediente CI/BJU/D/84/2020 No Órgano Interno de Control de Alcaldía Benito Juárez Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2021 01/01/2021 30/06/2021 CT-E/04/2021 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva. 10/03/2021 10/09/2023 2 años 6 meses Expediente CI/XOC/D/110/2020 No Órgano Interno de Control de Alcaldía Xochimilco Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2021 01/01/2021 30/06/2021 CT-E/05/2021 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la a Fracción VII del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ya que se trata de un procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio y hasta en tanto no se determine que la sentencia ha causado estado, la información se mantendrá reservada. 24/03/2021 24/03/2024 3 años Expedientes CI/SEDEMA/D/0125/2018 y CI/SEDEMA/D0094/2018 No Órgano Interno de Control en la Secretaría del Medio Ambiente Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2021 01/01/2021 30/06/2021 CT-E/05/2021 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, considerando así que el hecho de dar a conocer información de las auditorías programadas durante dicho ejercicio, obstruiría las actividades de verificación, inspección y auditoría encaminadas a verificar el cumplimiento de las leyes, ya que vulneraría los resultados al prevenir a las áreas auditadas sobre los rubros a revisar. 24/03/2021 13/04/2021 15 días PAA 2021 del segundo trimestre No Órgano Interno de Control en la Secretaría del Medio Ambiente Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2021 01/01/2021 30/06/2021 CT-E/05/2021 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, considerando así que el hecho de dar a conocer información de las auditorías programadas durante dicho ejercicio, obstruiría las actividades de verificación, inspección y auditoría encaminadas a verificar el cumplimiento de las leyes, ya que vulneraría los resultados al prevenir a las áreas auditadas sobre los rubros a revisar. 24/03/2021 24/07/2021 4 meses PAA 2021 del tercer trimestre No Órgano Interno de Control en la Secretaría del Medio Ambiente Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2021 01/01/2021 30/06/2021 CT-E/05/2021 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, considerando así que el hecho de dar a conocer información de las auditorías programadas durante dicho ejercicio, obstruiría las actividades de verificación, inspección y auditoría encaminadas a verificar el cumplimiento de las leyes, ya que vulneraría los resultados al prevenir a las áreas auditadas sobre los rubros a revisar. 24/03/2021 24/10/2021 7 meses PAA del cuarto trimestre No Órgano Interno de Control en la Secretaría del Medio Ambiente Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2021 01/01/2021 30/06/2021 CT-E/06/2021 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva. 07/04/2021 23/09/2023 2 años 5 meses Diligencias de investigación incorporadas al expediente CI/SUD/D/006/2020 que se abrio con motivo de los hechos denunciados en el SIDEC1910790DENC No Órgano Interno de Control en Servicios de Salud Pública Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2021 01/01/2021 30/06/2021 CT-E/07/2021 Parcial Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la a Fracción VII del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ya que se trata de un procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio y hasta en tanto no se determine que la sentencia ha causado estado, la información se mantendrá reservada. 14/04/2021 14/04/2022 1 año Fojas de la 1 a la 50 que integran el expediente CGDGAJRDQD/DEN/234/2018 No Dirección General de Responsabilidades Administrativas Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2021 01/01/2021 30/06/2021 CT-E/07/2021 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, considerando así que el hecho de dar a conocer información de las auditorías programadas durante dicho ejercicio, obstruiría las actividades de verificación, inspección y auditoría encaminadas a verificar el cumplimiento de las leyes, ya que vulneraría los resultados al prevenir a las áreas auditadas sobre los rubros a revisar. 14/04/2021 14/07/2021 3 meses PAA 2021 del tercer trimestre No Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial y la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial y la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2021 01/01/2021 30/06/2021 CT-E/07/2021 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, considerando así que el hecho de dar a conocer información de las auditorías programadas durante dicho ejercicio, obstruiría las actividades de verificación, inspección y auditoría encaminadas a verificar el cumplimiento de las leyes, ya que vulneraría los resultados al prevenir a las áreas auditadas sobre los rubros a revisar. 14/04/2021 14/10/2021 6 meses PAA del cuarto trimestre No Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial y la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial y la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2021 01/01/2021 30/06/2021 CT-E/11/2021 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva. 12/05/2021 12/05/2023 2 años Expediente CI/MEB/D/011/2020 No Órgano Interno de Control en Metrobús Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2021 01/01/2021 30/06/2021 CT-E/14/2021 Parcial Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva. 09/06/2021 09/06/2024 3 años Cuatro oficiosrelacionados con las observaciones del avance físico financiero, mismos que forman parte integral de los expedientes registrados con los números OIC/TLA/D/0056/2021 y OIC/TLA/D/0057/2021 No Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldìas
2021 01/01/2021 30/06/2021 CT-E/14/2021 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la a Fracción VII del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ya que se trata de un procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio y hasta en tanto no se determine que la sentencia ha causado estado, la información se mantendrá reservada. 09/06/2021 09/06/2022 1 año Expediente CI/SEDEMA/D/0125/2018 No Órgano Interno de Control en la Secretaría del Medio Ambiente Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2021 01/01/2021 30/06/2021 CT-E/14/2021 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la Fracción I del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ya que dicha información puede poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física 09/06/2021 09/06/2024 3 años Respecto de las Especificaciones técnicas de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo (Sistemas de Video vigilancia, fotografías del interior de las instalaciones del STC vías, Sistemas de telefonía e interfonia, componente de los sistemas así como su ubicación, diagrama de distribución física de equipos de comunicación y telefonía, Sistemas y equipos de control de acceso, elementos de protección a usuarios, medidas de seguridad del sistema, supervisiones de vía, especificaciones funcionales del CBTC, instalaciones de equipos y cables de la línea, especificaciones de las instalaciones eléctricas, infraestructura de la línea y sus vías; y detalle de diseño y fabricación de los trenes. No Órgano Interno de Control en el Sistema de Transporte Colectivo Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2021 01/01/2021 30/06/2021 CT-E/15/2021 Parcial Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la Fracción I del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de las personas servidoras públicas, hasta en tanto no sea emitida la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada 21/04/2021 21/06/2024 3 meses Recomendaciones (ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS CONTENIDAS EN LAS CÉDULAS DE OBSERVACIONES) y sus respuestas (OFICIOS GENERADOS POR LAS ÁREAS AUDITADAS PARA ATENDER AQUÉLLAS) dentro de las auditorías cuyos resultados no fueron solventados del último trimestre de 2019 No Órgano Interno de Control en la Alcaldía Iztapalapa Dirección General de Coordinación de Órganos Internos en Alcaldías
2021 01/01/2021 30/06/2021 CT-E/15/2021 Parcial Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva. 01/04/2021 31/01/2022 1 año 9 meses (ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS CONTENIDAS EN LAS CÉDULAS DE OBSERVACIONES) y sus respuestas (OFICIOS EMITIDOS POR LAS ÁREAS AUDITADAS PARA DAR ATENCIÓN A AQUÉLLAS) dentro de los resultados de las auditorías que no fueron solventados del último trimestre de 2019. A-1/2019 Protección Civil; A-4/2019 Adquisiciones y A-7/2019 No Órgano Interno de Control en la Alcaldía Iztapalapa Dirección General de Coordinación de Órganos Internos en Alcaldías
2021 01/01/2021 30/06/2021 CT-E/15/2021 Parcial Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva. 23/06/2021 23/10/2021 4 meses Expediente de la Verificación V-1/2019, el cual forma parte del expediente de investigación CI/CUAJ/A/0136/2019, sus anexos. No Órgano Interno de Control en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2021 01/01/2021 30/06/2021 CT-E/16/2021 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva. 30/06/2021 10/09/2023 2 años 3 meses Expediente CI/XOC/D/110/2020, No Órgano Interno de Control de la Alcaldía Xochimilco Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías.
2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/20/2021 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la a Fracción VII del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ya que se trata de un procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio y hasta en tanto no se determine que la sentencia ha causado estado, la información se mantendrá reservada. 21/07/2021 21/07/2022 1 año  Constancias que integran el expediente CI/SMA/D/0139/2013 así como la resolución administrativa que obra dentro del mismo expediente  Si Órgano Interno de Control de la Secretaria del Medio Ambiente Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial 
2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/21/2021 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la a Fracción VII del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ya que se trata de un procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio y hasta en tanto no se determine que la sentencia ha causado estado, la información se mantendrá reservada. 04/08/2021 04/08/2024 3 años  Procedimiento Administrativo Disciplinario SCGDGRADSR 0034/2019 No Dirección General de Responsabilidades Administrativas Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/21/2021 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 183  de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, considerando así que el hecho de dar a conocer información de las auditorías programadas durante dicho ejercicio, obstruiría las actividades de verificación, inspección y auditoría encaminadas a verificar el cumplimiento de las leyes, ya que vulneraría los resultados al prevenir a las áreas auditadas sobre los rubros a revisar. 04/08/2021 04/11/2021 4 meses Las Recomendaciones, Acciones Preventivas  y Correctivas, Observaciones y los seguimientos contemplados en el Informe al Cuarto Trimestre de 2020 y en el Informe del Primer Trimestre 2021.  V-5/2019 No Órgano Interno de Control de Alcaldía de Azcapotzalco  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías 
2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/21/2021 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 183  de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, considerando así que el hecho de dar a conocer información de las auditorías programadas durante dicho ejercicio, obstruiría las actividades de verificación, inspección y auditoría encaminadas a verificar el cumplimiento de las leyes, ya que vulneraría los resultados al prevenir a las áreas auditadas sobre los rubros a revisar. 04/08/2021 04/11/2023 2 años 3 meses Los expedientes de investigación CI/AZC/A/0127/2020; CI/AZC/A/0098/2020; CI/AZC/A/0099/2020; CI/AZC/A/0197/2020; CI/AZC/A/0156/2020; CI/AZC/A/0154/2020; CI/AZC/A/0155/2020; CI/AZC/A/0146/2020; CI/AZC/A/0135/2020; CI/AZC/A/0097/2020; CI/AZC/A/0089/2020; CI/AZC/A/0100/2020; CI/AZC/A/0101/2020 los cuales han derivado de las Auditorias e intervenciones A-04/2018; R-04/2018; V-01/2018; A-02/2019; A-06/2019; V-02/2019 y V-03/2019.  No Órgano Interno de Control de Alcaldía de Azcapotzalco  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías 
2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/21/2021 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva. 04/08/2021 04/06/2024 2 años 10 meses Expediente SCG/DGRA/DADI/176/2021 No Dirección General de Responsabilidades Administrativas Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/21/2021 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 183  de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, considerando así que el hecho de dar a conocer información de las auditorías programadas durante dicho ejercicio, obstruiría las actividades de verificación, inspección y auditoría encaminadas a verificar el cumplimiento de las leyes, ya que vulneraría los resultados al prevenir a las áreas auditadas sobre los rubros a revisar. 04/08/2021 04/02/2022 6 meses a) Oficio de inicio o ejecución de auditoria interna; b) Observaciones de auditoria interna emitidas en cada una de ellas; c) Informe de auditoria interna con sus correspondientes observaciones que forman parte de la auditoria. A-4/2018; A-5/2018 y A-7/2019 No Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial y la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial y la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/21/2021 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva. 04/08/2021 04/08/2022 1 año Para las auditorias de obra pública que se inicio investigación en el 2018 No Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial y la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial y la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/21/2021 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 183  de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, considerando así que el hecho de dar a conocer información de las auditorías programadas durante dicho ejercicio, obstruiría las actividades de verificación, inspección y auditoría encaminadas a verificar el cumplimiento de las leyes, ya que vulneraría los resultados al prevenir a las áreas auditadas sobre los rubros a revisar. 04/08/2021 04/08/2023 2 años Para las auditorias de obra pública que se inicio investigación en el 2019  No Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial y la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial y la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/21/2021 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 183  de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, considerando así que el hecho de dar a conocer información de las auditorías programadas durante dicho ejercicio, obstruiría las actividades de verificación, inspección y auditoría encaminadas a verificar el cumplimiento de las leyes, ya que vulneraría los resultados al prevenir a las áreas auditadas sobre los rubros a revisar. 04/08/2021 04/08/2024 3 años Para las auditorias de obra pública que se inicio investigación en el 2020 y 2021 No Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial y la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial y la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/21/2021 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la a Fracción VII del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ya que se trata de un procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio y hasta en tanto no se determine que la sentencia ha causado estado, la información se mantendrá reservada. 04/08/2021 04/02/2022 6 meses a) Oficio de inicio o ejecución de auditoria interna; b) Observaciones de auditoria interna emitidas en cada una de ellas; c) Informe de auditoria interna con sus correspondientes observaciones, d) Dictamen tecnico de auditoria interne, e) Oficio de vista Auditorias prácticadas en 2018  No  Órgano Interno de Control en la Secretaría del Medio Ambiente Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/21/2021 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la a Fracción VII del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ya que se trata de un procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio y hasta en tanto no se determine que la sentencia ha causado estado, la información se mantendrá reservada. 04/08/2021 04/08/2022 1 año a) Oficio de inicio o ejecución de auditoria interna; b) Observaciones de auditoria interna emitidas en cada una de ellas; c) Informe de auditoria interna con sus correspondientes observaciones, d) Dictamen tecnico de auditoria interne, e) Oficio de vista Auditorias prácticadas en 2019 No  Órgano Interno de Control en la Secretaría del Medio Ambiente Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/22/2021 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva. 18/08/2021 18/08/2024 3 años Los oficios relacionados con las observaciones del avance fisico financiero que forman parte de los expedientes OIC/TLA/D/0056/2021 y OIC/TLA/D/0057/2021 No  Órgano Interno de Control en Tlalpan  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/22/2021 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la a Fracción VII del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ya que se trata de un procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio y hasta en tanto no se determine que la sentencia ha causado estado, la información se mantendrá reservada. 18/08/2021 18/08/2022 1 año Expediente CI/SOS/A/0188/2015 por parte de Dirección General de Organos Internos de Control Sectorial y el procedimiento administrativo disciplinario CGDGAJR DRS 0113/2014 por parte de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas  No Órgano Interno de Control en la Secretaria de Obras y Servicios y Dirección de Substanciación y Resolución Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial y la Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/22/2021 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva. 18/08/2021 18/02/2023 1 año 6 meses Documentos de todas las quejas, denuncias, señalamientos de los expedientes SCG/DGRA/DADI/030/2020 No Dirección General de Responsabilidades Administrativas Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/22/2021 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva. 18/08/2021 18/08/2023 2 años Documentos de todas las quejas, denuncias, señalamientos de los expedientes  SCG/DGRA/DADI/170/2020  No Dirección General de Responsabilidades Administrativas Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/22/2021 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva. 18/08/2021 18/08/2024 2 años 6 meses Documentos de todas las quejas, denuncias, señalamientos de los expedientes SCG/DGRA/DADI/072/2020 No Dirección General de Responsabilidades Administrativas Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/22/2021 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la a Fracción VII del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ya que se trata de un procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio y hasta en tanto no se determine que la sentencia ha causado estado, la información se mantendrá reservada. 18/08/2021 18/08/2022 1 año Informes de auditorias: Auditoria 17G/2014; Auditoria 18G/2014; Auditoria 20g/2014; mismas que obran dentro de los expedientes CI/SOS/A/128/2014,CI/SOS/A128/2014 y CI/SOS/A188/2015 No Órgano Interno de Control en la Secretaria de Obras y Servicios Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial 
2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/22/2021 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva. 18/08/2021 18/08/2024 3 años Informe de Auditoria A-3/2019. Expediente OIC/SOBSE/D/060/2021 No Órgano Interno de Control en la Secretaria de Obras y Servicios Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial 
2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/22/2021 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva. 18/08/2021 18/08/2022 1 año Informe de Auditoria A-3/2019. Expediente OIC/SOBSE/PRA/001/2021 No Órgano Interno de Control en la Secretaria de Obras y Servicios Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial 
2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/22/2021 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la a Fracción VII del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ya que se trata de un procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio y hasta en tanto no se determine que la sentencia ha causado estado, la información se mantendrá reservada. 18/08/2021 18/08/2022 1 año Informe final Completo conforme al Contrato CG-DGASG-061-20214. Copia del oficio CG/CISOBSE/2078/2014. Informe completo que consta de tres carpetas mediante ofico CG/CISOBSE/2310/2015. Al ser constancias que forman parte integral del expediente CI/SOS/A/188/2015 No Órgano Interno de Control en la Secretaria de Obras y Servicios Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial 
2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/22/2021 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva. 18/08/2021 18/08/2024 3 años Copias simples de los folios solicitados mismos que forman parte integral del expediente CI/SVI/D/068/2020 No Órgano Interno de Control en la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial 
2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/24/2021 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva. 01/09/2021 31/12/2022 4 meses Expedientes CI/IZTAC/D/0579/2018, CI/IZTAC/D/0561/2018, CI/IZTAC/D/0590/2018, CI/IZTAC/D/0591/2018, CI/IZTAC/D/0605/2018, CI/IZTAC/D/0606/2018, CI/IZTAC/D/0328/2018 y CI/IZTAC/D/0284/2018 No Órgano Interno de Control en Iztacalco  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos en Alcaldías
2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/24/2021 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva. 01/09/2021 01/09/2022 1 año  Expedientes OIC/IZTAC/D/0109/2019, OIC/IZTAC/D/0026/2019, OIC/IZTAC/D/0031/2019, OIC/IZTAC/D/0152/2019 y CI/IZTAC/D/0137/2019 No Órgano Interno de Control en Iztacalco  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos en Alcaldías
2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/24/2021 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva. 01/09/2021 01/09/2023 2 años Expedientes OIC/IZTAC/D/0086/2020, OIC/IZTAC/D/0099/2020, OIC/IZTAC/D/0069/2020, OIC/IZTAC/D/0062/2020, OIC/IZTAC/D/0104/2020, OIC/IZTAC/D/0030/2020, OIC/IZTAC/D/0057/2020, OIC/IZTAC/D/0060/2020 y OIC/IZTAC/D/0070/2020 No Órgano Interno de Control en Iztacalco  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos en Alcaldías
2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/24/2021 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva. 01/09/2021 01/09/2024 3 años Expedientes OIC/IZTAC/D/0008/2021, OIC/IZTAC/D/0009/2021 y OIC/IZTAC/D/0015/2021. No Órgano Interno de Control en Iztacalco  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos en Alcaldías
2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/24/2021 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva. 01/09/2021 31/12/2022 4 meses  Expedientes CI/IZTAC/D/0456/2018, CI/IZTAC/D/0328/2018 y CI/IZTAC/D/0605/2018 No Órgano Interno de Control en Iztacalco  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos en Alcaldías
2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/24/2021 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva. 01/09/2021 01/09/2022 1 año   Expedientes CI/IZTAC/D/0106/2019  y CI/IZTAC/D/0114/2019 No Órgano Interno de Control en Iztacalco  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos en Alcaldías
2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/24/2021 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva. 01/09/2021 01/09/2023 2 años  Expedientes OIC/IZTAC/D/0062/2020, OIC/IZTAC/D/0054/2020, OIC/IZTAC/D/0053/2020, OIC/IZTAC/D/0050/2020, OIC/IZTAC/D/0041/2020 y OIC/IZTAC/D/0080/2020 No Órgano Interno de Control en Iztacalco  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos en Alcaldías
2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/24/2021 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva. 01/09/2021 01/09/2024 3 años  Expediente OIC/IZTAC/D/001/2021 No Órgano Interno de Control en Iztacalco  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos en Alcaldías
2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/24/2021 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 183  de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, considerando así que el hecho de dar a conocer información de las auditorías programadas durante dicho ejercicio, obstruiría las actividades de verificación, inspección y auditoría encaminadas a verificar el cumplimiento de las leyes, ya que vulneraría los resultados al prevenir a las áreas auditadas sobre los rubros a revisar. 01/09/2021 01/03/2022 6 meses  Oficios AIZT/DGCP/0013/2021, AIZT/DGA/278/2021 y AIZT/DGODU/018/2021 No Órgano Interno de Control en Iztacalco  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos en Alcaldías
2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/24/2021 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva. 01/09/2021 31/12/2021 4 meses  Expedientes CI/IZTAC/D/0456/2018, CI/IZTAC/D/0284/2018 y CI/IZTAC/D/0336/2018 No Órgano Interno de Control en Iztacalco  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos en Alcaldías
2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/24/2021 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva. 01/09/2021 01/09/2022 1 año  Expedientes OIC/IZC/D/0106/2019, OIC/IZC/D/0018/2019, OIC/IZC/D/0115/2019, OIC/IZC/D/0236/2019 y OIC/IZC/D/0220/2019 No Órgano Interno de Control en Iztacalco  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos en Alcaldías
2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/24/2021 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva. 01/09/2021 01/09/2024 3 años  Expediente OIC/IZC/D/0005/2021, OIC/IZC/D/0010/2021, OIC/IZC/D/0015/2021 y OIC/IZC/D/0006/2021 No Órgano Interno de Control en Iztacalco  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos en Alcaldías
2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/24/2021 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 183  de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, considerando así que el hecho de dar a conocer información de las auditorías programadas durante dicho ejercicio, obstruiría las actividades de verificación, inspección y auditoría encaminadas a verificar el cumplimiento de las leyes, ya que vulneraría los resultados al prevenir a las áreas auditadas sobre los rubros a revisar. 01/09/2021 01/03/2022 6 meses  Oficios AIZT/SESPA/459/2021, AIZT/SESPA/471/2021, AIZT/SESPA/459/2021, AIZT/SESPA/450/2021, AIZT/SMM/060/2021, S.C.S/001/2021,  S.C.S/003/2021,  S.C.S/004/2021,  S.C.S/005/2021,  S.C.S/006/2021,  S.C.S/007/2021,  S.C.S/009/2021,  S.C.S/010/2021,  S.C.S/011/2021,  S.C.S/012/2021,  S.C.S/014/2021 y S.C.S/015/2021 No Órgano Interno de Control en Iztacalco  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos en Alcaldías
2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/24/2021 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 183  de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, considerando así que el hecho de dar a conocer información de las auditorías programadas durante dicho ejercicio, obstruiría las actividades de verificación, inspección y auditoría encaminadas a verificar el cumplimiento de las leyes, ya que vulneraría los resultados al prevenir a las áreas auditadas sobre los rubros a revisar. 01/09/2021 01/10/2021 1 mes Cuarto trimestre 2021 No Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial 
2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/24/2021 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la a Fracción VII del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ya que se trata de un procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio y hasta en tanto no se determine que la sentencia ha causado estado, la información se mantendrá reservada. 01/09/2021 15/08/2022 11 meses 2 semanas  Expendiente CI/SOS/A/0162/2014 No Órgano Interno de Control en la Secretaria de Obras y Servicios Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial 
2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/24/2021 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 183  de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, considerando así que el hecho de dar a conocer información pueda poner en riesgo la vida, segurida o salud de una persona fisica  01/09/2021 01/09/2024 3 años Fundamentanción y motivación de la asignación de escoltas o guarda espaldas que custodian al Secretario de la Contraloria General de la Ciudad de México, precisar cargo al presupuesto, monto de la remuneración a cada escolta, numero de escoltas asignados y fecha de asignación.  No Oficina del Seretario de la Secretaria  de la Contraloria General de la Ciudad de México  Oficina del Seretario de la Secretaria  de la Contraloria General de la Ciudad de México 
2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/25/2021 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la a Fracción VII del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ya que se trata de un procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio y hasta en tanto no se determine que la sentencia ha causado estado, la información se mantendrá reservada. 08/09/2021 08/09/2022 1 año  Resoluciones administrativas que forman parte de los expdientes CI/SOS/A/0188/2015, CI/SOS/D/0228/2014, CI/SOS/A/0298/2015, CI/SOS/A/0273/2017, CI/SOS/A/0385/2017, CI/SOS/D/0112/2016, CI/SOS/A/0230/2016, CI/SOS/D/0127/2016, CI/SOS/A/0254/2015, CI/SOS/D/0209/2015 y CI/SOS/D/0134/2015 No Órgano Interno de Control en la Secretaria de Obras y Servicios Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial 
2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/25/2021 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 183  de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, considerando así que el hecho de dar a conocer información de las auditorías programadas durante dicho ejercicio, obstruiría las actividades de verificación, inspección y auditoría encaminadas a verificar el cumplimiento de las leyes, ya que vulneraría los resultados al prevenir a las áreas auditadas sobre los rubros a revisar. 08/09/2021 08/03/2022 6 meses Ordenes; observaciones; acciones correctivas y preventivas; documentos para la atención y solventación; e informes de resultados, mismo que forman parte de las Auditorías e Intervenciones V-1/2019, V-2/2019, V-3/2019, V-4/2019, V-13/2019, A-1/2020, A-2/2019, A-3/2020, A-2/2020, V-10/2019, CI-02/2019, R-01/2019 y V-8/2019 No Órgano Interno de Control en Red de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de México,
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México y Sistema de Transporte
Colectivo. 
Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial 
2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/25/2021 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva. 08/09/2021 08/09/2024 3 años OIC/RTP/D/0040/2021,
OIC/RTP/D/0041/2021,
OIC/RTP/D/027/2021
OIC/RTP/D/028/2021,
OIC/RTP/D/029/2021,
CI/STC/D/0003/2021.
No Órgano Interno de Control en Red de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de México,
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México y Sistema de Transporte
Colectivo. 
Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial 
2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/25/2021 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva. 08/09/2021 08/09/2023 2 años OIC/RTP/D/0011/2020,
OIC/RTP/D/0012/2020,
OIC/RTP/D/0013/2020,
CI/DIF/D/029/2020.
No Órgano Interno de Control en Red de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de México,
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México y Sistema de Transporte
Colectivo. 
Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial 
2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/25/2021 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva. 08/09/2021 08/09/2022 1 año  OIC/RTP/A/0095/2019,
OIC/RTP/0096/2019,
OIC/RTP/A/0097/2019,
OIC/RTP/D/0132/2019
OIC/RTP/D/0133/2019,
CI/DIF/D/0217/2019,
CI/DIF/D/0215/2019.
No Órgano Interno de Control en Red de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de México,
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México y Sistema de Transporte
Colectivo. 
Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial 
2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/25/2021 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la a Fracción VII del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ya que se trata de un procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio y hasta en tanto no se determine que la sentencia ha causado estado, la información se mantendrá reservada. 08/09/2021 08/09/2023 1 mes Documentos de la de la auditoria A-1/2019,
mismo que obran dentro de los expedientes
con nomenclatura CI/STC/D/0153/2019,
CI/STC/D/0154/2019, CI/STC/D/0155/2019.
CI/STC/D/0156/2019, CI/STC/D/0157/2019,
CI/STC/D/0158/2019, CI/STC/D/0159/2019,
CI/STC/D/0160/2019, CI/STC/D/0161/2019,
CI/STC/D/0162/2019.
No Órgano Interno de Control en Red de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de México,
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México y Sistema de Transporte
Colectivo. 
Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial 
2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/25/2021 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva. 08/09/2021 08/09/2022 1 año  Documentos solicitados, mismos que forman parte
integral del expediente con nomenclatura
CI/SSP/D/942/2020
No Órgano Interno de Control en la Secretaría de Seguridad Ciudadana Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial 
2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/26/2021 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la a Fracción VII del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ya que se trata de un procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio y hasta en tanto no se determine que la sentencia ha causado estado, la información se mantendrá reservada. 15/09/2021 15/09/2022 1 año  Resoluciones Administrativas
emitidas en 2016 y 2017,
mismas que obran dentro de
los expedientes
CI/SVI/D/139/2013,
CI/SVI/A/179/2014,
CI/SVI/A/0096/2015,
CI/SVI/D/019/2015 y
CI/SVI/D/0008/2016
No Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial 
2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/26/2021 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva. 15/09/2021 18/08/2022 11 meses 3 días Documentos solicitados, mismos que forman parte
integral del expediente con nomenclatura
CI/SSP/D/942/2020
No Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial 
2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/27/2021 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la a Fracción VII del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ya que se trata de un procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio y hasta en tanto no se determine que la sentencia ha causado estado, la información se mantendrá reservada. 22/09/2021 22/09/2024 3 años Expedientes CI/STC/D/0169/2020, CI/STC/D/0085/2021, y CI/STC/D/0116/2021. No Órganos Internos de Control en el Sistema de Transporte Colectivo y en la Secretaría de Obras y
Servicios.
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2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/27/2021 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la a Fracción VII del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ya que se trata de un procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio y hasta en tanto no se determine que la sentencia ha causado estado, la información se mantendrá reservada. 22/09/2021 22/09/2022 1 año  Los expedientes de denuncia número
CI/SOS/D/0228/2014, y de las auditorías 17G, 18G, 20G y 21G relacionadas con la Línea 12 bajo los expedientes CI/SOS/A/0128/2014, CI/SOS/A/0188/2015, CI/SOS/A/0298/2015 y  CI/SOBSE/A/050/2018
No Órgano Interno de Control en la Secretaría de Seguridad Ciudadana Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial 
2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/27/2021 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la a Fracción VII del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ya que se trata de un procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio y hasta en tanto no se determine que la sentencia ha causado estado, la información se mantendrá reservada. 22/09/2021 18/08/2022 10 meses 26 días  CI/SOS/A/0162/2014 Si Órgano Interno de Control en la Secretaría de Seguridad Ciudadana Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial 
2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/27/2021 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la a Fracción VII del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ya que se trata de un procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio y hasta en tanto no se determine que la sentencia ha causado estado, la información se mantendrá reservada. 22/09/2021 22/03/2023 1 año 6 meses Expendiete SCG/DGRA/DADI
/030/2020
Si Órgano Interno de Control en la Secretaría de Seguridad Ciudadana Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial 
2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/27/2021 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la a Fracción VII del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ya que se trata de un procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio y hasta en tanto no se determine que la sentencia ha causado estado, la información se mantendrá reservada. 22/09/2021 22/08/2023 1 año 11 meses Expendiente SCG/DGRA/DADI
/170/2020
Si Órgano Interno de Control en la Secretaría de Seguridad Ciudadana Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial 
2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/27/2021 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la a Fracción VII del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ya que se trata de un procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio y hasta en tanto no se determine que la sentencia ha causado estado, la información se mantendrá reservada. 22/09/2021 22/03/2024 2 años 6 meses Expendiente SCG/DGRA/DADI
/072/2021
Si Órgano Interno de Control en la Secretaría de Seguridad Ciudadana Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial 
2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/27/2021 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la a Fracción VII del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ya que se trata de un procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio y hasta en tanto no se determine que la sentencia ha causado estado, la información se mantendrá reservada. 22/09/2021 22/06/2024 2 años 9 meses Expendiente SCG/DGRA/DADI
/122/2021
No Órgano Interno de Control en la Secretaría de Seguridad Ciudadana Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial 
2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/27/2021 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la a Fracción VII del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ya que se trata de un procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio y hasta en tanto no se determine que la sentencia ha causado estado, la información se mantendrá reservada. 22/09/2021 22/07/2024 2 años 10 meses Expendiente SCG/DGRA/DADI
/165/2021
No Órgano Interno de Control en la Secretaría de Seguridad Ciudadana Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial 
2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/27/2021 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva. 22/09/2021 22/09/2024 3 años Expedientes CI/STC/D/0085/2021, CI/STC/D/0116/2021 y OIC/SOBSE/D/143/2021 No Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial 
2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/27/2021 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva. 22/09/2021 22/06/2024 2 años 9 meses Expediente SCG/DGRA/DADI/122/2021 No Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial 
2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/27/2021 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva. 22/09/2021 22/07/2024 2 años 10 meses Expediente SCG/DGRA/DADI/165/2021 No Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial 
2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/27/2021 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la a Fracción VII del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ya que se trata de un procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio y hasta en tanto no se determine que la sentencia ha causado estado, la información se mantendrá reservada. 22/09/2021 04/08/2024 2 años 10 meses y 12 días Procedimiento Administrativo Disciplinario SCG DGRA DSR
0034/2019
No Dirección General de Responsabilidades Administrativas Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/27/2021 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva. 22/09/2021 22/09/2024 3 años Expediente CI/SECITI/D/005/2018 No Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial 
2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/28/2021 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva. 29/09/2021 29/09/2023 2 años  Expendiente OIC/SEDEMA/D/0347/2021 No Órgano Interno de Control en la Secretaría del Medio Ambiente Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/29/2021 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva. 06/10/2021 06/10/2024 3 años  Expediente OIC/OJU/D/0284/2021 No Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial  Organo Interno de Control en la Consejería Jurídoca y Servicios Legales 
2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/29/2021 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la a Fracción VII del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ya que se trata de un procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio y hasta en tanto no se determine que la sentencia ha causado estado, la información se mantendrá reservada. 06/10/2021 06/01/2022 3 meses  Expediente CG DGAJR DRS 0068/ 2018 No Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial Dirección General de Responsabilidades Administrativas    Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/29/2021 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva. 06/10/2021 06/10/2024 3 años  Expediente OIC/OJU/D/0284/2021 No Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial  Organo Interno de Control en la Consejería Jurídoca y Servicios Legales 
2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/31/2021 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la a Fracción VII del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ya que se trata de un procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio y hasta en tanto no se determine que la sentencia ha causado estado, la información se mantendrá reservada. 13/10/2021 13/10/2022 1 año  Expediente CI/ XOC/ 034/2014 No Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial Dirección General de Responsabilidades Administrativas    Organo Interno de Control en la Alcaldía Xochimilco 
2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/31/2021 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 183  de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, considerando así que el hecho de dar a conocer información pueda poner en riesgo la vida, segurida o salud de una persona fisica  13/10/2022 13/10/2022 3 años  Reportes mensuales de adjudicación directa nivel blindaje No Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial y la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Organo Interno de Control en la Secretaría de Seguridad Ciudadana  
2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/31/2021 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva. 13/10/2021 13/01/2024 2 años 3 meses CI/ JDF/ D/0002/2021 No  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial  Organo Interno de Control en la Jefatura de Gobierno
2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/32/2021 Parcial Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción III del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se trata de aquella informacion cuya publicación obstruya la prevención o persecusión de delitos.  18/10/2021 18/10/2024 3 años  Direcciones IP con las que cuenta la Dependencia  No  Dirección General de Administración y Finanzas, Dirección de Mejora Gubernamental  Dirección de Mejora Gubernamental 
2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/33/2021 Parcial Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la a Fracción VII del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ya que se trata de un procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio y hasta en tanto no se determine que la sentencia ha causado estado, la información se mantendrá reservada. 20/10/2021 20/10/2022 1 AÑO 1) OIC/CJU/D/607/ 2019; 2) OIC/JUD/D/002/2020; 3)OIC/ CJU/A/0239/2020 No  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial  Organo Interno de Control en la Consejería Jurídoca y Servicios Legales 
2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/33/2021 Parcial Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la a Fracción VII del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ya que se trata de un procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio y hasta en tanto no se determine que la sentencia ha causado estado, la información se mantendrá reservada. 20/10/2021 20/04/2022 6 MESES   4) CI/CJU/0665/2018; 5) OIC/CJU/D/0665/2018; 6) OICCJU/D/008/2020; 7) OIC/CJU/A/239/2020; 8) OIC/ CJU/ A/ 281/ 2020; 9)CI/CJU/ D/358/2018 No  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial  Organo Interno de Control en la Consejería Jurídoca y Servicios Legales 
2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/33/2021 Parcial Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva. 20/10/2021 20/10/2024 3 años  OIC/CJU/ D/919/ 2021 No  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial  Organo Interno de Control en la Consejería Jurídoca y Servicios Legales 
2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/34/2021 Parcial Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la a Fracción VII del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ya que se trata de un procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio y hasta en tanto no se determine que la sentencia ha causado estado, la información se mantendrá reservada. 21/10/2021 18/08/2022 9 meses, tres semanas y un día CGDGAJR DRS 0113/ 2014 No  Dirección General de Responsabilidades Administrativas Dirección General de Responsabilidades Administrativas
2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/34/2021 Parcial Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la a Fracción VII del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ya que se trata de un procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio y hasta en tanto no se determine que la sentencia ha causado estado, la información se mantendrá reservada. 27/10/2021 18/10/2022 9 Meses 1) CI/SOS/ A/ 0162/2014 No  Dirección General de Responsabilidades Administrativas y la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial Organo Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios 
2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/34/2021 Parcial Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la a Fracción VII del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ya que se trata de un procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio y hasta en tanto no se determine que la sentencia ha causado estado, la información se mantendrá reservada. 27/10/2021 27/10/2022 1 año  2) CI/SOS/D/0228/2014; 3)  CI/SOS/A/0128/2014; 4)  CI/SOS/A/0188/2015; 5)  CI/SOS/A/0298/2015 No  Dirección General de Responsabilidades Administrativas y la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial Organo Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios 
2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/34/2021 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva. 27/10/2021 27/10/2024 3 años  CI/ STC/ D/ 0085/ 2021  No  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial  Organo Interno de Control en el Sistema de Transporte Colectivo Metro 
2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/35/2021 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva. 04/11/2021 04/11/2024 3 años 1) Se observan hechos que pueden relacionarse con probables faltas administrativas (denuncia), misma que fue registrada en el sistema de denuncia ciudadana y turnada al OIC de SEMOVI para su atención; 8) SCG/ DGRA/ SDR/143/2020; 11) SCG/ DGRA/ DSR/ 001/ 2020  No  Dirección General de Responsabilidades Administrativas y la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial Direccion General de Responsabilidades Administrativas 
2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/35/2021 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva. 04/11/2021 04/11/2023 2años 2) SCG/ DGRA/SAR/146/2020; 3) SCG/ DGRA/ DSR/ 028/2020; 4) SCG/ DGRA/ DADI/2275/2021, SCG/ DGRA/ DADI/351/ 2021 y SCG/ DGRA/ DADI/2021; 5) SCG/ DGRA/ SDR/ 028/ 2020; 6) SCG/ DGRA/ SDR/ 028/ 2020; 7) SCG/ DGRA/ DSR/ 001/ 2020; 9) Se observan hechos que pueden relacionarse con probables faltas administrativas (denuncia), misma que fue registrada en el sistema de denuncia ciudadana y turnada al OIC de SEMOVI para su atención; 10) SCG/ DGRA/ DSR/ 001/ 2020 No  Dirección General de Responsabilidades Administrativas y la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial Direccion General de Responsabilidades Administrativas 
2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/37/2021 Parcial Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la a Fracción VII del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ya que se trata de un procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio y hasta en tanto no se determine que la sentencia ha causado estado, la información se mantendrá reservada. 18/11/2021 18/02/2022 3 meses  OIC/SAF/D/0998/2019 Y CI/TLA/D/0522/2019 No  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial Y Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías  Organo Interno de Control en en la Alcaldía Miguel Hidalgo 
2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/38/2021 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la a Fracción VII del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ya que se trata de un procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio y hasta en tanto no se determine que la sentencia ha causado estado, la información se mantendrá reservada. 24/11/2021 24/02/2022 3 meses  OIC/ SS/ D/ 001/ 2021  y su respectiva resolución  No  Organo Interno de Control en la Secretaría de Salud de la CDMX Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial 
2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/39/2021 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la a Fracción IX del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ya que pueden clasificarse como información reservada aquella publicación que por disposición expresa de una ley tengan tal caracter, siempre que sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en la ley mencionada y no la contravengan; así como las previstas en tratados internacionales.  01/12/2021 01/12/2024 3 años  Anexos técnivo relacionados con los equipos de seguridad pública einformación relacionada con las especidicaciones técnicas de las patrullas, informacion relacionada con el expediente CI/ SSP/D/113/2019 No  Órgano Interno de Control en la Secretaría de Seguridad Ciudadana Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial 
2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/40/2021 Parcial Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la a Fracción IX del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ya que pueden clasificarse como información reservada aquella publicación que por disposición expresa de una ley tengan tal caracter, siempre que sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en la ley mencionada y no la contravengan; así como las previstas en tratados internacionales.  08/12/2021 08/12/2024 4 años  Documento de seguridad del Sistema de Datos Personales de la Red de Constralorías Ciudadanas No  Dirección de Contraloría Ciudadana  Dirección de Contraloría Ciudadana 
2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/41/2021 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 183  de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, considerando así que el hecho de dar a conocer información de las auditorías programadas durante dicho ejercicio, obstruiría las actividades de verificación, inspección y auditoría encaminadas a verificar el cumplimiento de las leyes, ya que vulneraría los resultados al prevenir a las áreas auditadas sobre los rubros a revisar. 15/12/2021 15/03/2022 3 meses  Copias de la auditoria numero A-2 /2021 No  Organo Interno de Control en la Alcaldía Cuajimalpa  Dirección General de Coordinación de Órganos Internos en Alcaldías
2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/41/2021 Parcial Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la a Fracción VII del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ya que se trata de un procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio y hasta en tanto no se determine que la sentencia ha causado estado, la información se mantendrá reservada. 15/12/2021 22/02/2022 2 meses y 1 semana OIC/ SS/D/ 001/2021 No  Organo Interno de Control en la Secretaría de Salud de la CDMX Dirección General de Responsabilidades Administrativas y la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/42/2021 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la a Fracción VII del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ya que se trata de un procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio y hasta en tanto no se determine que la sentencia ha causado estado, la información se mantendrá reservada. 22/12/2021 22/12/2022 1 AÑO 1) ci/coy/a/0282/2016, 2) ci/coy/a/0424/2015, 3) ci/coy/a/0575/2015, 4) CI/COY/A/071/2015, 5) CI/COUY/D/416/2014 No  Órgano Interno de Control en la Alcadía Coyoacán  Dirección General de Responsabilidades Administrativas Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías 
2021 01/07/2021 31/12/2021 CT-E/42/2021 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva. 22/12/2021 22/12/2021 3 años  Acta de entrega-recepción de Florencia Serranía Soto  No  Organo Interno de Contro del Sistema de Transporte Colectivo de la CDMX Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial Y Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías 

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Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Fecha de la resolución y/o acta con el formato día/mes/año Hipervínculo al documento de la resolución y/o acta
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A121Fr43D_2021

Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido Cargo o puesto que ocupa en el sujeto obligado Cargo y/o función que desempeña en el Comité de Transparencia Correo electrónico oficial 
2021 01/01/2021 31/03/2021 Janelle del Carmen Jiménez Uscanga Directora de Mejora Gubernamental Presidenta del Comité de Transparencia jjimenezu@cdmx.gob.mx
2021 01/01/2021 31/03/2021 Andrea  Zúñiga  Valadés Jefe de Unidad Departamental de Acceso a la Información Pública y Secretaria Técnica del Comité de Transparencia Secretaria Técnica azuniga@contraloriadf.gob.mx
2021 01/01/2021 31/03/2021 María Isabel  Ramírez Paniagua Subdirectora de Unidad de Transparencia Vocal miramirezp@contraloriadf.gob.mx
2021 01/01/2021 31/03/2021 Arlette  Ruiz  Mendoza Directora de Contraloría Ciudadana Vocal aruizm@contraloriadf.gob.mx
2021 01/01/2021 31/03/2021 Óscar Jovanny  Zavala  Gamboa Director General de Responsabilidades Administrativas Vocal ojzavalag@cdmx.gob.mx
2021 01/01/2021 31/03/2021 Miguel Ángel Pérez Mar Director General de
Normatividad y Apoyo Técnico
Vocal maperezm@contraloriadf.gob.mx
2021 01/01/2021 31/03/2021 Gilberto Camacho Botello Director General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Vocal gcamachob@contraloriadf.gob.mx
2021 01/01/2021 31/03/2021 Brenda Emoé Terán Estrada Directora General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial Vocal beterane@contraloriadf.gob.mx
2021 01/01/2021 31/03/2021 Arturo Salinas Cebrían Director General de Administración y Finanzas Vocal asalinasc@contraloriadf.gob.mx
2021 01/01/2021 31/03/2021 Laura Tapia Núñez Secretaria Particular del Secretario de la Contraloría General Vocal ltapian@contraloriadf.gob.mx
2021 01/01/2021 31/03/2021 María Luisa  Jiménez  Paoletti Asesora “B” del Secretario de la Contraloría General de la Ciudad de México Vocal maria.paoletti@cdmx.gob.mx
2021 01/01/2021 31/03/2021 Daniel Hernández Ramírez Director de Vigilancia Móvil Vocal dhernandezr@contraloriadf.gob.mx
2021 01/01/2021 31/03/2021  Luis  Hernández  Pérez Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de la contraloría General Invitado Permanente lhernandezp@contraloriadf.gob.mx
2021 01/01/2021 31/03/2021 Mercedes  Simoni  Nieves Jefa de Unidad Departamental de Archivo Invitado Permanente msimonin@contraloriadf.gob.mx
2021 01/04/2021 30/06/2021 María Isabel  Ramírez Paniagua Subdirectora de Unidad de Transparencia Presidenta del Comité de Transparencia miramirezp@contraloriadf.gob.mx
2021 01/04/2021 30/06/2021 Andrea  Zúñiga  Valadés Jefe de Unidad Departamental de Acceso a la Información Pública y Secretaria Técnica del Comité de Transparencia Secretaria Técnica azuniga@contraloriadf.gob.mx
2021 01/04/2021 30/06/2021 Lucero del Carmen Martínez  Rosas Directora de Mejora Gubernamental Vocal lcmartinezr@contraloriadf.gob.mx
2021 01/04/2021 30/06/2021 Arlette  Ruiz  Mendoza Directora de Contraloría Ciudadana Vocal aruizm@contraloriadf.gob.mx
2021 01/04/2021 30/06/2021 Óscar Jovanny  Zavala  Gamboa Director General de Responsabilidades Administrativas Vocal ojzavalag@cdmx.gob.mx
2021 01/04/2021 30/06/2021 Miguel Ángel Pérez Mar Director General de
Normatividad y Apoyo Técnico
Vocal maperezm@contraloriadf.gob.mx
2021 01/04/2021 30/06/2021 Gilberto Camacho Botello Director General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Vocal gcamachob@contraloriadf.gob.mx
2021 01/04/2021 30/06/2021 Brenda Emoé Terán Estrada Directora General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial Vocal beterane@contraloriadf.gob.mx
2021 01/04/2021 30/06/2021 Arturo Salinas Cebrían Director General de Administración y Finanzas Vocal asalinasc@contraloriadf.gob.mx
2021 01/04/2021 30/06/2021 Laura Tapia Núñez Secretaria Particular del Secretario de la Contraloría General Vocal ltapian@contraloriadf.gob.mx
2021 01/04/2021 30/06/2021 María Luisa  Jiménez  Paoletti Asesora “B” del Secretario de la Contraloría General de la Ciudad de México Vocal maria.paoletti@cdmx.gob.mx
2021 01/04/2021 30/06/2021 Daniel Hernández Ramírez Director de Vigilancia Móvil Vocal dhernandezr@contraloriadf.gob.mx
2021 01/04/2021 30/06/2021  Luis  Hernández  Pérez Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de la contraloría General Invitado Permanente lhernandezp@contraloriadf.gob.mx
2021 01/04/2021 30/06/2021 Mercedes  Simoni  Nieves Jefa de Unidad Departamental de Archivo Invitado Permanente msimonin@contraloriadf.gob.mx
2021 01/07/2021 30/09/2021 María Isabel  Ramírez Paniagua Subdirectora de Unidad de Transparencia Presidenta del Comité de Transparencia miramirezp@contraloriadf.gob.mx
2021 01/07/2021 30/09/2021 Marianela Quetzali Huerta Méndez Jefe de Unidad Departamental de Acceso a la Información Pública y Secretaria Técnica del Comité de Transparencia Secretaria Técnica mhuertam@contraloriadf.gob.mx
2021 01/07/2021 30/09/2021 Lucero del Carmen Martínez  Rosas Directora de Mejora Gubernamental Vocal lcmartinezr@contraloriadf.gob.mx
2021 01/07/2021 30/09/2021 Arlette  Ruiz  Mendoza Directora de Contraloría Ciudadana Vocal aruizm@contraloriadf.gob.mx
2021 01/07/2021 30/09/2021 Óscar Jovanny  Zavala  Gamboa Director General de Responsabilidades Administrativas Vocal ojzavalag@cdmx.gob.mx
2021 01/07/2021 30/09/2021 Carolina Hernández Luna Directora de Normatividad y Encargada del despacho de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Vocal chernandezl@contraloriadf.gob.mx
2021 01/07/2021 30/09/2021 Gilberto Camacho Botello Director General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Vocal gcamachob@contraloriadf.gob.mx
2021 01/07/2021 30/09/2021 Brenda Emoé Terán Estrada Directora General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial Vocal beterane@contraloriadf.gob.mx
2021 01/07/2021 30/09/2021 Arturo Salinas Cebrían Director General de Administración y Finanzas Vocal asalinasc@contraloriadf.gob.mx
2021 01/07/2021 30/09/2021 Laura Tapia Núñez Secretaria Particular del Secretario de la Contraloría General Vocal ltapian@contraloriadf.gob.mx
2021 01/07/2021 30/09/2021 María Luisa  Jiménez  Paoletti Asesora “B” del Secretario de la Contraloría General de la Ciudad de México Vocal maria.paoletti@cdmx.gob.mx
2021 01/07/2021 30/09/2021 Obed Rubén Ceballos Contreras Director de Vigilancia Móvil Vocal oceballosc@contraloriadf.gob.mx
2021 01/07/2021 30/09/2021 Ivette Naime Javelly Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de la contraloría General Invitado Permanente oic_contraloriageneral@cdmx.gob.mx
2021 01/07/2021 30/09/2021 Mercedes  Simoni  Nieves Jefa de Unidad Departamental de Archivo Invitado Permanente msimonin@contraloriadf.gob.mx
2021 01/10/2021 31/12/2021 José Misael Elorza Ruíz Subdirector de Unidad de Transparencia Presidente del Comité de Transparencia jmelorzar@contraloriadf.gob.mx
2021 01/10/2021 31/12/2021 Berenice Akari Barrón Romo Jefe de Unidad Departamental de Acceso a la Información Pública y Secretaria Técnica del Comité de Transparencia Secretaria Técnica babarronr@contraloriadf.gob.mx
2021 01/10/2021 31/12/2021 Leticia Yuriza  Pimentel  Leyva Directora de Mejora Gubernamental Vocal lypimentell@contraloriadf.gob.mx
2021 01/10/2021 31/12/2021 Alejandra  Sánchez  Díaz Directora de Contraloría Ciudadana Vocal asanchezd@contraloriadf.gob.mx
2021 01/10/2021 31/12/2021 Óscar Jovanny  Zavala  Gamboa Director General de Responsabilidades Administrativas Vocal ojzavalag@cdmx.gob.mx
2021 01/10/2021 31/12/2021 Carolina Hernández Luna Directora de Normatividad y Encargada Provicional del despacho de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Vocal chernandezl@contraloriadf.gob.mx
2021 01/10/2021 31/12/2021 Gilberto Camacho Botello Director General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Vocal gcamachob@contraloriadf.gob.mx
2021 01/10/2021 31/12/2021 Brenda Emoé Terán Estrada Directora General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial Vocal beterane@contraloriadf.gob.mx
2021 01/10/2021 31/12/2021 Arturo Salinas Cebrían Director General de Administración y Finanzas Vocal asalinasc@contraloriadf.gob.mx
2021 01/10/2021 31/12/2021 Laura Tapia Núñez Secretaria Particular del Secretario de la Contraloría General Vocal ltapian@contraloriadf.gob.mx
2021 01/10/2021 31/12/2021 Francisco Javier  Vázquez  Alatriste Asesor “B” del Secretario de la Contraloría General de la Ciudad de México Vocal jvazqueza@contraloriadf.gob.mx
2021 01/10/2021 31/12/2021 Obed Rubén Ceballos Contreras Director de Vigilancia Móvil Vocal oceballosc@contraloriadf.gob.mx
2021 01/10/2021 31/12/2021       Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de la contraloría General Invitado Permanente oic_contraloriageneral@cdmx.gob.mx
2021 01/10/2021 31/12/2021 Mercedes  Simoni  Nieves Jefa de Unidad Departamental de Archivo Invitado Permanente msimonin@contraloriadf.gob.mx

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A121Fr43E_2021

Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Número de sesión Mes Día Hipervínculo al acta de la sesión 
2021 01/01/2021 31/03/2021 CT-O/01/2021 Enero 29 1aOrd-2021.pdf
2021 01/01/2021 31/03/2021 CT-O/02/2021 Abril 28 2aOrd-2021.pdf
2021 01/01/2021 31/03/2021 CT-O/03/2021 Julio 28 3aOrd-2021.pdf
2021 01/01/2021 31/03/2021 CT-O/04/2021 Octubre 27 4aOrd-2021.pdf
2021 01/01/2021 31/03/2021 CT-E/01/2021 Enero 27 1aExt-2021.pdf
2021 01/01/2021 31/03/2021 CT-E/02/2021 Enero 28 2aExt-2021.pdf
2021 01/01/2021 31/03/2021 CT-E/03/2021 Febrero 24 3aExt-2021.pdf
2021 01/01/2021 31/03/2021 CT-E/04/2021 Marzo 10 4aExt-2021.pdf
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2021 01/07/2021 30/09/2021 CT-E/17/2021 Julio 05 17aExt-2021.pdf
2021 01/07/2021 30/09/2021 CT-E/18/2021 Julio 07 18aExt-2021.pdf
2021 01/07/2021 30/09/2021 CT-E/19/2021 Julio 21 19aExt-2021.pdf
2021 01/07/2021 30/09/2021 CT-E/20/2021 Julio 28 20aExt-2021.pdf
2021 01/07/2021 30/09/2021 CT-E/21/2021 Agosto 4 21aExt-2021.pdf
2021 01/07/2021 30/09/2021 CT-E/22/2021 Agosto 18 22aExt-2021.pdf
2021 01/07/2021 30/09/2021 CT-E/23/2021 Agosto 25 23aExt-2021.pdf
2021 01/07/2021 30/09/2021 CT-E/24/2021 Septiembre 01 24aExt-2021.pdf
2021 01/07/2021 30/09/2021 CT-E/25/2021 Septiembre 8 25aExt-2021.pdf
2021 01/07/2021 30/09/2021 CT-E/26/2021 Septiembre 15 26aExt-2021.pdf
2021 01/07/2021 30/09/2021 CT-E/27/2021 Septiembre 22 27aExt-2021.pdf
2021 01/07/2021 30/09/2021 CT-E/28/2021 Septiembre 29 28aExt-2021.pdf
2021 01/10/2021 31/12/2021 CT-E/29/2021 Octubre 6 29aExt-2021.pdf
2021 01/10/2021 31/12/2021 CT-E/30/2021 Octubre 12 30aExt-2021.pdf
2021 01/10/2021 31/12/2021 CT-E/31/2021 Octubre 13 31aExt-2021.pdf
2021 01/10/2021 31/12/2021 CT-E/32/2021 Octubre 18 32aExt-2021.pdf
2021 01/10/2021 31/12/2021 CT-E/33/2021 Octubre 20 33aExt-2021.pdf
2021 01/10/2021 31/12/2021 CT-E/34/2021 Octubre 27 34aExt-2021.pdf
2021 01/10/2021 31/12/2021 CT-E/35/2021 Noviembre 4 35aExt-2021.pdf
2021 01/10/2021 31/12/2021 CT-E/36/2021 Noviembre 10 36aExt-2021.pdf
2021 01/10/2021 31/12/2021 CT-E/37/2021 Noviembre 18 37aExt-2021.pdf
2021 01/10/2021 31/12/2021 CT-E/38/2021 Noviembre 24 38aExt-2021.pdf
2021 01/10/2021 31/12/2021 CT-E/39/2021 Diciembre 1 39aExt-2021.pdf
2021 01/10/2021 31/12/2021 CT-E/40/2021 Diciembre 8 40aExt-2021.pdf
2021 01/10/2021 31/12/2021 CT-E/41/2021 Diciembre 15 41aExt-2021.pdf
2021 01/10/2021 31/12/2021 CT-E/42/2021 Diciembre 22 42aExt-2021.pdf

Última actualización: 31/12/2020
Fecha de validación de la información: 22/01/2021
Periodo de actualización: Trimestral


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A121Fr43A_2020

Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Número de sesión Fecha de la sesión (día/mes/año) Folio de la solicitud de acceso a la información Número o clave del acuerdo del Comité Área(s) que presenta(n) la propuesta Propuesta (catálogo) Sentido de la resolución del Comité (catálogo) Votación (catálogo) Hipervínculo a la resolución
2020 01/01/2020 31/03/2020 No se generó   No se generó No se generó No se generó       No se generó
2020 01/01/2020 30/06/2020 CT-E/01/20 08/01/2020 115000314419 CT-E/01-01/20 Dirección General de la Coordinación de Organos Internos de Control en Alcaldías Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 1aExt-2020.pdf
2020 01/01/2020 30/06/2020 CT-E/01/20 08/01/2020 115000324319 CT-E/01-02/20 Dirección General de Responsabilidades Administrativas y Dirección General de la Coordinación de Organos Internos de Control Sectorial Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 1aExt-2020.pdf
2020 01/01/2020 30/06/2020 CT-E/01/20 08/01/2020 115000335219 CT-E/01-03/20 Dirección General de Responsabilidades Administrativas Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 1aExt-2020.pdf
2020 01/01/2020 30/06/2020 CT-E/02/20 15/01/2020 115000338319 CT-E/02-01/20 Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 2aExt2020.PDF
2020 01/01/2020 30/06/2020 CT-E/02/20 15/01/2020 115000338519 CT-E/02-02/20 Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 2aExt2020.PDF
2020 01/01/2020 30/06/2020 CT-E/02/20 15/01/2020 115000340919 CT-E/02-03/20 Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial y la Dirección General de Responsabilidades Administrativas  Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 2aExt2020.PDF
2020 01/01/2020 30/06/2020 CT-E/02/20 15/01/2020 115000341819 CT-E/02-04/20 Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías y la Dirección General de Responsabilidades Administrativas Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 2aExt2020.PDF
2020 01/01/2020 30/06/2020 CT-E/02/20 15/01/2020 115000342319 CT-E/02-05/20 Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías y la Dirección General de Responsabilidades Administrativas Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 2aExt2020.PDF
2020 01/01/2020 30/06/2020 CT-E/02/20 15/01/2020 115000342819 CT-E/02-06/20 Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías y la Dirección General de Responsabilidades Administrativas adscritas Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 2aExt2020.PDF
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2020 01/07/2020 31/12/2020 CT-E/22/20 02/12/2020 115000123820 CT-E/22-01/20 La Dirección General de Responsabilidades Administrativas, La Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldias y La Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 22aExtra2020.pdf
2020 01/07/2020 31/12/2020 CT-E/22/20 02/12/2020 115000143620 CT-E/22-02/20  La Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldias  Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 22aExtra2020.pdf
2020 01/07/2020 31/12/2020 CT-E/22/20 02/12/2020 115000149020 CT-E/22-03/20  La Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial Acceso restringido confidencial Confirma Mayoría de votos 22aExtra2020.pdf
2020 01/07/2020 31/12/2020 CT-E/22/20 02/12/2020 115000149120 CT-E/22-04/20 La Dirección General de Responsabilidades Administrativas, La Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldias y La Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 22aExtra2020.pdf
2020 01/07/2020 31/12/2020 CT-E/22/20 02/12/2020 115000149120 CT-E/22-04/20 La Dirección General de Responsabilidades Administrativas  y La Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 22aExtra2020.pdf
2020 01/07/2020 31/12/2020 CT-E/22/20 02/12/2020 115000149220 CT-E/22-05/20  La Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldias Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 22aExtra2020.pdf
2020 01/07/2020 31/12/2020 CT-E/22/20 02/12/2020 115000159220 CT-E/22-06/20 La Dirección General de Responsabilidades Administrativas y La Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 22aExtra2020.pdf

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A121Fr43B_2020

Ejericicio Fecha de inicio del periodo que se informa  (día/mes/año)  Fecha de término del periodo que se informa  (día/mes/año)  Número de sesión en la que se realizó la reserva Tipo de reserva (Completa/Parcial) Características de la información Justificación Fecha de inicio de la reserva Fecha de término de la reserva Plazo de reserva Partes que se reservan Prórroga Área que generó la información
2020 01/01/2020 31/03/2020 De acuerdo con los Lineamientos y Metodologia de Evaluacion de las Obligaciones de Transaprencia, esta fracción se actualiza semestralmente, pór lo tanto será publicada al terminar el primer semestre de 2020. No se generó No se generó No se generó No se generó No se generó No se generó No se generó No se generó No se generó
2020 01/01/2020 30/06/2020 CT-E/01/20 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva. 43838 44204 1 año Expediente D/1016/2018 No Dirección General de la Coordinación de Organos Internos de Control en Alcaldías
2020 01/01/2020 30/06/2020 CT-E/02/20 Parcial Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva. 43845 44941 3 años Los oficios SCGCDMX/OICPGJ/6772/2019 y SCGCDMX/OICPGJ/6773/2019  No Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2020 01/01/2020 30/06/2020 CT-E/02/20 Parcial Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva. 43845 44211 1 año El oficio SCGCDMX/OICPGJ/00707/2019, toda vez que se encuentra incorporado en el expediente CI/PGJ/D/0265/2019. No Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2020 01/01/2020 30/06/2020 CT-E/02/20 Parcial Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva. 43845 44211 1 año El oficio SCGCDMX/OICPGJ/00707/2019, toda vez que se encuentra incorporado en el expediente CI/PGJ/D/0265/2019. No Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2020 01/01/2020 30/06/2020 CT-E/02/20 Parcial Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva. 43845 44941 3 años Los oficios SCGCDMX/OICPGJ/6772/2019 y SCGCDMX/OICPGJ/6773/2019  No Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2020 01/01/2020 30/06/2020 CT-E/03/20 Parcial Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 183. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones 43852 44399 6 meses Tipo de observación y/o recomendación y/o propuesta derivadas, que aquellas que se encuentran en seguimiento, en elaboración del dictamen técnico o que a la fecha de solicitud se encontraban en proceso de ejecución en el cuarto trimestre de 2019 No Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldias
2020 01/01/2020 30/06/2020 CT-E/03/20 Parcial Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones 43852 44948 3 años Tipo de observación y/o recomendación y/o propuesta de las Auditorías, que se encuentran en etapa de investigación No Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2020 01/01/2020 30/06/2020 CT-E/03/20 Parcial Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IX,   del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con las bases, principios y disposicionesestablecidos en esta Ley y no la contravengan; así como las previstas en tratados internacionales. 43852 44218 1 año Anexo “A”, correspondiente a una revisión de las bases que fueron realizadas en el mes de julio del dos mil diecinueve, respecto a la “adquisición de vehículos de seguridad ciudadana.  No Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2020 01/01/2020 30/06/2020 CT-E/03/20 Parcial Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva. 43852 44948 3 años La denuncia con folio SIDEC1911964DC incorporado en el expediente OIC/SEPI/D/068/2019; así como la denuncia con folio SIDEC1912355DC incorporado en el expediente  OIC/SEPI/D/070/2019 No Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2020 01/01/2020 30/06/2020 CT-E/03/20 Parcial Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva. 43852 44948 3 años Los oficios de respuestas reacaidos a las denuncias con folio SIDEC1911964DC y SIDEC1912355DC incorporados en los  expedientes  OIC/SEPI/D/070/2019 y OIC/SEPI/D/068/2019 No Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2020 01/01/2020 30/06/2020 CT-E/03/20 Parcial Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva. 43852 44948 3 años La denuncia con folio SIDEC1911964DC incorporado en el expediente OIC/SEPI/D/068/2019; así como la denuncia con folio SIDEC1912355DC incorporado en el expediente  OIC/SEPI/D/070/2019 No Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2020 01/01/2020 30/06/2020 CT-E/03/20 Parcial Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva. 43852 44948 3 años La denuncia con folio SIDEC1911964DC incorporado en el expediente OIC/SEPI/D/068/2019; así como la denuncia con folio SIDEC1912355DC incorporado en el expediente  OIC/SEPI/D/070/2019 No Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2020 01/01/2020 30/06/2020 CT-E/03/20 Parcial Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva. 43852 44948 3 años La denuncia con folio SIDEC1911964DC incorporado en el expediente OIC/SEPI/D/068/2019; así como la denuncia con folio SIDEC1912355DC incorporado en el expediente  OIC/SEPI/D/070/2019 No Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2020 01/01/2020 30/06/2020 CT-E/03/20 Parcial Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva. 43852 44948 3 años La denuncia con folio SIDEC1911964DC incorporado en el expediente OIC/SEPI/D/068/2019; así como la denuncia con folio SIDEC1912355DC incorporado en el expediente  OIC/SEPI/D/070/2019 No Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2020 01/01/2020 30/06/2020 CT-E/05/20 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción VII. Cuando se trate de expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de fondo no haya causado ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado los expedientes serán públicos, salvo la información reservada o confidencial que pudiera contener 43859 44955 3 años La resolución del expedinete CI/VCA/D/LL/0126/2019  No Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías 
2020 01/01/2020 30/06/2020 CT-E/07/20 Parcial Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción VII, del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Cuando se trate de expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de fondo no haya causado ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado los expedientes serán públicos, salvo la información reservada o confidencial que pudiera contener 43868 44964 3 años El expediente SCG DGRA DSR 0008/2019  No Dirección General de Responsabilidades Administrativas 
2020 01/01/2020 30/06/2020 CT-E/07/20 Parcial Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva. 43868 44964 3 años El expediente SCG/DGRA/DADI/445/2019 No Dirección General de Responsabilidades Administrativas 
2020 01/01/2020 30/06/2020 CT-E/07/20 Parcial Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción VII. Cuando se trate de expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de fondo no haya causado ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado los expedientes serán públicos, salvo la información reservada o confidencial que pudiera contener 43868 44964 3 años La resolución emitida dentro del expediente CI/VCA/D/0126/2019 No Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías  
2020 01/01/2020 30/06/2020 CT-E/07/20 Parcial Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción VII, del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Cuando se trate de expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de fondo no haya causado ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado los expedientes serán públicos, salvo la información reservada o confidencial que pudiera contener 43868 44964 3 años La resolución emitida dentro del expediente CI/VCA/D/0126/2019 No Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías  
2020 01/01/2020 30/06/2020 CT-E/07/20 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción VII,  del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Cuando se trate de expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de fondo no haya causado ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado los expedientes serán públicos, salvo la información reservada o confidencial que pudiera contener 43868 44050 6 meses La resolución emitida dentro del expediente CI/BJU/A/0329/2015  No Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías  
2020 01/01/2020 30/06/2020 CT-E/08/20 Parcial Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II, del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones 43880 44062 6 meses La auditoria A-1/2020  No Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2020 01/01/2020 30/06/2020 CT-E/08/20 Parcial Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II,  del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones 43880 44062 6 meses Las auditorias  A-1/2019, A-2/2019 y A-6/2019 del primer, segundo y tercer trimestre por encontrarse en elaboración de dictamen técnico y del cuarto trimestre de la auditoria A-5/2019 No Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldias
2020 01/01/2020 30/06/2020 CT-E/08/20 Parcial Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones 43880 44062 6 meses La descripción de la irregularidad o deficiencia por en contrarse en elaboración de dictamen en el primer y del cuarto trimestre en seguimiento No Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldias
2020 01/01/2020 30/06/2020 CT-E/08/20 Parcial Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción VII. Cuando se trate de expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de fondo no haya causado ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado los expedientes serán públicos, salvo la información reservada o confidencial que pudiera contener 43880 44976 3 años Las auditorias 03H/2015 y 07H/2015 contenidas en un Juicio de Nulidad ante el Tribunal No Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2020 01/01/2020 30/06/2020 CT-E/08/20 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva. 43880 44976 3 años El expediente CI/COY/D/419/2017  No Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2020 01/01/2020 30/06/2020 CT-E/10/20 Parcial Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones 43887 44161 9 meses Los trimestres segundo, tercero y cuarto del Programa Anual de Auditoria 2020.  No Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2020 01/01/2020 30/06/2020 CT-E/10/20 Parcial Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 183 fracciones II, V y VII de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 43887 44983 3 años La auditoría A-9/2019 se encuentra en etapa de seguimiento, la auditoría 09 J a la fecha forma parte de un expediente administrativo que se encuentra en trámite de medio de impugnación, y la auditoría A-1/2019 forma parte de un expediente administrativo el cual a la fecha se encuentra en etapa de investigación No Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2020 01/01/2020 30/06/2020 CT-E/10/20 Parcial Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II,  del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones 43887 44161 9 meses Los trimestres segundo, tercero y cuarto del Programa Anual de Auditoria 2020.  No Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2020 01/01/2020 30/06/2020 CT-E/10/20 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva. 43887 44983 3 años El Dictamen Técnico A-6/2018 incorporado en el expediente CI/PGJ/D/0179/2020  No Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2020 01/01/2020 30/06/2020 CT-E/10/20 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II,  del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones 43887 44038 5 meses La  auditoria A-1/2020 por encontrarse en ejecución  No Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2020 01/01/2020 30/06/2020 CT-E/10/20 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II,  del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones 43887 44038 5 meses La  auditoria A-1/2020 por encontrarse en ejecución  No Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2020 01/01/2020 30/06/2020 CT-E/11/20 Parcial Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II,  del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones 43894 44169 9 meses El segundo, tercer y cuarto trimestre del Programa Anual de Auditoría 2020 No Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2020 01/01/2020 30/06/2020 CT-E/11/20 Completa Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva. 43894 44259 1 año El expediente CI/BJU/A/0329/2015 No Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
2020 01/01/2020 30/06/2020 CT-E/11/20 Parcial Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II,  del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones 43894 44169 9 meses El segundo, tercer y cuarto trimestre del Programa Anual de Auditoría 2020 No Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldias; así como la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2020 01/01/2020 30/06/2020 CT-E/11/20 Parcial Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción VII, del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Cuando se trate de expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de fondo no haya causado ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado los expedientes serán públicos, salvo la información reservada o confidencial que pudiera contener 43894 44989 3 años Los expedientes CI/XOC/D/346/2016, CI/XOC/A/177/2016 y CI/XOC/D/016/2017  No Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías 
2020 01/01/2020 30/06/2020 CT-E/13/20 Parcial Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II,  del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones 43901 44176 9 meses El segundo, tercer y cuarto trimestre del Programa Anual de Auditoría 2020 No Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2020 01/01/2020 30/06/2020 CT-E/14/20 Parcial Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II,  del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones 43908 44092 6 meses La Auditoría A-01/2019, observación 1, “Agua a tu Casa CDMX”, A-03/2019, “adquisiciones” observaciones 1, 2, 3, 4, 5 y 6, A-05/2019, “Uniformes Escolares Gratuitos 2018”, observaciones 1 y 2, A-06/2019, “Auditoría Financiera y Presupuestal Indiscapacidad CDMX”, observaciones 1 y 2, A-04/2019, Programa Mejoramiento Barrial y Comunitario”, observaciones 1 y 2, por encontrarse en la etapa elaboración de los Dictámenes Técnicos de Auditoria No Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2020 01/01/2020 30/06/2020 CT-E/14/20 Parcial Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva. 43908 44852 2 años 7 meses Dictamen Técnico de la auditoría A-04 denominada "Autorización de Verificadores Ambientales de la Ciudad de México" incorporado en el expediente CI/SEDEMA/A/0908/2019 No Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2020 01/01/2020 30/06/2020 CT-E/14/20 Parcial Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II,  del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones 43908 44153 8 meses Las observaciones de la auditoría A-4/2019 misma que se encuentra en etapa de resultados No Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2020 01/01/2020 30/06/2020 CT-E/14/20 Parcial Información clasificada en su modalidad de reservada Reviste el carácter de clasificada en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II,  del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones 43908 44122 7 meses El 2º, 3º y 4º trimestre del Programa Anual de Auditoría No Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
2020 01/07/2020 31/09/2020 De acuerdo con los Lineamientos y Metodologia de Evaluacion de las Obligaciones de Transaprencia, esta fracción se actualiza semestralmente, pór lo tanto será publicada al terminar el segundo semestre de 2020. No se generó No se generó No se generó No se generó No se generó No se generó No se generó No se generó No se generó
2020 01/07/2020 31/12/2020 17  EXTRAORDINARIA  Parcial INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA  DISPOSICIÓN EXPRESA SE LA LEY AL SER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ARTÍCULO 183 FRACCIÓN IX DE LA LTAIPRCCM ARTÍCULOS 22 Y 23 FRACCIÓN I DE LA LRUTSPDF 23/09/2020 23/09/2023  3 AÑOS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (CABINA PARA CADÁVERES, SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN VISUAL ACÚSTICA, EQUIPO DE LUMINARIAS) DE VEHÍCULOS PARA TRASLADO DE CADÁVERES NO  DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL
2020 01/07/2020 31/12/2020 17  EXTRAORDINARIA  Completa INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA  LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN ART. 183 FRACCIÓN  V DE LA LTAIPRCCM 23/09/2020 23/09/2021  1 AÑOS EXPEDIENTE OIC/MAL/D/0022/2020 NO  DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL ALCALDIAS
2020 01/07/2020 31/12/2020 17  EXTRAORDINARIA  Completa INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA POR ENCONTRARSE EN JUICIO DE NULIDAD ART. 183 FRACCIÓN V DE LA LTAIPRCCM 23/09/2020 23/09/2021  1 AÑOS EXPEDIENTE CI/BJU/A/0329/2015 NO  DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDIAS
2020 01/07/2020 31/12/2020 17  EXTRAORDINARIA  Completa INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA POR  ENCONTRARSE EN DICTAMEN TÉCNICO  Y SEGUIMIENTO ARTÍCULO 183 FRACCIÓN II DE LA LTAIPRCCM 23/09/2020 23/03/2021  6 MESES AUDITORÍAS A-1/2019 LA CUAL SE ENCUENTRA EN ELABORACIÓN EL DICTAMEN TÉCNICO  Y CDMX/FONMETRO-AGU/18, EN SEGUIMIENTO NO DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL 
2020 01/07/2020 31/12/2020 17  EXTRAORDINARIA  Completa INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN 183 FRACCIÓN V DE LA LTAIPRCCM 23/09/2020 23/09/2023  3 AÑOS FOLIO SIDEC1910987DENC INCORPORADO EN EL EXPEDIENTE CI/SUD/D/006/2020 NO DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL 
2020 01/07/2020 31/12/2020 17  EXTRAORDINARIA  Completa INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN 183 FRACCIÓN V DE LA LTAIPRCCM 23/09/2020 23/09/2023  3 AÑOS FOLIO SIDEC1910987DENC INCORPORADO EN EL EXPEDIENTE CI/SUD/D/006/2020 NO DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL 
2020 01/07/2020 31/12/2020 17  EXTRAORDINARIA  Completa INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN 183 FRACCIÓN V DE LA LTAIPRCCM 23/09/2020 23/09/2023  3 AÑOS FOLIO SIDEC1910987DENC INCORPORADO EN EL EXPEDIENTE CI/SUD/D/006/2020 NO DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL 
2020 01/07/2020 31/12/2020 17  EXTRAORDINARIA  Completa INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN 183 FRACCIÓN V DE LA LTAIPRCCM 23/09/2020 23/09/2023  3 AÑOS FOLIO SIDEC1910987DENC INCORPORADO EN EL EXPEDIENTE CI/SUD/D/006/2020 NO DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL 
2020 01/07/2020 31/12/2020 17  EXTRAORDINARIA  Completa INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN 183 FRACCIÓN V DE LA LTAIPRCCM 23/09/2020 23/09/2023  3 AÑOS FOLIO SIDEC1910987DENC INCORPORADO EN EL EXPEDIENTE CI/SUD/D/006/2020 NO DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL 
2020 01/07/2020 31/12/2020 17  EXTRAORDINARIA  Completa INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN 183 FRACCIÓN V DELA LTAIPRCCM 23/09/2020 23/09/2023  3 AÑOS FOLIO SIDEC1910987DENC INCORPORADO EN EL EXPEDIENTE CI/SUD/D/006/2020 NO DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL 
2020 01/07/2020 31/12/2020 17  EXTRAORDINARIA  Completa INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA AUDITORIA PENDIENTE DE EJECUCIÓN ART. 183 FRACCIÓN V DELA LTAIPRCCM    6 MESES LA AUDITORIA A-1/2020 DENOMINADA “RECURSOS FEDERALES NO DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL 
2020 01/07/2020 31/12/2020 18  EXTRAORDINARIA  Completa INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA MISMO QUE SE ENCUENTRA EN JUICIO DE NULIDAD 183 FRACCIÓN VII DE LA LTAIPRCCM 30/09/2020 30/09/2023  3 AÑOS EXPEDIENTE OIC/HCB/D/049/2019   NO DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL 
2020 01/07/2020 31/12/2020 18  EXTRAORDINARIA  Completa INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE CONCLUSIÓN ELABORACIÓN DEL DICTAMEN TÉCNICO DE AUDITORÍA 183 FRACCIÓN II DELA LTAIPRCCM 30/09/2020 30/03/2021  6 MESES  OBSERVACIONES GENERADAS EN LA AUDITORIA A-03/2019, “ADQUISICIONES”, DEL EJERCICIO 2019, REVISANDO EL EJERCICIO 2018. NO DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL 
2020 01/07/2020 31/12/2020 18  EXTRAORDINARIA  Completa INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE CONCLUSIÓN ELABORACIÓN DEL DICTAMEN TÉCNICO DE AUDITORÍA ART. 183 FRACCIÓN II DE LA LTAIPRCCM 30/09/2020 30/03/2021  6 MESES   LAS OBSERVACIONES GENERADAS EN LA AUDITORIA; A-1/2020, “COMEDORES COMUNITARIOS” Y CONTROL INTERNO CI-01/2020 “CONTROL INTERNO AL PROCESO DE INTEGRACIÓN, MANTENIMIENTO Y RESGUARDO AL PARQUE VEHICULAR”  NO DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL 
2020 01/07/2020 31/12/2020 19  EXTRAORDINARIA  Completa INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN ART. 183 FRACCIÓN V DE LA LTAIPRCCM 07/10/2020 07/10/2023  3 AÑOS EL  EXPEDIENTE SCG/DGRA/DADI/106/2020  NO DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 
2020 01/07/2020 31/12/2020 19  EXTRAORDINARIA  Completa INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN ART. 183 FRACCIÓN V DE LA LTAIPRCCM 07/10/2020 07/11/2022 2 AÑOS 1 MES   LOS EXPEDIENTES CI/SSP/D/700/2019 Y CI/SSP/D/113/2019  NO DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL 
2020 01/07/2020 31/12/2020 20 EXTRAORDINARIA  Parcial INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA  DISPOSICIÓN EXPRESA SE LA LEY AL SER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ARTÍCULO 183 FRACCIÓN IX DE LA LTAIPRCCM ARTÍCULOS 22 Y 23 FRACCIÓN I DE LA LRUTSPDF 21/10/2020 21/11/2023 3 AÑOS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RELACIONADAS CON LOS VEHÍCULOS EQUIPADOS COMO PATRULLAS NO DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL 
2020 01/07/2020 31/12/2020 20 EXTRAORDINARIA  Completa INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA PROCESO DE  INTEGRACIÓN DEL DICTAMEN TÉCNICO DE AUDITORIA DE LA AUDITORIA  A-1/2019 Y EN EJECUCIÓN LA AUDITORIA  A-4/2019 ART. 183 FRACCIÓN II DELA LTAIPRCCM 14/08/2019 14/08/2022 3 AÑOS  LA AUDITORIA  A-1/2019 Y  A-4/2019  NO LA DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALDALDÍAS 
2020 01/07/2020 31/12/2020 20 EXTRAORDINARIA  Parcial INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN ART. 183 FRACCIÓN V DE LA LTAIPRCCM 21/10/2020 21/11/2023 3 AÑOS EL EXPEDIENTE CI/AZCA/D/006/2020  NO LA DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALDALDÍAS 
2020 01/07/2020 31/12/2020 22 EXTRAORDINARIA  Parcial INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA EN TIEMPO PARA INTERPONER MEDIO DE MPUGNACIÓN ART. 183 FRACCIÓN V DE LA LTAIPRCCM 03/12/2020 03/06/2023 06 MESES REPORTE DE SUPERVISIÓN DE LA ESPECIALIDAD DE INCENDIOS Y EXPLOSIONES FORENSES”
CONTENIDO EN EL EXPEDIENTE CI/PGJ/D/0070/2018

NO LA DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL

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A121Fr43C_2020

Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Fecha de la resolución y/o acta con el formato día/mes/año Hipervínculo al documento de la resolución y/o acta
2020 01/01/2020 31/03/2020   No se generó
2020 01/01/2020 30/06/2020 08/01/2020 1aExt-2020.pdf
2020 01/01/2020 30/06/2020 15/01/2020 1aOrd-2020.pdf
2020 01/01/2020 30/06/2020 15/01/2020 2aExt2020.PDF
2020 01/01/2020 30/06/2020 22/01/2020 3aExt2020.PDF
2020 01/01/2020 30/06/2020 22/01/2020 4aExt-2020.pdf
2020 01/01/2020 30/06/2020 29/01/2020 5aExt-2020.pdf
2020 01/01/2020 30/06/2020 05/02/2020 6aExt2020.PDF
2020 01/01/2020 30/06/2020 07/02/2020 7aExtra2020.pdf
2020 01/01/2020 30/06/2020 19/02/2020 8aExtra2020.pdf
2020 01/01/2020 30/06/2020 19/02/2020 9aExt-2020.pdf
2020 01/01/2020 30/06/2020 26/02/2020 10aExtra2020.pdf
2020 01/01/2020 30/06/2020 04/03/2020 11aExtra2020.pdf
2020 01/01/2020 30/06/2020 03/03/2020 12aExtra2020.pdf
2020 01/01/2020 30/06/2020 11/03/2020 13aExtra2020.pdf
2020 01/01/2020 30/06/2020 18/03/2020 14aExtra2020.pdf
2020 01/01/2020 30/06/2020 18/03/2020 15aExt-2020.pdf
2020 01/07/2020 30/09/2020   No se generó
2020 01/07/2020 31/12/2020 29/07/2020 16aExtra2020.pdf
2020 01/07/2020 31/12/2020 23/09/2020 17aExtra2020.pdf
2020 01/07/2020 31/12/2020 30/09/2020 18aExtra2020.pdf
2020 01/07/2020 31/12/2020 07/10/2020 19aExtra2020.pdf
2020 01/07/2020 31/12/2020 21/10/2020 4aOrd2020.pdf
2020 01/07/2020 31/12/2020 21/10/2020 20aExtra2020.pdf
2020 01/07/2020 31/12/2020 11/11/2020 21aExtra2020.pdf
2020 01/07/2020 31/12/2020 02/12/2020 22aExtra2020.pdf

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A121Fr43D_2020

Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido Cargo o puesto que ocupa en el sujeto obligado Cargo y/o función que desempeña en el Comité de Transparencia Correo electrónico oficial 
2020 01/01/2020 31/03/2020 De acuerdo con los Lineamientos y Metodologia de Evaluacion de las Obligaciones de Transaprencia, esta fracción se actualiza semestralmente, pór lo tanto será publicada al terminar el primer semestre de 2020. No se generó No se generó No se generó No se generó No se generó
2020 01/01/2020 30/06/2020 JUAN JOSE  SERRANO MENDOZA SECRETARIO DE LA CONTRALORIA GENERAL PRESIDENTE contralorgeneral@contraloriadf.gob.mx
2020 01/01/2020 30/06/2020 MARIA ISABEL RAMÍREZ PANIAGUA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SECRETARIO TECNICO miramirezp@contraloriadf.gob.mx 
2020 01/01/2020 30/06/2020 MIGUEL ANGEL PEREZ MAR DIRECTOR GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS VOCAL maperezm@contraloriadf.gob.mx 
2020 01/01/2020 30/06/2020 ARLETTE RUIZ MENDOZA DIRECTORA GENERAL DE CONTRALORIA CIUDADANA VOCAL aruizm@contraloriadf.gob.mx
2020 01/01/2020 30/06/2020 SANDRA SANCHEZ SALAS DIRECTORA GENERAL DE INNOVACIÓN Y MEJORA GUBERNAMENTAL VOCAL ssanchezs@contraloriadf.gob.mx
2020 01/01/2020 30/06/2020 OSCAR ALBERTO MARGAIN PITMAN DIRECTOR GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TECNICO VOCAL oamargainp@contraloriadf.gob.mx 
2020 01/01/2020 30/06/2020 JANELLE DEL CARMEN JIMENEZ USCANGA DIRECTORA GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL DE ALCALDIAS VOCAL jjimenezu@cdmx.gob.mx 
2020 01/01/2020 30/06/2020 BRENDA EMOÉ TERÁN  ESTRADA DIRECTOR GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOSDE CONTROL SECTORIAL VOCAL beterane@contraloriadf.gob.mx
2020 01/01/2020 30/06/2020 GEOVANI ILLANEZ CAMARA DIRECTOR DE VIGILANCIA MOVIL VOCAL jillanez@contraloriadf.gob.mx 
2020 01/01/2020 30/06/2020 ARTURO SALINAS  CEBRIAN DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL VOCAL asalinasc@contraloriadf.gob.mx
2020 01/01/2020 30/06/2020 LUIS HERNÁNDEZ PÉREZ TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARIA EN LA CONTRALORIA GENERAL INVITADO PERMANENTE lhernandezp@contraloriadf.gob.mx
2020 01/01/2020 30/06/2020 MERCEDES SIMONI FRAGOSO J.U.D. DE ARCHIVO INVITADO PERMANENTE msimonin@contraloriadf.gob.mx 
2020 01/07/2020 31/09/2020 De acuerdo con los Lineamientos y Metodologia de Evaluacion de las Obligaciones de Transaprencia, esta fracción se actualiza semestralmente, pór lo tanto será publicada al terminar el segundo semestre de 2020. No se generó No se generó No se generó No se generó No se generó
2020 01/07/2020 31/12/2020 MARÍA LUISA  JIMÉNEZ PAOLETTI ASESORA “B” DEL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA maria.paoletti@cdmx.gob.mx
2020 01/07/2020 31/12/2020 ANDREA  ZÚÑIGA  VALADÉS JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  SECRETARIA TÉCNICA  DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA azuniga@contraloriadf.gob.mx
2020 01/07/2020 31/12/2020 MARIA ISABEL RAMÍREZ PANIAGUA SUBDIRECTORA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA VOCAL miramirezp@contraloriadf.gob.mx
2020 01/07/2020 31/12/2020 MIGUEL ANGEL PEREZ MAR DIRECTOR GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS VOCAL maperezm@contraloriadf.gob.mx 
2020 01/07/2020 31/12/2020 ARLETTE RUIZ MENDOZA DIRECTORA GENERAL DE CONTRALORIA CIUDADANA VOCAL aruizm@contraloriadf.gob.mx
2020 01/07/2020 31/12/2020 JANELLE DEL CARMEN JIMENEZ USCANGA DIRECTORA GENERAL DE INNOVACIÓN Y MEJORA GUBERNAMENTAL VOCAL jjimenezu@cdmx.gob.mx 
2020 01/07/2020 31/12/2020 OSCAR ALBERTO MARGAIN PITMAN DIRECTOR GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TECNICO VOCAL oamargainp@contraloriadf.gob.mx 
2020 01/07/2020 31/12/2020 GILBERTO  CAMACHO  BOTELLO DIRECTOR GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL DE ALCALDIAS VOCAL gcamachob@contraloriadf.gob.mx
2020 01/07/2020 31/12/2020 BRENDA EMOÉ TERÁN  ESTRADA DIRECTOR GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOSDE CONTROL SECTORIAL VOCAL beterane@contraloriadf.gob.mx
2020 01/07/2020 31/12/2020 DANIEL  HERNÁNDEZ  RAMÍREZ DIRECTOR DE VIGILANCIA MOVIL VOCAL dhernandezr@contraloriadf.gob.mx
2020 01/07/2020 31/12/2020 ARTURO SALINAS  CEBRIAN DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL VOCAL asalinasc@contraloriadf.gob.mx
2020 01/07/2020 31/12/2020 LUIS HERNÁNDEZ PÉREZ TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARIA EN LA CONTRALORIA GENERAL INVITADO PERMANENTE lhernandezp@contraloriadf.gob.mx
2020 01/07/2020 31/12/2020 MERCEDES SIMONI FRAGOSO J.U.D. DE ARCHIVO INVITADO PERMANENTE msimonin@contraloriadf.gob.mx

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A121Fr43E_2020

Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Número de sesión Mes Día Hipervínculo al acta de la sesión 
2020 01/01/2020 31/03/2020 De acuerdo con los Lineamientos y Metodologia de Evaluacion de las Obligaciones de Transaprencia, esta fracción se actualiza semestralmente, pór lo tanto será publicada al terminar el primer semestre de 2020. No se generó No se generó No se generó
2020 01/01/2020 30/06/2020 CT-0/01/20 ENERO 15 1aOrd-2020.pdf
2020 01/01/2020 30/06/2020 CT-0/02/20 ABRIL 15 Esta sesión no se llevó a cabo derivado de las diversas medidas instrumentadas para prevenir la propagación del virus COVID-19
2020 01/07/2020 31/09/2020 De acuerdo con los Lineamientos y Metodologia de Evaluacion de las Obligaciones de Transaprencia, esta fracción se actualiza semestralmente, pór lo tanto será publicada al terminar el segundo semestre de 2020. No se generó No se generó No se generó
2020 01/07/2020 31/12/2020 CT-O/03/20 JULIO 15 Esta sesión no se llevó a cabo derivado de las diversas medidas instrumentadas para prevenir la propagación del virus COVID-19
2020 01/07/2020 31/12/2020 CT-O/04/20 OCTUBRE 21 4aOrd2020.pdf

Última actualización: 31/12/2019
Fecha de validación de la información: 20/01/2020
Periodo de actualización: Trimestral


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A121Fr43A_2019

Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Número de sesión Fecha de la sesión (día/mes/año) Folio de la solicitud de acceso a la información Número o clave del acuerdo del Comité Área(s) que presenta(n) la propuesta Propuesta (catálogo) Sentido de la resolución del Comité (catálogo) Votación (catálogo) Hipervínculo a la resolución
2019 01/01/2019 31/03/2019 No se generó   No se generó No se generó No se generó       No se generó
2019 01/01/2019 30/06/2019 primera sesión extraordinaria 10/01/2019 115000319218    CT-E/01-01/19 DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 1extra.PDF
2019 01/01/2019 30/06/2019 primera sesión extraordinaria 10/01/2019 115000319318    CT-E/01-02/19 DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 1extra.PDF
2019 01/01/2019 30/06/2019 primera sesión extraordinaria 10/01/2019 115000320419    CT-E/01-03/19 DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL ALCADIAS Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 1extra.PDF
2019 01/01/2019 30/06/2019 primera sesión extraordinaria 10/01/2019 115000321918    CT-E/01-04/19 DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 1extra.PDF
2019 01/01/2019 30/06/2019 primera sesión extraordinaria 10/01/2019 115000325018    CT-E/01-05/19 COORDINACION GENERAL DE EVALUACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 1extra.PDF
2019 01/01/2019 30/06/2019 primera sesión extraordinaria 10/01/2019 115000325318    CT-E/01-06/19 DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 1extra.PDF
2019 01/01/2019 30/06/2019 primera sesión extraordinaria 10/01/2019 115000335118    CT-E/01-07/19 DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 1extra.PDF
2019 01/01/2019 30/06/2019 segunda sesión extraordinaria 16/01/2019 115000322918    CT-E/02-01/19 DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL ALCADIAS Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 2extra.PDF
2019 01/01/2019 30/06/2019 segunda sesión extraordinaria 16/01/2019 115000330418    CT-E/02-02/19 DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS    Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 2extra.PDF
2019 01/01/2019 30/06/2019 segunda sesión extraordinaria 16/01/2019 115000335818    CT-E/02-03/19 DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 2extra.PDF
2019 01/01/2019 30/06/2019 tercera sesión extraordinaria 22/01/2019 115000334518    CT-E/03-01/19 DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 3extra.PDF
2019 01/01/2019 30/06/2019 tercera sesión extraordinaria 22/01/2019 115000337518    CT-E/03-02/19 DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL ALCADIAS Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 3extra.PDF
2019 01/01/2019 30/06/2019 tercera sesión extraordinaria 22/01/2019 115000339018    CT-E/03-03/19 DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL ALCADIAS Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 3extra.PDF
2019 01/01/2019 30/06/2019 tercera sesión extraordinaria 22/01/2019 115000342318    CT-E/03-04/19 DIRECTOR GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 3extra.PDF
2019 01/01/2019 30/06/2019 tercera sesión extraordinaria 22/01/2019 115000342918    CT-E/03-05/19 DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS    Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 3extra.PDF
2019 01/01/2019 30/06/2019 tercera sesión extraordinaria 22/01/2019 11500006419    CT-E/03-06/19 DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS    Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 3extra.PDF
2019 01/01/2019 30/06/2019 tercera sesión extraordinaria 22/01/2019 11500009419    CT-E/03-07/19 DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS    Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 3extra.PDF
2019 01/01/2019 30/06/2019 cuarta sesión extraordinaria 30/01/2019 11500003619    CT-E/04-01/19 DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 4extra.PDF
2019 01/01/2019 30/06/2019 cuarta sesión extraordinaria 30/01/2019 115000011519    CT-E/04-02/19 DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL ALCADIAS Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 4extra.PDF
2019 01/01/2019 30/06/2019 quinta sesión extraordinaria 11/02/2019 115000016119    CT-E/05-01/19 DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 5extra.PDF
2019 01/01/2019 30/06/2019 quinta sesión extraordinaria 11/02/2019 115000016719    CT-E/05-02/19 DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 5extra.PDF
2019 01/01/2019 30/06/2019 quinta sesión extraordinaria 11/02/2019 115000019019    CT-E/05-03/19 DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 5extra.PDF
2019 01/01/2019 30/06/2019 quinta sesión extraordinaria 11/02/2019 115000020319    CT-E/05-04/19 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 5extra.PDF
2019 01/01/2019 30/06/2019 quinta sesión extraordinaria 11/02/2019 115000024419    CT-E/05-05/19 DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS    Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 5extra.PDF
2019 01/01/2019 30/06/2019 quinta sesión extraordinaria 11/02/2019 115000024519    CT-E/05-06/19 DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS    Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 5extra.PDF
2019 01/01/2019 30/06/2019 sexta sesión extraordinaria 26/02/2019 115000035419  CT-E/06-06/19 DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS    Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 6extra.pdf
2019 01/01/2019 30/06/2019 septima sesión extraordinaria 19/03/2019 115000044919 CT-E/07-02/19 DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 7extra.pdf
2019 01/01/2019 30/06/2019 octava sesión extraordinaria 26/03/2019 115000054719 CT-E/08-01/19 DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL ALCADIAS Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 8extra.pdf
2019 01/01/2019 30/06/2019 octava sesión extraordinaria 26/03/2019 115000054819 CT-E/08-02/19 DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 8extra.pdf
2019 01/01/2019 30/06/2019 octava sesión extraordinaria 26/03/2019 115000057619 CT-E/08-03/19 DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS    Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 8extra.pdf
2019 01/01/2019 30/06/2019 octava sesión extraordinaria 26/03/2019 115000057719 CT-E/08-04/19 DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS    Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 8extra.pdf
2019 01/01/2019 30/06/2019 octava sesión extraordinaria 26/03/2019 115000058819 CT-E/08-05/19 DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 8extra.pdf
2019 01/01/2019 30/06/2019 novena sesión extraordinaria 01/04/2019 115000180918    CT-E/09-01/19 DIRECTOR GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TECNICO Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 9extra.PDF
2019 01/01/2019 30/06/2019 novena sesión extraordinaria 01/04/2019 115000062419    CT-E/09-02/19 DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL ALCADIAS Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 9extra.PDF
2019 01/01/2019 30/06/2019 novena sesión extraordinaria 01/04/2019 115000062619    CT-E/09-03/19 DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS    Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 9extra.PDF
2019 01/01/2019 30/06/2019 novena sesión extraordinaria 01/04/2019 115000066619    CT-E/09-04/19 DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 9extra.PDF
2019 01/01/2019 30/06/2019 novena sesión extraordinaria 01/04/2019 115000068519    CT-E/09-05/19 DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS    Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 9extra.PDF
2019 01/01/2019 30/06/2019 novena sesión extraordinaria 01/04/2019 115000071919    CT-E/09-06/19 DIRECTOR GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 9extra.PDF
2019 01/01/2019 30/06/2019 novena sesión extraordinaria 01/04/2019 115000076619    CT-E/09-07/19 DIRECTOR GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 9extra.PDF
2019 01/01/2019 30/06/2019 decima sesión extraordinaria 04/04/2019 115000066219 CT-E/10-01/19 DIRECTOR GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 10extra.pdf
2019 01/01/2019 30/06/2019 decima sesión extraordinaria 04/04/2019 115000079219 CT-E/10-02/19 DIRECCCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROLSECTORIAL Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 10extra.pdf
2019 01/01/2019 30/06/2019 decima primera sesión extraordinaria 10/04/2019 115000061119 CT-E/11-01/19 DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL ALCADIAS Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 11extra.pdf
2019 01/01/2019 30/06/2019 decima primera sesión extraordinaria 10/04/2019 115000071819 CT-E/11-02/19 DIRECTOR GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOSDE CONTROL SECTORIAL Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 11extra.pdf
2019 01/01/2019 30/06/2019 decima primera sesión extraordinaria 10/04/2019 115000073119 CT-E/11-03/19 DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 11extra.pdf
2019 01/01/2019 30/06/2019 decima segunda sesión extraordinaria 15/04/2019 115000075219 CT-E/12-01/19 DIRECTOR GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOSDE CONTROL, SECTORIAL DIRECTOR GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOSDE CONTROL ALCADIAS, DIRECTOR GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 12extra.pdf
2019 01/01/2019 30/06/2019 decima segunda sesión extraordinaria 15/04/2019 115000075919 CT-E/12-02/19 DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS    Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 12extra.pdf
2019 01/01/2019 30/06/2019 decima segunda sesión extraordinaria 15/04/2019 115000077019 CT-E/12-03/19 DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL ALCADIAS Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 12extra.pdf
2019 01/01/2019 30/06/2019 decima segunda sesión extraordinaria 15/04/2019 115000083019 CT-E/12-04/19 DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS    Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 12extra.pdf
2019 01/01/2019 30/06/2019 decima segunda sesión extraordinaria 15/04/2019 115000087219 CT-E/12-05/19 DIRECTOR GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS  Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 12extra.pdf
2019 01/01/2019 30/06/2019 decima segunda sesión extraordinaria 15/04/2019 115000089219 CT-E/12-06/19 DIRECCCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROLSECTORIAL Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 12extra.pdf
2019 01/01/2019 30/06/2019 decima tercera sesión extraordinaria 22/04/2019 115000079319 CT-E/13-01/19 DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOSDE CONTROL ALCADIAS, DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS    Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 13extra.pdf
2019 01/01/2019 30/06/2019 decima tercera sesión extraordinaria 22/04/2019 115000079519 CT-E/13-02/19 DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL, DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS    Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 13extra.pdf
2019 01/01/2019 30/06/2019 decima tercera sesión extraordinaria 22/04/2019 115000099919 CT-E/13-04/19 DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS    Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 13extra.pdf
2019 01/01/2019 30/06/2019 decima cuarta sesión extraordinaria 26/04/2019 115000305319    CT-E/14-01/19 DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL Inexistencia de información Confirma Por unanimidad de votos 14extra.PDF
2019 01/01/2019 30/06/2019 decima quinta sesión extraordinaria 30/04/2019 115000088819 CT-E/15-01/19 DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL ALCADIAS Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 15extra.pdf
2019 01/01/2019 30/06/2019 decima quinta sesión extraordinaria 30/04/2019 115000089919 CT-E/15-02/19 DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL ALCADIAS Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 15extra.pdf
2019 01/01/2019 30/06/2019 decima quinta sesión extraordinaria 30/04/2019 115000093119 CT-E/15-03/19 DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 15extra.pdf
2019 01/01/2019 30/06/2019 decima quinta sesión extraordinaria 30/04/2019 115000094919 CT-E/15-04/19 DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL ALCADIAS Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 15extra.pdf
2019 01/01/2019 30/06/2019 decima quinta sesión extraordinaria 30/04/2019 115000100019 CT-E/15-05/19 DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 15extra.pdf
2019 01/01/2019 30/06/2019 decima sexta sesión extraordinaria 06/05/2019 115000091819 CT-E/16-01/19 DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL ALCADIAS Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 16extra.pdf
2019 01/01/2019 30/06/2019 decima septima sesión extraordinaria 09/05/2019 115000097919  CT-E/17-02/19 DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL ALCADIAS Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 17extra.pdf
2019 01/01/2019 30/06/2019 decima septima sesión extraordinaria 09/05/2019 115000101419 CT-E/17-03/19 DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL ALCADIAS Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 17extra.pdf
2019 01/01/2019 30/06/2019 decima septima sesión extraordinaria 09/05/2019 115000101819 CT-E/17-04/19 DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS    Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 17extra.pdf
2019 01/01/2019 30/06/2019 decima septima sesión extraordinaria 09/05/2019 115000115319 CT-E/17-05/19 DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS    Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 17extra.pdf
2019 01/01/2019 30/06/2019 decima octava sesión extraordinaria 15/05/2019 115000140419    CT-E/18-01/19 DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIA CIUDADANA Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 18extra.PDF
2019 01/01/2019 30/06/2019 decima novena sesión extraordinaria 22/05/2019 115000177318    CT-E/19-01/19 DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL ALCADIAS Inexistencia de información Confirma Por unanimidad de votos 19extra.PDF
2019 01/01/2019 30/06/2019 vigesima sesión extraordinaria 27/05/2019 115000113219 CT-E/20-01/19 DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 20extra.PDF
2019 01/01/2019 30/06/2019 vigesima sesión extraordinaria 27/05/2019 115000116019 CT-E/20-02/19 DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL ALCADIAS Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 20extra.PDF
2019 01/01/2019 30/06/2019 vigesima sesión extraordinaria 27/05/2019 115000122519 CT-E/20-03/19 DIRECTORA GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL DE ALCALDIAS Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 20extra.PDF
2019 01/01/2019 30/06/2019 vigesima sesión extraordinaria 27/05/2019 115000125619 CT-E/20-04/19 DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS    Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 20extra.PDF
2019 01/01/2019 30/06/2019 vigesima primera sesión extraordinaria 04/06/2019 115000122319 CT-E/21-01/19 DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL ALCADIAS Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 21extra.PDF
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2019 01/01/2019 30/06/2019 vigesima primera sesión extraordinaria 04/06/2019 115000123119 CT-E/21-03/19 DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL ALCADIAS Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 21extra.PDF
2019 01/01/2019 30/06/2019 vigesima primera sesión extraordinaria 04/06/2019 115000124619 CT-E/21-04/19 Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental  Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 21extra.PDF
2019 01/01/2019 30/06/2019 vigesima primera sesión extraordinaria 04/06/2019 115000130619 CT-E/21-05/19 DIRECTORA GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL DE ALCALDIAS Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 21extra.PDF
2019 01/01/2019 30/06/2019 vigesima primera sesión extraordinaria 04/06/2019 115000131019 CT-E/21-06/19 DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL ALCADIAS Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 21extra.PDF
2019 01/01/2019 30/06/2019 vigesima primera sesión extraordinaria 04/06/2019 115000131719 CT-E/21-07/19 Oficina del Secretario de la Contraloría General Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 21extra.PDF
2019 01/01/2019 30/06/2019 vigesima segunda sesión extraordinaria 13/06/2019 115000139619 CT-E/22-02/19 DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS    Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 22extra.PDF
2019 01/01/2019 30/06/2019 vigesima segunda sesión extraordinaria 13/06/2019 115000140219 CT-E/22-03/19 Oficina del Secretario de la Contraloría General Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 22extra.PDF
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2019 01/01/2019 30/06/2019 vigesima segunda sesión extraordinaria 13/06/2019 115000142619 CT-E/22-05/19 DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 22extra.PDF
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2019 01/01/2019 30/06/2019 vigesima tercera sesión extraordinaria 20/06/2019 115000138819 CT-E/23-03/19 DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL ALCADIAS Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 23extra.PDF
2019 01/01/2019 30/06/2019 vigesima tercera sesión extraordinaria 20/06/2019 115000143219 CT-E/23-04/19 DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 23extra.PDF
2019 01/01/2019 30/06/2019 vigesima tercera sesión extraordinaria 20/06/2019 115000153319 CT-E/23-05/19 DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 23extra.PDF
2019 01/01/2019 30/06/2019 vigesima tercera sesión extraordinaria 20/06/2019 115000156219 CT-E/23-06/19 DIRECTOR GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOSDE CONTROL SECTORIAL Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 23extra.PDF
2019 01/01/2019 30/06/2019 vigesima tercera sesión extraordinaria 20/06/2019 115000157719 CT-E/23-07/19 DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 23extra.PDF
2019 01/01/2019 30/06/2019 vigesima tercera sesión extraordinaria 20/06/2019 115000158519 CT-E/23-08/19 DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL ALCADIAS Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 23extra.PDF
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2019 01/07/2019 31/12/2019 24 extraordinaria 03/07/2019 115000024419 ACUERDO CT-E/24-01/19 DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS    Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 24extra.PDF
2019 01/07/2019 31/12/2019 25 extraordinaria 03/07/2019 115000156419 ACUERDO CT-E/25-01/19 DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL ALCADIAS Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 25extra.PDF
2019 01/07/2019 31/12/2019 25 extraordinaria 03/07/2019 115000159119 ACUERDO CT-E/25-02/19 DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 25extra.PDF
2019 01/07/2019 31/12/2019 25 extraordinaria 03/07/2019 115000159219 ACUERDO CT-E/25-03/19 DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL ALCADIAS Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 25extra.PDF
2019 01/07/2019 31/12/2019 25 extraordinaria 03/07/2019 115000159819 ACUERDO CT-E/25-04/19 DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL ALCADIAS Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 25extra.PDF
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2019 01/07/2019 31/12/2019 26 extraordinaria 10/07/2019 115000164319 ACUERDO CT-E/26-02/19 DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL ALCADIAS Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 26extra.PDF
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2019 01/07/2019 31/12/2019 26 extraordinaria 10/07/2019 115000166019 ACUERDO CT-E/26-05/19 DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 26extra.PDF
2019 01/07/2019 31/12/2019 26 extraordinaria 10/07/2019 115000166219 ACUERDO CT-E/26-06/19 DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 26extra.PDF
2019 01/07/2019 31/12/2019 26 extraordinaria 10/07/2019 115000168619 ACUERDO CT-E/26-07/19 DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 26extra.PDF
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2019 01/07/2019 31/12/2019 27 extraordinaria 31/07/2019 115000178019 ACUERDO CT-E/27-06/19 DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TECNICO Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 27extra.PDF
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2019 01/07/2019 31/12/2019 29 extraordinaria 12/08/2019 115000183519 ACUERDO CT-E/29-01/19 DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 29extra.PDF
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2019 01/07/2019 31/12/2019 29 extraordinaria 12/08/2019 115000203019 ACUERDO CT-E/29-11/19 DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL ALCADIAS Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 29extra.PDF
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2019 01/07/2019 31/12/2019 30 extraordinaria 21/08/2019 115000195919 ACUERDO CT-E/30-06/19 DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL ALCADIAS Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 30extra.PDF
2019 01/07/2019 31/12/2019 30 extraordinaria 21/08/2019 115000196119 ACUERDO CT-E/30-07/19 DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL ALCADIAS Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 30extra.PDF
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2019 01/07/2019 31/12/2019 40 extraordinaria 31/10/2019 115000267919 ACUERDO CT-E/40-01/19 DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 40extra.pdf
2019 01/07/2019 31/12/2019 40 extraordinaria 31/10/2019 115000280819 ACUERDO CT-E/40-02/19 DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL ALCADIAS Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 40extra.pdf
2019 01/07/2019 31/12/2019 41 extraordinaria 08/11/2019 115000286819 ACUERDO CT-E/41-01/19 DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL ALCADIAS Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 41extra.pdf
2019 01/07/2019 31/12/2019 41 extraordinaria 08/11/2019 115000287419 ACUERDO CT-E/41-02/19 DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL ALCADIAS Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 41extra.pdf
2019 01/07/2019 31/12/2019 41 extraordinaria 08/11/2019 115000287719 ACUERDO CT-E/41-03/19 DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 41extra.pdf
2019 01/07/2019 31/12/2019 41 extraordinaria 08/11/2019 115000288019 ACUERDO CT-E/41-04/19 DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS    Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 41extra.pdf
2019 01/07/2019 31/12/2019 41 extraordinaria 08/11/2019 115000288919 ACUERDO CT-E/41-05/19 DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 41extra.pdf
2019 01/07/2019 31/12/2019 41 extraordinaria 08/11/2019 115000292519 ACUERDO CT-E/41-06/19 DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 41extra.pdf
2019 01/07/2019 31/12/2019 41 extraordinaria 08/11/2019 115000292619 ACUERDO CT-E/41-07/19 DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL ALCADIAS Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 41extra.pdf
2019 01/07/2019 31/12/2019 41 extraordinaria 08/11/2019 115000292719 ACUERDO CT-E/41-08/19 DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL ALCADIAS Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 41extra.pdf
2019 01/07/2019 31/12/2019 43 extraordinaria 19/11/2019 115000294119 ACUERDO CT-E/43-01/19 DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 43extra.pdf
2019 01/07/2019 31/12/2019 43 extraordinaria 19/11/2019 115000295919 ACUERDO CT-E/43-02/19 DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 43extra.pdf
2019 01/07/2019 31/12/2019 43 extraordinaria 19/11/2019 115000301519 ACUERDO CT-E/43-03/19 DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS    Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 43extra.pdf
2019 01/07/2019 31/12/2019 43 extraordinaria 19/11/2019 115000301819 ACUERDO CT-E/43-04/19 DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL ALCADIAS Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 43extra.pdf
2019 01/07/2019 31/12/2019 43 extraordinaria 19/11/2019 115000304019 ACUERDO CT-E/43-05/19 DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL ALCADIAS Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 43extra.pdf
2019 01/07/2019 31/12/2019 43 extraordinaria 19/11/2019 115000305719 ACUERDO CT-E/43-06/19 DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 43extra.pdf
2019 01/07/2019 31/12/2019 44 extraordinaria 28/11/2019 115000171419 ACUERDO CT-E/44-01/19   Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 44extra.pdf
2019 01/07/2019 31/12/2019 45 extraordinaria 28/11/2019 115000302919 ACUERDO CT-E/45-01/19 DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 45extra.pdf
2019 01/07/2019 31/12/2019 46 extraordinaria 03/12/2019 115000310319 ACUERDO CT-E/46-01/19 DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS    Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 46extra.pdf
2019 01/07/2019 31/12/2019 46 extraordinaria 03/12/2019 115000310519 ACUERDO CT-E/46-02/19 DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL ALCADIAS Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 46extra.pdf
2019 01/07/2019 31/12/2019 46 extraordinaria 03/12/2019 115000310619 ACUERDO CT-E/46-03/19 DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL ALCADIAS Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 46extra.pdf
2019 01/07/2019 31/12/2019 46 extraordinaria 03/12/2019 115000310719 ACUERDO CT-E/46-04/19 DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL ALCADIAS Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 46extra.pdf
2019 01/07/2019 31/12/2019 46 extraordinaria 03/12/2019 115000312719 ACUERDO CT-E/46-05/19 DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL ALCADIAS Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 46extra.pdf
2019 01/07/2019 31/12/2019 47 extraordinaria 10/12/2019 115000306119 ACUERDO CT-E/47-01/19 DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 47extra.pdf
2019 01/07/2019 31/12/2019 47 extraordinaria 10/12/2019 1150003120 ACUERDO CT-E/47-02/19 DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 47extra.pdf
2019 01/07/2019 31/12/2019 47 extraordinaria 10/12/2019 115000312719 ACUERDO CT-E/47-03/19 DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 47extra.pdf
2019 01/07/2019 31/12/2019 47 extraordinaria 10/12/2019 115000314719 ACUERDO CT-E/47-04/19 DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL ALCADIAS Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 47extra.pdf
2019 01/07/2019 31/12/2019 47 extraordinaria 10/12/2019 115000315919 ACUERDO CT-E/47-05/19 DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 47extra.pdf
2019 01/07/2019 31/12/2019 47 extraordinaria 10/12/2019 115000319619 ACUERDO CT-E/47-06/19 DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL ALCADIAS Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 47extra.pdf
2019 01/07/2019 31/12/2019 48 extraordinaria 13/12/2019 115000320219 ACUERDO CT-E/48-01/19 DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS    Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 48extra.pdf
2019 01/07/2019 31/12/2019 48 extraordinaria 13/12/2019 115000322619 ACUERDO CT-E/48-02/19 DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 48extra.pdf
2019 01/07/2019 31/12/2019 48 extraordinaria 13/12/2019 115000322819 ACUERDO CT-E/48-03/19 DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 48extra.pdf

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Ejericicio Fecha de inicio del periodo que se informa  (día/mes/año)  Fecha de término del periodo que se informa  (día/mes/año)  Número de sesión en la que se realizó la reserva Tipo de reserva (Completa/Parcial) Características de la información Justificación Fecha de inicio de la reserva Fecha de término de la reserva Plazo de reserva Partes que se reservan Prórroga Área que generó la información
2019 01/01/2019 31/03/2019 De acuerdo con los Lineamientos y Metodologia de Evaluacion de las Obligaciones de Transaprencia, esta fracción se actualiza semestralmente, pór lo tanto será publicada al terminar el primer semestre de 2019. No se generó No se generó No se generó No se generó No se generó No se generó No se generó No se generó No se generó
2019 01/01/2019 30/06/2019 1a Extraordinaria Completa INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 10/01/2019 10/01/2022 3 años RESERVA DEL EXPEDIENTE CI/SUD/D/045/2019 NO DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOSDE CONTROL SECTORIAL
2019 01/01/2019 30/06/2019 1a Extraordinaria Parcial INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 10/01/2019 10/01/2022 3 años NOMBRE DE LOS 19 SERVIDORES PUBLICOS Y SU SANCIÓN NO DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOSDE CONTROL SECTORIAL
2019 01/01/2019 30/06/2019 1a Extraordinaria Parcial INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 10/01/2019 10/01/2022 3 años LOS EXPEDIENTES CI/IZC/A/0006/2015 Y CI/IZC/A/0084/2014 NO DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL DE ALCALDIAS
2019 01/01/2019 30/06/2019 1a Extraordinaria Completa INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 10/01/2019 10/01/2022 3 años NOMBRE DE LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE SE ENCUENTRAN EN INVESTIGACIÓN NO DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOSDE CONTROL SECTORIAL
2019 01/01/2019 30/06/2019 1a Extraordinaria Completa INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 10/01/2019 10/01/2022 3 años NOMBRE DE LAS PRUEBAS PSICOMETRICAS Y EXAMENES NO COORDINACIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL
2019 01/01/2019 30/06/2019 1a Extraordinaria Parcial INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 10/01/2019 10/01/2022 3 años RESPECTO DEL NOMBRE Y CARGO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS  NO DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOSDE CONTROL SECTORIAL
2019 01/01/2019 30/06/2019 1a Extraordinaria Parcial INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 10/01/2019 10/01/2022 3 años OFICIOS, SOLICITUDES DE INFORMACIÓN, CONTESTACIONES RECOMENDACIONES DE LA AUDITORIA 01-J NO DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOSDE CONTROL SECTORIAL
2019 01/01/2019 30/06/2019 2a Extraordinaria Completa INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 16/01/2019 16/01/2022 3 AÑOS RESPECTO DEL EXPEDIENTE CI/TLH/D/458/2015 NO DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL DE ALCALDIAS
2019 01/01/2019 30/06/2019 2a Extraordinaria Completa INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 16/01/2019 16/01/2022 3 AÑOS EXPEDIENTE CG DGAJR DQD/DEN/775/2018 NO DIRECTOR GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
2019 01/01/2019 30/06/2019 2a Extraordinaria Parcial INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 16/01/2019 16/01/2022 3 AÑOS RESPECTO DE LOS MOTIVOS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS NO DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOSDE CONTROL SECTORIAL
2019 01/01/2019 30/06/2019 3a Extraordinaria Parcial INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 22/01/2019 22/01/2022 3 AÑOS RESPECTO DE LAS DENUNCIAS CONTENIDAS EN EL EXPEDIENTE NO DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOSDE CONTROL SECTORIAL
2019 01/01/2019 30/06/2019 3a Extraordinaria Parcial INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 22/01/2019 22/01/2022 3 AÑOS RESPECTO DE LAS 103 OBSERVACIONES NO DIRECTORA GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL DE ALCALDIAS
2019 01/01/2019 30/06/2019 3a Extraordinaria Completa INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 22/01/2019 22/01/2022 3 AÑOS 13 OFICIOS Y 103 OBSERVACIONES NO DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL DE ALCALDIAS
2019 01/01/2019 30/06/2019 3a Extraordinaria Completa INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 22/01/2019 22/01/2022 3 AÑOS EXPEDIENTE CG DGAJR DRS/0321/2017 NO DIRECTOR GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
2019 01/01/2019 30/06/2019 3a Extraordinaria Completa INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 22/01/2019 22/01/2022 3 AÑOS EXPEDIENTE CG DGAJR DRS/0321/2017 NO DIRECTOR GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
2019 01/01/2019 30/06/2019 3a Extraordinaria Completa INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 22/01/2019 22/01/2022 3 AÑOS EXPEDIENTE CG DGAJR DRS/0321/2017 NO DIRECTOR GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
2019 01/01/2019 30/06/2019 3a Extraordinaria Completa INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 22/01/2019 22/01/2022 3 AÑOS EXPEDIENTE CG DGAJR DRS/0321/2017 NO DIRECTOR GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
2019 01/01/2019 30/06/2019 4a Extraordinaria Completa INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 30/01/2019 30/01/2022 3 AÑOS NOMBRE Y CARGO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS NO DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOSDE CONTROL SECTORIAL
2019 01/01/2019 30/06/2019 4a Extraordinaria Parcial INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 30/01/2019 30/01/2022 3 AÑOS 12 ESCRITOS, MISMO QUE QUEDARON ACUMULADOS EN EL EXPEDIENTE CI/COY/D/198/2017 NO DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL DE ALCALDIAS
2019 01/01/2019 30/06/2019 5a Extraordinaria Completa INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 11/02/2019 11/02/2022 3 AÑOS EXPEDIENTES REFERIDOS NO DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOSDE CONTROL SECTORIAL
2019 01/01/2019 30/06/2019 5a Extraordinaria Completa INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 11/02/2019 11/02/2022 3 AÑOS DE LOS EXPEDIENTES POR ENCONTRARSE EN INVESTIGACIÓN NO DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOSDE CONTROL SECTORIAL
2019 01/01/2019 30/06/2019 5a Extraordinaria Parcial INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 11/02/2019 11/02/2022 3 AÑOS EXPEDIENTE CI/COY/A/071/2015 Y CI/COY/A/247/2015 NO DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL DE ALCALDIAS
2019 01/01/2019 30/06/2019 5a Extraordinaria Completa INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 11/02/2019 11/02/2022 3 AÑOS OFICIO SCG/DGAJR/DRS/4681/2019 NO DIRECTOR GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
2019 01/01/2019 30/06/2019 6a Extraordinaria Parcial INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 26/02/2019 26/02/2022 3 AÑOS A-04/2018 “Contratos de Servicios de limpieza prestados en las seis Líneas de Metrobús NO DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOSDE CONTROL SECTORIAL
2019 01/01/2019 30/06/2019 6a Extraordinaria Completa INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 26/02/2019 26/02/2022 3 AÑOS “motivos” y “datos de los promoventes” NO DIRECTOR GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
2019 01/01/2019 30/06/2019 7a Extraordinaria Parcial INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 19/03/2019 19/03/2022 3 AÑOS Programa Anual de Auditoría del Ejercicio 2019 NO DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL DE ALCALDIAS
2019 01/01/2019 30/06/2019 8a Extraordinaria Completa INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 26/03/2019 26/03/2022 3 AÑOS expediente CI/CUJ/D/0221/2012 NO DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL DE ALCALDIAS
2019 01/01/2019 30/06/2019 8a Extraordinaria Parcial INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 26/03/2019 26/03/2022 3 AÑOS motivos de la investigación NO DIRECTOR GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
2019 01/01/2019 30/06/2019 8a Extraordinaria Parcial INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 26/03/2019 26/03/2022 3 AÑOS MEDIDAS DE SEGURIDAD ADMINISTRATIVAS, FÍSICAS Y TÉCNICA  NO DIRECTOR GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
2019 01/01/2019 30/06/2019 8a Extraordinaria Parcial INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 26/03/2019 26/03/2022 3 AÑOS MECANISMO(S) DE IDENTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN NO DIRECTOR GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
2019 01/01/2019 30/06/2019 8a Extraordinaria Completa INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 26/03/2019 26/03/2022 3 AÑOS CG/CISEDEMA//UI/0075/2018 contenido en el expediente  CI/SEDEMA/D/0224/2017 NO DIRECTOR GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOSDE CONTROL SECTORIAL
2019 01/01/2019 30/06/2019 9a Extraordinaria Parcial INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 01/04/2019 01/04/2022 3 AÑOS LAS OBSERVACIONES DE SUS AVANCES Y SEGUIMIENTOS NO DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL DE ALCALDIAS
2019 01/01/2019 30/06/2019 9a Extraordinaria Completa INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 01/04/2019 01/04/2022 3 AÑOS CARGO, SANCION Y MONTO DE LA SANCIÓN NO DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOSDE CONTROL SECTORIAL
2019 01/01/2019 30/06/2019 9a Extraordinaria Parcial INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 01/04/2019 01/04/2022 3 AÑOS MOTIVO POR EL CUAL SE INICIO LA INVESTIGACIÓN NO DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOSDE CONTROL SECTORIAL
2019 01/01/2019 30/06/2019 9a Extraordinaria Parcial INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 01/04/2019 01/04/2022 3 AÑOS EXPEDIENTE CG DGAJR DQD/DEN/710/2018 NO DIRECTOR GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
2019 01/01/2019 30/06/2019 9a Extraordinaria Parcial INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 01/04/2019 01/04/2022 3 AÑOS EXPEDIENTE CG DGAJR DQD/DEN/186/2018 NO DIRECTOR GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
2019 01/01/2019 30/06/2019 9a Extraordinaria Completa INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 01/04/2019 01/04/2022 3 AÑOS MOTIVO DE LAS QUEJA NO DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL DE ALCALDIAS
2019 01/01/2019 30/06/2019 10a Extraordinaria Completa INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 04/04/2019 04/04/2022 3 años expedienteadministrativo CI/PGJ/D/1129/2015 NO DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOSDE CONTROL SECTORIAL
2019 01/01/2019 30/06/2019 10a Extraordinaria Parcial INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 04/04/2019 04/04/2022 3 años respecto del los nombres y cargos de los servidores públicos NO DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL DE ALCALDIAS
2019 01/01/2019 30/06/2019 10a Extraordinaria Parcial INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 10/04/2019 10/04/2022 3 años expedientesCI/BJU/D/110/2019 y CI/BJ/1/136/2019 NO DIRECTORA GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL DE ALCALDIAS
2019 01/01/2019 30/06/2019 10a Extraordinaria Parcial INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 10/04/2019 10/04/2022 3 años expediente CI/SOBSE/A/464/2018 NO DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOSDE CONTROL SECTORIAL
2019 01/01/2019 30/06/2019 15a Extraordinaria Parcial INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 30/04/2019 30/04/2022 3 años  “Formatos de observaciones y los papeles de trabajos NO DIRECTORA GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL DE ALCALDIAS
2019 01/01/2019 30/06/2019 15a Extraordinaria Parcial INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 30/04/2019 30/04/2022 3 años CI/AOB/D/089/2018   NO DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL DE ALCALDIAS
2019 01/01/2019 30/06/2019 15a Extraordinaria Completa INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 30/04/2019 30/04/2022 3 años Auditoría A-6/2018 NO DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL DE ALCALDIAS
2019 01/01/2019 30/06/2019 15a Extraordinaria Parcial INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 30/04/2019 30/04/2022 3 años Motivo de laDenuncia NO DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOSDE CONTROL SECTORIAL
2019 01/01/2019 30/06/2019 16a Extraordinaria Completa INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 06/05/2019 06/05/2022 3 años CI/MAC/A/157/2015 el cual cuenta con Juicio de Nulidad  NO DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOSDE CONTROL SECTORIAL
2019 01/01/2019 30/06/2019 17a Extraordinaria Parcial INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 09/05/2019 09/05/2022 3 años “nombre de servidores públicos involucrados NO DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL DE ALCALDIAS
2019 01/01/2019 30/06/2019 17a Extraordinaria Completa INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 09/05/2019 09/05/2022 3 años Programa  Anual de Auditoría NO DIRECTORA GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL DE ALCALDIAS
2019 01/01/2019 30/06/2019 17a Extraordinaria Parcial INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 09/05/2019 09/05/2022 3 años nombre, cargo y sanción,  de los servidores públicos NO DIRECTOR GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
2019 01/01/2019 30/06/2019 17a Extraordinaria Parcial INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 09/05/2019 09/05/2022 3 años motivo de investigación relacion NO DIRECTOR GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
2019 01/01/2019 30/06/2019 20a Extraordinaria Completa INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 27/05/2019 27/05/2022 3 años Programa Anual de Auditoría 2019 NO DIRECTORA GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL DE ALCALDIAS
2019 01/01/2019 30/06/2019 20a Extraordinaria Parcial INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 27/05/2019 27/05/2022 3 años tercer y cuarto trimestre del ejercicio 2019 del Programa Anual de Control Interno 2019 NO DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL DE ALCALDIAS
2019 01/01/2019 30/06/2019 20a Extraordinaria Parcial INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 27/05/2019 27/05/2022 3 años expediente CG DGAJR DQD/ELEC/059/2018 NO DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOSDE CONTROL SECTORIAL
2019 01/01/2019 30/06/2019 21a Extraordinaria Completa INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 04/06/2019 04/06/2022 3 años SCG/CIMC/3010/2018 y CI-MH/2894/2018 NO DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOSDE CONTROL SECTORIAL
2019 01/01/2019 30/06/2019 21a Extraordinaria Parcial INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 04/06/2019 04/06/2022 3 años Auditoría A-2/2019 NO DIRECTORA GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL DE ALCALDIAS
2019 01/01/2019 30/06/2019 21a Extraordinaria Parcial INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 04/06/2019 04/06/2022 3 años nombre de los funcionarios y hechos denunciados  NO DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOSDE CONTROL SECTORIAL
2019 01/01/2019 30/06/2019 21a Extraordinaria Parcial INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 04/06/2019 04/06/2022 3 años sanción y servidor público sancionado NO DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOSDE CONTROL SECTORIAL
2019 01/01/2019 30/06/2019 21a Extraordinaria Parcial INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 04/06/2019 04/06/2022 3 años respecto de los oficios  NO DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOSDE CONTROL SECTORIAL
2019 01/01/2019 30/06/2019 22a Extraordinaria Parcial INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 13/06/2019 13/06/2022 3 años de10 oficios firmados por el  titular de la dependencia  NO DIRECTOR GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOSDE CONTROL SECTORIAL
2019 01/01/2019 30/06/2019 22a Extraordinaria Parcial INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 13/06/2019 13/06/2022 3 años 13 oficios firmados por el  titular de la dependencia  NO DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOSDE CONTROL SECTORIAL
2019 01/01/2019 30/06/2019 22a Extraordinaria Parcial INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 13/06/2019 13/06/2022 3 años 3 oficios firmados por el  titular de la dependencia  NO DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOSDE CONTROL SECTORIAL
2019 01/01/2019 30/06/2019 22a Extraordinaria Parcial INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 13/06/2019 13/06/2022 3 años SCG/OICAVC/JUDS/1666/2019 NO DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOSDE CONTROL SECTORIAL
2019 01/01/2019 30/06/2019 23a Extraordinaria Parcial INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 20/06/2019 20/06/2022 3 años , Expediente CI/SSP/D/113/2019 y Expediente CI/SSP/D/477/2019 NO DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOSDE CONTROL SECTORIAL
2019 01/01/2019 30/06/2019 23a Extraordinaria Parcial INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 20/06/2019 20/06/2022 3 años expediente OIC/IZP/D/106/2019 NO DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL DE ALCALDIAS
2019 01/01/2019 30/06/2019 23a Extraordinaria Parcial INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 20/06/2019 20/06/2022 3 años de 27 Auditorias, y de 112 expedientes por encontrarse en recurso de revisión ante tribunal colegiado, recurso de apelación, juicio de amparo, recurso  o en etapa de investigación    NO DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL DE ALCALDIAS
2019 01/01/2019 30/06/2019 23a Extraordinaria Completa INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 20/06/2019 20/06/2022 3 años expedientes CUSEDEMA/D0125/2018, y CUSEDEMA/00094/2018 NO DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOSDE CONTROL SECTORIAL
2019 01/01/2019 30/06/2019 23a Extraordinaria Completa INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 20/06/2019 20/06/2022 3 años CI/PGJ/D/1257/2013, CI/PGJ/D/0845/2014 y CI/PGJ/D/1902/2014 NO DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOSDE CONTROL SECTORIAL
2019 01/01/2019 30/06/2019 23a Extraordinaria Completa INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 20/06/2019 20/06/2022 3 años en relación a las Auditorias 2019 toda vez que las correspondientes al tercer y cuarto trimestre está próxima a realizarse NO DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOSDE CONTROL SECTORIAL
2019 01/07/2019 31/09/2019 De acuerdo con los Lineamientos y Metodologia de Evaluacion de las Obligaciones de Transaprencia, esta fracción se actualiza semestralmente, pór lo tanto será publicada al terminar el segundo semestre de 2019. No se generó No se generó No se generó No se generó No se generó No se generó No se generó No se generó No se generó
2019 01/07/2019 31/12/2019 37 extraordinaria Completa INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 18/10/2019 18/10/2022 3 años procedimientos en curso de inhabilitación o sanción alguna NO DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS   
2019 01/07/2019 31/12/2019 38 extraordinaria Parcial INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 24/10/2019 24/10/2022 3 años la publicación de la información solicitada  NO DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL
2019 01/07/2019 31/12/2019 38 extraordinaria Completa INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 24/10/2019 24/10/2022 3 años Auditoría A-1-2019 NO DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL ALCADIAS
2019 01/07/2019 31/12/2019 39 extraordinaria Completa INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 30/10/2019 30/10/2022 3 años procedimientos referidos anteriormente NO DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS   
2019 01/07/2019 31/12/2019 40 extraordinaria Completa INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 31/10/2019 31/10/2022 3 años expediente número CI/SVI/D/125/2019 NO DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL
2019 01/07/2019 31/12/2019 40 extraordinaria Completa INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 31/10/2019 31/10/2022 3 años expediente administrativo CI/MH/D/0023/2018 y acumulados CI/MH/G/0019/2018 y CI/MH/G/0097/2018 NO DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL ALCADIAS
2019 01/07/2019 31/12/2019 41 extraordinaria Parcial INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 08/11/2019 08/11/2022 3 años 286 expedientes administrativos  NO DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL ALCADIAS
2019 01/07/2019 31/12/2019 41 extraordinaria Completa INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 08/11/2019 08/11/2022 3 años expediente de la auditoriaA-3/2019 NO DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL ALCADIAS
2019 01/07/2019 31/12/2019 41 extraordinaria Parcial INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 08/11/2019 08/11/2022 3 años procedimientos referidos anteriormente NO DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL
2019 01/07/2019 31/12/2019 41 extraordinaria Parcial INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 08/11/2019 08/11/2022 3 años Auditoría A-01/2019 NO DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS   
2019 01/07/2019 31/12/2019 41 extraordinaria Parcial INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 08/11/2019 08/11/2022 3 años datos concernientes a la materia de la denuncia e investigación  NO DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL
2019 01/07/2019 31/12/2019 41 extraordinaria Parcial INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 08/11/2019 08/11/2022 3 años CI/MH/D/0023/2018 y acumulados CI/MH/G/0019/2018 y CI/MH/G/0097/2018  NO DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL
2019 01/07/2019 31/12/2019 41 extraordinaria Parcial INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 08/11/2019 08/11/2022 3 años CI/MH/D/0023/2018 y acumulados CI/MH/G/0019/2018 y CI/MH/G/0097/2018  NO DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL ALCADIAS
2019 01/07/2019 31/12/2019 43 extraordinaria Parcial INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 19/11/2019 19/11/2022 3 años oficos con tenidos en el expediente NO DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL
2019 01/07/2019 31/12/2019 43 extraordinaria Parcial INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 19/11/2019 19/11/2022 3 años los motivos NO DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL
2019 01/07/2019 31/12/2019 43 extraordinaria Parcial INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 19/11/2019 19/11/2022 3 años el expediente referido NO DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS   
2019 01/07/2019 31/12/2019 43 extraordinaria Parcial INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 19/11/2019 19/11/2022 3 años motivo de la denuncia NO DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL ALCADIAS
2019 01/07/2019 31/12/2019 43 extraordinaria Parcial INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 19/11/2019 19/11/2022 3 años oficios contenidos en el expediente NO DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL ALCADIAS
2019 01/07/2019 31/12/2019 43 extraordinaria Parcial INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 19/11/2019 19/11/2022 3 años la declaracion NO DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL
2019 01/07/2019 31/12/2019 44 extraordinaria Completa INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 28/11/2019 28/11/2022 3 años el expediente NO  
2019 01/07/2019 31/12/2019 45 extraordinaria Parcial INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 28/11/2019 28/11/2022 3 años los oficios contenidos en el expediente NO DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL
2019 01/07/2019 31/12/2019 46 extraordinaria Parcial INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 03/12/2019 03/12/2022 3 años el nombre, tipo de falta, tipo de sanción aplicada NO DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS   
2019 01/07/2019 31/12/2019 46 extraordinaria Parcial INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 03/12/2019 03/12/2022 3 años el nombre, tipo de falta, tipo de sanción aplicada NO DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL ALCADIAS
2019 01/07/2019 31/12/2019 46 extraordinaria Parcial INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 03/12/2019 03/12/2022 3 años las actuaciones NO DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL ALCADIAS
2019 01/07/2019 31/12/2019 46 extraordinaria Parcial INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 03/12/2019 03/12/2022 3 años los motivos de la denuncia NO DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL ALCADIAS
2019 01/07/2019 31/12/2019 46 extraordinaria Completa INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 03/12/2019 03/12/2022 3 años los expedientes citados NO DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL ALCADIAS
2019 01/07/2019 31/12/2019 47 extraordinaria Parcial INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 10/12/2019 10/12/2022 3 años la información relacionada con la Auditoría  NO DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL
2019 01/07/2019 31/12/2019 47 extraordinaria Parcial INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 10/12/2019 10/12/2022 3 años el nombre, tipo de falta, tipo de sanción aplicada NO DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL
2019 01/07/2019 31/12/2019 47 extraordinaria Parcial INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 10/12/2019 10/12/2022 3 años el expediente NO DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL
2019 01/07/2019 31/12/2019 47 extraordinaria Parcial INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 10/12/2019 10/12/2022 3 años 7 oficios contenidos en el expediente NO DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL ALCADIAS
2019 01/07/2019 31/12/2019 47 extraordinaria Parcial INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 10/12/2019 10/12/2022 3 años los oficios contenidos en el expediente NO DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL
2019 01/07/2019 31/12/2019 47 extraordinaria Parcial INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 10/12/2019 10/12/2022 3 años el nombre, tipo de falta, tipo de sanción aplicada NO DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL ALCADIAS
2019 01/07/2019 31/12/2019 48 extraordinaria Parcial INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 13/12/2019 13/12/2022 3 años la sancion NO DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS   
2019 01/07/2019 31/12/2019 48 extraordinaria Parcial INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 13/12/2019 13/12/2022 3 años los motivos  de la denuncia NO DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL
2019 01/07/2019 31/12/2019 48 extraordinaria Completa INFORMACION CLASIFICADA EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 13/12/2019 13/12/2022 3 años el expediente anteriormente referido NO DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL

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A121Fr43C_2019

Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Fecha de la resolución y/o acta con el formato día/mes/año Hipervínculo al documento de la resolución y/o acta
2019 01/01/2019 31/03/2019   No se generó
2019 01/01/2019 30/06/2019 10/01/2019 1extra.PDF
2019 01/01/2019 30/06/2019 16/01/2019 2extra.PDF
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2019 01/01/2019 30/06/2019 30/01/2019 4extra.PDF
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2019 01/01/2019 30/06/2019 22/05/2019 19extra.PDF
2019 01/01/2019 30/06/2019 27/05/2019 20extra.PDF
2019 01/01/2019 30/06/2019 04/06/2019 21extra.PDF
2019 01/01/2019 30/06/2019 13/06/2019 22extra.PDF
2019 01/01/2019 30/06/2019 20/06/2019 23extra.PDF
2019 01/07/2019 30/09/2019   No se generó
2019 01/07/2019 31/12/2019 03/07/2019 24extra.PDF
2019 01/07/2019 31/12/2019 03/07/2019 25extra.PDF
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2019 01/07/2019 31/12/2019 06/08/2019 28extra.PDF
2019 01/07/2019 31/12/2019 12/08/2019 29extra.PDF
2019 01/07/2019 31/12/2019 21/08/2019 30extra.PDF
2019 01/07/2019 31/12/2019 03/09/2019 31extra.PDF
2019 01/07/2019 31/12/2019 12/09/2019 32extra.PDF
2019 01/07/2019 31/12/2019 20/09/2019 33extra.PDF
2019 01/07/2019 31/12/2019 24/09/2019 34extra.pdf
2019 01/07/2019 31/12/2019 30/09/2019 35extra.pdf
2019 01/07/2019 31/12/2019 10/10/2019 36extra.pdf
2019 01/07/2019 31/12/2019 18/10/2019 37extra.pdf
2019 01/07/2019 31/12/2019 24/10/2019 38extra.pdf
2019 01/07/2019 31/12/2019 30/10/2019 39extra.pdf
2019 01/07/2019 31/12/2019 30/10/2019 40extra.pdf
2019 01/07/2019 31/12/2019 08/11/2019 41extra.pdf
2019 01/07/2019 31/12/2019 15/11/2019 42extra.pdf
2019 01/07/2019 31/12/2019 19/11/2019 43extra.pdf
2019 01/07/2019 31/12/2019 28/11/2019 44extra.pdf
2019 01/07/2019 31/12/2019 28/11/2019 45extra.pdf
2019 01/07/2019 31/12/2019 03/12/2019 46extra.pdf
2019 01/07/2019 31/12/2019 10/12/2019 47extra.pdf
2019 01/07/2019 31/12/2019 13/12/2019 48extra.pdf

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A121Fr43D_2019

Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido Cargo o puesto que ocupa en el sujeto obligado Cargo y/o función que desempeña en el Comité de Transparencia Correo electrónico oficial 
2019 01/01/2019 31/03/2019 De acuerdo con los Lineamientos y Metodologia de Evaluacion de las Obligaciones de Transaprencia, esta fracción se actualiza semestralmente, pór lo tanto será publicada al terminar el primer semestre de 2019. No se generó No se generó No se generó No se generó No se generó
2019 01/04/2019 30/06/2019 JUAN JOSE  SERRANO MENDOZA SECRETARIO DE LA CONTRALORIA GENERAL PRESIDENTE contralorgeneral@contraloriadf.gob.mx
2019 01/04/2019 30/06/2019 CARLOS  GARCIA ANAYA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SECRETARIO TECNICO cgarciaa@cdmx.gob.mx
2019 01/04/2019 30/06/2019 ROBERTO ISMAEL VELEZ RODRÍGUEZ DIRECTOR GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS VOCAL rvelezr@cdmx.gob.mx
2019 01/04/2019 30/06/2019 TERESA MONROY RAMIREZ DIRECTORA GENERAL DE CONTRALORIA CIUDADANA VOCAL tmonroyr@contraloriadf.gob.mx 
2019 01/04/2019 30/06/2019 SANDRA SANCHEZ SALAS DIRECTORA GENERAL DE INNOVACIÓN Y MEJORA GUBERNAMENTAL VOCAL   ssanchezs@contraloriadf.gob.mx
2019 01/04/2019 30/06/2019 BENJAMIN  CANELA MANZO DIRECTOR GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TECNICO VOCAL bcanelam@contraloriadf.gob.mx
2019 01/04/2019 30/06/2019 BRENDA EMOÉ TERÁN  ESTRADA DIRECTORA GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL DE ALCALDIAS VOCAL beterane@contraloriadf.gob.mx
2019 01/04/2019 30/06/2019 LIDIO RUIZ GARCIA DIRECTOR GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOSDE CONTROL SECTORIAL VOCAL lruizg@contraloriadf.gob.mx
2019 01/04/2019 30/06/2019 JORGE CESAR ARTEAGA CASTREJON DIRECTOR DE VIGILANCIA MOVIL VOCAL jillanez@contraloriadf.gob.mx 
2019 01/04/2019 30/06/2019 JOSE ANTONIO MORENO PEÑA DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL VOCAL jmorenop@contraloriadf.gob.mx
2019 01/04/2019 30/06/2019 Gladys Alicia Ronquillo Blumenkron TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARIA EN LA CONTRALORIA GENERAL INVITADO PERMANENTE gronquillob@contraloriadf.gob.mx
2019 01/04/2019 30/06/2019 MARIA ELENA  CARMONA  FRAGOSO J.U.D. DE ARCHIVO INVITADO PERMANENTE lcarmonaf@contraloriadf.gob.mx
2019 01/07/2019 31/09/2019 De acuerdo con los Lineamientos y Metodologia de Evaluacion de las Obligaciones de Transaprencia, esta fracción se actualiza semestralmente, pór lo tanto será publicada al terminar el segundo semestre de 2019. No se generó No se generó No se generó No se generó No se generó
2019 01/07/2019 31/12/2019 JUAN JOSE  SERRANO MENDOZA SECRETARIO DE LA CONTRALORIA GENERAL PRESIDENTE contralorgeneral@contraloriadf.gob.mx
2019 01/07/2019 31/12/2019 CARLOS  GARCIA ANAYA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SECRETARIO TECNICO cgarciaa@cdmx.gob.mx
2019 01/07/2019 31/12/2019 ROBERTO ISMAEL VELEZ RODRÍGUEZ DIRECTOR GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS VOCAL rvelezr@cdmx.gob.mx
2019 01/07/2019 31/12/2019 TERESA MONROY RAMIREZ DIRECTORA GENERAL DE CONTRALORIA CIUDADANA VOCAL tmonroyr@contraloriadf.gob.mx 
2019 01/07/2019 31/12/2019 SANDRA SANCHEZ SALAS DIRECTORA GENERAL DE INNOVACIÓN Y MEJORA GUBERNAMENTAL VOCAL   ssanchezs@contraloriadf.gob.mx
2019 01/07/2019 31/12/2019 BENJAMIN  CANELA MANZO DIRECTOR GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TECNICO VOCAL bcanelam@contraloriadf.gob.mx
2019 01/07/2019 31/12/2019 JANELLE DEL CARMEN JIMENEZ USCANGA DIRECTORA GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL DE ALCALDIAS VOCAL   jjimenezu@cdmx.gob.mx 
2019 01/07/2019 31/12/2019 BRENDA EMOÉ TERÁN  ESTRADA DIRECTOR GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOSDE CONTROL SECTORIAL VOCAL beterane@contraloriadf.gob.mx
2019 01/07/2019 31/12/2019 GEOVANI ILLANEZ CAMARA DIRECTOR DE VIGILANCIA MOVIL VOCAL   jillanez@contraloriadf.gob.mx 
2019 01/07/2019 31/12/2019 ARTURO SALINAS  CEBRIAN DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL VOCAL asalinasc@contraloriadf.gob.mx
2019 01/07/2019 31/12/2019 MARIEL YUNUEN ZACARIAS ZAVALA TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARIA EN LA CONTRALORIA GENERAL INVITADO PERMANENTE mzacariasz@contraloriadf.gob.mx
2019 01/07/2019 31/12/2019 MERCEDES SIMONI FRAGOSO J.U.D. DE ARCHIVO INVITADO PERMANENTE msimonin@contraloriadf.gob.mx 

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A121Fr43E_2019

Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Número de sesión Mes Día Hipervínculo al acta de la sesión 
2019 01/01/2019 31/03/2019 De acuerdo con los Lineamientos y Metodologia de Evaluacion de las Obligaciones de Transaprencia, esta fracción se actualiza semestralmente, pór lo tanto será publicada al terminar el primer semestre de 2019. No se generó No se generó No se generó
2019 01/01/2019 30/06/2019 PRIMERA SESIÓN ENERO 9 1ordinaria.pdf
2019 01/01/2019 30/06/2019 SEGUNDA SESION ABRIL 30 2ordinaria.pdf
2019 01/07/2019 30/09/2019 De acuerdo con los Lineamientos y Metodologia de Evaluacion de las Obligaciones de Transaprencia, esta fracción se actualiza semestralmente, pór lo tanto será publicada al terminar el segundo semestre de 2019. No se generó No se generó No se generó
2019 01/10/2019 31/12/2019 Durante éste periodo no se llevaron a cabo sesiones ordinarias No se generó No se generó No se generó

Última actualización: 31/12/2018
Fecha de validación de la información: 28/01/2019
Periodo de actualización: Trimestral


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A121Fr43A_2018

Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Número de sesión Fecha de la sesión (día/mes/año) Folio de la solicitud de acceso a la información Número o clave del acuerdo del Comité Área(s) que presenta(n) la propuesta Propuesta (catálogo) Sentido de la resolución del Comité (catálogo) Votación (catálogo) Hipervínculo a la resolución
2018 01/01/2018 30/06/2018 1a extraordinaria 11/01/2018 115000320717 CT-E/01-01/18 DIRECCIÓN GENERAL DE LEGALIDAD, DIRECCIÓN GENERAL DE DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 1extra2018
2018 01/01/2018 30/06/2018 1a extraordinaria 11/01/2018 115000323517 CT-E/01-02/18 DIRECCIÓN GENERAL DE LEGALIDAD, DIRECCIÓN GENERAL DE DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 1extra2018
2018 01/01/2018 30/06/2018 2a sesión extraordinaria 24/01/2018 115000004918 CT-E/02-01/18 DIRECCIÓN GENERAL DE DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 2extra2018
2018 01/01/2018 30/06/2018 2a sesión extraordinaria 24/01/2018 115000005018 CT-E/02-02/18 DIRECCIÓN GENERAL DE DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 2extra2018
2018 01/01/2018 30/06/2018 2a sesión extraordinaria 24/01/2018 115000005118 CT-E/02-03/18 DIRECCIÓN GENERAL DE DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 2extra2018
2018 01/01/2018 30/06/2018 2a sesión extraordinaria 24/01/2018 115000005218 CT-E/02-04/18 DIRECCIÓN GENERAL DE DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 2extra2018
2018 01/01/2018 30/06/2018 2a sesión extraordinaria 24/01/2018 115000005318 CT-E/02-05/18 DIRECCIÓN GENERAL DE DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 2extra2018
2018 01/01/2018 30/06/2018 2a sesión extraordinaria 24/01/2018 115000007018 CT-E/02-06/18 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 2extra2018
2018 01/01/2018 30/06/2018 2a sesión extraordinaria 24/01/2018 115000007718 CT-E/02-07/18 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CDMX Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 2extra2018
2018 01/01/2018 30/06/2018 3a sesión extraordinaria 01/02/2018 115000001518 CT-E/03-01/18 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CDMX Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 3extra2018
2018 01/01/2018 30/06/2018 3a sesión extraordinaria 01/02/2018 115000005518 CT-E/03-02/18 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CDMX Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 3extra2018
2018 01/01/2018 30/06/2018 3a sesión extraordinaria 01/02/2018 115000018618 CT-E/03-03/18 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 3extra2018
2018 01/01/2018 30/06/2018 4a sesión extraordinaria 15/02/2018 115000018218 CT-E/04-01/18 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN ENTIDADES Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 4extra2018
2018 01/01/2018 30/06/2018 4a sesión extraordinaria 15/02/2018 115000018818 CT-E/04-02/18 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CDMX Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 4extra2018
2018 01/01/2018 30/06/2018 4a sesión extraordinaria 15/02/2018 115000021518 CT-E/04-03/18 DIRECCIÓN GENERAL DE LEGALIDAD, DIRECCIÓN GENERAL DE DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 4extra2018
2018 01/01/2018 30/06/2018 4a sesión extraordinaria 15/02/2018 115000026718 CT-E/04-04/18 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 4extra2018
2018 01/01/2018 30/06/2018 5a sesión extraordinaria 21/02/2018 115000019018 CT-E/05-01/18 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CDMX Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 5extra2018
2018 01/01/2018 30/06/2018 6a sesión extraordinaria 07/03/2018 115000027418 CT-E/06-01/18 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 6extra2018
2018 01/01/2018 30/06/2018 6a sesión extraordinaria 07/03/2018 115000027818 CT-E/06-02/18 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 6extra2018
2018 01/01/2018 30/06/2018 6a sesión extraordinaria 07/03/2018 115000031118 CT-E/06-03/18 DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 6extra2018
2018 01/01/2018 30/06/2018 6a sesión extraordinaria 07/03/2018 115000032618 CT-E/06-04/18 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 6extra2018
2018 01/01/2018 30/06/2018 6a sesión extraordinaria 07/03/2018 115000037018 CT-E/06-05/18 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 6extra2018
2018 01/01/2018 30/06/2018 6a sesión extraordinaria 07/03/2018 115000040918 CT-E/06-06/18 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 6extra2018
2018 01/01/2018 30/06/2018 6a sesión extraordinaria 07/03/2018 115000041318 CT-E/06-07/18 DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 6extra2018
2018 01/01/2018 30/06/2018 7a sesión extraordinaria 07/03/2018 115000287918 CT-E/07-01/18 DIRECCIÓN GENERAL DE LEGALIDAD, DIRECCIÓN GENERAL DE DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 7extra2018
2018 01/01/2018 30/06/2018 8a sesión extraordinaria 20/03/2018 115000036918 ACUERDO CT-O/08-01/18 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 8extra2018
2018 01/01/2018 30/06/2018 8a sesión extraordinaria 20/03/2018 115000037118 ACUERDO CT-O/08-02/18 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 8extra2018
2018 01/01/2018 30/06/2018 9a sesión extraordinaria 05/04/2018 115000055518 ACUERDO CT-E/09-01/18 DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 9extra2018
2018 01/01/2018 30/06/2018 10a sesión extraordinaria 12/04/2018 115000061618 ACUERDO CT-E/10-01/18 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 10extra2018
2018 01/01/2018 30/06/2018 10a sesión extraordinaria 12/04/2018 115000063618 ACUERDO CT-E/10-02/18 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 10extra2018
2018 01/01/2018 30/06/2018 10a sesión extraordinaria 12/04/2018 115000065118 ACUERDO CT-E/10-03/18 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 10extra2018
2018 01/01/2018 30/06/2018 10a sesión extraordinaria 12/04/2018 115000065218 ACUERDO CT-E/10-04/18 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 10extra2018
2018 01/01/2018 30/06/2018 10a sesión extraordinaria 12/04/2018 115000065318 ACUERDO CT-E/10-05/18 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 10extra2018
2018 01/01/2018 30/06/2018 10a sesión extraordinaria 12/04/2018 115000065618 ACUERDO CT-E/10-06/18 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 10extra2018
2018 01/01/2018 30/06/2018 11a sesión extraordinaria 19/04/2018 115000069118 ACUERDO CT-E/11-01/18 DIRECCIÓN GENERAL DE LEGALIDAD Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 11extra2018
2018 01/01/2018 30/06/2018 11a sesión extraordinaria 19/04/2018 115000078518 ACUERDO CT-E/11-02/18 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 11extra2018
2018 01/01/2018 30/06/2018 12a sesión extraordinaria 03/05/2018 115000068918 ACUERDO CT-O/12-01/18 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 12extra2018
2018 01/01/2018 30/06/2018 12a sesión extraordinaria 03/05/2018 115000079718 ACUERDO CT-O/12-02/18 DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 12extra2018
2018 01/01/2018 30/06/2018 12a sesión extraordinaria 03/05/2018 115000080218 ACUERDO CT-O/12-03/18 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 12extra2018
2018 01/01/2018 30/06/2018 12a sesión extraordinaria 03/05/2018 115000089718 ACUERDO CT-O/12-04/18 DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 12extra2018
2018 01/01/2018 30/06/2018 12a sesión extraordinaria 03/05/2018 115000095118 ACUERDO CT-O/12-05/18 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 12extra2018
2018 01/01/2018 30/06/2018 13a sesión extraordinaria 08/05/2018 115000083418 ACUERDO CT-O/13-01/18 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 13extra2018
2018 01/01/2018 30/06/2018 13a sesión extraordinaria 08/05/2018 115000090818  ACUERDO CT-E/13-02/18 DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 13extra2018
2018 01/01/2018 30/06/2018 13a sesión extraordinaria 08/05/2018 115000094218  ACUERDO CT-E/13-03/18 DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 13extra2018
2018 01/01/2018 30/06/2018 14a sesión extraordinaria 17/05/2018 115000071618 ACUERDO CT-E/14-01/18 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 14extra2018
2018 01/01/2018 30/06/2018 14a sesión extraordinaria 17/05/2018 115000095018 ACUERDO CT-E/14-02/18 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 14extra2018
2018 01/01/2018 30/06/2018 14a sesión extraordinaria 17/05/2018 115000095918 ACUERDO CT-E/14-03/18 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 14extra2018
2018 01/01/2018 30/06/2018 14a sesión extraordinaria 17/05/2018 115000096818 ACUERDO CT-E/14-04/18 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 14extra2018
2018 01/01/2018 30/06/2018 14a sesión extraordinaria 17/05/2018 115000097118 ACUERDO CT-E/14-05/18 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 14extra2018
2018 01/01/2018 30/06/2018 14a sesión extraordinaria 17/05/2018 115000100918 ACUERDO CT-E/14-06/18 DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 14extra2018
2018 01/01/2018 30/06/2018 15a sesión extraordinaria 24/05/2018 115000097718 ACUERDO CT-E/15-01/18  DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 15extra2018
2018 01/01/2018 30/06/2018 15a sesión extraordinaria 24/05/2018 115000109018 ACUERDO CT-E/15-02/18  DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 15extra2018
2018 01/01/2018 30/06/2018 15a sesión extraordinaria 24/05/2018 115000110118 ACUERDO CT-E/15-03/18  DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 15extra2018
2018 01/01/2018 30/06/2018 16a sesión extraordinaria 01/06/2018 115000102918 ACUERDO CT-E/16-01/18  DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN ENTIDADES Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 16extra2018
2018 01/01/2018 30/06/2018 16a sesión extraordinaria 01/06/2018 115000105418 ACUERDO CT-E/16-02/18  DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 16extra2018
2018 01/01/2018 30/06/2018 16a sesión extraordinaria 01/06/2018 115000107618 ACUERDO CT-E/16-03/18  DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 16extra2018
2018 01/01/2018 30/06/2018 16a sesión extraordinaria 01/06/2018 115000110818 ACUERDO CT-E/16-04/18  DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 16extra2018
2018 01/01/2018 30/06/2018 17a sesión extraordinaria 14/06/2018 115000113418 ACUERDO CT-E/17-01/18  DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 17extra2018
2018 01/01/2018 30/06/2018 17a sesión extraordinaria 14/06/2018 115000115518 ACUERDO CT-E/17-02/18  DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 17extra2018
2018 01/01/2018 30/06/2018 17a sesión extraordinaria 14/06/2018 115000122618 ACUERDO CT-E/17-03/18  DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN ENTIDADES Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 17extra2018
2018 01/01/2018 30/06/2018 18a sesión extraordinaria 25/06/2018 115000121018 ACUERDO CT-E/18-01/18  DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 18extra2018
2018 01/01/2018 30/06/2018 18a sesión extraordinaria 25/06/2018 115000122418 ACUERDO CT-E/18-02/18  DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 18extra2018
2018 01/01/2018 30/06/2018 18a sesión extraordinaria 25/06/2018 115000125118 ACUERDO CT-E/18-03/18  DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 18extra2018
2018 01/01/2018 30/06/2018 18a sesión extraordinaria 25/06/2018 115000125318 ACUERDO CT-E/18-04/18  DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 18extra2018
2018 01/01/2018 30/06/2018 18a sesión extraordinaria 25/06/2018 115000130718 ACUERDO CT-E/18-05/18  DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 18extra2018
2018 01/01/2018 30/06/2018 18a sesión extraordinaria 25/06/2018 115000130918 ACUERDO CT-E/18-06/18  DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 18extra2018
2018 01/01/2018 30/06/2018 18a sesión extraordinaria 25/06/2018 115000131818 ACUERDO CT-E/18-07/18  DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 18extra2018
2018 01/01/2018 30/06/2018 18a sesión extraordinaria 25/06/2018 115000132618 ACUERDO CT-E/18-08/18  DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 18extra2018
2018 01/07/2018 31/12/2018 19 sesión extraordinaria 05/07/2018 115000127418 CT-E/19-01/18 Dirección general de contralorias internas en delegaciones Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 19extra2018
2018 01/07/2018 31/12/2018 19 sesión extraordinaria 05/07/2018 115000130318 CT-E/19-02/18 Dirección general de contralorias internas en delegaciones Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 19extra2018
2018 01/07/2018 31/12/2018 19 sesión extraordinaria 05/07/2018 115000134218 CT-E/19-03/18 Dirección general de contralorias internas en delegaciones Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 19extra2018
2018 01/07/2018 31/12/2018 19 sesión extraordinaria 05/07/2018 115000134318 CT-E/19-04/18 Dirección general de contralorias internas en delegaciones Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 19extra2018
2018 01/07/2018 31/12/2018 19 sesión extraordinaria 05/07/2018 115000135518 CT-E/19-05/18 Dirección general de contralorias internas en delegaciones Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 19extra2018
2018 01/07/2018 31/12/2018 20 sesión extraordinaria 12/07/2018 115000131618 CT-E/20-01/18 Dirección general de contralorias internas en delegaciones Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 20extra2018
2018 01/07/2018 31/12/2018 20 sesión extraordinaria 12/07/2018 115000134518 CT-E/20-02/18 Dirección general de contralorias internas en delegaciones Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 20extra2018
2018 01/07/2018 31/12/2018 20 sesión extraordinaria 12/07/2018 115000140518 CT-E/20-03/18 Dirección general de contralorias internas en depemdencias y organos desconcentrados Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 20extra2018
2018 01/07/2018 31/12/2018 21 sesión extraordinaria 31/07/2018 115000131718 CT-E/21-01/18 Dirección general de contralorias internas en delegaciones Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 21extra2018
2018 01/07/2018 31/12/2018 21 sesión extraordinaria 31/07/2018 115000134018 CT-E/21-02/18 Dirección general de contralorias internas en delegaciones Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 21extra2018
2018 01/07/2018 31/12/2018 21 sesión extraordinaria 31/07/2018 115000134118 CT-E/21-03/18 Dirección general de contralorias internas en delegaciones Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 21extra2018
2018 01/07/2018 31/12/2018 21 sesión extraordinaria 31/07/2018 115000134418 CT-E/21-04/18 Dirección general de contralorias internas en delegaciones Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 21extra2018
2018 01/07/2018 31/12/2018 21 sesión extraordinaria 31/07/2018 115000135618 CT-E/21-05/18 Dirección general de contralorias internas en delegaciones Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 21extra2018
2018 01/07/2018 31/12/2018 21 sesión extraordinaria 31/07/2018 115000148018 CT-E/21-06/18 Dirección general de contralorias internas en depemdencias y organos desconcentrados Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 21extra2018
2018 01/07/2018 31/12/2018 22 sesión extraordinaria 16/08/2018 115000140418 CT-E/22-01/18 Dirección general de contraloria ciudadana Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 22extra2018
2018 01/07/2018 31/12/2018 22 sesión extraordinaria 16/08/2018 115000143418 CT-E/22-02/18 Dirección general de contralorias internas en depemdencias y organos desconcentrados Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 22extra2018
2018 01/07/2018 31/12/2018 22 sesión extraordinaria 16/08/2018 115000144718 CT-E/22-03/18 Dirección general de asuntos juridicos y responsabilidades Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 22extra2018
2018 01/07/2018 31/12/2018 22 sesión extraordinaria 16/08/2018 115000150918 CT-E/22-04/18 Dirección general de contralorias internas en depemdencias y organos desconcentrados Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 22extra2018
2018 01/07/2018 31/12/2018 22 sesión extraordinaria 16/08/2018 115000152618 CT-E/22-05/18 Dirección general de contralorias internas en depemdencias y organos desconcentrados Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 22extra2018
2018 01/07/2018 31/12/2018 22 sesión extraordinaria 16/08/2018 115000152718 CT-E/22-06/18 Dirección general de contralorias internas en depemdencias y organos desconcentrados Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 22extra2018
2018 01/07/2018 31/12/2018 23 sesión extraordinaria 24/08/2018 115000154918 CT-E/23-01/18 Dirección general de contralorias internas en delegaciones Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 23extra2018
2018 01/07/2018 31/12/2018 23 sesión extraordinaria 24/08/2018 115000163718 CT-E/23-02/18 Dirección general de asuntos juridicos y responsabilidades Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 23extra2018
2018 01/07/2018 31/12/2018 23 sesión extraordinaria 24/08/2018 115000166018 CT-E/23-03/18 Dirección general de contralorias internas en depemdencias y organos desconcentrados Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 23extra2018
2018 01/07/2018 31/12/2018 23 sesión extraordinaria 24/08/2018 115000167318 CT-E/23-04/18 Dirección general de contralorias internas en depemdencias y organos desconcentrados Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 23extra2018
2018 01/07/2018 31/12/2018 23 sesión extraordinaria 24/08/2018 115000169918 CT-E/23-05/18 Dirección general de contralorias internas en depemdencias y organos desconcentrados Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 23extra2018
2018 01/07/2018 31/12/2018 23 sesión extraordinaria 24/08/2018 115000174318 CT-E/23-06/18 Dirección general de contralorias internas en depemdencias y organos desconcentrados Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 23extra2018
2018 01/07/2018 31/12/2018 24 sesión extraordinaria 04/09/2018 115000172418 CT-E/24-01/18 Dirección general de asuntos juridicos y responsabilidades Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 24extra2018
2018 01/07/2018 31/12/2018 24 sesión extraordinaria 04/09/2018 115000173518 CT-E/24-02/18 Dirección general de contralorias internas en delegaciones Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 24extra2018
2018 01/07/2018 31/12/2018 24 sesión extraordinaria 04/09/2018 115000173618 CT-E/24-03/18 Dirección general de contralorias internas en delegaciones Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 24extra2018
2018 01/07/2018 31/12/2018 24 sesión extraordinaria 04/09/2018 115000177418 CT-E/24-04/18 Dirección general de contralorias internas en depemdencias y organos desconcentrados Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 24extra2018
2018 01/07/2018 31/12/2018 24 sesión extraordinaria 04/09/2018 115000183618 CT-E/24-05/18 Dirección general de contralorias internas en depemdencias y organos desconcentrados Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 24extra2018
2018 01/07/2018 31/12/2018 24 sesión extraordinaria 04/09/2018 115000183718 CT-E/24-06/18 Dirección general de contralorias internas en depemdencias y organos desconcentrados Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 24extra2018
2018 01/07/2018 31/12/2018 25 sesión extraordinaria 17/09/2018 115000181018 CT-E/25-01/18 Dirección general de contralorias internas en delegaciones Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 25extra2018
2018 01/07/2018 31/12/2018 25 sesión extraordinaria 17/09/2018 115000182118 CT-E/25-02/18 Dirección general de contralorias internas en delegaciones Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 25extra2018
2018 01/07/2018 31/12/2018 25 sesión extraordinaria 17/09/2018 115000183218 CT-E/25-03/18 Dirección general de contralorias internas en delegaciones Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 25extra2018
2018 01/07/2018 31/12/2018 25 sesión extraordinaria 17/09/2018 115000183318 CT-E/25-04/18 Dirección general de contralorias internas en delegaciones Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 25extra2018
2018 01/07/2018 31/12/2018 25 sesión extraordinaria 17/09/2018 115000183418 CT-E/25-05/18 Dirección general de contralorias internas en delegaciones Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 25extra2018
2018 01/07/2018 31/12/2018 25 sesión extraordinaria 17/09/2018 115000185618 CT-E/25-06/18 Dirección general de contralorias internas en delegaciones Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 25extra2018
2018 01/07/2018 31/12/2018 25 sesión extraordinaria 17/09/2018 115000185718 CT-E/25-07/18 Dirección general de contralorias internas en delegaciones Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 25extra2018
2018 01/07/2018 31/12/2018 25 sesión extraordinaria 17/09/2018 115000185818 CT-E/25-08/18 Dirección general de contralorias internas en delegaciones Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 25extra2018
2018 01/07/2018 31/12/2018 25 sesión extraordinaria 17/09/2018 115000185918 CT-E/25-09/18 Dirección general de contralorias internas en delegaciones Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 25extra2018
2018 01/07/2018 31/12/2018 25 sesión extraordinaria 17/09/2018 115000189418 CT-E/25-10/18 Dirección general de contralorias internas en delegaciones Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 25extra2018
2018 01/07/2018 31/12/2018 25 sesión extraordinaria 17/09/2018 115000191418 CT-E/25-11/18 Dirección general de contralorias internas en depemdencias y organos desconcentrados Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 25extra2018
2018 01/07/2018 31/12/2018 25 sesión extraordinaria 17/09/2018 115000192718 CT-E/25-12/18 Dirección general de contralorias internas en depemdencias y organos desconcentrados Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 25extra2018
2018 01/07/2018 31/12/2018 25 sesión extraordinaria 17/09/2018 115000200418 CT-E/25-13/18 Dirección general de contralorias internas en depemdencias y organos desconcentrados Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 25extra2018
2018 01/07/2018 31/12/2018 25 sesión extraordinaria 17/09/2018 115000205118 CT-E/25-14/18 Dirección general de contralorias internas en delegaciones Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 25extra2018
2018 01/07/2018 31/12/2018 26 sesión extraordinaria 20/09/2018 115000184318 CT-E/26-01/18 Dirección general de contralorias internas en delegaciones Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 26extra2018
2018 01/07/2018 31/12/2018 27 sesión extraordinaria 24/09/2018 115000196318 CT-E/27-01/18 coordinación general de evaluación y desarrollo profesional Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 27extra2018
2018 01/07/2018 31/12/2018 27 sesión extraordinaria 24/09/2018 115000209218 CT-E/27-02/18 coordinación general de evaluación y desarrollo profesional Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 27extra2018
2018 01/07/2018 31/12/2018 28 sesión extraordinaria 27/09/2018 115000192318 CT-E/28-01/18 Dirección general de asuntos juridicos y responsabilidades Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 28extra2018
2018 01/07/2018 31/12/2018 28 sesión extraordinaria 27/09/2018 115000192418 CT-E/28-02/18 Dirección general de contralorias internas en depemdencias y organos desconcentrados Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 28extra2018
2018 01/07/2018 31/12/2018 28 sesión extraordinaria 27/09/2018 115000203218 CT-E/28-03/18 Dirección general de contralorias internas en depemdencias y organos desconcentrados Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 28extra2018
2018 01/07/2018 31/12/2018 28 sesión extraordinaria 27/09/2018 115000238418 CT-E/28-04/18 Dirección general de contralorias internas en delegaciones Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 28extra2018
2018 01/07/2018 31/12/2018 28 sesión extraordinaria 27/09/2018 115000248818 CT-E/28-05/18 Dirección general de contralorias internas en depemdencias y organos desconcentrados Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 28extra2018
2018 01/07/2018 31/12/2018 29 sesión extraordinaria 11/10/2018 115000235318 CT-E/29-01/18 Dirección general de asuntos juridicos y responsabilidades Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 29extra2018
2018 01/07/2018 31/12/2018 29 sesión extraordinaria 11/10/2018 115000250918 CT-E/29-02/18 Dirección general de asuntos juridicos y responsabilidades Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 29extra2018
2018 01/07/2018 31/12/2018 29 sesión extraordinaria 11/10/2018 115000259418 CT-E/29-03/18 Dirección general de contralorias internas en depemdencias y organos desconcentrados Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 29extra2018
2018 01/07/2018 31/12/2018 29 sesión extraordinaria 11/10/2018 115000262218 CT-E/29-04/18 Dirección general de contralorias internas en depemdencias y organos desconcentrados Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 29extra2018
2018 01/07/2018 31/12/2018 29 sesión extraordinaria 11/10/2018 115000262318 CT-E/29-05/18 Dirección general de contralorias internas en depemdencias y organos desconcentrados Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 29extra2018
2018 01/07/2018 31/12/2018 29 sesión extraordinaria 11/10/2018 115000265118 CT-E/29-06/18 Dirección general de contralorias internas en depemdencias y organos desconcentrados Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 29extra2018
2018 01/07/2018 31/12/2018 30 sesión extraordinaria 22/10/2018 115000257818 CT-E/30-01/18 Dirección general de contralorias internas en depemdencias y organos desconcentrados Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 30extra2018
2018 01/07/2018 31/12/2018 30 sesión extraordinaria 22/10/2018 115000260318 CT-E/30-02/18 Dirección general de contralorias internas en depemdencias y organos desconcentrados Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 30extra2018
2018 01/07/2018 31/12/2018 30 sesión extraordinaria 22/10/2018 115000261018 CT-E/30-03/18 Dirección general de contralorias internas en depemdencias y organos desconcentrados Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 30extra2018
2018 01/07/2018 31/12/2018 30 sesión extraordinaria 22/10/2018 115000262818 CT-E/30-04/18 Dirección general de asuntos juridicos y responsabilidades Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 30extra2018
2018 01/07/2018 31/12/2018 30 sesión extraordinaria 22/10/2018 115000265218 CT-E/30-05/18 Dirección general de contralorias internas en depemdencias y organos desconcentrados Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 30extra2018
2018 01/07/2018 31/12/2018 30 sesión extraordinaria 22/10/2018 115000267818 CT-E/30-06/18 Dirección general de contralorias internas en depemdencias y organos desconcentrados Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 30extra2018
2018 01/07/2018 31/12/2018 32 sesión extraordinaria 08/11/2018 115000287918 CT-E/32-01/18 Dirección general de contralorias internas en depemdencias y organos desconcentrados Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 32extra2018
2018 01/07/2018 31/12/2018 32 sesión extraordinaria 08/11/2018 115000289118 CT-E/32-02/18 Dirección general de contralorias internas en entidades Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 32extra2018
2018 01/07/2018 31/12/2018 32 sesión extraordinaria 08/11/2018 115000291518 CT-E/32-03/18 Dirección general de contralorias internas en depemdencias y organos desconcentrados Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 32extra2018
2018 01/07/2018 31/12/2018 32 sesión extraordinaria 08/11/2018 115000291818 CT-E/32-04/18 Dirección general de contralorias internas en depemdencias y organos desconcentrados Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad de votos 32extra2018
2018 01/07/2018 31/12/2018 32 sesión extraordinaria 08/11/2018 115000295518 CT-E/32-05/18 Dirección general de contralorias internas en depemdencias y organos desconcentrados Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 32extra2018
2018 01/07/2018 31/12/2018 32 sesión extraordinaria 08/11/2018 115000295718 CT-E/32-06/18 Dirección general de contralorias internas en depemdencias y organos desconcentrados Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 32extra2018
2018 01/07/2018 31/12/2018 32 sesión extraordinaria 08/11/2018 115000305218 CT-E/33-01/18 Dirección general de contralorias internas en depemdencias y organos desconcentrados Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 32extra2018
2018 01/07/2018 31/12/2018 32 sesión extraordinaria 08/11/2018 115000305318 CT-E/33-02/18 Dirección general de contralorias internas en depemdencias y organos desconcentrados Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 32extra2018
2018 01/07/2018 31/12/2018 32 sesión extraordinaria 08/11/2018 115000305418 CT-E/33-03/18 Dirección general de contralorias internas en depemdencias y organos desconcentrados Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 32extra2018
2018 01/07/2018 31/12/2018 32 sesión extraordinaria 08/11/2018 115000305518 CT-E/33-04/18 Dirección general de contralorias internas en depemdencias y organos desconcentrados Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 32extra2018
2018 01/07/2018 31/12/2018 32 sesión extraordinaria 08/11/2018 115000307018 CT-E/33-05/18 Dirección general de contralorias internas en delegaciones Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 32extra2018
2018 01/07/2018 31/12/2018 32 sesión extraordinaria 08/11/2018 115000310018 CT-E/33-06/18 Dirección general de asuntos juridicos y responsabilidades Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 32extra2018
2018 01/07/2018 31/12/2018 32 sesión extraordinaria 08/11/2018 115000313618 CT-E/33-07/18 Dirección general de contralorias internas en depemdencias y organos desconcentrados Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad de votos 32extra2018

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Ejericicio Fecha de inicio del periodo que se informa  (día/mes/año)  Fecha de término del periodo que se informa  (día/mes/año)  Número de sesión en la que se realizó la reserva Tipo de reserva (Completa/Parcial) Características de la información Justificación Fecha de inicio de la reserva Fecha de término de la reserva Plazo de reserva Partes que se reservan Prórroga Área que generó la información
2018 01/01/2018 30/06/2018 PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA Completa CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 11/01/2018 11/01/2021 3 AÑOS SE RESERVAN LOS OFICIOS  No DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
2018 01/01/2018 30/06/2018 PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 11/01/2018 11/01/2021 3 AÑOS RESERVA EL INFORME DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA DE LA AUDITORIA 01 J No DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CDMX
2018 01/01/2018 30/06/2018 SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 24/01/2018 24/01/2021 3 AÑOS SE RESERVAN LOS EXPEDIENTES UNICAMENTE POR LO QUE HACE A LOS DATOS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DENUNCIADOS No DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CDMX
2018 01/01/2018 30/06/2018 SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 24/01/2018 24/01/2021 3 AÑOS SE RESERVAN LOS EXPEDIENTES UNICAMENTE POR LO QUE HACE A LOS DATOS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DENUNCIADOS No DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CDMX
2018 01/01/2018 30/06/2018 SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 24/01/2018 24/01/2021 3 AÑOS SE RESERVAN LOS EXPEDIENTES UNICAMENTE POR LO QUE HACE A LOS DATOS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DENUNCIADOS No DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CDMX
2018 01/01/2018 30/06/2018 SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 24/01/2018 24/01/2021 3 AÑOS SE RESERVAN LA DENUNCIA Y EL MOTIVO DE LA DENUNCIA No DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CDMX
2018 01/01/2018 30/06/2018 SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 24/01/2018 24/01/2021 3 AÑOS SE RESERVAN LA DENUNCIA Y EL MOTIVO DE LA DENUNCIA No DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CDMX
2018 01/01/2018 30/06/2018 SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 24/01/2018 24/01/2021 3 AÑOS SE RESERVA EL TIPO DE SANCIÓN RESPECTO DE LOS EXPEDIENTES CI/CUJ/D/0220/2010, CI/CUJ/Q/0127/2011, CI/CUJ/D/0033/2010 Y CI/CUJ/0167/2012 No DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES
2018 01/01/2018 30/06/2018 SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA Completa CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 24/01/2018 24/01/2021 3 AÑOS SE RESERVA EL EXPEDIENTE CG DGAJR DQD/Q/0653/2017 No DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
2018 01/01/2018 30/06/2018 TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 01/02/2018 01/02/2021 3 AÑOS SE RESERVAN LOS NOMBRES DE LOS 30 SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS No DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
2018 01/01/2018 30/06/2018 TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 01/02/2018 01/02/2021 3 AÑOS SE RESERVAN LOS NOMBRES DE LOS 2 SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS No DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
2018 01/01/2018 30/06/2018 TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA Completa CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 01/02/2018 01/02/2021 3 AÑOS EL EXPEDIENTE CI/AOB/D/426/2017 No DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES
2018 01/01/2018 30/06/2018 CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Completa CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 15/02/2018 15/02/2021 3 AÑOS SE RESERVA EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS Y CONTROL INTERNO No DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN ENTIDADES
2018 01/01/2018 30/06/2018 CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Completa CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 15/02/2018 15/02/2021 3 AÑOS RESPECTO DE LOS 46 OFICIOS  No DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
2018 01/01/2018 30/06/2018 CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 15/02/2018 15/02/2021 3 AÑOS EL MOTIVO DE LA DENUNCIA DEL EXPEDEINTE CI/SSP/D/0329/2017 No DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CDMX
2018 01/01/2018 30/06/2018 CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Completa CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 15/02/2018 15/02/2021 3 AÑOS EL EXPEDIENTE CI/BJU/LG/010/2017 No DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES
2018 01/01/2018 30/06/2018 QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 21/02/2018 21/02/2021 3 AÑOS COPIAS SIMPLES DE LAS CERTIFICACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2016 No DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
2018 01/01/2018 30/06/2018 SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 07/03/2018 07/03/2021 3 AÑOS SE RESRVAN LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS No DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES
2018 01/01/2018 30/06/2018 SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 07/03/2018 07/03/2021 3 AÑOS MOTIVOS DE LA DENUNCIA INVESTIGADA No DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS
2018 01/01/2018 30/06/2018 SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Completa CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 07/03/2018 07/03/2021 3 AÑOS EL PROGRAMA DE AUDITORIA 2018 No DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES
2018 01/01/2018 30/06/2018 SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Completa CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 07/03/2018 07/03/2021 3 AÑOS SE RESERVA EL EXPEDIENTE CI/TLA/A/080/2017 No DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES
2018 01/01/2018 30/06/2018 SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Completa CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 07/03/2018 07/03/2021 3 AÑOS SE RESERVA LOS OFICIOS SOLICITADOS No DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES
2018 01/01/2018 30/06/2018 SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 07/03/2018 07/03/2021 3 AÑOS los resultados, observaciones y/o informes de 4 auditorias realizadas 2014, 2015 y 2017 No DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES
2018 01/01/2018 30/06/2018 SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 07/03/2018 07/03/2021 3 AÑOS reserva los informes de observaciones de 17 auditorias No DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS
2018 01/01/2018 30/06/2018 OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA Completa CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 20/03/2018 20/03/2021 3 AÑOS SE RESERVA LA TOTALIDAD DE 467 OFICIOS CONTENIDOS EN LOS EXPEDIENTES No DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES
2018 01/01/2018 30/06/2018 OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA Completa CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 20/03/2018 20/03/2021 3 AÑOS SE RESERVA LA TOTALIDAD DE 116 OFICIOS EN EL EXPEDIENTE No DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES
2018 01/01/2018 30/06/2018 NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 05/04/2018 05/04/2021 3 AÑOS NOMBRE DE LOS SERVIDORES PUBLICOS No DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS
2018 01/01/2018 30/06/2018 DECIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 12/04/2018 12/04/2021 3 AÑOS EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN Y LA SANCIÓN  No DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES
2018 01/01/2018 30/06/2018 DECIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 12/04/2018 12/04/2021 3 AÑOS SE RESERVA EL MOTIVO DE LA DENUNCIA No DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES
2018 01/01/2018 30/06/2018 DECIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA Completa CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 12/04/2018 12/04/2021 3 AÑOS SE RESERVA LA RESOLICIÓN No DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES
2018 01/01/2018 30/06/2018 DECIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA Completa CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 12/04/2018 12/04/2021 3 AÑOS SE RESERVA LA RESOLICIÓN No DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES
2018 01/01/2018 30/06/2018 DECIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 12/04/2018 12/04/2021 3 AÑOS SE RESERVA LA RESOLICIÓN No DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES
2018 01/01/2018 30/06/2018 DECIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA Completa CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 19/04/2018 19/04/2021 3 AÑOS LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN 2015 No DIRECCIÓN GENERAL DE LEGALIDAD
2018 01/01/2018 30/06/2018 DECIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 19/04/2018 19/04/2021 3 AÑOS Los motivos contenidos en el expediente con número CI/COY/D/0198/2017  No DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES
2018 01/01/2018 30/06/2018 DECIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 03/05/2018 03/05/2021 3 AÑOS SE RESERVA NOMBRE Y MOTIVO DE LA SANCIÓN No DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES
2018 01/01/2018 30/06/2018 DECIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 03/05/2018 03/05/2021 3 AÑOS SE RESERVA LAS OBSERVACIONES DE LA AUDITORIA A-1/2018 No DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS
2018 01/01/2018 30/06/2018 DECIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 03/05/2018 03/05/2021 3 AÑOS SE RESERVA EL NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO Y EL MOTIVO No DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES
2018 01/01/2018 30/06/2018 DECIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA Completa CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 03/05/2018 03/05/2021 3 AÑOS SE RESERVA DE MANERA TOTAL LA DENUNCIA SIDEC1804390DENC No DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES
2018 01/01/2018 30/06/2018 DECIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 08/05/2018 08/05/2021 3 AÑOS RESERVA LAS OBSERVACIONES DE 13 AUDITORIAS No DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES
2018 01/01/2018 30/06/2018 DECIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 08/05/2018 08/05/2021 3 AÑOS SE RESERVA LA AUDITORIA POR NO ESTAR CONCLUIDA No DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS
2018 01/01/2018 30/06/2018 DECIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Completa CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 17/05/2018 17/05/2021 3 AÑOS LOS 56 NOMBRES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS SANCIONADOS No DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES
2018 01/01/2018 30/06/2018 DECIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 17/05/2018 17/05/2021 3 AÑOS SE RESERVA LA SANCIÓN IMPUESTA No DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES
2018 01/01/2018 30/06/2018 DECIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 17/05/2018 17/05/2021 3 AÑOS LOS MOTIVOS CONTENIDOS EN LA DENUNCIA No DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES
2018 01/01/2018 30/06/2018 DECIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 17/05/2018 17/05/2021 3 AÑOS SE RESERVAN LAS OBSERVACIONES EMITIDAS No DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES
2018 01/01/2018 30/06/2018 DECIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Completa CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 17/05/2018 17/05/2021 3 AÑOS expedientes CI/SDR/A/0031/2015, CI/SDR/A/0071/2015, y CI/SDR/A/0091/2015, No DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS
2018 01/01/2018 30/06/2018 DECIMA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 24/05/2018 24/05/2021 3 AÑOS se reservan 3 y 4 trimestre del ejercicio 2018 No DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES
2018 01/01/2018 30/06/2018 DECIMA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 24/05/2018 24/05/2021 3 AÑOS motivo por el cual inicio el procedimiento No DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS
2018 01/01/2018 30/06/2018 DECIMA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 24/05/2018 24/05/2021 3 AÑOS nombre completo, años cargo y motivo de la sanción No DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS
2018 01/01/2018 30/06/2018 DECIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 01/06/2018 01/06/2021 3 AÑOS Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados No DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES
2018 01/01/2018 30/06/2018 DECIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 01/06/2018 01/06/2021 3 AÑOS reserva el nombre del servidor público sancionado, motivo por el que se le sancionó, sanción impuesta  No DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES
2018 01/01/2018 30/06/2018 DECIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Completa CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 01/06/2018 01/06/2021 3 AÑOS Se reserva la resolución contenida en el expediente administrativo disciplinario CG DGAJR DRS 0111/2017 No DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES
2018 01/01/2018 30/06/2018 DECIMA SEPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 14/06/2018 14/06/2021 3 AÑOS Se reserva el nombre y cargo de los servidores públicos, contenida en los expedientes  No DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS
2018 01/01/2018 30/06/2018 DECIMA SEPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 14/06/2018 14/06/2021 3 AÑOS Nombre y cargo de los servidores públicos, así como el motivo de la destitución, contenida en los expedientes  No DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS
2018 01/01/2018 30/06/2018 DECIMA SEPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA Completa CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 14/06/2018 14/06/2021 3 AÑOS Respecto las observaciones relacionadas con las intervenciones referidas  No Dirección General de Contralorías Internas en Entidades de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.
2018 01/01/2018 30/06/2018 DECIMA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA Completa CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 25/06/2018 25/06/2021 3 AÑOS reserva la resolución del expediente CI/IZP/A/331/2015, No DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES
2018 01/01/2018 30/06/2018 DECIMA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA Completa CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 25/06/2018 25/06/2021 3 AÑOS la resolución del expediente CI/IZP/A/331/2015, No DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES
2018 01/01/2018 30/06/2018 DECIMA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 25/06/2018 25/06/2021 3 AÑOS reserva Acta de Inicio, acta de cierre, reportes de
observaciones y dictamen técnico de la Auditoría 26 H, 09 I y 10 I;
No DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS
2018 01/01/2018 30/06/2018 DECIMA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 25/06/2018 25/06/2021 3 AÑOS el motivo de las denuncias de servidores públicos contenidas en los 2 expedientes señalados. No DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS
2018 01/01/2018 30/06/2018 DECIMA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 25/06/2018 25/06/2021 3 AÑOS el motivo de la denuncia contenida en el expediente No DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS
2018 01/01/2018 30/06/2018 DECIMA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA Completa CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 25/06/2018 25/06/2021 3 AÑOS reserva la resolución emitida dentro del expediente CI/XOC/A/177/2016, No DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES
2018 01/07/2018 31/12/2018 DECIMA NOVENA SESIÓN EXTRA Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 05/07/2018 05/07/2021 3 AÑOS reserva 150 onservaciones, 371 recomendaciones y 204 recomendaciones preventivas de 40 auditorias no DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES
2018 01/07/2018 31/12/2018 DECIMA NOVENA SESIÓN EXTRA Completa CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 05/07/2018 05/07/2021 3 AÑOS se reserva el oficio SQDR/0116/2014 no DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES
2018 01/07/2018 31/12/2018 DECIMA NOVENA SESIÓN EXTRA Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 05/07/2018 05/07/2021 3 AÑOS reserva nombre y cargo de las sanciones impuestas a 41 servidores publicos no DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES
2018 01/07/2018 31/12/2018 DECIMA NOVENA SESIÓN EXTRA Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 05/07/2018 05/07/2021 3 AÑOS se reserva nombre, cargo y razon de la sanción impuesta a 41 servidores publicos no DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES
2018 01/07/2018 31/12/2018 DECIMA NOVENA SESIÓN EXTRA Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 05/07/2018 05/07/2021 3 AÑOS se reserva nombre, cargo y razon de la sanción impuesta a 42 servidores publicos no DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES
2018 01/07/2018 31/12/2018 VIGESIMA SESIÓN EXTRA Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 12/07/2018 12/07/2021 3 AÑOS reserva 10 observaciones, 14 recomendaciones y 11 recomendaciones preventivas de 2 auditorias no DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES
2018 01/07/2018 31/12/2018 VIGESIMA SESIÓN EXTRA Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 12/07/2018 12/07/2021 3 AÑOS reserva 10 observaciones, 14 recomendaciones y 11 recomendaciones preventivas de 2 auditorias no DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES
2018 01/07/2018 31/12/2018 VIGESIMA SESIÓN EXTRA Completa CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 12/07/2018 12/07/2021 3 AÑOS reserva informacion relativa al contenido de la carpeta de investigación no DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS
2018 01/07/2018 31/12/2018 VIGESIMA PRIMERA SESIÓN EXTRA Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 31/07/2018 31/07/2021 3 AÑOS RESERVA 4 NOMBRES DE SERVIDORES PUBLICOS no DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES
2018 01/07/2018 31/12/2018 VIGESIMA PRIMERA SESIÓN EXTRA Completa CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 31/07/2018 31/07/2021 3 AÑOS RESERVAN LA RESOLUCIÓN CONTENIDA EN EL EXPEDIENTE CI/CUA/D/372/2017 no DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES
2018 01/07/2018 31/12/2018 VIGESIMA PRIMERA SESIÓN EXTRA Completa CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 31/07/2018 31/07/2021 3 AÑOS RESERVA EL OFICIO NUMERO CIC/QDR/3868/2017 no DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES
2018 01/07/2018 31/12/2018 VIGESIMA PRIMERA SESIÓN EXTRA Completa CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 31/07/2018 31/07/2021 3 AÑOS RESOLUCIÓN CONTENIDA EN EL EXPEDIENTE CI/CUA/D/372/2017 no DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES
2018 01/07/2018 31/12/2018 VIGESIMA PRIMERA SESIÓN EXTRA Completa CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 31/07/2018 31/07/2021 3 AÑOS EL NUMERO DE OFICIO CIC/QDR/3868/2017 no DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES
2018 01/07/2018 31/12/2018 VIGESIMA PRIMERA SESIÓN EXTRA Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 31/07/2018 31/07/2021 3 AÑOS RESERVA EL MOTIVO DE LA QUEJA no DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS
2018 01/07/2018 31/12/2018 VIGESIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRA Completa CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 16/08/2018 16/08/2021 3 AÑOS RESERVA INFORMACIÓN RELATIVA AL CONTENIDO DE LA CARPETA DEL SUBCOMITE no DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIA CIUDADANA
2018 01/07/2018 31/12/2018 VIGESIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRA Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 16/08/2018 16/08/2021 3 AÑOS RESERVA EN QUE VERSO LA DENUNCIA O QUEJA no DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS
2018 01/07/2018 31/12/2018 VIGESIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRA Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 16/08/2018 16/08/2021 3 AÑOS NOMBRE DE 19 SERVIDORES PUBLICOS no DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS
2018 01/07/2018 31/12/2018 VIGESIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRA Completa CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 16/08/2018 16/08/2021 3 AÑOS RESERVA LOS RESULTADOS Y OBSERVACIONES RELATIVAS A LA REVISIÓN R-1/2018 no DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS
2018 01/07/2018 31/12/2018 VIGESIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRA Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 16/08/2018 16/08/2021 3 AÑOS OBSERVACIONES Y NOMBRES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS no DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS
2018 01/07/2018 31/12/2018 VIGESIMA TERCERA EXTRA Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 24/08/2018 24/08/2021 3 AÑOS LA AUDITORIOA A-06/2018 no DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES
2018 01/07/2018 31/12/2018 VIGESIMA TERCERA EXTRA Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 24/08/2018 24/08/2021 3 AÑOS SE RESERVA LAS OBSERVACIONES DE LA AUDITORIA 03-J no DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y SANCIONES
2018 01/07/2018 31/12/2018 VIGESIMA TERCERA EXTRA Completa CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 24/08/2018 24/08/2021 3 AÑOS RESERVA EL EXPEDIENTE CI/SFIN/D/0016/2016 no DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS
2018 01/07/2018 31/12/2018 VIGESIMA CUARTA SESIÓN EXTRA Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 04/09/2018 04/09/2021 3 AÑOS SANCION IMPUESTA A LOS SERVIDORES PUBLICOS no DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y SANCIONES
2018 01/07/2018 31/12/2018 VIGESIMA CUARTA SESIÓN EXTRA Completa CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 04/09/2018 04/09/2021 3 AÑOS RESERVA TODOS LOS DOCUMENTOS Y ACTUACIONES DEL EXPEDIENTE CI/GAM/LL/D/001/2018 no DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES
2018 01/07/2018 31/12/2018 VIGESIMA CUARTA SESIÓN EXTRA Completa CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 04/09/2018 04/09/2021 3 AÑOS RESERVA TODOS LOS DOCUMENTOS Y ACTUACIONES DEL EXPEDIENTE CI/GAM/LL/D/003/2018 no DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES
2018 01/07/2018 31/12/2018 VIGESIMA CUARTA SESIÓN EXTRA Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 04/09/2018 04/09/2021 3 AÑOS ACUERDOS DE RADICACIÓN DE FECHA 31 DE JULIO DE 2018 no DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS
2018 01/07/2018 31/12/2018 VIGESIMA CUARTA SESIÓN EXTRA Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 04/09/2018 04/09/2021 3 AÑOS LAS CONSTANCIAS QUE INTEGRAN EL EXPEDIENTE CI/SFIN/A/0032/2016 no DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS
2018 01/07/2018 31/12/2018 VIGESIMA CUARTA SESIÓN EXTRA Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 04/09/2018 04/09/2021 3 AÑOS LOS OFICIOS CG/CISF/SAOA/"B"2306/2018 no DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS
2018 01/07/2018 31/12/2018 VIGESIMA QUINTA SESIÓN EXTRA Completa CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 17/09/2018 17/09/2021 3 AÑOS RESERVA LAS CONCLUSIONES DERIVADAS DE LA VERIFICACIÓN V-2/2018 no DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES
2018 01/07/2018 31/12/2018 VIGESIMA QUINTA SESIÓN EXTRA Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 17/09/2018 17/09/2021 3 AÑOS RESERVA PARCIAL DEL EXPEDIENTE CI/COY/D/0198/2017 no DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES
2018 01/07/2018 31/12/2018 VIGESIMA QUINTA SESIÓN EXTRA Completa CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 17/09/2018 17/09/2021 3 AÑOS TOTALIDAD DEL EXPEDIENTE CI/XOC/A/407/2015 no DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES
2018 01/07/2018 31/12/2018 VIGESIMA QUINTA SESIÓN EXTRA Completa CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 17/09/2018 17/09/2021 3 AÑOS TOTALIDAD DEL EXPEDIENTE CI/XOC/A/087/2015 no DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES
2018 01/07/2018 31/12/2018 VIGESIMA QUINTA SESIÓN EXTRA Completa CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 17/09/2018 17/09/2021 3 AÑOS TOTALIDAD DEL EXPEDIENTE CI/XOC/A/088/2015 no DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES
2018 01/07/2018 31/12/2018 VIGESIMA QUINTA SESIÓN EXTRA Completa CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 17/09/2018 17/09/2021 3 AÑOS SE RESERVA EL EXPEDIENTE Y LOS OFICIOS no DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES
2018 01/07/2018 31/12/2018 VIGESIMA QUINTA SESIÓN EXTRA Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 17/09/2018 17/09/2021 3 AÑOS SE RESERVA LA CEDULA DE NOTIFICACIÓN no DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES
2018 01/07/2018 31/12/2018 VIGESIMA QUINTA SESIÓN EXTRA Completa CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 17/09/2018 17/09/2021 3 AÑOS SE RESERVA EL EXPEDIENTE Y LOS OFICIOS no DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES
2018 01/07/2018 31/12/2018 VIGESIMA QUINTA SESIÓN EXTRA Completa CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 17/09/2018 17/09/2021 3 AÑOS SE RESERVA EL EXPEDIENTE Y LOS OFICIOS no DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES
2018 01/07/2018 31/12/2018 VIGESIMA QUINTA SESIÓN EXTRA Completa CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 17/09/2018 17/09/2021 3 AÑOS SE RESERVAN LOS EXPEDIENTES no DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN ENTIDADES
2018 01/07/2018 31/12/2018 VIGESIMA QUINTA SESIÓN EXTRA Completa CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 17/09/2018 17/09/2021 3 AÑOS EL EXPEDIENTE CI/OMA/D/0104/2017 no DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS
2018 01/07/2018 31/12/2018 VIGESIMA QUINTA SESIÓN EXTRA Completa CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 17/09/2018 17/09/2021 3 AÑOS EL EXPEDIENTE CI/OMA/D/0104/2017 no DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS
2018 01/07/2018 31/12/2018 VIGESIMA QUINTA SESIÓN EXTRA Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 17/09/2018 17/09/2021 3 AÑOS LA CEDULA DE NOTIFICACIÓN DE OFICIO CIC/QDR/705/2016 no DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES
2018 01/07/2018 31/12/2018 VIGESIMA SEXTA SESIÓN EXTRA Completa CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 20/09/2018 20/09/2021 3 AÑOS LA AUDITORIA A-06/2018 no DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES
2018 01/07/2018 31/12/2018 VIGESIMA SEPTIMA SESIÓN EXTRA Completa CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 24/09/2018 24/09/2021 3 AÑOS EVALUACIÓN PREVENTIVA INTEGRAL no COORDINACIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y DESARROLLOPROFESIONAL
2018 01/07/2018 31/12/2018 VIGESIMA SEPTIMA SESIÓN EXTRA Completa CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 24/09/2018 24/09/2021 3 AÑOS EVALUACIÓN PREVENTIVA INTEGRAL no COORDINACIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y DESARROLLOPROFESIONAL
2018 01/07/2018 31/12/2018 VIGESIMA OCTAVA SESIÓN EXTRA Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 27/09/2018 27/09/2021 3 AÑOS SE RESERVAN LOS NOMBRES CONTENIDOS EN LOS EXPEDIENTES no DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES
2018 01/07/2018 31/12/2018 VIGESIMA OCTAVA SESIÓN EXTRA Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 27/09/2018 27/09/2021 3 AÑOS RESERVA 18 NOMBRES DE SERVIDORES PUBLICOS no DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS
2018 01/07/2018 31/12/2018 VIGESIMA OCTAVA SESIÓN EXTRA Completa CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 27/09/2018 27/09/2021 3 AÑOS RESERVA LA SANCIÓN ADMINISTRATIVA CONTENIDA EN EL EXPEDIENTE no DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS
2018 01/07/2018 31/12/2018 VIGESIMA OCTAVA SESIÓN EXTRA Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 27/09/2018 27/09/2021 3 AÑOS EXPEDIENTE CI/BJU/A/293/2014 no DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES
2018 01/07/2018 31/12/2018 VIGESIMA OCTAVA SESIÓN EXTRA Completa CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 27/09/2018 27/09/2021 3 AÑOS RESERVAN LOS OFICIOS, ASI COMO LA ACTA-RECEPCIÓN no DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS
2018 01/07/2018 31/12/2018 VIGESIMA NOVENA SESIÓN EXTRA Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 11/10/2018 11/10/2021 3 AÑOS COPIA SIMPLE DE LA VERIFICACION  DEL EXPEDIENTE CG DGAJR DQD/DEN/340/2018 no DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y SANCIONES
2018 01/07/2018 31/12/2018 VIGESIMA NOVENA SESIÓN EXTRA Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 11/10/2018 11/10/2021 3 AÑOS NOMBRES DE SERVIDORES PUBLICOS no DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y SANCIONES
2018 01/07/2018 31/12/2018 VIGESIMA NOVENA SESIÓN EXTRA Completa CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 11/10/2018 11/10/2021 3 AÑOS AUDITORIA 17G, 18 G, 20 G Y 21 G no DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS
2018 01/07/2018 31/12/2018 VIGESIMA NOVENA SESIÓN EXTRA Completa CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 11/10/2018 11/10/2021 3 AÑOS REVISIÓN NUMERO R-1/2018 no DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS
2018 01/07/2018 31/12/2018 VIGESIMA NOVENA SESIÓN EXTRA Completa CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 11/10/2018 11/10/2021 3 AÑOS EXPEDIENTE CI/STFE/A/0051/2017 no DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS
2018 01/07/2018 31/12/2018 TRIGESIMA SESIÓN EXTRA Completa CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 22/10/2018 22/10/2021 3 AÑOS LOS EXPEDIENTES RELACIONADOS CON JOSE ERNESTO DOMINGUEZ RIOS no DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS
2018 01/07/2018 31/12/2018 TRIGESIMA SESIÓN EXTRA Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 22/10/2018 22/10/2021 3 AÑOS SE RESERVAN NOMBRE, CARGO Y MOTIVO DE LA SANCIÓN no DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS
2018 01/07/2018 31/12/2018 TRIGESIMA SESIÓN EXTRA Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 22/10/2018 22/10/2021 3 AÑOS NOMBRE Y CARGO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS no DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN ENTIDADES
2018 01/07/2018 31/12/2018 TRIGESIMA SESIÓN EXTRA Completa CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 22/10/2018 22/10/2021 3 AÑOS EL OFICIO CIC/QDR/705/2016 no DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES
2018 01/07/2018 31/12/2018 TRIGESIMA SESIÓN EXTRA Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 22/10/2018 22/10/2021 3 AÑOS OFICIOS CGCDMX/DGACPT/063/2018 no DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y SANCIONES
2018 01/07/2018 31/12/2018 TRIGESIMA SESIÓN EXTRA Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 22/10/2018 22/10/2021 3 AÑOS SE RESERVAN LAS CAUSAS QUE INICIARON LOS 3 PROCEDIMIENTOS no DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS
2018 01/07/2018 31/12/2018 TRIGESIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRA Completa CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 08/11/2018 08/11/2021 3 AÑOS EXPEDIENTE CI/STFE/A/0051/2017 no DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS
2018 01/07/2018 31/12/2018 TRIGESIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRA Completa CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 08/11/2018 08/11/2021 3 AÑOS SE RESERVA EL EXPEDIENTE COMPLETO no DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN ENTIDADES
2018 01/07/2018 31/12/2018 TRIGESIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRA Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 08/11/2018 08/11/2021 3 AÑOS LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CAMIONETA no DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS
2018 01/07/2018 31/12/2018 TRIGESIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRA Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 08/11/2018 08/11/2021 3 AÑOS SE RESERVAN 11 OBSERVACIONES no DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS
2018 01/07/2018 31/12/2018 TRIGESIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRA Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 08/11/2018 08/11/2021 3 AÑOS RESERVAN LAS 11 REPORTES DE OBSERVACIONES no DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS
2018 01/07/2018 31/12/2018 TRIGESIMA TERCERA SESIÓN EXTRA   CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 08/11/2018 08/11/2021 3 AÑOS RESERVAN LAS 11 REPORTES DE OBSERVACIONES no DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS
2018 01/07/2018 31/12/2018 TRIGESIMA TERCERA SESIÓN EXTRA Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 29/11/2018 29/11/2021 3 AÑOS LAS AUDITORIAS 06 J, 08 J, A-4/2018, A-5/2018, A-6/2018 no DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS
2018 01/07/2018 31/12/2018 TRIGESIMA TERCERA SESIÓN EXTRA Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 29/11/2018 29/11/2021 3 AÑOS LAS AUDITORIAS 01 I, 05 I, A-1/2018, A-5/2018 no DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS
2018 01/07/2018 31/12/2018 TRIGESIMA TERCERA SESIÓN EXTRA Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 29/11/2018 29/11/2021 3 AÑOS RESERVA 10 EXPEDIENTES QUE SE ENCUENTRAN EN INVESTIGACIÓN no DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS
2018 01/07/2018 31/12/2018 TRIGESIMA TERCERA SESIÓN EXTRA Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 29/11/2018 29/11/2021 3 AÑOS RESERVA LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS CONTENIDAS EN LAS AUDITORIAS no DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS
2018 01/07/2018 31/12/2018 TRIGESIMA TERCERA SESIÓN EXTRA Completa CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 29/11/2018 29/11/2021 3 AÑOS EL EXPEDIENTE NUMERO CI/COY/D/624//2015 no DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES
2018 01/07/2018 31/12/2018 TRIGESIMA TERCERA SESIÓN EXTRA Completa CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 29/11/2018 29/11/2021 3 AÑOS EL OFICIO SCG/DGAJR/DRS/3860/2018 no DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y SANCIONES
2018 01/07/2018 31/12/2018 TRIGESIMA TERCERA SESIÓN EXTRA Completa CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 29/11/2018 29/11/2021 3 AÑOS LA AUDITORIA A-2/2018 no DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS

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A121Fr43C_2018

Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Fecha de la resolución y/o acta con el formato día/mes/año Hipervínculo al documento de la resolución y/o acta
2018 01/01/2018 31/06/2018 09/01/2018 1ord2018
2018 01/01/2018 31/06/2018 11/01/2018 1extra2018
2018 01/01/2018 31/06/2018 24/01/2018 2extra2018
2018 01/01/2018 31/06/2018 01/02/2018 3extra2018
2018 01/01/2018 31/06/2018 15/02/2018 4extra2018
2018 01/01/2018 31/06/2018 21/02/2018 5extra2018
2018 01/01/2018 31/06/2018 07/03/2018 6extra2018
2018 01/01/2018 31/06/2018 07/03/2018 7extra2018
2018 01/01/2018 31/06/2018 20/03/2018 8extra2018
2018 01/01/2018 31/06/2018 05/04/2018 9extra2018
2018 01/01/2018 31/06/2018 12/04/2018 2ord2018
2018 01/01/2018 31/06/2018 12/04/2018 10extra2018
2018 01/01/2018 31/06/2018 19/04/2018 11extra2018
2018 01/01/2018 31/06/2018 03/05/2018 12extra2018
2018 01/01/2018 31/06/2018 08/05/2018 13extra2018
2018 01/01/2018 31/06/2018 17/05/2018 14extra2018
2018 01/01/2018 31/06/2018 24/05/2018 15extra2018
2018 01/01/2018 31/06/2018 01/06/2018 16extra2018
2018 01/01/2018 31/06/2018 14/06/2018 17extra2018
2018 01/01/2018 31/06/2018 25/06/2018 18extra2018
2018 01/07/2018 31/12/2018 05/07/2018 19extra2018
2018 01/07/2018 31/12/2018 12/07/2018 20extra2018
2018 01/07/2018 31/12/2018 31/07/2018 21extra2018
2018 01/07/2018 31/12/2018 16/08/2018 22extra2018
2018 01/07/2018 31/12/2018 24/08/2018 23extra2018
2018 01/07/2018 31/12/2018 04/09/2018 24extra2018
2018 01/07/2018 31/12/2018 17/09/2018 25extra2018
2018 01/07/2018 31/12/2018 20/09/2018 26extra2018
2018 01/07/2018 31/12/2018 24/09/2018 27extra2018
2018 01/07/2018 31/12/2018 27/09/2018 28extra2018
2018 01/07/2018 31/12/2018 11/10/2018 29extra2018
2018 01/07/2018 31/12/2018 22/10/2018 30extra2018
2018 01/07/2018 31/12/2018 02/11/2018 31extra2018
2018 01/07/2018 31/12/2018 08/11/2018 32extra2018
2018 01/07/2018 31/12/2018 29/11/2018 33extra2018

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A121Fr43D_2018

Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido Cargo o puesto que ocupa en el sujeto obligado Cargo y/o función que desempeña en el Comité de Transparencia Correo electrónico oficial 
2018 01/01/2018 31/06/2018 EDUARDO ROVELO PICO CONTRALOR GENERAL presidente erovelop@cdmx.gob.mx
2018 01/01/2018 31/06/2018 RICARDO  PALMA ROJAS DIRECTOR GENERAL DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS VOCAL rpalma@cdmx.gob.mx
2018 01/01/2018 31/06/2018 CARLOS  GARCIA ANAYA SUBDIRECTOR DE CONTROL Y GESTION SECRETARIO TECNICO cgarciaa@cdmx.gob.mx
2018 01/01/2018 31/06/2018 JUAN CARLOS ÁVILA LOPEZ DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES VOCAL PERMANENTE  jcavila@contraloriadf.gob.mx
2018 01/01/2018 31/06/2018 FERNANDO CARMONA ROMERO DIRECTOR GENERAL DE LEGALIDAD VOCAL  fcarmona@contraloriadf.gob.mx
2018 01/01/2018 31/06/2018  ANA KARLA  RODRIGUEZ LOPEZ CORDINADORA GENERAL DE EVALUACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL VOCAL  arodriguezlo@cdmx.gob.mx
2018 01/01/2018 31/06/2018 JULIO CESAR GRANADOS MENDOZA DIRECTOR GENERAL DE AUDITORIA CIBERNETICA Y PROYECTOS TECNOLOGICOS VOCAL jgranadosm@cdmx.gob.mx
2018 01/01/2018 31/06/2018 JOSE GERARDO CHAVEZ SANCHEZ DIRECTOR GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS VOCAL jgchavez@contraloriadf.gob.mx
2018 01/01/2018 31/06/2018 MARTIN PEDRO CRUZ ORTIZ DIRECTOR GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES VOCAL mcruzo@cdmx.gob.mx
2018 01/01/2018 31/06/2018 LUIS ANTONIO GARCIA CALDERON DIRECTOR GENERAL DE CONTRALORIAS EN ENTIDADES VOCAL lgarciac@cdmx.gob.mx
2018 01/01/2018 31/06/2018 ANGELICA  E. CUEVAS MARTINEZ Directora General de Contralorías Ciudadanas VOCAL acuevasm@contraloriadf.gob.mxgob.mx
2018 01/01/2018 31/06/2018 FRANCISCO GONZALEZ ORTEGA DIRECTOR GENERAL DE LABORATORIO DE REVISION DE OBRAS VOCAL fgonzalezo@contraloriadf.gob.mx
2018 01/01/2018 31/06/2018 AURELIO  LINARES SANCHEZ DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN VOCAL alinaress@cdmx.gob.mx
2018 01/01/2018 31/06/2018 JORGE SANCHEZ  NUÑEZ DIRECTOR DE CONTRALORIA MOVIL VOCAL jsanchezn@contraloriadf.gob.mx 
2018 01/01/2018 31/06/2018 ARNOLD ZÁRATE PADILLA SECRETARIO PARTICULAR DEL CONTRALOR GENERAL VOCAL azaratep@cdmx.gob.mx
2018 01/01/2018 31/06/2018 MARIA ELENA CARMONA FRAGOSO J.U.D. DE COORDINACION DE ARCHIVOS INVITADO PERMANENTE mcarmonaf@contraloriadf.gob.mx
2018 01/07/2018 31/12/2018 EDUARDO ROVELO PICO CONTRALOR GENERAL presidente erovelop@cdmx.gob.mx
2018 01/07/2018 31/12/2018 RICARDO  PALMA ROJAS DIRECTOR GENERAL DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS VOCAL rpalma@cdmx.gob.mx
2018 01/07/2018 31/12/2018 CARLOS  GARCIA ANAYA SUBDIRECTOR DE CONTROL Y GESTION SECRETARIO TECNICO cgarciaa@cdmx.gob.mx
2018 01/07/2018 31/12/2018 JUAN CARLOS ÁVILA LOPEZ DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES VOCAL PERMANENTE  jcavila@contraloriadf.gob.mx
2018 01/07/2018 31/12/2018 FERNANDO CARMONA ROMERO DIRECTOR GENERAL DE LEGALIDAD VOCAL  fcarmona@contraloriadf.gob.mx
2018 01/07/2018 31/12/2018 ANA KARLA RODRIGUEZ LOPEZ CORDINADORA GENERAL DE EVALUACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL VOCAL  arodriguezlo@cdmx.gob.mx
2018 01/07/2018 31/12/2018 JULIO CESAR GRANADOS MENDOZA DIRECTOR GENERAL DE AUDITORIA CIBERNETICA Y PROYECTOS TECNOLOGICOS VOCAL jgranadosm@cdmx.gob.mx
2018 01/07/2018 31/12/2018 JOSE GERARDO CHAVEZ SANCHEZ DIRECTOR GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS VOCAL jgchavez@contraloriadf.gob.mx
2018 01/07/2018 31/12/2018 MARTIN PEDRO CRUZ ORTIZ DIRECTOR GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES VOCAL mcruzo@cdmx.gob.mx
2018 01/07/2018 31/12/2018 LUIS ANTONIO GARCIA CALDERON DIRECTOR GENERAL DE CONTRALORIAS EN ENTIDADES VOCAL lgarciac@cdmx.gob.mx
2018 01/07/2018 31/12/2018 YOLANDA MENDEZ TAPIA Directora General de Contralorías Ciudadanas VOCAL ymendezt@contraloriadf.gob.mxgob.mx
2018 01/07/2018 31/12/2018 FRANCISCO GONZALEZ ORTEGA DIRECTOR GENERAL DE LABORATORIO DE REVISION DE OBRAS VOCAL fgonzalezo@contraloriadf.gob.mx
2018 01/07/2018 31/12/2018 AURELIO  LINARES SANCHEZ DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN VOCAL alinaress@cdmx.gob.mx
2018 01/07/2018 31/12/2018 JORGE SANCHEZ  NUÑEZ DIRECTOR DE CONTRALORIA MOVIL VOCAL jsanchezn@contraloriadf.gob.mx 
2018 01/07/2018 31/12/2018 ARNOLD ZÁRATE PADILLA SECRETARIO PARTICULAR DEL CONTRALOR GENERAL VOCAL azaratep@cdmx.gob.mx
2018 01/07/2018 31/12/2018 MARIA ELENA CARMONA FRAGOSO J.U.D. DE COORDINACION DE ARCHIVOS INVITADO PERMANENTE mcarmonaf@contraloriadf.gob.mx

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A121Fr43E_2018

Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Número de sesión Mes Día Hipervínculo al acta de la sesión 
2018 01/01/2018 31/06/18 1a sesión ordinaria 1 9 1ord2018
2018 01/01/2018 31/06/18 2a sesión ordinaria 4 12 2ord2018
2018 01/07/2018 31/12/2018 Durente este periodo no se llevaron a cabo sesiones ordinarias No se generó No se generó No se generó

Última actualización: 31/12/2017
Fecha de validación de la información: 31/04/2018
Periodo de actualización: Trimestral


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A121F43a-2017

Ejercicio Periodo que se informa Número de sesión Fecha de la sesión día/mes/año Folio de la solicitud de acceso a la información Número o clave del acuerdo de la resolución Área(s) que presenta(n) la propuesta Propuesta Sentido de la resolución Votación Hipervínculo a la resolución
2017 ENERO-MARZO PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 12/01/2017 115000258616    ACUERDO CT-O/01-01/17 Dirección General de Administración en la Contraloría General de la Ciudad de México  acceso restringido confidencial CONFIRMA Por unanimidad PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
2017 ENERO-MARZO PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 12/01/2017 0115000259916 ACUERDO CT-O/01-02/17 Dirección General de Contralorías Internas en Entidades de la Contraloría General de la Ciudad de México acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
2017 ENERO-MARZO PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 12/01/2017  0115000263416 ACUERDO CT-O/01-03/17 Dirección General de Contralorías Internas en Entidades de la Contraloría General de la Ciudad de México acceso restringido reservada REVOCA Por unanimidad PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
2017 ENERO-MARZO SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 24/01/2017 115000262216    ACUERDO CT-O/02-01/17 Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones de la Contraloría General de la Ciudad de México acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
2017 ENERO-MARZO SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 24/01/2017 115000262716    ACUERDO CT-O/02-02/17 Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones de la Contraloría General de la Ciudad de México acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
2017 ENERO-MARZO SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 24/01/2017 115000263416    ACUERDO CT-O/02-03/17 Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones de la Contraloría General de la Ciudad de México acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
2017 ENERO-MARZO SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 24/01/2017 115000263616    ACUERDO CT-O/02-04/17 Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones de la Contraloría General de la Ciudad de México acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
2017 ENERO-MARZO SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 24/01/2017 115000264716    ACUERDO CT-O/02-05/17 Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones de la Contraloría General de la Ciudad de México acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
2017 ENERO-MARZO SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 24/01/2017 115000267916    ACUERDO CT-O/02-06/17 Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados de la Contraloría General de la Ciudad de México acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
2017 ENERO-MARZO SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 24/01/2017 115000000117    ACUERDO CT-O/02-07/17 Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones de la Contraloría General de la Ciudad de México acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
2017 ENERO-MARZO SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 24/01/2017 115000000717    ACUERDO CT-O/02-08/17 Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones de la Contraloría General de la Ciudad de México acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
2017 ENERO-MARZO SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 24/01/2017 115000000817    ACUERDO CT-O/02-09/17 Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones de la Contraloría General de la Ciudad de México acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
2017 ENERO-MARZO SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 24/01/2017 115000001117    ACUERDO CT-O/02-10/17 Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones de la Contraloría General de la Ciudad de México acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
2017 ENERO-MARZO SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 24/01/2017 11500001217    ACUERDO CT-O/02-11/17 Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones de la Contraloría General de la Ciudad de México acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
2017 ENERO-MARZO SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 24/01/2017 115000001317    ACUERDO CT-O/02-12/17 Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones de la Contraloría General de la Ciudad de México acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
2017 ENERO-MARZO SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 24/01/2017 115000001417    ACUERDO CT-O/02-13/17 Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones de la Contraloría General de la Ciudad de México acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
2017 ENERO-MARZO SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 24/01/2017 115000001517    ACUERDO CT-O/02-14/17 Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones de la Contraloría General de la Ciudad de México acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
2017 ENERO-MARZO SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 24/01/2017 115000001617    ACUERDO CT-O/02-15/17 Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones de la Contraloría General de la Ciudad de México acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
2017 ENERO-MARZO SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 24/01/2017 115000002317    ACUERDO CT-O/02-16/17 Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones de la Contraloría General de la Ciudad de México acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
2017 ENERO-MARZO SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 24/01/2017 115000002617    ACUERDO CT-O/02-17/17 Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados de la Ciudad de México, acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
2017 ENERO-MARZO SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 24/01/2017 115000002817    ACUERDO CT-O/02-18/17 Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados de la Ciudad de México acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
2017 ENERO-MARZO SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 24/01/2017 115000003617    ACUERDO CT-O/02-19/17 Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados de la Ciudad de México acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
2017 ENERO-MARZO SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 24/01/2017 115000004417    ACUERDO CT-O/02-20/17 Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados de la Ciudad de México acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
2017 ENERO-MARZO SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 24/01/2017 115000006017    ACUERDO CT-O/02-21/17 Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados de la Ciudad de México acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
2017 ENERO-MARZO TERCERA SESIÓN ORDINARIA 01/02/2017 115000262516    ACUERDO CT-O/03-01/17 Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones de la Contraloría General de la Ciudad de México acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad TERCERA SESIÓN ORDINARIA
2017 ENERO-MARZO TERCERA SESIÓN ORDINARIA 01/02/2017 115000262616    ACUERDO CT-O/03-02/17 Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones de la Contraloría General de la Ciudad de México acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad TERCERA SESIÓN ORDINARIA
2017 ENERO-MARZO TERCERA SESIÓN ORDINARIA 01/02/2017 115000003917    ACUERDO CT-O/03-03/17 Dirección General de de Contralorías Internas en Entidades, Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades de la Contraloría General de la Ciudad de México, Dirección General de Contralorías Internas en Delegacione acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad TERCERA SESIÓN ORDINARIA
2017 ENERO-MARZO TERCERA SESIÓN ORDINARIA 01/02/2017 115000006017    ACUERDO CT-O/03-04/17 Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados,la Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones de la Contraloría General de la Ciudad de México acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad TERCERA SESIÓN ORDINARIA
2017 ENERO-MARZO TERCERA SESIÓN ORDINARIA 01/02/2017 115000006117    ACUERDO CT-O/03-05/17 General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados de la Contraloría General de la Ciudad de México,  acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad TERCERA SESIÓN ORDINARIA
2017 ENERO-MARZO TERCERA SESIÓN ORDINARIA 01/02/2017 115000007717    ACUERDO CT-O/03-06/17 Dirección General de Contralorías Internas en Entidades de la Contraloría General de la Ciudad de México acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad TERCERA SESIÓN ORDINARIA
2017 ENERO-MARZO TERCERA SESIÓN ORDINARIA 01/02/2017 115000007817    ACUERDO CT-O/03-07/17 Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad TERCERA SESIÓN ORDINARIA
2017 ENERO-MARZO TERCERA SESIÓN ORDINARIA 01/02/2017 115000010217    ACUERDO CT-O/03-08/17 Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones de la Contraloría General de la Ciudad de México acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad TERCERA SESIÓN ORDINARIA
2017 ENERO-MARZO TERCERA SESIÓN ORDINARIA 01/02/2017 115000013917    ACUERDO CT-O/03-09/17 Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados en la Contraloría General de la Ciudad de México acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad TERCERA SESIÓN ORDINARIA
2017 ENERO-MARZO CUARTA SESIÓN ORDINARIA 15/02/2017 11500013817 ACUERDO CT-O/04-01/17 Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados en la Contraloría General de la Ciudad de México acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad CUARTA SESIÓN ORDINARIA
2017 ENERO-MARZO CUARTA SESIÓN ORDINARIA 15/02/2017 115000014017    ACUERDO CT-O/04-02/17 Dirección General de de Contralorías Internas en Entidades de la Contraloría General de la Ciudad de México acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad CUARTA SESIÓN ORDINARIA
2017 ENERO-MARZO CUARTA SESIÓN ORDINARIA 15/02/2017 115000014117    ACUERDO CT-O/04-03/17 Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados en la Contraloría General de la Ciudad de México, acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad CUARTA SESIÓN ORDINARIA
2017 ENERO-MARZO CUARTA SESIÓN ORDINARIA 15/02/2017 115000017117    ACUERDO CT-O/04-04/17 la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados, Dirección General de de Contralorías Internas en Entidades acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad CUARTA SESIÓN ORDINARIA
2017 ENERO-MARZO CUARTA SESIÓN ORDINARIA 15/02/2017 115000020717    ACUERDO CT-O/04-05/17 Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades de la Contraloría General de la Ciudad de México acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad CUARTA SESIÓN ORDINARIA
2017 ENERO-MARZO CUARTA SESIÓN ORDINARIA 15/02/2017 115000020817    ACUERDO CT-O/04-06/17 Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades de la Contraloría General de la Ciudad de México acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad CUARTA SESIÓN ORDINARIA
2017 ENERO-MARZO CUARTA SESIÓN ORDINARIA 15/02/2017 115000020917    ACUERDO CT-O/04-07/17 Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades de la Contraloría General de la Ciudad de México acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad CUARTA SESIÓN ORDINARIA
2017 ENERO-MARZO CUARTA SESIÓN ORDINARIA 15/02/2017 115000024817    ACUERDO CT-O/04-08/17 Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades de la Contraloría General de la Ciudad de México acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad CUARTA SESIÓN ORDINARIA
2017 ENERO-MARZO QUINTA SESIÓN ORDINARIA 01/03/2017 115000032417    ACUERDO CT-O/05-01/17 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN ENTIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad QUINTA SESIÓN ORDINARIA
2017 ENERO-MARZO QUINTA SESIÓN ORDINARIA 01/03/2017 115000034117    ACUERDO CT-O/05-02/17 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad QUINTA SESIÓN ORDINARIA
2017 ENERO-MARZO QUINTA SESIÓN ORDINARIA 01/03/2017 115000035217    ACUERDO CT-O/05-03/17 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad QUINTA SESIÓN ORDINARIA
2017 ENERO-MARZO QUINTA SESIÓN ORDINARIA 01/03/2017 115000039017    ACUERDO CT-O/05-04/17 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN ENTIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad QUINTA SESIÓN ORDINARIA
2017 ENERO-MARZO SEXTA SESIÓN ORDINARIA  16/03/2017 115000032717    ACUERDO CT-O/06-01/17 Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades de la Contraloría General de la Ciudad de México acceso restringido reservada REVOCA Por unanimidad SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
2017 ENERO-MARZO SEXTA SESIÓN ORDINARIA  16/03/2017 115000039117    ACUERDO CT-O/06-02/17 DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
2017 ENERO-MARZO SEXTA SESIÓN ORDINARIA  16/03/2017 115000043617    ACUERDO CT-O/06-03/17 Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades de la Contraloría General de la Ciudad de México acceso restringido reservada REVOCA Por unanimidad SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
2017 ENERO-MARZO SEXTA SESIÓN ORDINARIA  16/03/2017 115000046417    ACUERDO CT-O/06-04/17 DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
2017 ABRIL-JUNIO SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA 06/04/2017 115000054517    ACUERDO CT-O/07-01/17 DIRECCION GENERAL DE LEGALIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO  acceso restringido confidencial CONFIRMA Por unanimidad SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA
2017 ABRIL-JUNIO SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA 06/04/2017 115000054617    ACUERDO CT-O/07-02/17 DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO acceso restringido reservada REVOCA Por unanimidad SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA
2017 ABRIL-JUNIO SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA 06/04/2017 115000055817    ACUERDO CT-O/07-03/17 DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA
2017 ABRIL-JUNIO OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 27/04/2017 115000061317    ACUERDO CT-O/08-01/17 DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad OCTAVA SESIÓN ORDINARIA
2017 ABRIL-JUNIO NOVENA SESIÓN ORDINARIA 04/05/2017 115000065517    ACUERDO CT-O/09-01/17 DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad NOVENA SESIÓN ORDINARIA
2017 ABRIL-JUNIO NOVENA SESIÓN ORDINARIA 04/05/2017 115000070117    ACUERDO CT-O/09-02/17 Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades de la Contraloría General de la Ciudad de México acceso restringido reservada REVOCA Por unanimidad NOVENA SESIÓN ORDINARIA
2017 ABRIL-JUNIO NOVENA SESIÓN ORDINARIA 04/05/2017 115000081217    ACUERDO CT-O/09-03/17 Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades de la Contraloría General de la Ciudad de México acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad NOVENA SESIÓN ORDINARIA
2017 ABRIL-JUNIO NOVENA SESIÓN ORDINARIA 04/05/2017 115000082017    ACUERDO CT-O/09-04/17 Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades de la Contraloría General de la Ciudad de México acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad NOVENA SESIÓN ORDINARIA
2017 ABRIL-JUNIO NOVENA SESIÓN ORDINARIA 04/05/2017 115000082117    ACUERDO CT-O/09-05/17 Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades de la Contraloría General de la Ciudad de México acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad NOVENA SESIÓN ORDINARIA
2017 ABRIL-JUNIO NOVENA SESIÓN ORDINARIA 04/05/2017 115000082217    ACUERDO CT-O/09-06/17 Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades de la Contraloría General de la Ciudad de México acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad NOVENA SESIÓN ORDINARIA
2017 ABRIL-JUNIO NOVENA SESIÓN ORDINARIA 04/05/2017 115000084417    ACUERDO CT-O/09-07/17 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad NOVENA SESIÓN ORDINARIA
2017 ABRIL-JUNIO NOVENA SESIÓN ORDINARIA 04/05/2017 115000089917    ACUERDO CT-O/09-08/17 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad NOVENA SESIÓN ORDINARIA
2017 ABRIL-JUNIO DECIMA SESIÓN ORDINARIA 18/05/2017 115000088617    ACUERDO CT-O/10-01/17 DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES Y LA DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y SANCIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO acceso restringido reservada REVOCA Por unanimidad DECIMA SESIÓN ORDINARIA
2017 ABRIL-JUNIO DECIMA SESIÓN ORDINARIA 18/05/2017 115000098717    ACUERDO CT-O/10-02/17 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad DECIMA SESIÓN ORDINARIA
2017 ABRIL-JUNIO DECIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 01/06/2017 115000092617    ACUERDO CT-O/11-01/17 DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES  acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad DECIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
2017 ABRIL-JUNIO DECIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 01/06/2017 1150000101517    ACUERDO CT-O/11-02/17 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad DECIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
2017 ABRIL-JUNIO DECIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 01/06/2017 1150000103117    ACUERDO CT-O/11-03/17 DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES  acceso restringido reservada REVOCA Por unanimidad DECIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
2017 ABRIL-JUNIO DECIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 01/06/2017 1150000104917    ACUERDO CT-O/11-04/17 DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES  acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad DECIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
2017 ABRIL-JUNIO DECIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 01/06/2017 1150000107117    ACUERDO CT-O/11-05/17 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad DECIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
2017 ABRIL-JUNIO DECIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 01/06/2017 1150000107217    ACUERDO CT-O/11-06/17 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad DECIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
2017 ABRIL-JUNIO DECIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 01/06/2017 1150000107417    ACUERDO CT-O/11-07/17 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad DECIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
2017 ABRIL-JUNIO DECIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 01/06/2017 1150000110517    ACUERDO CT-O/11-08/17 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad DECIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
2017 ABRIL-JUNIO DECIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 01/06/2017 1150000111017    ACUERDO CT-O/11-09/17 DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN ENTIDADES acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad DECIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
2017 ABRIL-JUNIO DECIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 15/06/2017 115000109617    ACUERDO CT-O/12-01/17 DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN ENTIDADES acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad DECIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
2017 ABRIL-JUNIO DECIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 15/06/2017 115000109717    ACUERDO CT-O/12-02/17 DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN ENTIDADES acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad DECIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
2017 ABRIL-JUNIO DECIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 15/06/2017 115000113117    ACUERDO CT-O/12-03/17 DERECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad DECIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
2017 ABRIL-JUNIO DECIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 15/06/2017 115000116817    ACUERDO CT-O/12-04/17 DIRECCION GENERAL CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad DECIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
2017 ABRIL-JUNIO DECIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 15/06/2017 115000117917    ACUERDO CT-O/12-05/17 DIRECCION GENERAL CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad DECIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
2017 ABRIL-JUNIO DECIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 15/06/2017 115000119317    ACUERDO CT-O/12-06/17 DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN ENTIDADES acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad DECIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
2017 ENERO-MARZO SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 26/01/2017 115000264316    ACUERDO CT-E/02-01/17 Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones de la Contraloría General de la Ciudad de México acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA
2017 ENERO-MARZO SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 26/01/2017 115000266516    ACUERDO CT-E/02-02/17 Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones de la Contraloría General de la Ciudad de México acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA
2017 ENERO-MARZO SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 26/01/2017 115000267816    ACUERDO CT-E/02-03/17 Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados de la Contraloría General de la Ciudad de México, acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA
2017 ENERO-MARZO SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 26/01/2017 15000005717 ACUERDO CT-E/02-04/17 Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados  de la Ciudad de México acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA
2017 ENERO-MARZO SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 26/01/2017 150000010717    ACUERDO CT-E/02-05/17 Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados de la Contraloría General de la Ciudad de México acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA
2017 ENERO-MARZO SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 26/01/2017 150000011117    ACUERDO CT-E/02-06/17 Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados de la Contraloría General de la Ciudad de México acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA
2017 ENERO-MARZO CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 31/01/2017 115000002917    ACUERDO CT-E/04-01/17 Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados de la Contraloría General de la Ciudad de México acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA
2017 ENERO-MARZO CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 31/01/2017 115000003017    ACUERDO CT-E/04-02/17 Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados de la Contraloría General de la Ciudad de México acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA
2017 ENERO-MARZO QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 08/02/2017 115000009017    ACUERDO CT-E/05-01/17 Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones, Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados de la Contraloría General de la Ciudad de México acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA
2017 ENERO-MARZO QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 08/02/2017 115000009317    ACUERDO CT-E/05-02/17 Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones de la Contraloría General de la Ciudad de México acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA
2017 ENERO-MARZO QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 08/02/2017 115000009817    ACUERDO CT-E/05-03/17 Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones de la Contraloría General de la Ciudad de México acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA
2017 ENERO-MARZO QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 08/02/2017 115000015017    ACUERDO CT-E/05-04/17 Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados de la Contraloría General de la Ciudad de México acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA
2017 ENERO-MARZO QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 08/02/2017 115000015117    ACUERDO CT-E/05-05/17 Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados de la Contraloría General de la Ciudad de México acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA
2017 ENERO-MARZO QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 08/02/2017 115000017017    ACUERDO CT-E/05-06/17 Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones  de la Contraloría General de la Ciudad de México acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA
2017 ENERO-MARZO QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 08/02/2017 115000025117    ACUERDO CT-E/05-07/17 Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados de la Contraloría General de la Ciudad de México acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA
2017 ENERO-MARZO SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 20/02/2017 115000033617    ACUERDO CT-E/06-01/17 Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades de la Contraloría General de la Ciudad de México acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA
2017 ENERO-MARZO SEPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 22/02/2017 115000004217    ACUERDO CT-E/07-01/17 Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones de la Contraloría General de la Ciudad de México acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA
2017 ENERO-MARZO SEPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 22/02/2017 115000023717    ACUERDO CT-E/07-02/17 Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones de la Contraloría General de la Ciudad de México acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad SEPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA
2017 ENERO-MARZO SEPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 22/02/2017 115000025917    ACUERDO CT-E/07-03/17 Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones de la Contraloría General de la Ciudad de México acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad SEPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA
2017 ENERO-MARZO SEPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 22/02/2017 115000026317    ACUERDO CT-E/07-04/17 Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones de la Contraloría General de la Ciudad de México acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad SEPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA
2017 ENERO-MARZO SEPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 22/02/2017 115000030317    ACUERDO CT-E/07-05/17 Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados de la Contraloría General de la Ciudad de México acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad SEPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA
2017 ENERO-MARZO SEPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 22/02/2017 115000030917    ACUERDO CT-E/07-06/17 Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones de la Contraloría General de la Ciudad de México acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad SEPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA
2017 ENERO-MARZO OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA 27/03/2017 115000032717    ACUERDO CT-E/08-01/17 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES Y LA DIRECCION DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA
2017 ENERO-MARZO OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA 27/03/2017 115000043617    ACUERDO CT-E/08-02/17 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES Y LA DIRECCION DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA
2017 ENERO-MARZO OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA 27/03/2017 115000051517    ACUERDO CT-E/08-03/17 Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados de la Contraloría General de la Ciudad de México acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA
2017 ENERO-MARZO OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA 27/03/2017 115000054517    ACUERDO CT-E/08-04/17 DIRECCION GENERAL DE LEGALIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO acceso restringido reservada REVOCAR Por unanimidad OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA
2017 ENERO-MARZO NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 05/04/2017 115000051217    ACUERDO CT-E/09-01/17 DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO acceso restringido confidencial CONFIRMA Por unanimidad NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA
2017 ABRIL-JUNIO NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 05/04/2017 115000052717    ACUERDO CT-E/09-02/17 DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA
2017 ABRIL-JUNIO DECIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 07/04/2017 115000054617    ACUERDO CT-E/10-01/17 DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad DECIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA
2017 ABRIL-JUNIO DECIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 18/04/2017 115000056417    ACUERDO CT-E/11-01/17 DIRECCION EN CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad DECIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA
2017 ABRIL-JUNIO DECIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 18/04/2017 115000061017    ACUERDO CT-E/11-02/17 DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad DECIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA
2017 ABRIL-JUNIO DECIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 18/04/2017 115000069017    ACUERDO CT-E/11-03/17 DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad DECIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA
2017 ABRIL-JUNIO DECIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 18/04/2017 115000070017    ACUERDO CT-E/11-04/17 DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad DECIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA
2017 ABRIL-JUNIO DECIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 18/04/2017 115000073017    ACUERDO CT-E/11-05/17 DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad DECIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA
2017 ABRIL-JUNIO DECIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 18/04/2017 115000073117    ACUERDO CT-E/11-06/17 DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad DECIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA
2017 ABRIL-JUNIO DECIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 22/05/2017 115000088617    ACUERDO CT-E/12-01/17 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES Y LA DIRECCION DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad DECIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA
2017 ABRIL-JUNIO DECIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 07/06/2017 115000102317    ACUERDO CT-E/13-01/17 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES Y LA DIRECCION DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad DECIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA
2017 ABRIL-JUNIO DECIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 20/06/2017 115000113517    ACUERDO CT-E/14-01/17 DIRECCION EN CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad DECIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA
2017 ABRIL-JUNIO DECIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 20/06/2017 115000116217    ACUERDO CT-E/14-02/17 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES Y LA DIRECCION DE CONTRALORIAS INTERNAS EN ENTIDADES acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad DECIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA
2017 ABRIL-JUNIO DECIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 20/06/2017 115000118217    ACUERDO CT-E/14-03/17 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad DECIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA
2017 ABRIL-JUNIO DECIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 20/06/2017 115000126617    ACUERDO CT-E/14-04/17 DIRECCION EN CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad DECIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA
2017 ABRIL-JUNIO DECIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 26/06/2017 1150000119717    ACUERDO CT-E/15-01/17 DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad DECIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA
2017 ABRIL-JUNIO DECIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 26/06/2017 1150000129817    ACUERDO CT-E/15-02/17 DIRECCION EN CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS acceso restringido reservada CONFIRMA Por unanimidad DECIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA
2017 julio-septiembre decima tercera ordinaria 06/07/2017 115000123017    CT-O/13-01/17 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad decima tercera ordinaria
2017 julio-septiembre decima tercera ordinaria 06/07/2017 115000130717    CT-O/13-02/17 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad decima tercera ordinaria
2017 julio-septiembre decima tercera ordinaria 06/07/2017 115000131017    CT-O/13-03/17 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad decima tercera ordinaria
2017 julio-septiembre decima tercera ordinaria 06/07/2017 115000131317    CT-O/13-04/17 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad decima tercera ordinaria
2017 julio-septiembre decima tercera ordinaria 06/07/2017 115000134017    CT-O/13-05/17 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad decima tercera ordinaria
2017 julio-septiembre decima tercera ordinaria 06/07/2017 115000134117    CT-O/13-06/17 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad decima tercera ordinaria
2017 julio-septiembre decima cuarta ordinaria 13/07/2017 115000131117    CT-O/14-01/17 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad decima cuarta ordinaria
2017 julio-septiembre decima cuarta ordinaria 13/07/2017 115000137217    CT-O/14-02/17 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad decima cuarta ordinaria
2017 julio-septiembre decima cuarta ordinaria 13/07/2017 115000137417    CT-O/14-03/17 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad decima cuarta ordinaria
2017 julio-septiembre decima cuarta ordinaria 13/07/2017 115000142717    CT-O/14-04/17 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad decima cuarta ordinaria
2017 julio-septiembre decima cuarta ordinaria 13/07/2017 115000144817    CT-O/14-05/17 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad decima cuarta ordinaria
2017 julio-septiembre decima cuarta ordinaria 13/07/2017 115000145017    CT-O/14-06/17 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad decima cuarta ordinaria
2017 julio-septiembre decima quinta ordinaria 03/08/2017 115000142017    CT-O/15-01/17 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad decima quinta ordinaria
2017 julio-septiembre decima quinta ordinaria 03/08/2017 115000146917    CT-O/15-02/17 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad decima quinta ordinaria
2017 julio-septiembre decima quinta ordinaria 03/08/2017 115000147017    CT-O/15-03/17 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad decima quinta ordinaria
2017 julio-septiembre decima quinta ordinaria 03/08/2017 115000155017    CT-O/15-04/17 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad decima quinta ordinaria
2017 julio-septiembre decima quinta ordinaria 03/08/2017 115000156517    CT-O/15-05/17 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad decima quinta ordinaria
2017 julio-septiembre decima quinta ordinaria 03/08/2017 115000159417    CT-O/15-06/17 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad decima quinta ordinaria
2017 julio-septiembre decima quinta ordinaria 03/08/2017 115000159517    CT-O/15-07/17 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad decima quinta ordinaria
2017 julio-septiembre decima quinta ordinaria 03/08/2017 115000160017    CT-O/15-08/17 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad decima quinta ordinaria
2017 julio-septiembre decima sexta extraordinaria 14/08/2017 115000144217    CT-E/16-01/17 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad decima sexta extraordinaria
2017 julio-septiembre decima sexta extraordinaria 14/08/2017 115000146817    CT-E/16-02/17 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad decima sexta extraordinaria
2017 julio-septiembre decima sexta extraordinaria 14/08/2017 115000147317    CT-E/16-03/17 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad decima sexta extraordinaria
2017 julio-septiembre decima sexta extraordinaria 14/08/2017 115000148617    CT-E/16-04/17 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad decima sexta extraordinaria
2017 julio-septiembre decima sexta extraordinaria 14/08/2017 115000151417    CT-E/16-05/17 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad decima sexta extraordinaria
2017 julio-septiembre DECIMA SEXTA ORDINARIA 17/08/2017 115000161617    CT-O/16-01/17 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad DECIMA SEXTA ORDINARIA
2017 julio-septiembre DECIMA SEXTA ORDINARIA 17/08/2017 115000170517    CT-O/16-02/17 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad DECIMA SEXTA ORDINARIA
2017 julio-septiembre DECIMA SEXTA ORDINARIA 17/08/2017 115000172117    CT-O/16-03/17 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad DECIMA SEXTA ORDINARIA
2017 julio-septiembre DECIMA SEXTA ORDINARIA 17/08/2017 115000180117    CT-O/16-04/17 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad DECIMA SEXTA ORDINARIA
2017 julio-septiembre DECIMA SEPTIMA EXTRAORDINARIA 24/08/2017 115000163317    CT-E/17-01/17 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad DECIMA SEPTIMA EXTRAORDINARIA
2017 julio-septiembre DECIMA SEPTIMA EXTRAORDINARIA 24/08/2017 115000163417    CT-E/17-02/17 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad DECIMA SEPTIMA EXTRAORDINARIA
2017 julio-septiembre DECIMA SEPTIMA EXTRAORDINARIA 24/08/2017 115000163517    CT-E/17-03/17 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad DECIMA SEPTIMA EXTRAORDINARIA
2017 julio-septiembre DECIMA SEPTIMA EXTRAORDINARIA 24/08/2017 115000179317    CT-E/17-04/17 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad DECIMA SEPTIMA EXTRAORDINARIA
2017 julio-septiembre DECIMA SEPTIMA EXTRAORDINARIA 24/08/2017 115000180117    CT-E/17-05/17 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad DECIMA SEPTIMA EXTRAORDINARIA
2017 julio-septiembre DECIMA SEPTIMA EXTRAORDINARIA 24/08/2017 115000198617    CT-E/17-06/17 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad DECIMA SEPTIMA EXTRAORDINARIA
2017 julio-septiembre DECIMA OCTAVA EXTRAORDINARIA 31/08/2017 115000185617    CT-E/18-01/17 DIRECCIÓN DE CONTRALORIAS INTERNAS EN ENTIDADES Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad DECIMA OCTAVA EXTRAORDINARIA
2017 julio-septiembre DECIMA OCTAVA EXTRAORDINARIA 31/08/2017 115000186717    CT-E/18-02/17 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad DECIMA OCTAVA EXTRAORDINARIA
2017 julio-septiembre DECIMA OCTAVA EXTRAORDINARIA 31/08/2017 115000196417    CT-E/18-03/17 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad DECIMA OCTAVA EXTRAORDINARIA
2017 julio-septiembre DECIMA OCTAVA EXTRAORDINARIA 31/08/2017 115000196517    CT-E/18-04/17 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad DECIMA OCTAVA EXTRAORDINARIA
2017 julio-septiembre DECIMA OCTAVA EXTRAORDINARIA 31/08/2017 115000196617    CT-E/18-05/17 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad DECIMA OCTAVA EXTRAORDINARIA
2017 julio-septiembre DECIMA OCTAVA EXTRAORDINARIA 31/08/2017 115000205617    CT-E/18-06/17 DIRECCIÓN DE CONTRALORIAS INTERNAS EN ENTIDADES Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad DECIMA OCTAVA EXTRAORDINARIA
2017 julio-septiembre DECIMA SEPTIMA ORDINARIA 07/09/2017 115000198417    CT-O/17-01/17 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad DECIMA SEPTIMA ORDINARIA
2017 julio-septiembre DECIMA NOVENA EXTRAORDINARIA 13/09/2017 115000156917    CT-E/19-01/17 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad DECIMA NOVENA EXTRAORDINARIA
2017 julio-septiembre DECIMA NOVENA EXTRAORDINARIA 13/09/2017 115000189017    CT-E/19-02/17 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad DECIMA NOVENA EXTRAORDINARIA
2017 julio-septiembre DECIMA NOVENA EXTRAORDINARIA 13/09/2017 115000202517    CT-E/19-03/17 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad DECIMA NOVENA EXTRAORDINARIA
2017 julio-septiembre DECIMA NOVENA EXTRAORDINARIA 13/09/2017 115000204517    CT-E/19-04/17 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad DECIMA NOVENA EXTRAORDINARIA
2017 julio-septiembre DECIMA NOVENA EXTRAORDINARIA 13/09/2017 115000209017    CT-E/19-05/17 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad DECIMA NOVENA EXTRAORDINARIA
2017 julio-septiembre DECIMA NOVENA EXTRAORDINARIA 13/09/2017 115000210017    CT-E/19-06/17 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad DECIMA NOVENA EXTRAORDINARIA
2017 julio-septiembre DECIMA NOVENA EXTRAORDINARIA 13/09/2017 115000210417    CT-E/19-07/17 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad DECIMA NOVENA EXTRAORDINARIA
2017 julio-septiembre DECIMA NOVENA EXTRAORDINARIA 13/09/2017 115000212117    CT-E/19-08/17 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad DECIMA NOVENA EXTRAORDINARIA
2017 julio-septiembre DECIMA NOVENA EXTRAORDINARIA 13/09/2017 115000212317    CT-E/19-09/17 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad DECIMA NOVENA EXTRAORDINARIA
2017 julio-septiembre DECIMA NOVENA EXTRAORDINARIA 13/09/2017 115000212417    CT-E/19-10/17 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad DECIMA NOVENA EXTRAORDINARIA
2017 julio-septiembre DECIMA NOVENA EXTRAORDINARIA 13/09/2017 115000212817    CT-E/19-11/17 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad DECIMA NOVENA EXTRAORDINARIA
2017 julio-septiembre DECIMA NOVENA EXTRAORDINARIA 13/09/2017 115000214017    CT-E/19-12/17 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad DECIMA NOVENA EXTRAORDINARIA
2017 julio-septiembre DECIMA NOVENA EXTRAORDINARIA 13/09/2017 115000214717    CT-E/19-13/17 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad DECIMA NOVENA EXTRAORDINARIA
2017 julio-septiembre DECIMA NOVENA EXTRAORDINARIA 13/09/2017 115000214917    CT-E/19-14/17 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad DECIMA NOVENA EXTRAORDINARIA
2017 julio-septiembre DECIMA NOVENA EXTRAORDINARIA 13/09/2017 115000216917    CT-E/19-15/17 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad DECIMA NOVENA EXTRAORDINARIA
2017 julio-septiembre DECIMA NOVENA EXTRAORDINARIA 13/09/2017 115000218217    CT-E/19-16/17 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad DECIMA NOVENA EXTRAORDINARIA
2017 octubre-diciembre DECIMA OCTAVA ORDINARIA 19/10/2017 115000217317    CT-O/18-01/17 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad DECIMA OCTAVA ORDINARIA
2017 octubre-diciembre DECIMA OCTAVA ORDINARIA 19/10/2017 115000228417    CT-O/18-02/17 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad DECIMA OCTAVA ORDINARIA
2017 octubre-diciembre DECIMA OCTAVA ORDINARIA 19/10/2017 115000229117    CT-O/18-03/17 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad DECIMA OCTAVA ORDINARIA
2017 octubre-diciembre DECIMA OCTAVA ORDINARIA 19/10/2017 115000230517    CT-O/18-04/17 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad DECIMA OCTAVA ORDINARIA
2017 octubre-diciembre DECIMA OCTAVA ORDINARIA 19/10/2017 115000230617    CT-O/18-05/17 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad DECIMA OCTAVA ORDINARIA
2017 octubre-diciembre DECIMA OCTAVA ORDINARIA 19/10/2017 115000230717    CT-O/18-06/17 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad DECIMA OCTAVA ORDINARIA
2017 octubre-diciembre DECIMA OCTAVA ORDINARIA 19/10/2017 115000230817    CT-O/18-07/17 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad DECIMA OCTAVA ORDINARIA
2017 octubre-diciembre VIGESIMA EXTRAORDINARIA 31/10/2017 115000234417    CT-E/20-01/17 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad VIGESIMA EXTRAORDINARIA
2017 octubre-diciembre VIGESIMA EXTRAORDINARIA 31/10/2017 115000234517    CT-E/20-02/17 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad VIGESIMA EXTRAORDINARIA
2017 octubre-diciembre VIGESIMA EXTRAORDINARIA 31/10/2017 115000234617    CT-E/20-03/17 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad VIGESIMA EXTRAORDINARIA
2017 octubre-diciembre VIGESIMA EXTRAORDINARIA 31/10/2017 115000238017    CT-E/20-04/17 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad VIGESIMA EXTRAORDINARIA
2017 octubre-diciembre VIGESIMA EXTRAORDINARIA 31/10/2017 115000238117    CT-E/20-05/17 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad VIGESIMA EXTRAORDINARIA
2017 octubre-diciembre VIGESIMA EXTRAORDINARIA 31/10/2017 115000238217    CT-E/20-06/17 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad VIGESIMA EXTRAORDINARIA
2017 octubre-diciembre VIGESIMA EXTRAORDINARIA 31/10/2017 115000238317    CT-E/20-07/17 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad VIGESIMA EXTRAORDINARIA
2017 octubre-diciembre VIGESIMA EXTRAORDINARIA 31/10/2017 115000238417    CT-E/20-08/17 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad VIGESIMA EXTRAORDINARIA
2017 octubre-diciembre VIGESIMA EXTRAORDINARIA 31/10/2017 115000238617    CT-E/20-09/17 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad VIGESIMA EXTRAORDINARIA
2017 octubre-diciembre VIGESIMA EXTRAORDINARIA 31/10/2017 115000238717    CT-E/20-10/17 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad VIGESIMA EXTRAORDINARIA
2017 octubre-diciembre VIGESIMA EXTRAORDINARIA 31/10/2017 115000241117    CT-E/20-11/17 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad VIGESIMA EXTRAORDINARIA
2017 octubre-diciembre VIGESIMA EXTRAORDINARIA 31/10/2017 115000241217    CT-E/20-12/17 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad VIGESIMA EXTRAORDINARIA
2017 octubre-diciembre VIGESIMA EXTRAORDINARIA 31/10/2017 115000244117    CT-E/20-13/17 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad VIGESIMA EXTRAORDINARIA
2017 octubre-diciembre VIGESIMA EXTRAORDINARIA 31/10/2017 115000244917    CT-E/20-14/17 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad VIGESIMA EXTRAORDINARIA
2017 octubre-diciembre VIGESIMA EXTRAORDINARIA 31/10/2017 115000246017    CT-E/20-15/17 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad VIGESIMA EXTRAORDINARIA
2017 octubre-diciembre VIGESIMA EXTRAORDINARIA 31/10/2017 115000246217    CT-E/20-16/17 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad VIGESIMA EXTRAORDINARIA
2017 octubre-diciembre VIGESIMA EXTRAORDINARIA 31/10/2017 115000248317    CT-E/20-17/17 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad VIGESIMA EXTRAORDINARIA
2017 octubre-diciembre VIGESIMA EXTRAORDINARIA 31/10/2017 115000254717    CT-E/20-18/17 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad VIGESIMA EXTRAORDINARIA
2017 octubre-diciembre VIGESIMA EXTRAORDINARIA 31/10/2017 115000258817    CT-E/20-19/17 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad VIGESIMA EXTRAORDINARIA
2017 octubre-diciembre VIGESIMA EXTRAORDINARIA 31/10/2017 115000259517    CT-E/20-20/17 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad VIGESIMA EXTRAORDINARIA
2017 octubre-diciembre VIGESIMA EXTRAORDINARIA 31/10/2017 115000260317    CT-E/20-21/17 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad VIGESIMA EXTRAORDINARIA
2017 octubre-diciembre VIGESIMA EXTRAORDINARIA 31/10/2017 115000263217    CT-E/20-22/17 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad VIGESIMA EXTRAORDINARIA
2017 octubre-diciembre VIGESIMA EXTRAORDINARIA 31/10/2017 115000263317    CT-E/20-23/17 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad VIGESIMA EXTRAORDINARIA
2017 octubre-diciembre VIGESIMA EXTRAORDINARIA 31/10/2017 115000270917    CT-E/20-24/17 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad VIGESIMA EXTRAORDINARIA
2017 octubre-diciembre VIGESIMA EXTRAORDINARIA 31/10/2017 115000271017    CT-E/20-25/17 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad VIGESIMA EXTRAORDINARIA
2017 octubre-diciembre VIGESIMA PRIMERA EXTRAORDINARIA 09/11/2017 115000256617    CT-E/21-01/17 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad VIGESIMA PRIMERA EXTRAORDINARIA
2017 octubre-diciembre VIGESIMA PRIMERA EXTRAORDINARIA 09/11/2017 115000259817    CT-E/21-02/17 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN ENTIDADES Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad VIGESIMA PRIMERA EXTRAORDINARIA
2017 octubre-diciembre VIGESIMA PRIMERA EXTRAORDINARIA 09/11/2017 115000274017    CT-E/21-03/17 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN ENTIDADES Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad VIGESIMA PRIMERA EXTRAORDINARIA
2017 octubre-diciembre VIGESIMA PRIMERA EXTRAORDINARIA 09/11/2017 115000275117    CT-E/21-04/17 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad VIGESIMA PRIMERA EXTRAORDINARIA
2017 octubre-diciembre VIGESIMA PRIMERA EXTRAORDINARIA 09/11/2017 115000275217    CT-E/21-05/17 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad VIGESIMA PRIMERA EXTRAORDINARIA
2017 octubre-diciembre VIGESIMA PRIMERA EXTRAORDINARIA 09/11/2017 115000275417    CT-E/21-06/17 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad VIGESIMA PRIMERA EXTRAORDINARIA
2017 octubre-diciembre VIGESIMA PRIMERA EXTRAORDINARIA 09/11/2017 115000278217    CT-E/21-07/17 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad VIGESIMA PRIMERA EXTRAORDINARIA
2017 octubre-diciembre VIGESIMA PRIMERA EXTRAORDINARIA 09/11/2017 115000286417    CT-E/21-08/17 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad VIGESIMA PRIMERA EXTRAORDINARIA
2017 octubre-diciembre DECIMA NOVENA ORDINARIA 28/11/2017 115000290617    CT-O/19-01/17 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad DECIMA NOVENA ORDINARIA
2017 octubre-diciembre DECIMA NOVENA ORDINARIA 28/11/2017 115000295817    CT-O/19-02/17 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad DECIMA NOVENA ORDINARIA
2017 octubre-diciembre DECIMA NOVENA ORDINARIA 28/11/2017 115000299117    CT-O/19-03/17 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad DECIMA NOVENA ORDINARIA
2017 octubre-diciembre DECIMA NOVENA ORDINARIA 28/11/2017 115000302117    CT-O/19-04/17 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad DECIMA NOVENA ORDINARIA
2017 octubre-diciembre DECIMA NOVENA ORDINARIA 28/11/2017 115000302417    CT-O/19-05/17 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad DECIMA NOVENA ORDINARIA
2017 octubre-diciembre DECIMA NOVENA ORDINARIA 28/11/2017 115000302517    CT-O/19-06/17 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad DECIMA NOVENA ORDINARIA
2017 octubre-diciembre DECIMA NOVENA ORDINARIA 28/11/2017 115000302617    CT-O/19-07/17 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad DECIMA NOVENA ORDINARIA
2017 octubre-diciembre VIGESIMA ORDINARIA 07/12/2017 115000316117    CT-O/20-01/17 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad VIGESIMA ORDINARIA
2017 octubre-diciembre VIGESIMA SEGUNDA EXTRAORDINARIA 07/12/2017 1150001914117    CT-E/22-01/17 COORDINACIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad VIGESIMA SEGUNDA EXTRAORDINARIA
2017 octubre-diciembre VIGESIMA TERCERA EXTRAORDINARIA 13/12/2017 115000304717    CT-E/23-01/17 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  Acceso restringido confidencial Confirma Por unanimidad VIGESIMA TERCERA EXTRAORDINARIA
2017 octubre-diciembre VIGESIMA TERCERA EXTRAORDINARIA 13/12/2017 115000308817    CT-E/23-02/17 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad VIGESIMA TERCERA EXTRAORDINARIA
2017 octubre-diciembre VIGESIMA TERCERA EXTRAORDINARIA 13/12/2017 115000313017    CT-E/23-03/17 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES Acceso restringido reservada Confirma Por unanimidad VIGESIMA TERCERA EXTRAORDINARIA

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A121F43b-2017

Tipo de reserva (Completa/Parcial) Características de la información Justificación Fecha de inicio de la reserva Fecha de término de la reserva Plazo de reserva Partes que se reservan Prórroga Área que generó la información
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 12/01/2017 12/01/2020 3 años 3 denuncias y 1 queja derivado de que se encuentran en etapa de investigación. NO Dirección General de de Contralorías Internas en Entidades de la Contraloría General de la Ciudad de México.
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 24/01/2017 24/01/2020 3 AÑOS LA CONTRALORIA INTERNA EN TLAHUAC RESERVA LAS 258 RECOMENDACIONES DE LAS 13 AUDITORIAS NO DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 24/01/2017 24/01/2020 3 AÑOS LA CONTRALORIA INTERNA EN TLAHUAC RESERVA EL NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO SANCIONADO Y MOTIVO Y/O RAZON NO DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 24/01/2017 24/01/2020 3 AÑOS LA CONTRALORIA INTERNA EN TLAHUAC RESERVA EL NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO SANCIONADO POR SER SUSCEPTIBLES DE SER IMPUGNADA NO DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA EL HONOR DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN AQUELLOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN TANTO NO SE HAYA DICTADO LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DEFINITIVA 24/01/2017 24/01/2020 3 AÑOS LA CONTRALORIA INTERNA EN TLAHUAC RESERVA EL NOMBRE DE LOS SERVIDORES PUBLICOS SANCIONADOS POR SER SUSCEPTIBLES DE SER IMPUGNADAS NO DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA El honor de los servidores públicos en el procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de fondo no haya causado estado en 14 expedientes 24/01/2017 24/01/2020 3 AÑOS La Contraloría Interna en la Delegación Tláhuac reserva el nombre de los servidores públicos acreedores a una sanción en el los expedientes  NO Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones de la Contraloría General de la Ciudad de México.
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Considerando que la divulgación de la información pondría en riesgo los datos contenidos en las observaciones que integran las diversas auditorías practicadas por la Contraloría Interna en Xochimilco 24/01/2017 24/01/2020 3 AÑOS La Contraloría Interna en Xochimilco, reserva el contenido de las observaciones y el monto de las mismas  NO Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones de la Contraloría General de la Ciudad de México.
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Considerando que la divulgación de la información pondría en riesgo el sentido de la investigación en las auditorías  24/01/2017 24/01/2020 3 AÑOS reserva los montos y las observaciones de las 15 auditorías referidas en el apartado de “Características de la Información” NO Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones de la Contraloría General de la Ciudad de México.
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA podría lesionar el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados, toda vez que les causaría un desprestigio a su honor, vida privada e imagen 24/01/2017 24/01/2020 3 AÑOS La Contraloría Interna en la Delegación Tláhuac reserva 82 observaciones de 24 auditorías y el monto de las mismas  NO Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones de la Contraloría General de la Ciudad de México.
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA El honor delos servidores públicos en el procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de fondo no haya causado ejecutoria 24/01/2017 24/01/2020 3 AÑOS . La Contraloría Interna en Tlalpan reserva el cargo, área de adscripción y tipo de sanción de los servidores públicos involucrados NO Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones de la Contraloría General de la Ciudad de México.
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 24/01/2017 24/01/2020 3 AÑOS reserva el cargo, área de adscripción y tipo de sanción de los servidores públicos involucrados  en los expedientes NO Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones de la Contraloría General de la Ciudad de México.
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA El honor delos servidores públicos en el procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de fondo no haya causado ejecutoria 24/01/2017 24/01/2020 3 AÑOS reserva el cargo, área de adscripción y tipo de sanción de los servidores públicos involucrados  en los expedientes NO Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones de la Contraloría General de la Ciudad de México.
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 24/01/2017 24/01/2020 3 AÑOS reserva el cargo, área de adscripción y tipo de sanción de los servidores públicos involucrados  en los expedientes NO Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones de la Contraloría General de la Ciudad de México.
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 24/01/2017 24/01/2020 3 AÑOS reserva el cargo, área de adscripción y tipo de sanción de los servidores públicos involucrados  en los expedientes NO Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones de la Contraloría General de la Ciudad de México.
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 24/01/2017 24/01/2020 3 AÑOS reserva el cargo, área de adscripción y tipo de sanción de los servidores públicos involucrados  en los expedientes NO Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones de la Contraloría General de la Ciudad de México.
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 24/01/2017 24/01/2020 3 AÑOS reserva el  soporte documental que forma parte integrante del expediente CI/COY/D/641/2015 integrado con motivo de la investigación NO Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones de la Contraloría General de la Ciudad de México.
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Considerando que la divulgación de la información pondrían en riesgo el sentido de la investigación en las auditorías 24/01/2017 24/01/2020 3 AÑOS reserva 155 observaciones de 38 auditorías y los montos observados de las mismas NO Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones de la Contraloría General de la Ciudad de México.
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Considerando que la divulgación de la información pondrían en riesgo el sentido de la determinación de los expedientes de la Contraloría Interna en la Secretaría de Obras y Servicios 24/01/2017 24/01/2020 3 AÑOS La Contraloría Interna en la Secretaría de Obras y Servicios reserva los resultados obtenidos y las 89 observaciones de las 5 auditorías NO La Contraloría Interna en la Secretaría de Obras y Servicios adscrita a la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados.
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Considerando que la divulgación de la información pondría en riesgo el sentido de la investigación en las auditorías 24/01/2017 24/01/2020 3 AÑOS reserva los montos y las observaciones de las 11 auditorías referidas en el apartado de “Características de la Información” NO Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados de la Contraloría General de la Ciudad de México
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Considerando que la divulgación de la información pondría en riesgo el sentido de la investigación en las auditorías  24/01/2017 24/01/2020 3 AÑOS reserva las observaciones de las 11 auditorías referidas en el apartado de “Características de la Información” NO la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados de la Contraloría General de la Ciudad de México.
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Considerando que la divulgación de la información pondría en riesgo el sentido de la investigación en las auditorías  24/01/2017 24/01/2020 3 AÑOS reserva las observaciones y los montos de las 14 auditorías NO Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados de la Contraloría General de la Ciudad de México.
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Considerando que la divulgación de la información pondrían en riesgo el sentido de la investigación en las Auditorías  01/02/2017 01/02/2020 3 AÑOS reserva “…SOBRE QUE VERSARON LAS RECOMENDACIONES?...”  128  recomendaciones correctivas de 14 Auditorías NO La Contraloría Interna en Tláhuac adscrita a la Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones de la Contraloría General de la Ciudad de México
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA se podría lesionar el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados, toda vez que les causaría un desprestigio a su honor, vida privada e imagen 01/02/2017 01/02/2020 3 AÑOS reserva “…SOBRE QUE VERSARON LAS RECOMENDACIONES?...”  19  recomendaciones preventivas de 7 Auditorías NO La Contraloría Interna en Tláhuac adscrita a la Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones de la Contraloría General de la Ciudad de México
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 01/02/2017 01/02/2020 3 AÑOS Se reservan los nombres, cargos, aéreas de adscripción, de los servidores públicos relacionados con los expedientes  NO Dirección General de de Contralorías Internas en Entidades de la Contraloría General de la Ciudad de México, Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones de la Contraloría General de la Ciudad de México
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA se podría lesionar el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados, toda vez que les causaría un desprestigio a su honor, vida privada e imagen 01/02/2017 01/02/2020 3 AÑOS Se Reservan las resoluciones recaídas y los acuses de recibo de las notificaciones a los servidores públicos de los expedientes  NO Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados de la Contraloría General de la Ciudad de México, Dirección General de de Contralorías Internas en Entidades de la Contraloría General de la Ciudad de México, Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones de la Contraloría General de la Ciudad de México
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Considerando que la divulgación de la información pondrían en riesgo el sentido de la determinación de los expedientes  01/02/2017 01/02/2020 3 AÑOS reserva parcialmente el expediente CI/SOS/D/139/2015, asimismo el Órgano de Control Interno en la Procuraduría General de Justicia reserva parcialmente el expediente CI/PGJ/Q/1044/2015. NO La Contraloría Interna en la Secretaría de Obras y Servicios, así como el Órgano de Control Interno de la Procuraduría General de Justicia
completa CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 01/02/2017 01/02/2020 3 AÑOS Se reserva la totalidad de la información contenida en la Auditoria 04I, misma que se encuentra en proceso de Solventació NO Contraloría Interna en Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, adscrita a La Dirección General de Contralorías Internas en Entidades de la Contraloría General de la Ciudad de México
parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Considerando que la divulgación de la información pondría en riesgo el sentido de la investigación de los expedientes 01/02/2017 01/02/2020 3 AÑOS Se reserva la consulta directa de las fechas requeridas contenidas en los 6,660 expedientes NO Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados de la Contraloría General de la Ciudad de México, Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones  de la Contraloría General de la Ciudad de México 
parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Considerando que la divulgación de la información pondrían en riesgo el sentido de la investigación en las auditorías  01/02/2017 01/02/2020 3 AÑOS las Observaciones de la auditoría 18 I NO La Contraloría Interna en Azcapotzalco, adscrita a la Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones de la Contraloría General de la Ciudad de México
parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Se solicita reservar la información, de los cargos y sanción de los servidores públicos sancionados, ya que se trata de una sanción que no se encuentra firme 01/02/2017 01/02/2020 3 AÑOS La Contraloría Interna en la Consejería Jurídica y de Servicios Legales reserva el cargo y sanción de 16 servidores públicos NO Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados en la Contraloría General de la Ciudad de México
parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 15/02/2017 15/02/2020 3 AÑOS reserva el nombre, cargo, monto acreditado como daño al erario público y sanción de los servidores públicos de los cuales se les inicio procedimiento administrativo disciplinario con motivo de las irregularidades detectadas en la construcción de Línea 12 del metro NO Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados en la Contraloría General de la Ciudad de México, Dirección de Responsabilidades y Sanciones de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades de la Contraloría General de la Ciudad de México
parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 15/02/2017 15/02/2020 3 AÑOS El daño perjuicio o detrimento al erario público (monto), así como el cargo de los Servidores Públicos involucrados, en los expedientes arriba descritos por encontrarse en tiempo para interponer algún Medio de Impugnación. NO Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados de la Contraloría General de la Ciudad de México, Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones de la Contraloría General de la Ciudad de México.
parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Se solicita reservar la información, de nombre, cargo, el daño al erario público por cada servidor público y sanción, ya que se trata de una sanción que no se encuentra firme 15/02/2017 15/02/2020 3 AÑOS La Contraloría Interna en la Secretaría de Obras y Servicios reserva el nombre, cargo, el daño al erario público y sanción de los servidores públicos de los expedientes  NO La Contraloría Interna en la Secretaría de Obras y Servicios, adscrita a la Dirección Ejecutiva de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados “A” de la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados en la Contraloría General de la Ciudad de México
parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA se podría lesionar el interés moral, laboral, familiar y personal de las personas involucradas, toda vez que les causaría un desprestigio a su honor, vida privada e imagen 15/02/2017 15/02/2020 3 AÑOS Los acuerdos de inicio de procedimiento, las audiencias de ley y las determinaciones finales de los expedientes aperturaron a servidores públicos por no presentar la Declaración de conflicto de intereses , de los servidores públicos NO Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados de la Contraloría General de la Ciudad de México, Dirección General de de Contralorías Internas en Entidades de la Contraloría General de la Ciudad de México
parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA se podría lesionar el interés moral, laboral, familiar y personal de las personas involucradas, toda vez que les causaría un desprestigio a su honor, vida privada e imagen 15/02/2017 15/02/2020 3 AÑOS Se reservan los motivos de las quejas contenidas en los expedientes CG DGAJR DQD/Q/731/2016 y CG DGAJR DQD/D/734/2016 toda vez que se encuentra en etapa de investigación NO Dirección de Quejas y Denuncias adscrita a la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades de la Contraloría General de la Ciudad de México
parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 15/02/2017 15/02/2020 3 AÑOS Se reservan los motivos de las quejas contenidas en los expedientes CG DGAJR DQD/Q/731/2016 y CG DGAJR DQD/D/734/2016 toda vez que se encuentra en etapa de investigación NO Dirección de Quejas y Denuncias adscrita a la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades de la Contraloría General de la Ciudad de México.
parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Considerando que la divulgación de la información pondría en riesgo el sentido de la investigación de los expedientes 15/02/2017 15/02/2020 3 AÑOS Se reservan los motivos de la queja contenida en el expediente CG DGAJR DQD/Q/735/2016 toda vez que se encuentra en etapa de investigación NO Dirección de Quejas y Denuncias adscrita a la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades de la Contraloría General de la Ciudad de México.
completa CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Considerando que la divulgación de la información pondría en riesgo el sentido de la investigación de los expedientes 15/02/2017 15/02/2020 3 AÑOS Actuaciones contenidos en el expediente CG DGAJR DRS 0101/2016 NO La Dirección de Responsabilidades y Sanciones adscrita a la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades de la Contraloría General de la Ciudad de México.
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 01/03/2017 01/03/2020 3 AÑOS LA NARRACION DE 1 QUEJA, DERIVADO DE QUE EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN ETAPA DE INVESTIGACIÓN NO DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN ENTIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, CONTRALORIA INTERNA EN SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 01/03/2017 01/03/2020 3 AÑOS INFORMACIÓN MEDIANTE OFICIO NUMERO CIC/SAOA"A"/808/2017, RELACIONADA CON EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO DC/IR/AP/064-2016 O LA LICITACION CON NUMERO DC/IR/021/2016 QUE SE INVESTIGA DENTRO DEL EXPEDIENTE DE DENUNCIA NUMERO CI/CUA/D/056/2017 NO LA CONTRALORIA INTERNA EN CUAUHTEMOC ADSCRITA A LA DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
completa CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 01/03/2017 01/03/2020 3 AÑOS LAS CONTRALORIAS INTERNAS EN LA DELEGACION ALVARO OBREGON Y TLALPAN RESERVAN LA TOTALIDAD DE LOS EXPEDIENTES CITADOS CON ANTELACION EN LOS QUE SE INCLUYEN LOS NOMBRES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS RELACIONADOS CON LOS MISMOS POR ENCONTRARSE EN INVESTIGACION Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO NO CONTRALORIAS INTERNAS EN LAS DELEGACIONES ALVARO OBREGON Y TLALPAN, ADSCRITA A LA DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
TOTAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 01/03/2017 01/03/2020 3 AÑOS SE RESERVA LA TOTALIDAD DE LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2017, Y LA AUDITORIA 08 I DENOMINADA "ADQUISICIONES" DEL CUARTO TRIMESTRAL DEL EJERCICIO 2016 NO CONTRALORIA INTERNA EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Considerando que la divulgación de la información pondría en riesgo el sentido de la investigación de los expedientes 16/03/2017 16/03/2020 3 AÑOS SOPORTE DOCUMENTAL DE LA DENUNCIA CONTENIDA EN EL EXPEDIENTE CI/MAC/D/050/2017 NO CONTRALORIA INTERNA EN LA DELEGACION MAGDALENA CONTRERAS DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
COMPLETA CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Considerando que la divulgación de la información pondría en riesgo el sentido de la investigación de los expedientes 16/03/2017 16/03/2020 3 AÑOS EL EXPEDIENTE CI/SMOV/D/0394/2016 NO LA CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE MOVILIDAD, ADSCRITA A LA DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
TOTAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Considerando que la divulgación de la información pondría en riesgo el sentido de la investigación de los expedientes 06/04/2017 06/04/2020 3 AÑOS EXPEDIENTES CG/DGL/DRRDP-027/2014 Y CG/DGL/DRRDP-060/2015 NO DIRECCION DE RECURSOS DE RECLAMACION DE DAÑO PATRIMONIAL DE LA DIRECCION GENERAL DE LEGALIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
TOTAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Considerando que la divulgación de la información pondría en riesgo el sentido de la investigación de los expedientes 06/04/2017 06/04/2020 3 AÑOS TODA LA INFORMACION CONTENIDA EN 14 EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS NO CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS, ADSCRITA A LA DIRECCION EJECUTIVA DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS "A" DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS EN LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 27/04/2017 27/04/2020 3 AÑOS LA CONTRALORIA INTERNA EN LAS DELEGACIONES COYOACAN, GUSTAVO A MADERO E IZTACALCO RESERVAN LA "DESCRIPCION DE LA QUEJA O DEDUNCIA" DE 5 EXPEDIENTES NO LAS CONTRALORIAS INTERNAS EN LAS DELEGACIONES COYOACAN, GUSTAVO A MADERO E IZTACALCO, ADSCRITAS A LA DIRECCION GENERAL DEL CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
completa CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 18/05/2017 18/05/2020 3 AÑOS RESERVA DEL EXPEDIENTE CI/SMOV/D/0394/2016 NO LA CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE MOVILIDAD, ADSCRITA A LA DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 01/06/2017 01/06/2020 3 AÑOS SE RESERVA EL INFORME DE OBSERVACIONES DE 174 AUDITORIAS  NO LAS CONTRALORIAS INTERNAS EN LAS 16 DELEGACIONES, ADSCRITAS A LA DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO.
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 01/06/2017 01/06/2020 3 AÑOS SE RESERVA DE MANERA PARCIAL EL EXPEDIENTE CG DGAJR DQD/Q/589/2016, CON RELACION AL SEGUIMIENTO DE LA QUEJA QUE SE INVESTIGA NO LA DIRECCION DE QUEJAS Y DENUNCIAS ADSCRITA A LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 01/06/2017 01/06/2020 3 AÑOS LOS NOMBRES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS SANCIONADOS DENTRO DEL EXPEDIENTE CI/MHI/0191/2016 NO CONTRALORIA INTERNA EN LA DELEGACION MIGUEL ANGEL DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 01/06/2017 01/06/2020 3 AÑOS RESERVA LAS SANCIONES IMPUESTAS EN LA RESOLUCION DEL EXPEDIENTE CI/VCA/D/0467/2015 NO LA CONTRALORIA INTERNA EN LA DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA, ADSCRITA A LA DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 01/06/2017 01/06/2020 3 AÑOS SE RESERVA LAS CONSTANCIAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE CG DGAJR DRS 0026/2017 NO LA DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y SANCIONES ADSCRITA A LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 01/06/2017 01/06/2020 3 AÑOS SE RESERVA LAS CONSTANCIAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE CG DGAJR DRS 0026/2017 NO LA DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y SANCIONES ADSCRITA A LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 01/06/2017 01/06/2020 3 AÑOS SE RESERVA LAS CONSTANCIAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE CG DGAJR DRS 0026/2017 NO LA DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y SANCIONES ADSCRITA A LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el interés moral, laboral, familiar y personal de los servidores públicos involucrados 01/06/2017 01/06/2020 3 AÑOS SE RESERVA LAS CONSTANCIAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE CG DGAJR DRS 0026/2017 NO LA DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y SANCIONES ADSCRITA A LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
COMPLETO CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PONDRIA EN RIESGO EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AUDITORIAS EN COMENTO Y EN LOS EXPEDIENTES INSTAURADOS 01/06/2017 01/06/2020 3 AÑOS EL EXPEDIENTE CI/CPA/D/0010/2016 NO DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN ENTIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA AUXILIAR DE LA CIUDAD DE MEXICO
parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA la divulgación de la información pondrían en riesgo el sentido de la investigación en las auditorías 26/01/2017 26/01/2020 3 AÑOS reservan los informes trimestrales de avance y resultados, relativa a  las 41 Observaciones de  9 Auditorías derivadas de los informes trimestrales correspondientes al ejercicio 2016 en virtud de encontrarse en seguimiento y en procedimientos administrativo disciplinario NO La Contraloría Interna en Tláhuac adscrita a la Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones de la Contraloría General de la Ciudad de México
parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Considerando que la divulgación de la información pondrían en riesgo el sentido de la investigación en las auditorías 26/01/2017 26/01/2020 3 AÑOS La Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones reserva 1, 409 observaciones de 356 auditorías  NO la Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones de la Contraloría General de la Ciudad de México
parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Considerando que la divulgación de la información pondría en riesgo el sentido de la investigación en las auditorías 26/01/2017 26/01/2020 3 AÑOS Las Contralorías Internas en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, reserva las observaciones de las 46 auditorías referidas en la respuesta. NO Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados de la Contraloría General de la Ciudad de México
parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Considerando que la divulgación de la información pondría en riesgo el sentido de la investigación en las auditorías  26/01/2017 26/01/2020 3 AÑOS reserva las observaciones y los montos de las 21 auditorías referidas en la respuesta NO la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados de la Contraloría General de la Ciudad de México
parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Considerando que la divulgación de la información pondría en riesgo el sentido de la investigación en las auditorías  26/01/2017 26/01/2020 3 AÑOS La Contraloría Interna en la Secretaría de Finanzas reserva los montos y las observaciones de las 15 auditorías referidas en el apartado de “Características de la Información” NO Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados de la Contraloría General de la Ciudad de México
parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Se solicita reservar la información, de los nombres y sanción de los servidores públicos sancionados, ya que se trata de una sanción que no se encuentra firme 26/01/2017 26/01/2020 3 AÑOS La Contraloría Interna en la Oficialía Mayor reserva el nombre y sanción de 10 servidores públicos NO Contraloría Interna en la Oficialía Mayor de la Ciudad de México, adscrita a la Dirección Ejecutiva de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados “A” de la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados en la Contraloría General de la Ciudad de México
parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Considerando que la divulgación de la información pondría en riesgo el sentido de la investigación de los expedientes 31/01/2017 31/01/2020 3 AÑOS reserva las observaciones y sus conceptos de las 4 auditorías  NO Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados de la Contraloría General de la Ciudad de México
parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Considerando que la divulgación de la información pondrían en riesgo el sentido de la investigación en las Auditorías  31/01/2017 31/01/2020 3 AÑOS La Contraloría Interna en la Secretaría de Obras y Servicios reserva las observaciones y los montos de las 23 auditorías  NO Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados de la Contraloría General de la Ciudad de México
parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Considerando que la divulgación de la información de Auditorías pondrían en riesgo el sentido de la investigación en las auditorías 31/01/2017 31/01/2020 3 AÑOS Las observaciones, monto, oficio de inicio y el oficio de conclusión de las Auditorías NO la Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones de la Contraloría General de la Ciudad de México. Dirección General de Contralorías Internas en Entidades, Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados de la Contraloría General de la Ciudad de México
parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Considerando que la divulgación de la información de Auditorías pondrían en riesgo el sentido de la investigación en las auditorías 31/01/2017 31/01/2020 3 AÑOS Reserva parcial de las constancias que forman parte del expediente  CI/MHI/A/0018/2017, consistentes en el seguimiento a las observaciones derivadas de la auditoria 05I clave 234 “obra pública por contrato con recursos federales”, así como de la minuta de fecha 17 de mayo del 2016 NO Contraloría Interna en la Delegación Miguel Hidalgo de la Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones de la Contraloría General de la Ciudad de México.
parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Considerando que la divulgación de la información pondrían en riesgo el sentido de la investigación en las Auditorías  31/01/2017 31/01/2020 3 AÑOS Se Reserva el nombre de la actividad y el área evaluada de cada una de las Auditorías, información que forma parte integral del documento denominado Programa de Auditoría 2017, en virtud de que el mismos se encuentran en etapa de ejecución. NO Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones de la Contraloría General de la Ciudad de México.
parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Considerando que la divulgación de la información pondrían en riesgo el sentido de la investigación en las Auditorías  31/01/2017 31/01/2020 3 AÑOS La Contraloría Interna en la Oficialía Mayor reserva toda la información contenida en los expedientes CI/OMA/D/0042/2014, CI/OMA/D/0030/2015 y  CI/OMA/A/0140/2015 NO Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados en la Contraloría General de la Ciudad de México
parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Se solicita reservar los expedientes administrativos CI/OMA/D/0042/2014, CI/OMA/D/0030/2015 y  CI/OMA/A/0140/2015, ya que se trata de expedientes administrativos en los que está pendiente de emitirse la resolución administrativa definitiva 31/01/2017 31/01/2020 3 AÑOS La Contraloría Interna en la Oficialía Mayor reserva toda la información contenida en los expedientes CI/OMA/D/0042/2014, CI/OMA/D/0030/2015 y  CI/OMA/A/0140/2015. NO Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados en la Contraloría General de la Ciudad de México.
parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Considerando que la divulgación de la información pondrían en riesgo el sentido de la investigación en las Auditorías  31/01/2017 31/01/2020 3 AÑOS La Contraloría Interna en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, reserva  los folios 900 al 948 del expediente CI/SAC/D/0277/2013. NO Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados de la Contraloría General de la Ciudad de México
parcial  CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Considerando que la divulgación de la información pondrían en riesgo el sentido de la investigación en las Auditorías  20/02/2017 20/02/2020 3 AÑOS se reservan los nombres y faltas que motivaron las acusaciones en los expedientes NO direccion general de asuntos juridicos y responsabilidades de la contraloria general de la ciudad de mexico
parcial  CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Considerando que la divulgación de la información del  Programa de Auditoría 2017 y de las 131  Auditorías pondrían en riesgo el sentido de la investigación en las auditorías 22/02/2017 22/02/2020 3 AÑOS El Programa de Auditoria 2017, monto, así como en qué consistieron 660 Observaciones y/o  irregularidades de  131 Auditorías  NO Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones de la Contraloría General de la Ciudad de México.
parcial  CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Considerando que la divulgación de la información pondrían en riesgo el sentido de la investigación en las Auditorías  22/02/2017 22/02/2020 3 AÑOS Las Contralorías Internas en Cuauhtémoc reserva el oficio CIC/SAOA“A”/369/2017 contenido en la Auditoría 05-I; La Magdalena Contreras reserva los oficios CGCDMX/CIMC/2045/2016 y CGCDMX/CIMC/2067/2016 contenidos en la Auditoría 05-I y el oficio CGCDMX/CIMC/2055/2016 contenido en la Auditoría 07-I; por último la Contraloría Interna en Miguel Hidalgo reserva los oficios CI-MH/1830/2016, CI-MH/1789/2016 y CI-MH/1788/2016 contenidos en la Auditoría 06-I y el oficio CI-MH/1583/2016 contenido en la Auditoría 07-I; documentos que han quedado descritos con antelación y que se encuentran inmersos en las Auditorías  señaladas, las cuales se encuentran en proceso de Dictamen NO Las Contralorías Internas en Cuauhtémoc, La Magdalena Contreras y Miguel Hidalgo, adscritas a la Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones de la Contraloría General de la Ciudad de México
total CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Considerando que la divulgación de la información pondrían en riesgo el sentido de la investigación en las Auditorías  22/02/2017 22/02/2020 3 AÑOS La Contraloría Interna en Iztacalco reserva la totalidad del expediente de denuncia CI/IZTAC/D/0310/2016,  ya que el mismo  se encuentran en investigación, hasta en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva NO Contraloría Interna en el Órgano Político Administrativo en Iztacalco de la Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones de la Contraloría General de la Ciudad de México.
parcial  CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Considerando que la divulgación de la información pondrían en riesgo el sentido de la investigación en las Auditorías  22/02/2017 22/02/2020 3 AÑOS Se reservan los nombres contenidos en los expedientes  NO Delegaciones de la Contraloría General de la Ciudad de México. Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades de la Contraloría General de la Ciudad de México
total CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Considerando que la divulgación de la información pondrían en riesgo el sentido de la investigación en las Auditorías  22/02/2017 22/02/2020 3 AÑOS La  Contraloría Interna en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda reserva las auditorías 02 F y 07G, toda vez que la primera se encuentra en etapa de seguimiento y la segunda forma parte de un Procedimiento Administrativo Disciplinario, por lo que aun no se ha emitido resolución alguna NO Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados de la Contraloría General de la Ciudad de México.
parcial  CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Considerando que la divulgación de la información pondrían en riesgo el sentido de la investigación en las Auditorías  22/02/2017 22/02/2020 3 AÑOS Reserva parcial de la conducta por la cual se le impuso sanción, así como la sanción impuesta dentro del expediente CI/MHI/D/100/2016; así como la conducta que se imputa dentro del expediente CI/MHI/D/0137/2016 NO Contraloría Interna en la Delegación Miguel Hidalgo de la Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones de la Contraloría General de la Ciudad de México.
TOTAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Considerando que la divulgación de la información pondrían en riesgo el sentido de la investigación en las Auditorías  27/03/2017 27/03/2020 3 AÑOS SE RESERVA DE MANERA TOTAL LA INFORMACION CONTENIDA DENTRO DE LOS EXPEDIENTES CG DGAJR DRS 0107/2016 Y III-7608/2017 TODA VEZ QUE EL PRIMERO SE ENCUENTRA EN TRAMITE Y EL SEGUNDO CUENTA CON JUICIO DE NULIDAD EN TRAMITE NO LA DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y SANCIONES Y LA DIRECCION DE JUICIOS CONTENCIOSOS ADSCRITAS A LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Considerando que la divulgación de la información pondrían en riesgo el sentido de la investigación en las Auditorías  27/03/2017 27/03/2020 3 AÑOS SE RESERVAN LOS ESCRITOS DE DENUNCIA QUE OBRAN EN LOS EXPEDIENTES CI/CUA/D/0248/2016, CI/CUA/Q/0259/2016, CI/CUA/Q/0373/2016, CI/CUA/D/258/2016 Y CG DGAJR DQD/D/578/2016 NO LA DIRECCION DE QUEJA Y DENUNCIAS Y LA DIRECCION DE SITUACION PATRIMONIAL, ADSCRITA A LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Considerando que la divulgación de la información pondrían en riesgo el sentido de la investigación en las Auditorías  27/03/2017 27/03/2020 3 AÑOS SE RESERVA EL NOMBRE Y EL MOTIVO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO DE 95 SERVIDORES PUBLICOS QUE FORMAN PARTE DE 66 EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS NO LA CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, ADSCRITA A LA DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Considerando que la divulgación de la información pondrían en riesgo el sentido de la investigación en las Auditorías  05/04/2017 05/04/2017 3 AÑOS RESERVA OFICIO DE INICIO, OFICIO DE CONCLUSION, ASI COMO EN QUE CONSISTIERON 1,423 OBSERVACIONES DE 337 AUDITORIAS NO LAS CONTRALORIAS INTERNAS EN LAS 16 DELEGACIONES, ADSCRITAS A LA DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Considerando que la divulgación de la información pondrían en riesgo el sentido de la investigación en las Auditorías  18/04/2017 18/04/2020 3 AÑOS RESERVA LA INFOMACION CONCERNIENTE DE LOS 4 EXPEDIENTES REFERIDOS EN "CARACTERISTICAS DE LA INFORMACION" NO LA CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS, ADSCRITA A LA DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Considerando que la divulgación de la información pondrían en riesgo el sentido de la investigación en las Auditorías  18/04/2017 18/04/2020 3 AÑOS SE RESERVA RESPECTO DEL TIPO DE ACTO VIGILADO Y A LA DESCRIPCION DE LA QUEJA O DENUNCIA NO LA DIRECCION DE QUEJA Y DENUNCIAS Y LA DIRECCION DE SITUACION PATRIMONIAL, ADSCRITA A LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
TOTAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Considerando que la divulgación de la información pondrían en riesgo el sentido de la investigación en las Auditorías  18/04/2017 18/04/2020 3 AÑOS RESERVA LA INFORMACION Y DOCUMENTACION DERIVADA DE LA AUDITORIA 8H QUE FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE CI/COY/A/247/2016 QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO NO DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA la divulgación de la información pondrían en riesgo el sentido de la investigación en las auditorías 18/04/2017 18/04/2020 3 AÑOS EL CONTENIDO DE LOS MOTIVOS POR LOS CUALES EL C. JOSE CARLOS ACOSTA RUIZ SUFRIO SANCIONES EN EL AÑO 2016 Y 2017 NO DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA la divulgación de la información pondrían en riesgo el sentido de la investigación en las auditorías 18/04/2017 18/04/2020 3 AÑOS RESERVA PARCIAL DEL OFICIO NUMERO CI/MH/QDYR/0104/2017 QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CI/MHI/D/003/2017 NO DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA la divulgación de la información pondrían en riesgo el sentido de la investigación en las auditorías 18/04/2017 18/04/2020 3 AÑOS LA RESPUESTA DE FECHA 16 ENERO DE 2017, MISMA QUE RECAYO AL OFICIO NUMERO CI/MH/QDYR/0104/2017 NO DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA la divulgación de la información pondrían en riesgo el sentido de la investigación en las auditorías 22/05/2017 22/05/2020 3 AÑOS EL NOMBRE DE LAS "PERSONAS FISICAS… VINCULADAS" CONTENIDOS EN LOS EXPEDIENTES QUE SE ENCUENTRAN EN INVESTIGACION, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO O CUENTEN CON ALGUN MEDIO DE IMPUGNACION HASTA EN TANTO NO SE HAYA DICTADO LA RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEFINITIVA. NO DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES Y LA DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y SANCIONES ADSCRITAS A LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO.
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA la divulgación de la información pondrían en riesgo el sentido de la investigación en las auditorías 07/06/2017 07/06/2020 3 AÑOS NOMBRE DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, MOTIVO DE LA INHABILITACIÓN, PERIODO DE LA INHABILITACIÓN Y FECHA DE INHABILITACION EN LOS EXPEDIENTES EN CUESTION NO DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN ENTIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL 
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA la divulgación de la información pondrían en riesgo el sentido de la investigación en las auditorías 20/06/2017 20/06/2020 3 AÑOS SE RESERVAN LOS INFORMES DE OBSERVACIONES DE LAS AUDITORIAS 01J, 02J Y 03J NO DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Considerando que la divulgación de la información pondrían en riesgo el sentido de la investigación en las Auditorías  20/06/2017 20/06/2020 3 AÑOS SE RESERVAN LOS NOMBRES, MOTIVO DE LA SANCION Y TIPO DE SANCION NO DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN ENTIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Considerando que la divulgación de la información pondrían en riesgo el sentido de la investigación en las Auditorías  20/06/2017 20/06/2020 3 AÑOS SE RESERVAN LOS NOMBRES EN LOS EXPEDIENTES CG DGAJR DRS 0386/2016 Y CG DGAJR 0064/2017, ASI COMO LOS NOMBRES Y LAS SANCIONES EN LOS EXPEDIENTES CG DGAJR DRS 0209/2016 Y CGDGAJR DRS 0069/2016 NO DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Considerando que la divulgación de la información pondrían en riesgo el sentido de la investigación en las Auditorías  20/06/2017 20/06/2020 3 AÑOS LA CONTRALORIA INTERNA EN LA JEFATURA DE GOBIERNO RESERVA LA SANCION DEL SERVIDOR PUBLICO DEL EXPEDIENTE CI/JDF/D/0054/2017 NO DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
PARCIAL  CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Considerando que la divulgación de la información pondrían en riesgo el sentido de la investigación en las Auditorías  26/06/2017 26/06/2020 3 AÑOS RESERVA 84 OBSERVACIONES, ASI COMO LAS IRREGULARIDADES DE 21 AUDITORIAS NO SALVENTADAS NO DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
COMPLETA CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA Considerando que la divulgación de la información pondrían en riesgo el sentido de la investigación en las Auditorías  26/06/2017 26/06/2020 3 AÑOS SE RESERVA LA VERIFICACIÓN 13-J CLAVE 700 NO DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA La divulgación lesiona el interes que protege el honor de los servidores publicos en aquellos procedimientos seguidos en forma de juicio en tanto la sentencia o resolución de fondo no haya causado ejecutoria 06/07/2017 06/07/2020 3 AÑOS se reserva los informes de observaciones de auditoria de las auditorias 01 y 02 j no Dirección general de contralorias internas en dependencias y organos desconcentrados de la contraloria general de la ciudad de mexico
Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA La divulgación lesiona el interes que protege el honor de los servidores publicos en aquellos procedimientos seguidos en forma de juicio en tanto la sentencia o resolución de fondo no haya causado ejecutoria 06/07/2017 06/07/2020 3 AÑOS se reserva los resultados de la auditoria 07h/2015 los cuales forman parte integrante del expediente administrativo CI/COY/A/282/2016 no Dirección general de contralorias internas en delegaciones de la contraloria general de la ciudad de mexico
Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA La divulgación lesiona el interes que protege el honor de los servidores publicos en aquellos procedimientos seguidos en forma de juicio en tanto la sentencia o resolución de fondo no haya causado ejecutoria 06/07/2017 06/07/2020 3 AÑOS se reserva los resultados de la auditoria numero 02 j, con clave 410, denominada "otras intervenciones" no Dirección general de contralorias internas en delegaciones de la contraloria general de la ciudad de mexico
Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA La divulgación lesiona el interes que protege el honor de los servidores publicos en aquellos procedimientos seguidos en forma de juicio en tanto la sentencia o resolución de fondo no haya causado ejecutoria 06/07/2017 06/07/2020 3 AÑOS Las constancias del expediente CI/AZC/Q/0284/2016, que contenga los motivos que dieron origen a la queja no Dirección general de contralorias internas en delegaciones de la contraloria general de la ciudad de mexico
Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA La divulgación lesiona el interes que protege el honor de los servidores publicos en aquellos procedimientos seguidos en forma de juicio en tanto la sentencia o resolución de fondo no haya causado ejecutoria 06/07/2017 06/07/2020 3 AÑOS Se reserva el expediente CI/IZP/D/2013/2017 en virtud de que el mismo se encuentra integrado en el expediente CI/IZP/D/203/2017. no Dirección general de contralorias internas en delegaciones de la contraloria general de la ciudad de mexico
Completa CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA La divulgación lesiona el interes que protege el honor de los servidores publicos en aquellos procedimientos seguidos en forma de juicio en tanto la sentencia o resolución de fondo no haya causado ejecutoria 06/07/2017 06/07/2020 3 AÑOS Se reserva el expediente CI/IZP/D/2013/2017  no Dirección general de contralorias internas en delegaciones de la contraloria general de la ciudad de mexico
Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA La divulgación lesiona el interes que protege el honor de los servidores publicos en aquellos procedimientos seguidos en forma de juicio en tanto la sentencia o resolución de fondo no haya causado ejecutoria 13/07/2017 13/07/2020 3 AÑOS Se reservan las constancias de los expediente CI/AZC/Q/0024/2017, CI/AZC/Q/0076/2017,CI/AZC/Q/0139/2017, CI/AZC/Q/0156/2017, CI/AZC/Q/0171/2017, CI/AZC/Q/0185/2017 Y CI/AZC/Q/00209/2017 no Dirección general de contralorias internas en delegaciones de la contraloria general de la ciudad de mexico
Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA La divulgación lesiona el interes que protege el honor de los servidores publicos en aquellos procedimientos seguidos en forma de juicio en tanto la sentencia o resolución de fondo no haya causado ejecutoria 13/07/2017 13/07/2020 3 AÑOS Se reserva la resolucion administrativa dictada en el expediente CI/SSP/D/0401/2015 no Dirección general de contralorias internas en dependencias y organos desconcentrados de la contraloria general de la ciudad de mexico
Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA, ASI COMO EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS. 13/07/2017 13/07/2020 3 AÑOS Se reserva los nombres de los servidores publicos y las sanciones impuestas  no Dirección general de contralorias internas en delegaciones de la contraloria general de la ciudad de mexico
Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA, ASI COMO EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS. 13/07/2017 13/07/2020 3 AÑOS Los nombres de los servidores publicos involucrados  no Dirección general de contralorias internas en delegaciones de la contraloria general de la ciudad de mexico
Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA, ASI COMO EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS. 13/07/2017 13/07/2020 3 AÑOS Los motivos que dieron origen la inicio del expediente CI/COY/D/198/2017 no Dirección general de contralorias internas en delegaciones de la contraloria general de la ciudad de mexico
Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA, ASI COMO EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS. 13/07/2017 13/07/2020 3 AÑOS Se reserva el oficio CG/SECITI/597/2015 no Direccion general de asuntos juridicos y responsabilidades de la contraloria general de la ciudad de mexico
Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA, ASI COMO EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS. 03/08/2017 03/08/2020 3 AÑOS Se reservan la observacion 01 de la auditoria  04-G, mismo que forma parte del expediente CI/AOB/D/0390/2014 no Dirección general de contralorias internas en delegaciones de la contraloria general de la ciudad de mexico
Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA, ASI COMO EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS. 03/08/2017 03/08/2020 3 AÑOS Se reserva los nombres, cargo y sanción de los involucrados en los expedientes CG DGAJR DRS 0026/2011 Y CG DGAJR DRS 0017/2013 no Direccion general de asuntos juridicos y responsabilidades de la contraloria general de la ciudad de mexico
Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA, ASI COMO EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS. 03/08/2017 03/08/2020 3 AÑOS Se reserva: nombre del servidor publico sancionado, cargo del servidor publico sancionado, motivo por el que fue sancionado, que sancion se le aplico, contenidos en el expediente CI/CUA/D/0094/2013 no Dirección general de contralorias internas en delegaciones de la contraloria general de la ciudad de mexico
Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA, ASI COMO EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS. 03/08/2017 03/08/2020 3 AÑOS reserva los motivos contenidos en diversos documentos que dieron origen al inicio del expediente CI/COY/D/198/2017 no Dirección general de contralorias internas en delegaciones de la contraloria general de la ciudad de mexico
Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA, ASI COMO EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS. 03/08/2017 03/08/2020 3 AÑOS Las causas o motivos por las que se inicio el procedimiento administrativo disciplinario del expediente administrativo referido no Dirección general de contralorias internas en delegaciones de la contraloria general de la ciudad de mexico
Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA La divulgación lesiona el interes que protege el honor de los servidores publicos en aquellos procedimientos seguidos en forma de juicio en tanto la sentencia o resolución de fondo no haya causado ejecutoria 03/08/2017 03/08/2020 3 AÑOS Las causas o motivos por las que se inicio el procedimiento administrativo disciplinario del expediente administrativo referido no Dirección general de contralorias internas en delegaciones de la contraloria general de la ciudad de mexico
Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA La divulgación lesiona el interes que protege el honor de los servidores publicos en aquellos procedimientos seguidos en forma de juicio en tanto la sentencia o resolución de fondo no haya causado ejecutoria 03/08/2017 03/08/2020 3 AÑOS reserva 16 observaciones de 4 auditorias referidas no Dirección general de contralorias internas en dependencias y organos desconcentrados de la contraloria general de la ciudad de mexico
Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA La divulgación lesiona el interes que protege el honor de los servidores publicos en aquellos procedimientos seguidos en forma de juicio en tanto la sentencia o resolución de fondo no haya causado ejecutoria 14/08/2017 14/08/2020 3 AÑOS Medidas tomadas para iniciar el respectivo procedimiento, asi como el nombre de dichas personas involucradas que forman parte del expediente no Direccion general de asuntos juridicos y responsabilidades de la contraloria general de la ciudad de mexico
Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA La divulgación lesiona el interes que protege el honor de los servidores publicos en aquellos procedimientos seguidos en forma de juicio en tanto la sentencia o resolución de fondo no haya causado ejecutoria 14/08/2017 14/08/2020 3 AÑOS Medidas tomadas para iniciar el respectivo procedimiento, asi como el nombre de dichas personas involucradas que forman parte del expediente no Direccion general de asuntos juridicos y responsabilidades de la contraloria general de la ciudad de mexico
Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA La divulgación lesiona el interes que protege el honor de los servidores publicos en aquellos procedimientos seguidos en forma de juicio en tanto la sentencia o resolución de fondo no haya causado ejecutoria 14/08/2017 14/08/2020 3 AÑOS se reserva las nombres de los servidores publicos involucrados en presuntos actos de acoso sexual no Dirección general de contralorias internas en dependencias y organos desconcentrados de la contraloria general de la ciudad de mexico
Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA La divulgación lesiona el interes que protege el honor de los servidores publicos en aquellos procedimientos seguidos en forma de juicio en tanto la sentencia o resolución de fondo no haya causado ejecutoria 14/08/2017 14/08/2020 3 AÑOS se reserva nombre, cargo, sanciones, motivo de los servidores publicos por las irregularidades en la construccion de la linea 12 no Direccion general de asuntos juridicos y responsabilidades de la contraloria general de la ciudad de mexico
Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA La divulgación lesiona el interes que protege el honor de los servidores publicos en aquellos procedimientos seguidos en forma de juicio en tanto la sentencia o resolución de fondo no haya causado ejecutoria 17/08/2017 17/08/2020 3 AÑOS motivos contenidos en diversos documentos que dieron origen al inicio del expediente CI/COY/D/198/2017 no Dirección general de contralorias internas en delegaciones de la contraloria general de la ciudad de mexico
Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA La divulgación lesiona el interes que protege el honor de los servidores publicos en aquellos procedimientos seguidos en forma de juicio en tanto la sentencia o resolución de fondo no haya causado ejecutoria 17/08/2017 17/08/2020 3 AÑOS motivos contenidos en diversos documentos que dieron origen al inicio del expediente CI/COY/D/198/2017 no Dirección general de contralorias internas en delegaciones de la contraloria general de la ciudad de mexico
Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA La divulgación lesiona el interes que protege el honor de los servidores publicos en aquellos procedimientos seguidos en forma de juicio en tanto la sentencia o resolución de fondo no haya causado ejecutoria 17/08/2017 17/08/2020 3 AÑOS RESERVA LA OBSERVACION 02 Y SUS 5 RECOMENDACIONES CORRECTIVAS Y 1 RECOMENDACIÓN PREVENTIVA Y LA OBSERVACION 03 Y SUS 2 RECOMENDACIONES no Dirección general de contralorias internas en dependencias y organos desconcentrados de la contraloria general de la ciudad de mexico
Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA La divulgación lesiona el interes que protege el honor de los servidores publicos en aquellos procedimientos seguidos en forma de juicio en tanto la sentencia o resolución de fondo no haya causado ejecutoria 24/08/2017 24/08/2020 3 AÑOS reserva nombre y sancion contenidos en las expedientes que se encuentran en medio de impugnación no Dirección general de contralorias internas en delegaciones de la contraloria general de la ciudad de mexico
Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA La divulgación lesiona el interes que protege el honor de los servidores publicos en aquellos procedimientos seguidos en forma de juicio en tanto la sentencia o resolución de fondo no haya causado ejecutoria 24/08/2017 24/08/2020 3 AÑOS reserva nombre y sancion contenidos en las expedientes que se encuentran en medio de impugnación no Dirección general de contralorias internas en delegaciones de la contraloria general de la ciudad de mexico
Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA, ASI COMO EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS. 24/08/2017 24/08/2020 3 AÑOS observaciones y recomendaciones de 7 auditorias, respecto de los 18 expedientes nombre de los servidores publicos y fecha de notificación no Dirección general de contralorias internas en dependencias y organos desconcentrados de la contraloria general de la ciudad de mexico
Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA, ASI COMO EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS. 24/08/2017 24/08/2020 3 AÑOS los nombres y las sanciones de los servidores publicos   no Dirección general de contralorias internas en delegaciones de la contraloria general de la ciudad de mexico
Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA, ASI COMO EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS. 24/08/2017 24/08/2020 3 AÑOS la observacion 02 y sus 5 recomendaciones correctivas y 1 recomendación preventiva, las observaciones 03  y 2 recomentaciones correctivas no Dirección general de contralorias internas en dependencias y organos desconcentrados de la contraloria general de la ciudad de mexico
Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA, ASI COMO EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS. 24/08/2017 24/08/2020 3 AÑOS se reserva nombre, cargo y motivo de la sanción no Dirección general de contralorias internas en entidades de la contraloria general de la cdmx
Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA, ASI COMO EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS. 24/08/2017 24/08/2020 3 AÑOS se reserva copia de todas la auditoria y sus resultados, respecto de las auditorias no solventadas no Dirección general de contralorias internas en delegaciones de la contraloria general de la ciudad de mexico
Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA, ASI COMO EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS. 24/08/2017 24/08/2020 3 AÑOS se reserva las observaciones de auditorias, mismas que obran dentro de los expedientes los cuales no han causado estado no Dirección general de contralorias internas en delegaciones de la contraloria general de la ciudad de mexico
Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA, ASI COMO EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS. 24/08/2017 24/08/2020 3 AÑOS se reservan las recomendaciones preventivas, mismas que estan dentro del expediente que no han causado estado no Dirección general de contralorias internas en delegaciones de la contraloria general de la ciudad de mexico
Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA La divulgación lesiona el interes que protege el honor de los servidores publicos en aquellos procedimientos seguidos en forma de juicio en tanto la sentencia o resolución de fondo no haya causado ejecutoria 24/08/2017 24/08/2020 3 AÑOS se reservan las recomendaciones correctivas, mismas que obran dentro de expedientes los cuales no han causado estado no Dirección general de contralorias internas en delegaciones de la contraloria general de la ciudad de mexico
Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA La divulgación lesiona el interes que protege el honor de los servidores publicos en aquellos procedimientos seguidos en forma de juicio en tanto la sentencia o resolución de fondo no haya causado ejecutoria 24/08/2017 24/08/2020 3 AÑOS Los nombres de las servidores publicos no Dirección general de contralorias internas en entidades de la contraloria general de la cdmx
Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA La divulgación lesiona el interes que protege el honor de los servidores publicos en aquellos procedimientos seguidos en forma de juicio en tanto la sentencia o resolución de fondo no haya causado ejecutoria 07/09/2017 07/09/2020 3 AÑOS Los nombres de los servidores publicos involucrados  no Dirección general de contralorias internas en delegaciones de la contraloria general de la ciudad de mexico
Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA La divulgación lesiona el interes que protege el honor de los servidores publicos en aquellos procedimientos seguidos en forma de juicio en tanto la sentencia o resolución de fondo no haya causado ejecutoria 13/09/2017 13/09/2020 3 AÑOS reservan 902 observaciones no Dirección general de contralorias internas en dependencias y organos desconcentrados de la contraloria general de la ciudad de mexico
Completa CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA La divulgación lesiona el interes que protege el honor de los servidores publicos en aquellos procedimientos seguidos en forma de juicio en tanto la sentencia o resolución de fondo no haya causado ejecutoria 13/09/2017 13/09/2020 3 AÑOS se reservan de manera total los expedientes CG DGAJR DQD/D/087/2017, CG DGAJR DQD/D/093/2017, CG DGAJR DQD/D/277/2017, CG DGAJR DQD/D/494/2017 Y CG DGAJR DQD/D/506/2017 no Direccion general de asuntos juridicos y responsabilidades de la contraloria general de la ciudad de mexico
Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA La divulgación lesiona el interes que protege el honor de los servidores publicos en aquellos procedimientos seguidos en forma de juicio en tanto la sentencia o resolución de fondo no haya causado ejecutoria 13/09/2017 13/09/2020 3 AÑOS 2 SANCIONES IMPUESTAS QUE DERIVAN DE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO  no Dirección general de contralorias internas en delegaciones de la contraloria general de la ciudad de mexico
Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA, ASI COMO EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS. 13/09/2017 13/09/2020 3 AÑOS RESERVAN EL NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO, CARGO, SANCION, Y MOTIVOS DE LA SANCIÓN no Dirección general de contralorias internas en delegaciones de la contraloria general de la ciudad de mexico
Completa CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA, ASI COMO EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS. 13/09/2017 13/09/2020 3 AÑOS SE RESERVA LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE no Dirección general de contralorias internas en delegaciones de la contraloria general de la ciudad de mexico
Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA, ASI COMO EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS. 13/09/2017 13/09/2020 3 AÑOS RESERVAN EL NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO, CARGO, SANCION, Y MOTIVOS DE LA SANCIÓN no Dirección general de contralorias internas en delegaciones de la contraloria general de la ciudad de mexico
Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA, ASI COMO EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS. 13/09/2017 13/09/2020 3 AÑOS reserva los nombres del servidor publico, cargo y tipo de sanción, del expediente CI/MAL/D/0118/2014 no Dirección general de contralorias internas en delegaciones de la contraloria general de la ciudad de mexico
Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA, ASI COMO EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS. 13/09/2017 13/09/2020 3 AÑOS EL NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO, CARGO, Y TIPO DE SANCIÓN no Dirección general de contralorias internas en delegaciones de la contraloria general de la ciudad de mexico
Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA, ASI COMO EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS. 13/09/2017 13/09/2020 3 AÑOS EL NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO, CARGO, Y TIPO DE SANCIÓN no Dirección general de contralorias internas en delegaciones de la contraloria general de la ciudad de mexico
Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA, ASI COMO EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS. 13/09/2017 13/09/2020 3 AÑOS EL NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO, CARGO, Y TIPO DE SANCIÓN no Dirección general de contralorias internas en delegaciones de la contraloria general de la ciudad de mexico
Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA La divulgación lesiona el interes que protege el honor de los servidores publicos en aquellos procedimientos seguidos en forma de juicio en tanto la sentencia o resolución de fondo no haya causado ejecutoria 13/09/2017 13/09/2020 3 AÑOS EL NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO, CARGO, Y TIPO DE SANCIÓN no Dirección general de contralorias internas en delegaciones de la contraloria general de la ciudad de mexico
Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA La divulgación lesiona el interes que protege el honor de los servidores publicos en aquellos procedimientos seguidos en forma de juicio en tanto la sentencia o resolución de fondo no haya causado ejecutoria 13/09/2017 13/09/2020 3 AÑOS SE RESERVA EL NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO Y CARGO no Dirección general de contralorias internas en delegaciones de la contraloria general de la ciudad de mexico
Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA La divulgación lesiona el interes que protege el honor de los servidores publicos en aquellos procedimientos seguidos en forma de juicio en tanto la sentencia o resolución de fondo no haya causado ejecutoria 13/09/2017 13/09/2020 3 AÑOS SE RESERVA EL NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO Y CARGO no Dirección general de contralorias internas en delegaciones de la contraloria general de la ciudad de mexico
Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA La divulgación lesiona el interes que protege el honor de los servidores publicos en aquellos procedimientos seguidos en forma de juicio en tanto la sentencia o resolución de fondo no haya causado ejecutoria 13/09/2017 13/09/2020 3 AÑOS EL NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO Y CARGO DEL MISMO, RESPECTO DEL EXPEDIENTE CI/MAL/D/052/2017 no Dirección general de contralorias internas en delegaciones de la contraloria general de la ciudad de mexico
Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA La divulgación lesiona el interes que protege el honor de los servidores publicos en aquellos procedimientos seguidos en forma de juicio en tanto la sentencia o resolución de fondo no haya causado ejecutoria 13/09/2017 13/09/2020 3 AÑOS SE RESERVA EL NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO Y CARGO no Dirección general de contralorias internas en delegaciones de la contraloria general de la ciudad de mexico
Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA La divulgación lesiona el interes que protege el honor de los servidores publicos en aquellos procedimientos seguidos en forma de juicio en tanto la sentencia o resolución de fondo no haya causado ejecutoria 13/09/2017 13/09/2020 3 AÑOS SE RESERVA EL NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO Y CARGO no Dirección general de contralorias internas en delegaciones de la contraloria general de la ciudad de mexico
Completa CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA La divulgación lesiona el interes que protege el honor de los servidores publicos en aquellos procedimientos seguidos en forma de juicio en tanto la sentencia o resolución de fondo no haya causado ejecutoria 13/09/2017 13/09/2020 3 AÑOS SE RESERVA EL EXPEDIENTE CG DGAJRDRS 0027/2014 no Direccion general de asuntos juridicos y responsabilidades de la contraloria general de la ciudad de mexico
Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA, ASI COMO EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS. 13/09/2017 13/09/2020 3 AÑOS RESERVA 4 CONSTANCIAS DE HECHOS no Dirección general de contralorias internas en dependencias y organos desconcentrados de la contraloria general de la ciudad de mexico
Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA, ASI COMO EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS. 19/10/2017 19/10/2020 3 AÑOS LOS NOMBRES Y CARGOS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS no Direccion general de asuntos juridicos y responsabilidades de la contraloria general de la ciudad de mexico
Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA, ASI COMO EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS. 19/10/2017 19/10/2020 3 AÑOS RESERVA EL NOMBRE DE LAS PARTES Y EL MOTIVO QUE ORIGINO LA QUEJA no Dirección general de contralorias internas en dependencias y organos desconcentrados de la contraloria general de la ciudad de mexico
Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA, ASI COMO EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS. 19/10/2017 19/10/2020 3 AÑOS RESERVA EL NOMBRE DE LAS PARTES Y EL MOTIVO QUE ORIGINO LA QUEJA no Dirección general de contralorias internas en dependencias y organos desconcentrados de la contraloria general de la ciudad de mexico
Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA, ASI COMO EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS. 19/10/2017 19/10/2020 3 AÑOS NOMBRE, SANCIÓN Y MOTIVO DE LA SANCIÓN DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS no Direccion general de asuntos juridicos y responsabilidades de la contraloria general de la ciudad de mexico
Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA, ASI COMO EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS. 19/10/2017 19/10/2020 3 AÑOS RESERVA LOS NOMBRES, CARGO Y MOTIVO DE LOS 31 SERVIDORES PUBLICOS  no Dirección general de contralorias internas en delegaciones de la contraloria general de la ciudad de mexico
Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA, ASI COMO EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS. 19/10/2017 19/10/2020 3 AÑOS NOMBRE, SANCIÓN Y MOTIVO DE LA SANCIÓN DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS no Dirección general de contralorias internas en delegaciones de la contraloria general de la ciudad de mexico
Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA, ASI COMO EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS. 19/10/2017 19/10/2020 3 AÑOS RESERVA LOS NOMBRES, CARGO Y MOTIVO DE LOS 4 SERVIDORES PUBLICOS  no Dirección general de contralorias internas en delegaciones de la contraloria general de la ciudad de mexico
Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA, ASI COMO EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS. 19/10/2017 19/10/2020 3 AÑOS RESERVA LOS NOMBRES, CARGO Y MOTIVO DE LOS 7 SERVIDORES PUBLICOS  no Dirección general de contralorias internas en delegaciones de la contraloria general de la ciudad de mexico
Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA La divulgación lesiona el interes que protege el honor de los servidores publicos en aquellos procedimientos seguidos en forma de juicio en tanto la sentencia o resolución de fondo no haya causado ejecutoria 31/10/2017 31/10/2020 3 AÑOS LOS NOMBRES DE LOS 5 FUNCIONARIOS PUBLICOS no Dirección general de contralorias internas en delegaciones de la contraloria general de la ciudad de mexico
Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA La divulgación lesiona el interes que protege el honor de los servidores publicos en aquellos procedimientos seguidos en forma de juicio en tanto la sentencia o resolución de fondo no haya causado ejecutoria 31/10/2017 31/10/2020 3 AÑOS SE RESERVAN EL NOMBRE DE LOS 54 SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS EN LOS 17 EXPEDIENTES no Dirección general de contralorias internas en delegaciones de la contraloria general de la ciudad de mexico
Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA La divulgación lesiona el interes que protege el honor de los servidores publicos en aquellos procedimientos seguidos en forma de juicio en tanto la sentencia o resolución de fondo no haya causado ejecutoria 31/10/2017 31/10/2020 3 AÑOS SE RESERVAN LOS NOMBRES DE LOS 35 SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS EN LOS 24 EXPEDIENTES no Dirección general de contralorias internas en delegaciones de la contraloria general de la ciudad de mexico
Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA La divulgación lesiona el interes que protege el honor de los servidores publicos en aquellos procedimientos seguidos en forma de juicio en tanto la sentencia o resolución de fondo no haya causado ejecutoria 31/10/2017 31/10/2020 3 AÑOS EL TIPO DE ANOMALIAS QUE SE ENCONTRARON EN LA AUDITORIA no Dirección general de contralorias internas en delegaciones de la contraloria general de la ciudad de mexico
Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA La divulgación lesiona el interes que protege el honor de los servidores publicos en aquellos procedimientos seguidos en forma de juicio en tanto la sentencia o resolución de fondo no haya causado ejecutoria 31/10/2017 31/10/2020 3 AÑOS EL MOTIVO DE LOS INICIOS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, EL NOMBRE DE LOS 33 SERVIDORES PUBLICOS EN LOS 15 EXPEDIENTES no Dirección general de contralorias internas en delegaciones de la contraloria general de la ciudad de mexico
Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA La divulgación lesiona el interes que protege el honor de los servidores publicos en aquellos procedimientos seguidos en forma de juicio en tanto la sentencia o resolución de fondo no haya causado ejecutoria 31/10/2017 31/10/2020 3 AÑOS EL MOTIVO DE LOS INICIOS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, EL NOMBRE DE LOS 32 SERVIDORES PUBLICOS EN LOS 12 EXPEDIENTES no Dirección general de contralorias internas en delegaciones de la contraloria general de la ciudad de mexico
Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA La divulgación lesiona el interes que protege el honor de los servidores publicos en aquellos procedimientos seguidos en forma de juicio en tanto la sentencia o resolución de fondo no haya causado ejecutoria 31/10/2017 31/10/2020 3 AÑOS EL MOTIVO DE LOS INICIOS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, EL NOMBRE DE LOS 32 SERVIDORES PUBLICOS EN LOS 12 EXPEDIENTES no Dirección general de contralorias internas en delegaciones de la contraloria general de la ciudad de mexico
Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA La divulgación lesiona el interes que protege el honor de los servidores publicos en aquellos procedimientos seguidos en forma de juicio en tanto la sentencia o resolución de fondo no haya causado ejecutoria 31/10/2017 31/10/2020 3 AÑOS RESERVA LAS IRREGULARIDADES QUE CONSISTEN EN INCUMPLIMIENTO A LA CIRCULAR UNO BIS Y AL PLAZO ESTABLECIDO EN LA NORMA GENERAL DE BIENES MUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL DISTRTO FEDERAL no Dirección general de contralorias internas en delegaciones de la contraloria general de la ciudad de mexico
Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA, ASI COMO EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS. 31/10/2017 31/10/2020 3 AÑOS RESERVA EL CONTENIDO DE LAS 49 OBSERVACIONES CON SUS 53 RECOMENDACIONES PREVENTIVAS Y SUS 58 CORRECTIVAS QUE FORMAN PARTE DE LAS 8 AUDITORIAS no Dirección general de contralorias internas en delegaciones de la contraloria general de la ciudad de mexico
Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA, ASI COMO EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS. 31/10/2017 31/10/2020 3 AÑOS RESERVA EL CONTENIDO DE LAS 21 OBSERVACIONES CON SUS 21 RECOMENDACIONES PREVENTIVAS Y SUS 21 CORRECTIVAS QUE FORMAN PARTE DE LAS 4 AUDITORIAS no Dirección general de contralorias internas en delegaciones de la contraloria general de la ciudad de mexico
Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA, ASI COMO EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS. 31/10/2017 31/10/2020 3 AÑOS SE RESERVA LA REDACCIÓN DE LA OBSERVACIÓN Y NOMBRES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS SANCIONADOS no Dirección general de contralorias internas en dependencias y organos desconcentrados de la contraloria general de la ciudad de mexico
Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA, ASI COMO EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS. 31/10/2017 31/10/2020 3 AÑOS RESERVA 12 OBSERVACIONES, ASI COMO LOS RESULTADOS COMPLETOS CON SU PREVENTIVA Y CORRECTIVA no Dirección general de contralorias internas en dependencias y organos desconcentrados de la contraloria general de la ciudad de mexico
Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA, ASI COMO EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS. 31/10/2017 31/10/2020 3 AÑOS RESERVA LOS TRES OFICIOS CIX/QDYR/2232/2017, CIX/QDYR/2011/2017 Y CIX/QDYR/382/2017  no Dirección general de contralorias internas en delegaciones de la contraloria general de la ciudad de mexico
Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA, ASI COMO EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS. 31/10/2017 31/10/2020 3 AÑOS SE RESERVA EL OFICIO CIX/QDYR/2232/2017 no Dirección general de contralorias internas en delegaciones de la contraloria general de la ciudad de mexico
Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA, ASI COMO EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS. 31/10/2017 31/10/2020 3 AÑOS SE RESERVA EL OFICIO CIX/QDYR/2232/2017 no Dirección general de contralorias internas en delegaciones de la contraloria general de la ciudad de mexico
Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA, ASI COMO EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS. 31/10/2017 31/10/2020 3 AÑOS SE RESERVAN LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN LAS AUDITORIAS, 3OBSERVACIONES, 4 RECOMENDACIONES PREVENTIVAS Y 4 RECOMENDACIONES CORRECTIVAS  no Dirección general de contralorias internas en delegaciones de la contraloria general de la ciudad de mexico
Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA, ASI COMO EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS. 31/10/2017 31/10/2020 3 AÑOS SE RESERVAN LAS OMISIONES, SANCIONES Y RESULTADOS CONTENIDOS EN LOS EXPEDIENTES  no Dirección general de contralorias internas en delegaciones de la contraloria general de la ciudad de mexico
Completa CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA, ASI COMO EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS. 31/10/2017 31/10/2020 3 AÑOS RESERVA COMPLETA DE LOS EXPEDIENTES  no Direccion general de asuntos juridicos y responsabilidades de la contraloria general de la ciudad de mexico
Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA, ASI COMO EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS. 31/10/2017 31/10/2020 3 AÑOS SE RESERVAN LOS NOMBRES Y CARGOS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS no Dirección general de contralorias internas en delegaciones de la contraloria general de la ciudad de mexico
Completa CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA, ASI COMO EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS. 31/10/2017 31/10/2020 3 AÑOS SE RESERVA EL EXPEDIENTE CG DGAJRDRS 0027/2014 no Direccion general de asuntos juridicos y responsabilidades de la contraloria general de la ciudad de mexico
Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA, ASI COMO EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS. 31/10/2017 31/10/2020 3 AÑOS SE RESERVA EL NOMBRE DE LOS SERVIDORES PUBLICOS no Direccion general de asuntos juridicos y responsabilidades de la contraloria general de la ciudad de mexico
Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA, ASI COMO EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS. 31/10/2017 31/10/2020 3 AÑOS SE RESERVAN LAS ACTUACIONES QUE INTEGRAN LOS 6 EXPEDIENTES no Dirección general de contralorias internas en delegaciones de la contraloria general de la ciudad de mexico
Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA La divulgación lesiona el interes que protege el honor de los servidores publicos en aquellos procedimientos seguidos en forma de juicio en tanto la sentencia o resolución de fondo no haya causado ejecutoria 31/10/2017 31/10/2020 3 AÑOS SE RESERVA RESOLUCIÓN Y SANCION no Dirección general de contralorias internas en dependencias y organos desconcentrados de la contraloria general de la ciudad de mexico
Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA La divulgación lesiona el interes que protege el honor de los servidores publicos en aquellos procedimientos seguidos en forma de juicio en tanto la sentencia o resolución de fondo no haya causado ejecutoria 31/10/2017 31/10/2020 3 AÑOS SE RESERVA EL OFICIO CG/DGAJR/DRS/2348/2017 no Dirección general de contralorias internas en delegaciones de la contraloria general de la ciudad de mexico
Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA La divulgación lesiona el interes que protege el honor de los servidores publicos en aquellos procedimientos seguidos en forma de juicio en tanto la sentencia o resolución de fondo no haya causado ejecutoria 09/11/2017 09/11/2020 3 AÑOS SE RESERVAN LOS NOMBRES Y LOS DOMICILIOS DE LAS PERSONAS BENEFICIADAS CON POSIBLE INCONSISTENCIAS no Dirección general de contralorias internas en entidades de la contraloria general de la cdmx
Completa CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA La divulgación lesiona el interes que protege el honor de los servidores publicos en aquellos procedimientos seguidos en forma de juicio en tanto la sentencia o resolución de fondo no haya causado ejecutoria 09/11/2017 09/11/2020 3 AÑOS RESERVA TOTAL DE LOS EXPEDIENTES no Dirección general de contralorias internas en entidades de la contraloria general de la cdmx
Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA La divulgación lesiona el interes que protege el honor de los servidores publicos en aquellos procedimientos seguidos en forma de juicio en tanto la sentencia o resolución de fondo no haya causado ejecutoria 09/11/2017 09/11/2020 3 AÑOS RESERVA, SANCIÓN Y RAZON LAS LAS SANCIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS no Dirección general de contralorias internas en delegaciones de la contraloria general de la ciudad de mexico
Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA La divulgación lesiona el interes que protege el honor de los servidores publicos en aquellos procedimientos seguidos en forma de juicio en tanto la sentencia o resolución de fondo no haya causado ejecutoria 09/11/2017 09/11/2020 3 AÑOS RESERVA, SANCIÓN Y RAZON LAS LAS SANCIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS no Dirección general de contralorias internas en delegaciones de la contraloria general de la ciudad de mexico
Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA La divulgación lesiona el interes que protege el honor de los servidores publicos en aquellos procedimientos seguidos en forma de juicio en tanto la sentencia o resolución de fondo no haya causado ejecutoria 09/11/2017 09/11/2020 3 AÑOS LOS OFICIOS CGCDMX/CIMC/2706/2016, CGCDMX/CIMC/0521/2016 Y CGCDMX/CIMC/0608/2016  no Dirección general de contralorias internas en delegaciones de la contraloria general de la ciudad de mexico
Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA La divulgación lesiona el interes que protege el honor de los servidores publicos en aquellos procedimientos seguidos en forma de juicio en tanto la sentencia o resolución de fondo no haya causado ejecutoria 09/11/2017 09/11/2020 3 AÑOS RESERVA 109 OBSERVACIONES DE 25 AUDITORIAS no Dirección general de contralorias internas en delegaciones de la contraloria general de la ciudad de mexico
Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA, ASI COMO EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS. 09/11/2017 09/11/2020 3 AÑOS LA INFORMACIÓN RELATIVA AL ACUERDO DE INICIO DE PROCEDIMIENTO no Direccion general de asuntos juridicos y responsabilidades de la contraloria general de la ciudad de mexico
Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA, ASI COMO EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS. 28/11/2017 28/11/2020 3 AÑOS RESERVA DE LOS NOMBRES Y TIPO DE SANCIÓN DE LOS SERVIDORES PUBLICOS no Dirección general de contralorias internas en delegaciones de la contraloria general de la ciudad de mexico
Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA, ASI COMO EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS. 28/11/2017 28/11/2020 3 AÑOS RESERVA EL TIPO DE SANCIÓN IMPUESTA A 32 SERVIDORES PUBLICOS EN 25 EXPEDIENTES no Dirección general de contralorias internas en delegaciones de la contraloria general de la ciudad de mexico
Completa CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA, ASI COMO EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS. 28/11/2017 28/11/2020 3 AÑOS SE RESERVA LAS CONSTANCIAS QUE INTEGRAN EL EXPEDIENTE CG DGAJR DRS 0098/2017 no Direccion general de asuntos juridicos y responsabilidades de la contraloria general de la ciudad de mexico
Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA, ASI COMO EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS. 28/11/2017 28/11/2020 3 AÑOS SE RESERVA EL CONTENIDO DE LA CEDULA UNICA DE AUDITORIA, INDICE DE PAPELAS DE TRABAJO, CARTA DE PLANEACIÓN DEL EXPEDIENTE DE AUDITORIA no Dirección general de contralorias internas en dependencias y organos desconcentrados de la contraloria general de la ciudad de mexico
Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA, ASI COMO EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS. 28/11/2017 28/11/2020 3 AÑOS SE RESERVA EL CONTENIDO DE LA CEDULA UNICA DE AUDITORIA, INDICE DE PAPELAS DE TRABAJO, CARTA DE PLANEACIÓN DEL EXPEDIENTE DE AUDITORIA no Dirección general de contralorias internas en dependencias y organos desconcentrados de la contraloria general de la ciudad de mexico
Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA La divulgación lesiona el interes que protege el honor de los servidores publicos en aquellos procedimientos seguidos en forma de juicio en tanto la sentencia o resolución de fondo no haya causado ejecutoria 28/11/2017 28/11/2020 3 AÑOS SE RESERVA EL CONTENIDO DE LA CEDULA UNICA DE AUDITORIA, INDICE DE PAPELAS DE TRABAJO, CARTA DE PLANEACIÓN DEL EXPEDIENTE DE AUDITORIA no Dirección general de contralorias internas en dependencias y organos desconcentrados de la contraloria general de la ciudad de mexico
Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA La divulgación lesiona el interes que protege el honor de los servidores publicos en aquellos procedimientos seguidos en forma de juicio en tanto la sentencia o resolución de fondo no haya causado ejecutoria 07/12/2017 07/12/2020 3 AÑOS RESERVA LOS REPORTES DE LAS OBSERVACIONES QUE CONTIENEN LOS RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS 02-I, 05-I, 03-J, 04-J Y 05-J no Dirección general de contralorias internas en dependencias y organos desconcentrados de la contraloria general de la ciudad de mexico
Parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA La divulgación lesiona el interes que protege el honor de los servidores publicos en aquellos procedimientos seguidos en forma de juicio en tanto la sentencia o resolución de fondo no haya causado ejecutoria 13/12/2017 13/12/2020 3 AÑOS EL RESUMEN DEL MOTIVO DE LA VISTA Y PRECEPTO LEGAL TRANSGREDIDO no Dirección general de contralorias internas en delegaciones de la contraloria general de la ciudad de mexico

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A121F43c-2017

Ejercicio Periodo que se informa Fecha de resolución y/o acta con el formato día/mes/año Hipervínculo al documento de la resolución y/o acta
2017 enero-marzo 12/01/2017 primera ordinaria
2017 enero-marzo 24/01/2017 segunda ordinaria
2017 enero-marzo 26/01/2017 primer extraordinaria
2017 enero-marzo 26/01/2017 segunda extraordinaria
2017 enero-marzo 30/01/2017 tercera extraordinaria
2017 enero-marzo 31/01/2017 cuarta extraordinaria
2017 enero-marzo 01/02/2017 tercera ordinaria
2017 enero-marzo 08/02/2017 quinta extraordinaria
2017 enero-marzo 15/02/2017 cuarta ordinaria
2017 enero-marzo 20/02/2017 sexta extraordinaria
2017 enero-marzo 22/02/2017 septima extraordinaria
2017 enero-marzo 01/03/2017 quinta ordinaria
2017 enero-marzo 16/03/2017 sexta ordinaria
2017 enero-marzo 27/03/2017 octava extraordinaria
2017 abril-junio 05/04/2017 novena extraordinaria
2017 abril-junio 06/04/2017 septima ordinaria
2017 abril-junio 07/04/2017 decima extraordinaria
2017 abril-junio 18/04/2017 decima primera extraordinaria
2017 abril-junio 27/04/2017 octava ordinaria
2017 abril-junio 04/05/2017 novena ordinaria
2017 abril-junio 18/05/2017 decima ordinaria
2017 abril-junio 22/05/2017 decima segunda extraordinaria
2017 abril-junio 01/06/2017 decima primera ordinaria
2017 abril-junio 07/06/2017 decima tercera extraordinaria
2017 abril-junio 15/06/2017 decima segunda ordinaria
2017 abril-junio 20/06/2017 decima cuarta extraordinaria
2017 abril-junio 26/06/2017 decima quinta extraordinaria
2017 JULIO-SEPTIEMBRE 06/07/2017 decima tercera ordi
2017 JULIO-SEPTIEMBRE 13/07/2017 decima cuarta ordi
2017 JULIO-SEPTIEMBRE 03/08/2017 decima quinta ordi
2017 JULIO-SEPTIEMBRE 14/08/2017 decima cuarta extra
2017 JULIO-SEPTIEMBRE 17/08/2017 decima sexta ordi
2017 JULIO-SEPTIEMBRE 24/08/2017 decima septima extra
2017 JULIO-SEPTIEMBRE 31/08/2017 decima octava extra
2017 JULIO-SEPTIEMBRE 07/09/2017 decima septima ordi
2017 JULIO-SEPTIEMBRE 13/09/2017 decima novena extra
2017 octubre-diciembre 19/10/2017 decima octava ordi
2017 octubre-diciembre 31/10/2017 vigesima extra
2017 octubre-diciembre 09/11/2017 vigesima primera extra
2017 octubre-diciembre 28/11/2017 decima novena ordi
2017 octubre-diciembre 07/12/2017 vigesima ordi
2017 octubre-diciembre 07/12/2017 vigesima segunda extra
2017 octubre-diciembre 13/12/2017 vigesima tercera extra

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A121F43d-2017

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido Cargo o puesto en el Sujeto Obligado Cargo y/o función en el Comité de Transparencia Correo electrónico oficial
EDUARDO ROVELO PICO CONTRALOR GENERAL CONTRALOR GENRAL erovelop@cdmx.gob.mx
RICARDO  PALMA ROJAS DIRECTOR GENERAL DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA rpalma@cdmx.gob.mx
CARLOS  GARCIA ANAYA SUBDIRECTOR DE CONTROL Y GESTION RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA  cgarciaa@cdmx.gob.mx
JUAN CARLOS ÁVILA LOPEZ DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES VOCAL PERMANENTE Y SUSTITUTO DEL ORGANO INTERO DE CONTROL jcavila@contraloriadf.gob.mx
FERNANDO CARMONA ROMERO DIRECTOR GENERAL DE LEGALIDAD VOCAL  fcarmona@contraloriadf.gob.mx
ANA KARLA RODRIGUEZ LOPEZ CORDINADORA GENERAL DE EVALUACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL VOCAL  arodriguezlo@cdmx.gob.mx
CHRISTIAN IVAN MARTINEZ ESPINOSA DIRECTOR GENERAL DE AUDITORIA CIBERNETICA Y PROYECTOS TECNOLOGICOS VOCAL cmartineze@cdmx.gob.mx
JOSE GERARDO CHAVEZ SANCHEZ DIRECTOR GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS VOCAL jgchavez@contraloriadf.gob.mx
MARTIN PEDRO CRUZ ORTIZ DIRECTOR GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES VOCAL mcruzo@cdmx.gob.mx
LUIS ANTONIO GARCIA CALDERON DIRECTOR GENERAL DE CONTRALORIAS EN ENTIDADES VOCAL lgarciac@cdmx.gob.mx
IRENE MUÑOZ TRUJILLO Directora General de Contralorías Ciudadanas VOCAL iremunoz@cdmx.gob.mx
FRANCISCO GONZALEZ ORTEGA DIRECTOR GENERAL DE LABORATORIO DE REVISION DE OBRAS VOCAL fgonzalezo@contraloriadf.gob.mx
AURELIO  LINARES SANCHEZ DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN VOCAL alinaress@cdmx.gob.mx
ARNOLD ZÁRATE PADILLA SECRETARIO PARTICULAR DEL CONTRALOR GENERAL VOCAL azaratep@cdmx.gob.mx
BERNABE MENDOZA RAMIREZ J.U.D. DE COORDINACION DE ARCHIVOS INVITADO PERMANENTE bmendoza@contraloriadf.gob.mx

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A121F43e-2017

Ejercicio Número de sesión Mes Día Hipervínculo al acta de la sesión
2017 PRIMERA ENERO 12 PRIMERA
2017 SEGUNDA ENERO 24 SEGUNDA
2017 TERCERA FEBRERO 1 TERCERA
2017 CUARTA FEBRERO 15 CUARTA
2017 QUINTA  MARZO  1 QUINTA 
2017 SEXTA MARZO  16 SEXTA
2017 SEPTIMA ABRIL 6 SEPTIMA
2017 OCTAVA ABRIL 27 OCTAVA
2017 NOVENA MAYO 4 NOVENA
2017 DECIMA MAYO 18 DECIMA
2017 DECIMA PRIMERA JUNIO 1 DECIMA PRIMERA
2017 DECIMA SEGUNDA JUNIO 15 DECIMA SEGUNDA
2017 DECIMA TERCERA JULIO 6 DECIMA TERCERA
2017 DECIMA CUARTA JULIO 13 DECIMA CUARTA
2017 DECIMA QUINTA AGOSTO 3 DECIMA QUINTA
2017 DECIMA SEXTA AGOSTO 17 DECIMA SEXTA
2017 DECIMA SEPTIMA SEPTIEMBRE 7 DECIMA SEPTIMA
2017 DECIMA OCTAVA OCTUBRE 19 DECIMA OCTAVA
2017 DECIMA NOVENA NOVIEMBRE 28 DECIMA NOVENA
2017 VIGESIMA DICIEMBRE 7 VIGESIMA

Última actualización: 31/12/2016
Fecha de validación de la información: 07/03/2017
Periodo de actualización: Trimestral


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A121F43a-2016

Ejercicio Periodo que se informa Número de sesión Fecha de la sesión día/mes/año Folio de la solicitud de acceso a la información Número o clave del acuerdo de la resolución Área(s) que presenta(n) la propuesta Propuesta Sentido de la resolución Votación Hipervínculo a la resolución
2016 ENERO-MARZO SEGUNDA SESION ORDINARIA 15/01/2016 11500017915 ACUERDO 1 DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS  EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS, DIRECCION GENERAL EN CONTRALORIAS INTERNAS EN ENTIDADES, DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES, DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES RESERVADA CONFIRMAR UNANIMIDAD SEGUNDA 
2016 ENERO-MARZO SEGUNDA SESION ORDINARIA 15/01/2016 115000184915 ACUERDO 2 DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN ENTIDADES, DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS, DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES. RESERVADA CONFIRMAR UNANIMIDAD SEGUNDA 
2016 ENERO-MARZO TERCERA SESIÓN ORDINARIA 27/01/2016 115000200915 ACUERDO 1 CONTRALORIA INTERNA EN SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL ADSCRITA A LA DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN ENTIDADES DEL DISTRITO FEDERAL  RESERVADA CONFIRMAR UNANIMIDAD TERCERA
2016 ENERO-MARZO TERCERA SESIÓN ORDINARIA 27/01/2016 115000201015.00 ACUERDO 2  CONTRALORIA INTERNA EN SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL ADSCRITA A LA DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN ENTIDADES DEL DISTRITO FEDERAL  RESERVADA CONFIRMAR UNANIMIDAD TERCERA
2016 ENERO-MARZO TERCERA SESIÓN ORDINARIA 27/01/2016 115000201115    ACUERDO 3 CONTRALORIA INTERNA EN SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL ADSCRITA A LA DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN ENTIDADES DEL DISTRITO FEDERAL  RESERVADA CONFIRMAR UNANIMIDAD TERCERA
2016 ENERO-MARZO TERCERA SESIÓN ORDINARIA 27/01/2016 115000201215    ACUERDO 4 CONTRALORIA INTERNA EN SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL ADSCRITA A LA DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN ENTIDADES DEL DISTRITO FEDERAL  RESERVADA CONFIRMAR UNANIMIDAD TERCERA
2016 ENERO-MARZO TERCERA SESIÓN ORDINARIA 27/01/2016 115000201315    ACUERDO 5 CONTRALORIA INTERNA EN SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL ADSCRITA A LA DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN ENTIDADES DEL DISTRITO FEDERAL  RESERVADA CONFIRMAR UNANIMIDAD TERCERA
2016 ENERO-MARZO TERCERA SESIÓN ORDINARIA 27/01/2016 115000201415    ACUERDO 6 CONTRALORIA INTERNA EN SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL ADSCRITA A LA DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN ENTIDADES DEL DISTRITO FEDERAL  RESERVADA CONFIRMAR UNANIMIDAD TERCERA
2016 ENERO-MARZO TERCERA SESIÓN ORDINARIA 27/01/2016 115000201515    ACUERDO 7 CONTRALORIA INTERNA EN SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL ADSCRITA A LA DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN ENTIDADES DEL DISTRITO FEDERAL  RESERVADA CONFIRMAR UNANIMIDAD TERCERA
2016 ENERO-MARZO TERCERA SESIÓN ORDINARIA 27/01/2016 115000201615    ACUERDO 8 CONTRALORIA INTERNA EN SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL ADSCRITA A LA DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN ENTIDADES DEL DISTRITO FEDERAL  RESERVADA CONFIRMAR UNANIMIDAD TERCERA
2016 ENERO-MARZO TERCERA SESIÓN ORDINARIA 27/01/2016 115000201715    ACUERDO 9 CONTRALORIA INTERNA EN SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL ADSCRITA A LA DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN ENTIDADES DEL DISTRITO FEDERAL  RESERVADA CONFIRMAR UNANIMIDAD TERCERA
2016 ENERO-MARZO TERCERA SESIÓN ORDINARIA 27/01/2016 115000201815    ACUERDO 10 CONTRALORIA INTERNA EN SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL ADSCRITA A LA DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN ENTIDADES DEL DISTRITO FEDERAL  RESERVADA CONFIRMAR UNANIMIDAD TERCERA
2016 ENERO-MARZO TERCERA SESIÓN ORDINARIA 27/01/2016 115000201915    ACUERDO 11 CONTRALORIA INTERNA EN SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL ADSCRITA A LA DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN ENTIDADES DEL DISTRITO FEDERAL  RESERVADA CONFIRMAR UNANIMIDAD TERCERA
2016 ENERO-MARZO TERCERA SESIÓN ORDINARIA 27/01/2016 115000202015    ACUERDO 12 CONTRALORIA INTERNA EN SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL ADSCRITA A LA DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN ENTIDADES DEL DISTRITO FEDERAL  RESERVADA CONFIRMAR UNANIMIDAD TERCERA
2016 ENERO-MARZO TERCERA SESIÓN ORDINARIA 27/01/2016 115000202115    ACUERDO 13 CONTRALORIA INTERNA EN SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL ADSCRITA A LA DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN ENTIDADES DEL DISTRITO FEDERAL  RESERVADA CONFIRMAR UNANIMIDAD TERCERA
2016 ENERO-MARZO TERCERA SESIÓN ORDINARIA 27/01/2016 115000203415    ACUERDO 14 CONTRALORIA INTERNA EN SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL ADSCRITA A LA DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN ENTIDADES DEL DISTRITO FEDERAL  RESERVADA CONFIRMAR UNANIMIDAD TERCERA
2016 ENERO-MARZO TERCERA SESIÓN ORDINARIA 27/01/2016 11500008016    ACUERDO 15 DIRECCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES  RESERVADA CONFIRMAR UNANIMIDAD TERCERA
2016 ENERO-MARZO TERCERA SESIÓN ORDINARIA 27/01/2016 115000008616    ACUERDO 16 DIRECCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES  RESERVADA CONFIRMAR UNANIMIDAD TERCERA
2016 ENERO-MARZO TERCERA SESIÓN ORDINARIA 27/01/2016 11500008816    ACUERDO 17 DIRECCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES  RESERVADA CONFIRMAR UNANIMIDAD TERCERA
2016 ENERO-MARZO TERCERA SESIÓN ORDINARIA 27/01/2016 11500008916    ACUERDO 18 DIRECCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES  RESERVADA CONFIRMAR UNANIMIDAD TERCERA
2016 ENERO-MARZO TERCERA SESIÓN ORDINARIA 27/01/2016 11500009016    ACUERDO 19 DIRECCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES  RESERVADA CONFIRMAR UNANIMIDAD TERCERA
2016 ENERO-MARZO TERCERA SESIÓN ORDINARIA 27/01/2016 11500009116    ACUERDO 20 DIRECCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES  RESERVADA CONFIRMAR UNANIMIDAD TERCERA
2016 ENERO-MARZO TERCERA SESIÓN ORDINARIA 27/01/2016 11500009216    ACUERDO 21 DIRECCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES  RESERVADA CONFIRMAR UNANIMIDAD TERCERA
2016 ENERO-MARZO CUARTA SESIÓN ORDINARIA 15/02/2016 115000009616    ACUERDO 1 CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNUSDADES DEL DISTRITO FEDERAL ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS RESERVADA CONFIRMAR UNANIMIDAD TERCERA
2016 ENERO-MARZO CUARTA SESIÓN ORDINARIA 15/02/2016 1150000010616 ACUERDO 2 DIRECCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES  RESERVADA CONFIRMAR UNANIMIDAD CUARTA
2016 ENERO-MARZO CUARTA SESIÓN ORDINARIA 15/02/2016 1150000010716 ACUERDO 3 DIRECCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES  RESERVADA CONFIRMAR UNANIMIDAD CUARTA
2016 ENERO-MARZO CUARTA SESIÓN ORDINARIA 15/02/2016 115000010816    ACUERDO 4 DIRECCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES  RESERVADA CONFIRMAR UNANIMIDAD CUARTA
2016 ENERO-MARZO QUINTA SESIÓN ORDINARIA 22/02/2016 11500021716    UNICO ACUERDO CONTRALORIA INTERNA EN EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO ADSCRITA A LA DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS RESERVADA CONFIRMAR UNANIMIDAD QUINTA
2016 ENERO-MARZO SEXTA SESIÓN ORDINARIA 29/02/2016 115000011316 UNICO ACUERDO LA CONTRALORIA INTERNA EN LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS RESERVADA/CONFIDENCIAL CONFIRMAR UNANIMIDAD SEXTA
2016 ENERO-MARZO SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA 17/03/2016 11500031616 ACUERDO 1 CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL RESERVADA CONFIRMAR UNANIMIDAD SEPTIMA
2016 ENERO-MARZO SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA 17/03/2016 115000033616 ACUERDO 2 DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y SANCIONES Y LA DIRECCIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL ADSCRITA A LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES. DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNA EN DELEGACIONES Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN ENTIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL  DEL DISTRITO FEDERAL RESERVADA MODIFICAR UNANIMIDAD SEPTIMA
2016 ENERO-MARZO SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA 17/03/2016 115000037216 ACUERDO 3 DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y SANCIONES ADSCRITA A LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL RESERVADA CONFIRMAR UNANIMIDAD SEPTIMA
2016 ENERO-MARZO SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA 17/03/2016 115000037316 ACUERDO 4 DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y SANCIONES ADSCRITA A LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL RESERVADA CONFIRMAR UNANIMIDAD SEPTIMA
2016 ENERO-MARZO SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA 17/03/2016 115000038116 ACUERDO 5 DIRECCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES  RESERVADA CONFIRMAR UNANIMIDAD SEPTIMA
2016 ENERO-MARZO OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 29/03/2016 11500036816 ACUERDO 1 LA CONTRALORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERMAS EM DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL RESERVADA CONFIRMAR UNANIMIDAD OCTAVA
2016 ENERO-MARZO OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 29/03/2016 11500036916 ACUERDO 2 LA CONTRALORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERMAS EM DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL RESERVADA CONFIRMAR UNANIMIDAD OCTAVA
2016 ENERO-MARZO OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 29/03/2016 11500037016 ACUERDO 3 LA CONTRALORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERMAS EM DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL RESERVADA CONFIRMAR UNANIMIDAD OCTAVA
2016 ENERO-MARZO OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 29/03/2016 11500037116 ACUERDO 4 LA CONTRALORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERMAS EM DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL RESERVADA CONFIRMAR UNANIMIDAD OCTAVA
2016 ENERO-MARZO OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 29/03/2016 11500039816 ACUERDO 5 LA CONTRALORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERMAS EM DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL RESERVADA MODIFICAS UNANIMIDAD OCTAVA
2016 ENERO-MARZO OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 29/03/2016 11500039916 ACUERDO 6 LA CONTRALORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERMAS EM DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL RESERVADA MODIFICAS UNANIMIDAD OCTAVA
2016 ENERO-MARZO OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 29/03/2016 11500040016 ACUERDO 7 LA CONTRALORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERMAS EM DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL RESERVADA MODIFICAS UNANIMIDAD OCTAVA
2016 ENERO-MARZO OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 29/03/2016 11500040116 ACUERDO 8 LA CONTRALORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERMAS EM DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL RESERVADA MODIFICAS UNANIMIDAD OCTAVA
2016 ENERO-MARZO OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 29/03/2016 11500040216 ACUERDO 9 LA CONTRALORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERMAS EM DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL RESERVADA MODIFICAS UNANIMIDAD OCTAVA
2016 ENERO-MARZO OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 29/03/2016 11500040316 ACUERDO 10 LA CONTRALORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERMAS EM DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL RESERVADA MODIFICAS UNANIMIDAD OCTAVA
2016 ENERO-MARZO OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 29/03/2016 11500044216 ACUERDO 11 LA CONTRALORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERMAS EM DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL RESERVADA MODIFICAS UNANIMIDAD OCTAVA
2016 ENERO-MARZO OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 29/03/2016 11500044616 ACUERDO 12 LA CONTRALORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERMAS EM DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL RESERVADA MODIFICAS UNANIMIDAD OCTAVA
2016 ENERO-MARZO OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 29/03/2016 11500044816 ACUERDO 13 LA CONTRALORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERMAS EM DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL RESERVADA MODIFICAS UNANIMIDAD OCTAVA
2016 ENERO-MARZO OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 29/03/2016 11500044916 ACUERDO 14 LA CONTRALORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERMAS EM DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL RESERVADA MODIFICAS UNANIMIDAD OCTAVA
2016 ENERO-MARZO OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 29/03/2016 11500045016 ACUERDO 15 LA CONTRALORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERMAS EM DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL RESERVADA MODIFICAS UNANIMIDAD OCTAVA
2016 ENERO-MARZO OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 29/03/2016 11500045116 ACUERDO 16 LA CONTRALORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERMAS EM DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL RESERVADA MODIFICAS UNANIMIDAD OCTAVA
2016 ENERO-MARZO OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 29/03/2016 11500049016 ACUERDO 17 LA CONTRALORIA INTERNA EN LA DELEGACIÓN XOCHIMILCO ADSCRITA A LA DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL RESERVADA MODIFICAS UNANIMIDAD OCTAVA
2016 ABRIL-JUNIO NOVENA SESIÓN ORDINARIA 06/04/2016 11500047916 ACUERDO  1 CONTRALORIA INTERNA EN DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS, ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO RESERVADA CONFIRMAR UNANIMIDAD NOVENA
2016 ABRIL-JUNIO NOVENA SESIÓN ORDINARIA 06/04/2016 11500049416 ACUERDO 2 CONTRALORIA INTERNA EN DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS, ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO RESERVADA CONFIRMAR UNANIMIDAD NOVENA
2016 ABRIL-JUNIO NOVENA SESIÓN ORDINARIA 06/04/2016 11500052816 ACUERDO 3 CONTRALORIA INTERNA EN DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS, ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO RESERVADA CONFIRMAR UNANIMIDAD NOVENA
2016 ABRIL-JUNIO NOVENA SESIÓN ORDINARIA 06/04/2016 11500054016 ACUERDO 4 CONTRALORIA INTERNA EN DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS, ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO RESERVADA CONFIRMAR UNANIMIDAD NOVENA
2016 ABRIL-JUNIO NOVENA SESIÓN ORDINARIA 06/04/2016 11500054416 ACUERDO 5 CONTRALORIA INTERNA EN DELEGACIÓN MAGDALENA CONTRARAS, ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO RESERVADA CONFIRMAR UNANIMIDAD NOVENA
2016 ABRIL-JUNIO DECIMA SESIÓN 12/04/2016 11500049616 ACUERDO 1 CONTRALORIA INTERNA EN XOCHIMILCO, ADSCRITA A LA DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO RESERVADA CONFIRMAR MAYORIA DE VOTOS DECIMA
2016 ABRIL-JUNIO DECIMA SESIÓN 12/04/2016 11500051316 ACUERDO 2 DIRECCION DE QUEJAS Y DENUNCIAS, ADSCRITAS A LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL  DE LA CIUDAD DE MEXICO RESERVADA CONFIRMAR MAYORIA DE VOTOS DECIMA
2016 ABRIL-JUNIO DECIMA SESIÓN 12/04/2016 11500052916 ACUERDO 3 CONTRALORIA INTERNA EN DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO RESERVADA MODIFICAS UNANIMIDAD DECIMA
2016 ABRIL-JUNIO DECIMA SESIÓN 12/04/2016 11500053416 ACUERDO 4 CONTRALORIA INTERNA EN LA DELEGACION XOCHIMILCO, ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO RESERVADA CONFIRMAR UNANIMIDAD DECIMA
2016 ABRIL-JUNIO DECIMA SESIÓN 12/04/2016 11500054316 ACUERDO 5 CONTRALORIA INTERNA DE LA DELEGACION COYOACAN, ADSCRITA A LA DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL RESERVADA CONFIRMAR UNANIMIDAD DECIMA
2016 ABRIL-JUNIO DECIMA SESIÓN 12/04/2016 11500057816 ACUERDO 6 LA COORDINACIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO CONFIDENCIAL CONFIRMAR UNANIMIDAD DECIMA
2016 ABRIL-JUNIO DECIMA SESIÓN 12/04/2016 11500059316 ACUERDO 7 LA COORDINACIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO CONFIDENCIAL CONFIRMAR UNANIMIDAD DECIMA
2016 ABRIL-JUNIO DECIMA SESIÓN 12/04/2016 11500060716 ACUERDO 8 CONTRALORIA INTERNA EN LA DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO ADSCRITA A LA CONTRALORIA GENERAL EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO RESERVADA CONFIRMAR UNANIMIDAD DECIMA
2016 ABRIL-JUNIO DECIMA SESIÓN 12/04/2016 11500060916 ACUERDO 9 CONTRALORIA INTERNA EN LA DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO ADSCRITA A LA CONTRALORIA GENERAL EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO RESERVADA CONFIRMAR UNANIMIDAD DECIMA
2016 ABRIL-JUNIO DECIMA SESIÓN 12/04/2016 11500061716 ACUERDO 10 CONTRALORIA INTERNAS EN LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA Y SECRETARIA DE FINANZAS ADSCRITAS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO CONFIDENCIAL/RESERVA REVOCAR UNANIMIDAD DECIMA
2016 ABRIL-JUNIO DECIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 06/05/2016 11500066716 ACUERDO 1 LAS CONTRALORIAS INTERNAS EN LA DELEGACIÓN MILPA ALTA, TLAHUAC, TLALPAN, CUAUHTEMOC Y XOCHIMILCO, ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES Y POPR LA DE RESPONSABILIDAES Y SANCIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO RESERVADA CONFIRMAR UNANIMIDAD DECIMA PRIMERA
2016 ABRIL-JUNIO DECIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 06/05/2016 11500077416 ACUERDO 2 CONTRALORIAS INTERNAS EN LA DELEGACION MILPA ALTA, TLALPAN, XOCHIMILCO TLAHUAC, COYOACAN Y CUAUHTEMOC, ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO. RESERVADA REVOCAR UNANIMIDAD DECIMA PRIMERA
2016 ABRIL-JUNIO DECIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 06/05/2016 11500080716 ACUERDO 3 CONTRALORIA INTERNA EN LA DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS, ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO RESERVADA CONFIRMAR UNANIMIDAD DECIMA PRIMERA
2016 ABRIL-JUNIO DECIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 06/05/2016 11500087916 ACUERDO 4 CONTRALORIAS INTERNAS EN LA DELEGACIÓN COYOACAN, CUAJIMALPA DE MORELOS, CUAUHTEMOC, IZTACALCO, MAGDALENA CONTRERAS Y VENUSTIANO CARRANZA, ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO RESERVADA REVOCAR UNANIMIDAD DECIMA PRIMERA
2016 ABRIL-JUNIO DECIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 06/05/2016 11500088716 ACUERDO 5 CONTRALORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE SALUD, ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO RESERVADA CONFIRMAR UNANIMIDAD DECIMA PRIMERA
2016 ABRIL-JUNIO DECIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 06/05/2016 11500089716 ACUERDO 6 CONTRALORIA INTERNA EN DELEGACIÓN IZTACALCO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO RESERVADA CONFIRMAR UNANIMIDAD DECIMA PRIMERA
2016 ABRIL-JUNIO DECIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 06/05/2016 11500091916 ACUERDO 7 CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA ADSCRITA A LA DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO RESERVADA CONFIRMAR UNANIMIDAD DECIMA PRIMERA
2016 ABRIL-JUNIO DECIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 06/05/2016 11500098416 ACUERDO 8 CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACION IZTACALCO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO RESERVADA CONFIRMAR UNANIMIDAD DECIMA PRIMERA
2016 ABRIL-JUNIO DECIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 12/05/2016 11500096416 ACUERDO 1 CONTRALORIA INTERNA EN ALVARO OBREGON ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO RESERVADA CONFIRMAR UNANIMIDAD DECIMA SEGUNDA
2016 ABRIL-JUNIO DECIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 12/05/2016 11500097216 ACUERDO 2 CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE CULTURA ADSCRITA A LA DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO RESERVADA CONFIRMAR UNANIMIDAD DECIMA SEGUNDA
2016 ABRIL-JUNIO DECIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 12/05/2016 11500097316 ACUERDO 3 CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE FINANZAS ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO RESERVADA CONFIRMAR UNANIMIDAD DECIMA SEGUNDA
2016 ABRIL-JUNIO DECIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 26/05/2016 11500102116 UNICO ACUERDO DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES Y LA CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS ADSCRITAS A LA DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO RESERVADA MODIFICA UNANIMIDAD DECIMA TERCERA
2016 ABRIL-JUNIO DECIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 03/06/2016 11500117616 ACUERDO 1 DIRECCIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO CONFIDENCIAL CONFIRMAR UNANIMIDAD DECIMA CUARTA
2016 ABRIL-JUNIO DECIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 03/06/2016 1150012716 ACUERDO 2 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN ENTIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO CONFIDENCIAL CONFIRMAR UNANIMIDAD DECIMA CUARTA
2016 ABRIL-JUNIO DECIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 03/06/2016 11500132816 ACUERDO 3 DIRECCIÓN DE RECLAMACIÓN DE DAÑO PATRIMONIAL ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LEGALIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO CONFIDENCIAL CONFIRMAR UNANIMIDAD DECIMA CUARTA
2016 ABRIL-JUNIO DECIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA 16/06/2016 11500111016 ACUERDO 1 DIRECCIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL ADSCRITA A LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO CONFIDENCIAL CONFIRMAR UNANIMIDAD DECIMA QUINTA
2016 ABRIL-JUNIO DECIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA 16/06/2016 11500134816 ACUERDO 2 DIRECCIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL ADSCRITA A LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO CONFIDENCIAL CONFIRMAR UNANIMIDAD DECIMA QUINTA
2016 ABRIL-JUNIO DECIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA 16/06/2016 11500137216 ACUERDO 3 CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO CONFIDENCIAL CONFIRMAR UNANIMIDAD DECIMA QUINTA
2016 ABRIL-JUNIO DECIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 29/06/2016 11500137916 ACUERDO 1 COORDINACIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO CONFIDENCIAL CONFIRMAR UNANIMIDAD DECIMA SEXTA
2016 ABRIL-JUNIO DECIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 29/06/2016 11500140316 ACUERDO 2 CONTRALORIA INTERNA EN DELEGACIÓN IZTAPALAPA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO RESERVA CONFIRMAR UNANIMIDAD DECIMA SEXTA
2016 ABRIL-JUNIO DECIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 29/06/2016 11500141416 ACUERDO 3 CONTRALORIA INTERNA EN EL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES EN EL DISTRITO FEDERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN ENTIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO RESERVA/CONFIDENCIAL CONFIRMAR UNANIMIDAD DECIMA SEXTA
2016 ABRIL-JUNIO DECIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 29/06/2016 11500142416 ACUERDO 4 CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO RESERVA CONFIRMAR UNANIMIDAD DECIMA SEXTA
2016 JULIO-SEPTIEMBRE DECIMA SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA 11/07/2016 11500144816 ACUERDO 1 DIRECCIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO RESERVA CONFIRMAR UNANIMIDAD DECIMA SEPTIMA
2016 JULIO-SEPTIEMBRE DECIMA SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA 11/07/2016 11500147016 ACUERDO 2 DIRECCIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO CONFIDENCIAL CONFIRMAR UNANIMIDAD DECIMA SEPTIMA
2016 JULIO-SEPTIEMBRE DECIMA SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA 11/07/2016 11500147716 ACUERDO 3 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO  RESERVA CONFIRMAR UNANIMIDAD DECIMA SEPTIMA
2016 JULIO-SEPTIEMBRE DECIMA SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA 11/07/2016 11500149916 ACUERDO 4 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS Y LA CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO CONFIDENCIAL CONFIRMAR UNANIMIDAD DECIMA SEPTIMA
2016 JULIO-SEPTIEMBRE DECIMA SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA 11/07/2016 11500151616 ACUERDO 5 DIRECCIÓN DE SITUACION PATRIMONIAL ADSCRITA A LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO RESERVA CONFIRMAR UNANIMIDAD DECIMA SEPTIMA
2016 JULIO-SEPTIEMBRE DECIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 15/07/2016 11500147616 ACUERDO CT-0/18-01/16 CONTRALORIAS INTERNAS EN LAS DELEGACIONES BENITO JUAREZ, CUAUHTEMOC, MIGUEL HIDALGO, TLALPAN Y XOCHIMILCO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO CONFIDENCIAL CONFIRMAR UNANIMIDAD DECIMA SEPTIMA
2016 JULIO-SEPTIEMBRE DECIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 15/07/2016 11500151216 ACUERDO CT-0/18-02/16 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO  CONFIDENCIAL CONFIRMAR UNANIMIDAD DECIMA OCTAVA
2016 JULIO-SEPTIEMBRE DECIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 15/07/2016 11500154516 ACUERDO CT-0/18-03/16 DIRECCIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO CONFIDENCIAL CONFIRMAR UNANIMIDAD DECIMA OCTAVA
2016 JULIO-SEPTIEMBRE DECIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 15/07/2016 11500155216 ACUERDO CT-0/18-04/16 DIRECCIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO CONFIDENCIAL CONFIRMAR UNANIMIDAD DECIMA OCTAVA
2016 JULIO-SEPTIEMBRE DECIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA 17/08/2016 11500150516 ACUERDO CT-E/19-01/16 CONTRALORIA INTERNA EN LA DELEGACIÓN CUAUHTEMOC ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO  CONFIDENCIAL CONFIRMAR UNANIMIDAD DECIMA NOVENA
2016 JULIO-SEPTIEMBRE DECIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA 17/08/2016 11500160916 ACUERDO CT-E/19-02/16 DIRECCIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO CONFIDENCIAL CONFIRMAR UNANIMIDAD DECIMA NOVENA
2016 JULIO-SEPTIEMBRE DECIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA 17/08/2016 11500161016 ACUERDO CT-E/19-03/16 DIRECCIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO CONFIDENCIAL CONFIRMAR UNANIMIDAD DECIMA NOVENA
2016 JULIO-SEPTIEMBRE DECIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA 17/08/2016 11500161116 ACUERDO CT-E/19-04/16 DIRECCIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO CONFIDENCIAL CONFIRMAR UNANIMIDAD DECIMA NOVENA
2016 JULIO-SEPTIEMBRE DECIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA 17/08/2016 11500162216 ACUERDO CT-E/19-05/16 DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y SANCIONES ADSCRITA A LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL RESERVA CONFIRMAR UNANIMIDAD DECIMA NOVENA
2016 JULIO-SEPTIEMBRE DECIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA 17/08/2016 11500164516 ACUERDO CT-E/19-06/16 CONTRALORIA INTERNA EN DELEGACIÓN COYOACAN ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO RESERVA CONFIRMAR UNANIMIDAD DECIMA NOVENA
2016 JULIO-SEPTIEMBRE DECIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA 17/08/2016 11500164616 ACUERDO CT-E/19-07/16 CONTRALORIA INTERNA EN DELEGACIÓN COYOACAN ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO RESERVA CONFIRMAR UNANIMIDAD DECIMA NOVENA
2016 JULIO-SEPTIEMBRE VIGESIMA SESIÓN ORDINARIA 26/08/2016 11500173216 ACUERDO CT-E/20-01/16 CONTRALORIA INTERNA EN CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICIA PREVENTIVA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN ENTIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO RESERVA CONFIRMAR UNANIMIDAD VIGESIMA
2016 JULIO-SEPTIEMBRE VIGESIMA SESIÓN ORDINARIA 26/08/2016 11500176316 ACUERDO CT-E/20-02/16 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS, LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIAS CIBERNETICA Y PROYECTOS TECNOLOGICOS, LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN ENTIDADES Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO CONFIDENCIAL CONFIRMAR UNANIMIDAD VIGESIMA
2016 JULIO-SEPTIEMBRE VIGESIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 12/09/2016 11500171716 ACUERDO CT-0/21-01/16 CONTRALORIA INTERNA EN LA DELEGACIÓN TLALPAN, ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO RESERVA CONFIRMAR UNANIMIDAD VIGESIMA PRIMERA
2016 JULIO-SEPTIEMBRE VIGESIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 12/09/2016 11500173316 ACUERDO CT-0/21-02/16 CONTRALORIA INTERNA EN LA DELEGACIÓN COYOACAN, ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO RESERVA CONFIRMAR UNANIMIDAD VIGESIMA PRIMERA
2016 JULIO-SEPTIEMBRE VIGESIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 12/09/2016 11500175716 ACUERDO CT-0/21-03/16 CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO RESERVA CONFIRMAR UNANIMIDAD VIGESIMA PRIMERA
2016 JULIO-SEPTIEMBRE VIGESIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 12/09/2016 11500175816 ACUERDO CT-0/21-04/16 CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO RESERVA CONFIRMAR UNANIMIDAD VIGESIMA PRIMERA
2016 JULIO-SEPTIEMBRE VIGESIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 12/09/2016 11500176016 ACUERDO CT-0/21-05/16 CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO RESERVA CONFIRMAR UNANIMIDAD VIGESIMA PRIMERA
2016 JULIO-SEPTIEMBRE VIGESIMA SEGUNDA SESION ORDINARIA 20/09/2016 11500186516 CT-0/22-01/16 CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO RESERVA CONFIRMAR UNANIMIDAD VIGESIMA SEGUNDA
2016 JULIO-SEPTIEMBRE VIGESIMA SEGUNDA SESION ORDINARIA 20/09/2016 1150018916 CT-0/22-02/16 CONTRALORIA INTERNA DE LA CONTRALORIA INTERNA EN LA DELEGACION IZTAPALAPA, ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO RESERVA CONFIRMAR UNANIMIDAD VIGESIMA SEGUNDA
2016 JULIO-SEPTIEMBRE VIGESIMA SEGUNDA SESION ORDINARIA 20/09/2016 11500190516 CT-0/22-03/16 CONTRALORIA INTERNA EN LA DELEGACION IZTAPALAPA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORIA INTERNA EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO RESERVA CONFIRMAR UNANIMIDAD VIGESIMA SEGUNDA
2016 OCTUBRE-DICIEMBRE VIGESIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 17/10/2016 11500194616 ACUERDO CT-0/23-01/16 CONTRALORIA INTERNA EN LA DELEGACIÓN GUSTAVO A MADERO ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO CONFIDENCIAL CONFIRMAR UNANIMIDAD VIGESIMA TERCERA
2016 OCTUBRE-DICIEMBRE VIGESIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 17/10/2016 11500195016 ACUERDO CT-0/23-02/16 CONTRALORIA INTERNA EN LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA Y LA CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE MOVILIDAD, ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO. RESERVADA CONFIRMAR UNANIMIDAD VIGESIMA TERCERA
2016 OCTUBRE-DICIEMBRE VIGESIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 17/10/2016 11500198616 ACUERDO CT-0/23-03/16 CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA ADSCRITA ALA DERECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO RESERVADA CONFIRMAR UNANIMIDAD VIGESIMA TERCERA
2016 OCTUBRE-DICIEMBRE VIGESIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 17/10/2016 11500199316 ACUERDO CT-0/23-04/16 CONTRALORIA INTERNA EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA DE LA DERECCIÓN GENERAL DE  CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO RESERVADA CONFIRMAR UNANIMIDAD VIGESIMA TERCERA
2016 OCTUBRE-DICIEMBRE VIGESIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 17/10/2016 11500203116 ACUERDO CT-0/23-05/16 CONTRALORIA INTERNA EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA DE LA DERECCIÓN GENERAL DE  CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO RESERVADA CONFIRMAR UNANIMIDAD VIGESIMA TERCERA
2016 OCTUBRE-DICIEMBRE VIGESIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 03/11/2016 11500208316 ACUERDO CT-0/24-01/16 CONTRALORIAS INTERNAS EN LAS DELEGACIONES AZCAPOTZALCO, COYOACAN, CUAJIMALPA DE MORELOS, GUSTAVO A MADERO, IZTAPALAPA, MAGDALENA CONTRERAS, MIGUEL HIDALGO, MILPA ALTA, TLAHUAC, TLALPAN Y XOCHIMILCO ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO. RESERVADA CONFIRMAR UNANIMIDAD VIGESIMA CUARTA
2016 OCTUBRE-DICIEMBRE VIGESIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 03/11/2016 11500217116 ACUERDO CT-0/24-02/16 CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO RESERVADA CONFIRMAR UNANIMIDAD VIGESIMA CUARTA
2016 OCTUBRE-DICIEMBRE VIGESIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 03/11/2016 11500217216 ACUERDO CT-0/24-03/16 CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO RESERVADA CONFIRMAR UNANIMIDAD VIGESIMA CUARTA
2016 OCTUBRE-DICIEMBRE VIGESIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 03/11/2016 11500221316 ACUERDO CT-0/24-04/16 CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO RESERVADA CONFIRMAR UNANIMIDAD VIGESIMA CUARTA
2016 OCTUBRE-DICIEMBRE VIGESIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 03/11/2016 11500223116 ACUERDO CT-0/24-05/16 CONTRALORIA INTERNA EN LA CONSEJERIA JURIDICA Y SERVICIOS LEGALES ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO RESERVADA CONFIRMAR UNANIMIDAD VIGESIMA CUARTA
2016 OCTUBRE-DICIEMBRE VIGESIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA 24/11/2016 11500219716 ACUERDO CT-0/25-01/16 CONTRALORIA INTERNA EN LOS ORGANOS POLITICOS ADMINISTRATIVOS EN IZTACALCO Y VENUSTIANO CARRANZA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL D LA CIUDAD DE MEXICO RESERVADA CONFIRMAR UNANIMIDAD VIGESIMA QUINTA
2016 OCTUBRE-DICIEMBRE VIGESIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA 24/11/2016 11500233716 ACUERDO CT-0/25-04/16 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS ADSCRITA  A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN EN LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO CONFIDENCIAL CONFIRMAR UNANIMIDAD VIGESIMA QUINTA
2016 OCTUBRE-DICIEMBRE VIGESIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 08/12/2016 11500236516 ACUERDO CT-0/26-01/16 CONTRALORIA INTERNAS EN: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, LA JEFATURA DE GOBIERNO, EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, LA SECRETARIA DE CULTURA, SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES, LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, LA SECRETARIA DE SALUD, LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS, LA OFICIALIA MAYOR, LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA Y LA SECRETARIA DE FINANZAS, ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS, LAS CONTRALORIAS INTERNAS EN LAS 16 DELEGACIONES, ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO RESERVADA CONFIRMAR UNANIMIDAD VIGESIMA SEXTA
2016 OCTUBRE-DICIEMBRE VIGESIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 08/12/2016 11500237216 ACUERDO CT-0/26-02/16 CONTRALORIAS INTERNAS EN LAS DELEGACIONES GUSTAVO A MADERO, VENUSTIANO CARRANZA, IZTACALCO, IZTAPALAPA, COYOACAN Y ALVARO OBREGON, ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES, LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y SANCIONES Y LA DIRECCIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO. RESERVADA CONFIRMAR UNANIMIDAD VIGESIMA SEXTA
2016 OCTUBRE-DICIEMBRE VIGESIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 08/12/2016 11500245216 ACUERDO CT-0/26-03/16 CONTRALORIA INTERNA EN LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO RESERVADA CONFIRMAR UNANIMIDAD VIGESIMA SEXTA
2016 OCTUBRE-DICIEMBRE VIGESIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 08/12/2016 11500245316 ACUERDO CT-0/26-04/16 CONTRALORIA INTERNA EN LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO RESERVADA CONFIRMAR UNANIMIDAD VIGESIMA SEXTA
2016 ENERO-MARZO PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 21/01/2016 11500186715 UNICO ACUERDO CONTRALORIA INTERNA EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS ENTIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL RESERVADA CONFIRMAR UNANIMIDAD PRIMERA EXT
2016 ENERO-MARZO TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 08/03/2016 11500014616 UNICO ACUERDO CONTRALORIAS INTERNAS AZCAPOTZALCO, BENITO JUAREZ, COYOACAN, CUAUHTEMOC, IZTACALCO, LA MAGDALENA CONTRERAS, MILPA ALTA, TLAHUAC, TLALPAN Y XOCHIMILCO ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES RESERVADA CONFIRMAR UNANIMIDAD SEGUNDA EXT
2016 ENERO-MARZO CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 14/03/2016 11500012016 ACUERDO UNICO CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO RESERVADA REVOCAR UNANIMIDAD CUARTA EXT
2016 ENERO-MARZO QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 22/03/2016 11500032116 ACUERDO 1 CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO RESERVADA CONFIRMAR UNANIMIDAD QUINTA EXT
2016 ENERO-MARZO QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 22/03/2016 11500033616 ACUERDO 2 DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y SANCIONES Y LA DIRECCIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL ADSCRITA A LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES. DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNA EN DELEGACIONES Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN ENTIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL RESERVADA CONFIRMAR UNANIMIDAD QUINTA EXT
2016 ENERO-MARZO SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 31/03/2016 1150039816 ACUERDO 1 CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE FINANZAS ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO RESERVADA CONFIRMAR UNANIMIDAD SEXTA EXT
2016 ENERO-MARZO SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 31/03/2016 1150039916 ACUERDO 2 CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE FINANZAS ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO RESERVADA CONFIRMAR UNANIMIDAD SEXTA EXT
2016 ENERO-MARZO SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 31/03/2016 1150040016 ACUERDO 3 CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE FINANZAS ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO RESERVADA CONFIRMAR UNANIMIDAD SEXTA EXT
2016 ENERO-MARZO SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 31/03/2016 1150040116 ACUERDO 4 CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE FINANZAS ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO RESERVADA CONFIRMAR UNANIMIDAD SEXTA EXT
2016 ENERO-MARZO SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 31/03/2016 1150040216 ACUERDO 5 CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE FINANZAS ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO RESERVADA CONFIRMAR UNANIMIDAD SEXTA EXT
2016 ENERO-MARZO SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 31/03/2016 1150040316 ACUERDO 6 CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE FINANZAS ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO RESERVADA CONFIRMAR UNANIMIDAD SEXTA EXT
2016 ENERO-MARZO SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 31/03/2016 1150044216 ACUERDO 7 CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE FINANZAS ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO RESERVADA CONFIRMAR UNANIMIDAD SEXTA EXT
2016 ENERO-MARZO SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 31/03/2016 1150044616 ACUERDO 8 CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE FINANZAS ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO RESERVADA CONFIRMAR UNANIMIDAD SEXTA EXT
2016 ENERO-MARZO SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 31/03/2016 1150044816 ACUERDO 9 CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE FINANZAS ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO RESERVADA CONFIRMAR UNANIMIDAD SEXTA EXT
2016 ENERO-MARZO SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 31/03/2016 1150044916 ACUERDO 10 CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE FINANZAS ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO RESERVADA CONFIRMAR UNANIMIDAD SEXTA EXT
2016 ENERO-MARZO SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 31/03/2016 1150045016 ACUERDO 11 CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE FINANZAS ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO RESERVADA CONFIRMAR UNANIMIDAD SEXTA EXT
2016 ENERO-MARZO SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 31/03/2016 1150045116 ACUERDO 12 CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE FINANZAS ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO RESERVADA CONFIRMAR UNANIMIDAD SEXTA EXT
2016 ABRIL-JUNIO SEPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 05/04/2016 11500045216 ACUERDO 1 CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE FINANZAS ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO RESERVADA CONFIRMAR UNANIMIDAD SEPTIMA EXT
2016 ABRIL-JUNIO SEPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 05/04/2016 11500045316 ACUERDO 2 CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE FINANZAS ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO RESERVADA CONFIRMAR UNANIMIDAD SEPTIMA EXT
2016 ABRIL-JUNIO OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA 14/04/2016 11500053716 ACUERDO 1 CONTRALORIAS INTERNAS EN LA OFICIALIA MAYOR, LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA, LA SECRETARIA DE FINANZAS, LA SECRETARIA DE GOBIERNO, LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS, LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, EL SISTEMAS DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, LA SECRETARIA DE SALUD, LA SECRETARIA DE CULTURA, LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, LA SECRETARIA DE PROTECCIÓN CIVIL, LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA ADSCRITA A LA CONTRALORIA INTERNA EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS LAS CONTRALORIAS INTERNAS EN LAS 16 DELEGACIONES, ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA EN DELEGACIONES, DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y SANCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO RESERVADA CONFIRMAR MAYORIA DE VOTOS OCTAVA EXT
2016 ABRIL-JUNIO OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA 14/04/2016 11500062716 ACUERDO 2 CONTRALORIA INTERNA EN EL ORGANO POLITICO XOCHIMILCO, ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO RESERVADA CONFIRMAR MAYORIA DE VOTOS OCTAVA EXT
2016 ABRIL-JUNIO OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA 14/04/2016 11500064916 ACUERDO 3 DIRECCIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO RESERVADA CONFIRMAR MAYORIA DE VOTOS OCTAVA EXT
2016 ABRIL-JUNIO NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 21/04/2016 1150058916 ACUERDO 1 CONTRALORIA INTERNA EN LA DELEGACIÓN TLALPAN Y XOCHIMILCO, ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO RESERVADA CONFIRMAR UNANIMIDAD NOVENA EXT
2016 ABRIL-JUNIO NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 21/04/2016 1150067216 ACUERDO 2  DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y SANCIONES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO RESERVADA CONFIRMAR UNANIMIDAD NOVENA EXT
2016 ABRIL-JUNIO NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 21/04/2016 1150072816 ACUERDO 3 DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y SANCIONES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO RESERVADA CONFIRMAR UNANIMIDAD NOVENA EXT
2016 ABRIL-JUNIO NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 21/04/2016 1150073216 ACUERDO 4 CONTRALORIA INTERNA EN DELEGACION CUAUHTEMOC, ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO RESERVADA REVOCAR UNANIMIDAD NOVENA EXT
2016 ABRIL-JUNIO NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 21/04/2016 1150081416 ACUERDO 5 CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO RESERVADA CONFIRMAR UNANIMIDAD NOVENA EXT
2016 ABRIL-JUNIO DECIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 25/04/2016 1150000616 UNICO ACUERDO DIRECCIÓN DE RECURSOS DE INCONFORMIDAD ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DE LEGALIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL RESERVADA CONFIRMAR UNANIMIDAD DECIMA EXT
2016 ABRIL-JUNIO DECIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 29/04/2016 11500067616 UNICO ACUERDO DIRECCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES  RESERVADA CONFIRMAR UNANIMIDAD DECIMA PRIMERA EXT
2016 ABRIL-JUNIO DECIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 30/05/2016 11500102116 UNICO ACUERDO DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO RESERVADA CONFIRMAR UNANIMIDAD DECIMA SEGUNDA EXT
2016 ABRIL-JUNIO DECIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 01/06/2016 11500106416 UNICO ACUERDO CONTRALORIA INTERNA DE LA DELEGACION XOCHIMILCO, ADSCRITA A LA DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL RESERVADA CONFIRMAR UNANIMIDAD DECIMA TERCERA EXT
2016 ABRIL-JUNIO DECIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 22/06/2016 11500032016 UNICO ACUERDO CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO CONFIDENCIAL CONFIRMAR UNANIMIDAD DECIMA CUARTA EXT
2016 ABRIL-JUNIO DECIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 05/08/2016 11500149916 ACUERDO CT-0/15-01/16 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS , LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIAS CIBERNETICAS Y PROYECTOS TECNOLOGICOS, LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN ENTIDADES Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL. RESERVADA CONFIRMAR UNANIMIDAD DECIMA QUINTA EXT
2016 JULIO-SEPTIEMBRE DECIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 05/08/2016 11500158616 ACUERDO CT-0/15-02/16 CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACION COYOACAN ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO RESERVADA CONFIRMAR UNANIMIDAD DECIMA QUINTA EXT
2016 JULIO-SEPTIEMBRE DECIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 05/08/2016 11500159116 ACUERDO CT-0/15-03/16 DIRECCIÓN DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIÓN TLALPAN, ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO RESERVADA CONFIRMAR UNANIMIDAD DECIMA QUINTA EXT
2016 JULIO-SEPTIEMBRE DECIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 05/08/2016 11500159616 ACUERDO CT-0/15-04/16 DIRECCIÓN DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIÓN IZTACALCO, ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO CONFIDENCIAL CONFIRMAR UNANIMIDAD DECIMA QUINTA EXT
2016 JULIO-SEPTIEMBRE DECIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 05/08/2016 11500160716 ACUERDO CT-0/15-05/16 DIRECCIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO CONFIDENCIAL CONFIRMAR UNANIMIDAD DECIMA QUINTA EXT
2016 JULIO-SEPTIEMBRE DECIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 05/08/2016 11500163716 ACUERDO CT-0/15-06/16 DIRECCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES Y LA CONTRALORIA INTERNA EN LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO ADSCRITA A LA DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO RESERVADA CONFIRMAR UNANIMIDAD DECIMA QUINTA EXT
2016 JULIO-SEPTIEMBRE DECIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 05/08/2016 11500165016 ACUERDO CT-0/15-07/16 CONTRALORIA INTERNA EN LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO RESERVADA CONFIRMAR UNANIMIDAD DECIMA QUINTA EXT
2016 JULIO-SEPTIEMBRE DECIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 05/09/2016 11500060916 ACUERDO CT-E/16-01/16 CONTRALORIA INTERNA EN DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO RESERVA REVOCAR UNANIMIDAD DECIMA SEXTA EXT
2016 JULIO-SEPTIEMBRE DECIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 05/09/2016 11500060916 ACUERDO CT-E/16-02/16 CONTRALORIA INTERNA EN DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO CONFIDENCIAL CONFIRMAR UNANIMIDAD DECIMA SEXTA EXT
2016 JULIO-SEPTIEMBRE DECIMA SEPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 26/09/2016 11500178216 ACUERDO CT-E/017-01/16 CONTRALORIA INTERNAS EN LAS 16 DELEGACIONES, ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO RESERVA CONFIRMAR UNANIMIDAD DECIMA SEPTIMA EXT
2016 JULIO-SEPTIEMBRE DECIMA SEPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 26/09/2016 11500183016 ACUERDO CT-E/017-02/16 CONTRALORIA INTERNA EN LA DELEGACION IZTAPALAPA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORIA INTERNA EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO CONFIDENCIAL CONFIRMAR UNANIMIDAD DECIMA SEPTIMA EXT
2016 JULIO-SEPTIEMBRE DECIMA SEPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 26/09/2016 11500189216 ACUERDO CT-E/017-03/16 CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO RESERVA CONFIRMAR UNANIMIDAD DECIMA SEPTIMA EXT
2016 JULIO-SEPTIEMBRE DECIMA SEPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 26/09/2016 11500192016 ACUERDO CT-E/017-04/16 CONTRALORIA INTERNA EN DELEGACIÓN COYOACAN ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO RESERVA CONFIRMAR UNANIMIDAD DECIMA SEPTIMA EXT
2016 OCTUBRE-DICIEMBRE DECIMA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA 03/10/2016 11500186416 ACUERDO CT-E/18-01/16 CONTRALORIA INTERNA EN LAS DELEGACIONES IZTACALCO Y VENUSTIANO CARRANZA ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO CONFIDENCIAL CONFIRMAR UNANIMIDAD DECIMA OCTAVA EXT
2016 OCTUBRE-DICIEMBRE DECIMA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA 03/10/2016 11500194916 ACUERDO CT-E/18-02/16 DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y SANCIONES ADSCRITA A LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL RESERVA CONFIRMAR UNANIMIDAD DECIMA OCTAVA EXT
2016 OCTUBRE-DICIEMBRE DECIMA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA 03/10/2016 11500195316 ACUERDO CT-E/18-03/16 CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOSDE LA CONTRALORIA GENERAL. RESERVA CONFIRMAR UNANIMIDAD DECIMA OCTAVA EXT
2016 OCTUBRE-DICIEMBRE DECIMA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 20/10/2016 11500194516 ACUERDO CT-E/19-01/16 CONTRALORIA INTERNA EN SISTEMAS DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNES EN ENTIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO CONFIDENCIAL CONFIRMAR UNANIMIDAD DECIMA NOVENA EXT
2016 OCTUBRE-DICIEMBRE DECIMA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 20/10/2016 11500204316 ACUERDO CT-E/19-02/16 CONTRALORIA INTERNAS EN LA DELEGACIÓN MAGDALENA CONTRARAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL. RESERVA CONFIRMAR UNANIMIDAD DECIMA NOVENA EXT
2016 OCTUBRE-DICIEMBRE DECIMA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 20/10/2016 11500209516 ACUERDO CT-E/19-03/16 CONTRALORIA INTERNAS EN LA DELEGACIÓN  MIGUEL HIDALGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL. RESERVA CONFIRMAR UNANIMIDAD DECIMA NOVENA EXT
2016 OCTUBRE-DICIEMBRE VIGESIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 26/10/2016 11500202616 ACUERDO CT-E/20-01/16 CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO RESERVA CONFIRMAR UNANIMIDAD VIGESIMA EXT
2016 OCTUBRE-DICIEMBRE VIGESIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 26/10/2016 11500218416 ACUERDO CT-E/20-02/16 CONTRALORIA INTERNA EN LA DELEGACIÓN BENITO JUAREZ DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL RESERVA CONFIRMAR UNANIMIDAD VIGESIMA EXT
2016 OCTUBRE-DICIEMBRE VIGESIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 08/11/2016 11500212216 ACUERDO CT-E/22-01/16 CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO RESERVA CONFIRMAR UNANIMIDAD VIGESIMA PRIMERA EXT
2016 OCTUBRE-DICIEMBRE VIGESIMA SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA 14/11/2016 11500217316 ACUERDO CT-E/22-01/16 CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO RESERVA CONFIRMAR UNANIMIDAD VIGESIMA SEGUNDA EXT
2016 OCTUBRE-DICIEMBRE VIGESIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 17/11/2016 11500217416 ACUERDO CT-E/23-01/16 CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO RESERVA CONFIRMAR UNANIMIDAD VIGESIMA TERCERA EXT
2016 OCTUBRE-DICIEMBRE VIGESIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 29/11/2016 11500225516 ACUERDO CT-E/24-01/16 CONTRALORIA INTERNA EN LA DELEGACIÓN COYOACAN, ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO RESERVA CONFIRMAR UNANIMIDAD VIGESIMA CUARTA EXT
2016 OCTUBRE-DICIEMBRE VIGESIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 29/11/2016 11500229716 ACUERDO CT-E/24-02/16 CONTRALORIA INTERNA EN AZCAPOTZALCO, CUAUHTEMOC, TLAHUAC, TLALPAN Y XOCHIMILCO, ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL RESERVA CONFIRMAR UNANIMIDAD VIGESIMA CUARTA EXT
2016 OCTUBRE-DICIEMBRE VIGESIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 29/11/2016 11500229816 ACUERDO CT-E/24-03/16 CONTRALORIA INTERNA  DELEGACIONES EN MIGUEL HIDALGO Y BENITO JUAREZ, ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL RESERVA CONFIRMAR UNANIMIDAD VIGESIMA CUARTA EXT
2016 OCTUBRE-DICIEMBRE VIGESIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 29/11/2016 11500230016 ACUERDO CT-E/24-04/16 CONTRALORIAS INTERNAS EN ORGANOS POLITICOS ADMINISTRATIVOS EN COYOACAN, GUSTAVO A MADERO, IZTACALCO, IZTAPALAPA Y VENUSTIANO CARRANZA, ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO RESERVA CONFIRMAR UNANIMIDAD VIGESIMA CUARTA EXT
2016 OCTUBRE-DICIEMBRE VIGESIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 29/11/2016 11500230116 ACUERDO CT-E/24-05/16 CONTRALORIA INTERNA  DELEGACIONES MAGDALENA CONTRRAS Y MILPA ALTA, ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL RESERVA CONFIRMAR UNANIMIDAD VIGESIMA CUARTA EXT
2016 OCTUBRE-DICIEMBRE VIGESIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 02/12/2016 11500217616 ACUERDO CT-E/4-01/16 LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y SANCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES, LAS CONTRALORIAS INTERNAS EN SERVICIOS DE SALUD PUBLICA, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (METRO) Y CAJA DE PREVISIÓN PARA EL TRABAJO A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN ENTIDADES, LAS CONTRALORIAS INTERNAS EN LAS DELEGACIONES BENITO JUAREZ, COYOACAN, CUAUHTEMOC, GUSTAVO A MADERO, IZTACALCO, IZTAPALAPA, MAGDALENA CONTRARAS, MIGUEL HIDALGO, MILPA ALTA, TLAHUAC Y XOCHIMILCO ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES Y LAS CONTRALORIAS INTERNAS EN: LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS, LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, LA SECRETARIA DE CULTURA, LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, LA JEFATURA DE GOBIERNO, LA OFICIALIA MAYOR, LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, LA SECRETARIA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO, LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES Y LA SECRETARIA DE SALUD, ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO. RESERVA CONFIRMAR UNANIMIDAD VIGESIMA QUINTA EXT
2016 OCTUBRE-DICIEMBRE VIGESIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 15/12/2016 11500249816 ACUERDO CT-E/26-01/16 Contralorías Internas en: Secretaría de Finanzas, Secretaría de Gobierno, Oficialía Mayor, Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Procuraduría de General de Justicia,  Secretaría de Salud, Secretaría de Desarrollo Social, Consejería Jurídica y de Servicios Legales, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Cultura, Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, Secretaría de Obras y Servicios, Secretaría de Protección Civil y Secretaría del Medio Ambiente, adscritas a la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados; las Contralorías Internas en las Delegaciones Benito Juárez, Cuauhtémoc, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, adscritas a la Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones y las Contralorías Internas en  Servicios de Salud Pública, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Sistema de Transporte Colectivo (METRO), Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), adscritas a la Dirección General de de Contralorías Internas en Entidades de la Contraloría General de la Ciudad de México RESERVA CONFIRMAR UNANIMIDAD VIGESIMA SEXTA EXT
2016 OCTUBRE-DICIEMBRE VIGESIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 15/12/2016 11500249916 ACUERDO CT-E/26-02/16 Contralorías Internas en Servicios de Salud Pública y Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia adscrita a la Dirección General de de Contralorías Internas en Entidades de la Contraloría General de la Ciudad de México RESERVA CONFIRMAR UNANIMIDAD VIGESIMA SEXTA EXT
2016 OCTUBRE-DICIEMBRE VIGESIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 15/12/2016 11500250216 ACUERDO CT-E/26-03/16 Contraloría Interna en la Delegación Xochimilco, adscrita a la Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones de la Contraloría General de la Ciudad de México RESERVA CONFIRMAR UNANIMIDAD VIGESIMA SEXTA EXT
2016 OCTUBRE-DICIEMBRE VIGESIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 15/12/2016 11500250416 ACUERDO CT-E/26-04/16 Contraloría Interna en la Delegación Xochimilco, adscrita a la Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones de la Contraloría General de la Ciudad de México RESERVA CONFIRMAR UNANIMIDAD VIGESIMA SEXTA EXT
2016 OCTUBRE-DICIEMBRE VIGESIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 15/12/2016 11500250616 ACUERDO CT-E/26-05/16 Contraloría Interna en la Delegación Tlalpan, adscrita a la Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones de la Contraloría General de la Ciudad de México RESERVA CONFIRMAR UNANIMIDAD VIGESIMA SEXTA EXT
2016 OCTUBRE-DICIEMBRE VIGESIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 15/12/2016 11500250716 ACUERDO CT-E/26-06/16 Contraloría Interna en la Delegación Tlalpan, adscrita a la Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones de la Contraloría General de la Ciudad de México RESERVA CONFIRMAR UNANIMIDAD VIGESIMA SEXTA EXT
2016 OCTUBRE-DICIEMBRE VIGESIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 15/12/2016 11500250916 ACUERDO CT-E/26-07/16 Contraloría Interna en la Delegación La Magdalena Contreras, adscrita a la Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones de la Contraloría General de la Ciudad de México RESERVA CONFIRMAR UNANIMIDAD VIGESIMA SEXTA EXT
2016 OCTUBRE-DICIEMBRE VIGESIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 15/12/2016 11500251316 ACUERDO CT-E/26-08/16 Contraloría Interna en la Delegación Cuauhtémoc, adscrita a la Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones de la Contraloría General de la Ciudad de México RESERVA CONFIRMAR UNANIMIDAD VIGESIMA SEXTA EXT
2016 OCTUBRE-DICIEMBRE VIGESIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 15/12/2016 11500251416 ACUERDO CT-E/26-09/16 Contraloría Interna en la Delegación Iztapalapa, adscrita a la Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones de la Contraloría General de la Ciudad de México RESERVA CONFIRMAR UNANIMIDAD VIGESIMA SEXTA EXT
2016 OCTUBRE-DICIEMBRE VIGESIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 15/12/2016 11500252016 ACUERDO CT-E/26-10/16 Contraloría Interna en la Delegación Benito Juárez, adscrita a la Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones de la Contraloría General de la Ciudad de México RESERVA CONFIRMAR UNANIMIDAD VIGESIMA SEXTA EXT
2016 OCTUBRE-DICIEMBRE VIGESIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 15/12/2016 11500252116 ACUERDO CT-E/26-11/16 Contraloría Interna en la Delegación Tláhuac, adscrita a la Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones de la Contraloría General de la Ciudad de México RESERVA CONFIRMAR UNANIMIDAD VIGESIMA SEXTA EXT
2016 OCTUBRE-DICIEMBRE VIGESIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 15/12/2016 11500255416 ACUERDO CT-E/26-12/16 Contraloría Interna en Servicios de Salud Pública, adscrita a La Dirección General de Contralorías Internas en Entidades de la Contraloría General de la Ciudad de México, adscrita a la Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones de la Contraloría General de la Ciudad de México, RESERVA CONFIRMAR UNANIMIDAD VIGESIMA SEXTA EXT

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A121F43b-2016

Tipo de reserva (Completa/Parcial) Características de la información Justificación Fecha de inicio de la reserva Fecha de término de la reserva Plazo de reserva Partes que se reservan Prórroga Área que generó la información
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA La divulgación lesiona el interes que protege el honor de los servidores publicos en aquellos procedimientos seguidos en forma de juicio en tanto la sentencia o resolución de fondo no haya causado ejecutoria 15/01/2016 15/01/2023 7 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva SE RESERVA EL MOTIVO DE LA SANCION QUE FORMA PARTE DE LOS EXPEDIENTES REFERIDOS EN EL APARTADO DENOMINADO "SEÑALAR LA FUENTE DE INFORMACIÓN" NO DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS  EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS, DIRECCION GENERAL EN CONTRALORIAS INTERNAS EN ENTIDADES, DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES, DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA La divulgación lesiona el interes que protege el honor de los servidores publicos en aquellos procedimientos seguidos en forma de juicio en tanto la sentencia o resolución de fondo no haya causado ejecutoria 15/01/2016 15/01/2023 7 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva SE RESERVA EL NOMBRE DE LOS SERVIDORES Y EX SERVIDORES PUBLICOS QUE FORMAN PARTE DE LOS EXPEDIENTES REFERIDOS EN EL APARTADO DENOMINADO "SEÑALAR LA FUENTE DE INFORMACIÓN", HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DEFINITIVA Y ESTA CAUSE ESTADO. NO DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN ENTIDADES, DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS, DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES.
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA DE DIVULGARSE NOMBRE CARGO Y HECHOS DE FUNCIONARIOS SANCIONADOS DETALLADO SE PODRIA VIOLENTAR EN SU PERJUICIO SUS DERECHOS FUNDAMENTALES DE SEGURIDAD JURIDICA Y DEFENSA 21/01/2016 21/01/2023 7 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva NOMBRE, CARGO Y MOTIVO DE LA SANCION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS RELACIONADOS CON LOS EXPEDIENTES CI/STC/D/0044/2014 Y CI/SCT/0079/2014. NO CONTRALORIA INTERNA EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN ENTIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DISTRITO FEDERAL
COMPLETA CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA DE DIVULGARSE NOMBRE CARGO Y HECHOS DE FUNCIONARIOS SANCIONADOS DETALLADO SE PODRIA VIOLENTAR EN SU PERJUICIO SUS DERECHOS FUNDAMENTALES DE SEGURIDAD JURIDICA Y DEFENSA 27/01/2016 27/01/2023 7 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva TODOS LOS DOCUMENTOS CONTENIDOS EN EL EXPEDIENTE CI/SUD/D/174/2015, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN 37 FRACCIÓN IX DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL NO CONTRALORIA INTERNA EN SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN ENTIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL
COMPLETA CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA, ASI COMO EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS. 27/01/2016 27/01/2023 7 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva TODA LA INFORMACION DOCUMENTAL CONTENIDA EN EL EXPEDIENTE CG DGAJR DQD/Q/446/2015 NO DIRECCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DE LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL
COMPLETA CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA, ASI COMO EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS. 27/01/2016 27/01/2023 7 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva TODA LA INFORMACION DOCUMENTAL CONTENIDA EN EL EXPEDIENTE CG DGAJR DQD/Q/446/2015 NO DIRECCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DE LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL
COMPLETA CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA La divulgación lesiona el interes que protege el honor de los servidores publicos en aquellos procedimientos seguidos en forma de juicio en tanto la sentencia o resolución de fondo no haya causado ejecutoria 27/01/2016 27/01/2023 7 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva TODA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL EXPEDIENTE CI/SUD/D/174/2015, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN 37 FRACCION IX DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A INFORMACION PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL NO CONTRALORIA INTERNA EN SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN ENTIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL
COMPLETA CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA, ASI COMO EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS. 27/01/2016 27/01/2023 7 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva TODA LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL CONTENIDA EN EL EXPEDIENTE CI/SUD/D/174/2015, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN 37 FRACCION IX DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A INFORMACION PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL NO CONTRALORIA INTERNA EN SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN ENTIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL
COMPLETA CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA, ASI COMO EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS. 27/01/2016 27/01/2023 7 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva TODA LA INFORMACION DOCUMENTAL CONTENIDA EN EL EXPEDIENTE CG DGAJR DQD/Q/446/2015 NO DIRECCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DE LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL
COMPLETA CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA, ASI COMO EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS. 27/01/2016 27/01/2023 7 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva TODA LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL CONTENIDA EN EL EXPEDIENTE CI/SUD/D/174/2015, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN 37 FRACCION IX DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A INFORMACION PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL NO CONTRALORIA INTERNA EN SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN ENTIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL
COMPLETA CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA, ASI COMO EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS. 27/01/2016 27/01/2023 7 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva TODA LA INFORMACION DOCUMENTAL CONTENIDA EN EL EXPEDIENTE CG DGAJR DQD/Q/446/2015 NO DIRECCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DE LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL
COMPLETA CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA, ASI COMO EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS. 27/01/2016 27/01/2023 7 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva TODA LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL CONTENIDA EN EL EXPEDIENTE CI/SUD/D/174/2015, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN 37 FRACCION IX DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A INFORMACION PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL NO CONTRALORIA INTERNA EN SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN ENTIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL
COMPLETA CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA, ASI COMO EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS. 27/01/2016 27/01/2023 7 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva TODA LA INFORMACION DOCUMENTAL CONTENIDA EN EL EXPEDIENTE CG DGAJR DQD/Q/446/2015 NO DIRECCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DE LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL
COMPLETA CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA, ASI COMO EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS. 27/01/2016 27/01/2023 7 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva TODA LA INFORMACION DOCUMENTAL CONTENIDA EN EL EXPEDIENTE CG DGAJR DQD/Q/482/2015 NO DIRECCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DE LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL
COMPLETA CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA, ASI COMO EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS. 27/01/2016 27/01/2023 7 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva TODA LA INFORMACION DOCUMENTAL CONTENIDA EN EL EXPEDIENTE CG DGAJR DQD/Q/012/2015 NO DIRECCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DE LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL
COMPLETA CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA, ASI COMO EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS. 27/01/2016 27/01/2023 7 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva TODA LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL CONTENIDA EN EL EXPEDIENTE CI/SUD/D/174/2015, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN 37 FRACCION IX DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A INFORMACION PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL NO CONTRALORIA INTERNA EN SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN ENTIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA SE PROTEGE EL PRESTIGIO, DIGNIDAD, IMAGEN, HONOR Y REPUTACIÓN PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS PROBABLEMENTE INFRACTORES ADMINISTRATIVOS 15/02/2016 15/02/2023 7 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva SE RESERVA LAS AUDITORIAS 01-F, 04-F, 01-G, 02-G, Y 05-G QUE SE ENCUENTRAN INTEGRADAS EN LOS EXPEDIENTES NO SECRETARIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES DE LA CIUDAD DE MEXICO DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS
COMPLETA CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA, ASI COMO EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS. 15/02/2016 15/02/2023 7 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva TODA LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL CONTENIDA EN LOS EXPEDIENTES NUMERO CG DGAJR DQD/Q/406/2015 Y CG DGAJR DQD/D/501/2015 NO DIRECCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DE LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL
COMPLETA CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA EL HONOR DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN AQUELLOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN TANTO NO SE HAYA DICTADO LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DEFINITIVA 15/02/216 15/02/2023 7 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva TODA LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL CONTENIDA EN EL EXPEDIENTE  CG DGAJR DQD/D/501/2015 NO DIRECCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DE LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL
COMPLETA CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA EL HONOR DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN AQUELLOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN TANTO NO SE HAYA DICTADO LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DEFINITIVA 15/02/216 15/02/2023 7 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva TODA LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL CONTENIDA EN EL EXPEDIENTE  CG DGAJR DQD/D/501/2015 NO DIRECCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DE LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL
COMPLETA CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA EL HONOR DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN AQUELLOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN TANTO NO SE HAYA DICTADO LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DEFINITIVA 22/02/2016 22/002/2023 7 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva SE RESERVA EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO CI/SAC/D/0451/2015, HASTA QUE SE EMITA LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Y ESTA HAYA CAUSADO ESTADO NO CONTRALORIA INTERNA EN EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO ADSCRITA A LA DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS
COMPLETA CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA, ASI COMO EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS. 29/02/2016 29/02/2023 7 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva SE RESERVA TODA LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS 1240 OFICIOS, FIRMADOS POR EL ENTONCES DIRECTOR DE QUEJAR Y DENUNCIAS "B", EDUARDO GUEVARA FUENTES, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE AGOSTO DE 2013 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015 NO CONTRALORIA INTERNA EN LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL DE LA DIRECCION DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA EL HONOR DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN AQUELLOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN TANTO NO SE HAYA DICTADO LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DEFINITIVA 08/03/2016 08/03/2023 7 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva SE RESERVA LOS CARGOS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, LAS IRREGULARIDADES HECHAS DEL CONOCIMIENTO A LOS ORGANOS INTERNOS DE CONTROL EN LAS DELEGACIONES, AZCAPOTZALCO, BENITO JUAREZ, COYOACAN, CUAUHTEMOC, IZTACALCO, IZTAPALAPA, LA MAGDALENA CONTRERAS, MILPA ALTA, TLAHUAC, TLALPAN Y XOCHIMILCO CON MOTIVO DEL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 10 DE LA LEY DE ENTREGA RECEPCION DE LOS RECURSOS DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL Y LAS ACTUACIONES REALIZADAS POR ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL, RECAIDAS A LAS IRREGULARIDADES REFERIDAS, HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DEFINITIVA Y ESTA CAUSE ESTADO. NO AZCAPOTZALCO, BENITO JUAREZ, COYOACAN, CUAUHTEMOC, IZTACALCO, IZTAPALAPA, LA MAGDALENA CONTRERAS, MILPA ALTA, TLAHUAC, TLALPAN Y XOCHIMILCO ADSCRITAS A LA DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR O PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS O SANCIONADOS, TODA VEZ QUE  SE LES CAUSA UN DESPRESTIGIO EN SU IMAGEN 17/03/2016 17/03/2023 7 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva SE RESERVA EN NOMBRE DE LOS SERVIDORES PUBLICOS A LOS QUE SE INICIO PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DENTRO DEL EXPEDIENTE CI/MH/D/0046/2015. NO CONTRALORIA INTERNA EN DELEGACION MIGUEL HIDALGO DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE L CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR O PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS O SANCIONADOS, TODA VEZ QUE  SE LES CAUSA UN DESPRESTIGIO EN SU IMAGEN 17/03/2016 17/03/2023 7 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva SE RESERVA PROPORCIONAR LA RESOLUCIÓN DICTADA DENTRO DE LOS EXPEDIENTES CG DGAJR DRS 0104/2009, CG DGAJR DRS 0058/2009, CG DGAJR DRS 0151/2010, CG DGAJR DRS 0183/2010, CG DGAJR DRS 0342/2010 Y CG DGAJR DRS 0228/2011. NO DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y SANCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL
COMPLETA INFORMACIÓN DEFINIDA COMO ACCESO RESTRINGIDO, EN SU MODALIDAD DE RESERVA: EL EXPEDIENTE EN INVESTIGACIÓN NUMERO CG DGAJR DQD/D/124/2016. LESIONA EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR O PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS O SANCIONADOS, TODA VEZ QUE  SE LES CAUSA UN DESPRESTIGIO EN SU IMAGEN 17/03/2016 17/03/2023 7 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva TODA LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL CONTENIDA EN EL EXPEDIENTE NUMERO CG DGAJR DQD/D/124/2016 NO DIRECCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DE LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL
COMPLETA CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR O PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS O SANCIONADOS, TODA VEZ QUE  SE LES CAUSA UN DESPRESTIGIO EN SU IMAGEN 22/03/2016 22/03/2023 7 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva SE RESERVA TODA LA INFORMACIÓN DE LAS 27 CEDULAS DE NOTIFICACIÓN, DERIVADAS DE LOS OFICIOS EMITIDOS POR LA CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE MOVILIDAD, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, EN LAS QUE EL CIUDADANO OSCAR ASCENCIO RETOLAZA FUNGIO COMO TESTIGO, QUE FORMA PARTE DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE AUDOTORIAS, PROCEDIMIENTOS Y DENUNCIAS, REFERIDOS EN LA SECCION ANTERIOR. NO CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE MOVILIDAD.
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA SE PROTEGE EL PRESTIGIO, DIGNIDAD, IMAGEN, HONOR Y REPUTACIÓN PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS PROBABLEMENTE INFRACTORES ADMINISTRATIVOS 22/03/2016 22/03/2023 7 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva SE RESERVA PROPORCIONAR LOS NOMBRES Y CARGOS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS EN LOS EXPEDIENTES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MENCIONADOS EN EL CAMPO DENOMINADO "SEÑALAR LA FUENTE DE LA INFORMACIÓN", ASI COMO EL MOTIVO POR EL CUAL SE INICIO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN LOS MISMOS NO DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y SANCIONES Y DIRECCION DE SITUACIÓN PATRIMONIAL, ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL.
COMPLETA CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA: LOS ACUSES DE 37 OFICIOS EMITIDOS POR EL TITULAR DE LA CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE NENERO DE 2015 LESIONA EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR O PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS O SANCIONADOS, TODA VEZ QUE  SE LES CAUSA UN DESPRESTIGIO EN SU IMAGEN 29/03/2016 29/03/2023 7 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva SE RESERVA LA TOTALIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LOS 37 OFICIOS EMITIDOS POR EL TITULAR DE LA CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2015. NO CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE FINANZAS
COMPLETA CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA EL HONOR DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN AQUELLOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN TANTO NO SE HAYA DICTADO LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DEFINITIVA 29/03/2016 29/03/2023 7 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva SE RESERVA LA TOTALIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LOS 57 OFICIOS EMITIDOS POR EL TITULAR DE LA CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2015. NO CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE FINANZAS
COMPLETA CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR O PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS O SANCIONADOS, TODA VEZ QUE  SE LES CAUSA UN DESPRESTIGIO EN SU IMAGEN 29/03/2016 29/03/2023 7 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva SE RESERVA TODA LA INFORMACIÓN DE LOS 68 OFICIOS EMITIDOS POR EL TITULAR DE LA CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2015 NO CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE FINANZAS
COMPLETA CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR O PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS O SANCIONADOS, TODA VEZ QUE  SE LES CAUSA UN DESPRESTIGIO EN SU IMAGEN 29/03/2016 29/03/2023 7 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva SE RESERVA TODA LA INFORMACIÓN DE LOS 76 OFICIOS EMITIDOS POR EL TITULAR DE LA CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2015. NO CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE FINANZAS
COMPLETA CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA EL HONOR DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN AQUELLOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN TANTO NO SE HAYA DICTADO LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DEFINITIVA 29/03/2016 29/03/2023 7 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva SE RESERVA TODA LA INFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE CI/SSP/Q/025/2016 NO CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
COMPLETA CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA EL HONOR DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN AQUELLOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN TANTO NO SE HAYA DICTADO LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DEFINITIVA 29/03/2016 29/03/2023 7 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva EL EXPEDIENTE: CI/XOC/A/225/2013 EN SU TOTALIDAD NO CONTRALORIA INTERNA EN EL ORGANO POLITICO XOCHIMILCO, ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL
COMPLETA CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA: LOS ACUSES DE 14 OFICIOS EMITIDOS POR EL SUBDIRECTOR ADSCRITO A ESE ORGANO INTERNO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2015 LESIONA EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR O PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS O SANCIONADOS, TODA VEZ QUE  SE LES CAUSA UN DESPRESTIGIO EN SU IMAGEN 31/03/2016 31/03/2023 7 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva SE RESERVA TODA LA INFORMACIÓN DE 14 OFICIOS EMITIDOS POR LOS SUBDIRECTORES DE LA CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2015 NO CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE FINANZAS
COMPLETA CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR O PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS O SANCIONADOS, TODA VEZ QUE  SE LES CAUSA UN DESPRESTIGIO EN SU IMAGEN 31/03/2016 31/03/2023 7 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva se reserva todas la información de 1 oficio emitido por un subdirector de la contraloria interna en la secretaria de finanzas durante el mes de agosto de 2015 NO CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE FINANZAS
COMPLETA CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR O PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS O SANCIONADOS, TODA VEZ QUE  SE LES CAUSA UN DESPRESTIGIO EN SU IMAGEN 31/03/2016 31/03/2023 7 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva SE RESERVA TODA LA INFORMACIÓN DE LOS 29 OFICIOS EMITIDOS POR EL TITULAR DE LA CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2015 NO CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE FINANZAS
COMPLETA CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA: LOS ACUSES DE 86 OFICIOS EMITIDOS POR EL TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2015 LESIONA EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR O PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS O SANCIONADOS, TODA VEZ QUE  SE LES CAUSA UN DESPRESTIGIO EN SU IMAGEN 31/03/2016 31/03/2023 7 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva SE RESERVA TODA LA INFORMACIÓN DE LOS 86 OFICIOS EMITIDOS POR EL TITULAR DE LA CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2015 NO CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE FINANZAS
COMPLETA CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA: LOS ACUSES DE 57 OFICIOS EMITIDOS POR EL TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2015 LESIONA EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR O PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS O SANCIONADOS, TODA VEZ QUE  SE LES CAUSA UN DESPRESTIGIO EN SU IMAGEN 31/03/2016 31/03/2023 7 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva SE RESERVA TODA LA INFORMACIÓN DE LOS 57 OFICIOS EMITIDOS POR EL TITULAR DE LA CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2015 NO CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE FINANZAS
COMPLETA CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA: LOS ACUSES DE 48 OFICIOS EMITIDOS POR EL TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2015 LESIONA EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR O PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS O SANCIONADOS, TODA VEZ QUE  SE LES CAUSA UN DESPRESTIGIO EN SU IMAGEN 31/03/2016 31/03/2023 7 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva SE RESERVA TODA LA INFORMACIÓN DE LOS 48 OFICIOS EMITIDOS POR EL TITULAR DE LA CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2015 NO CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE FINANZAS
COMPLETA CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR O PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS O SANCIONADOS, TODA VEZ QUE  SE LES CAUSA UN DESPRESTIGIO EN SU IMAGEN 31/03/2016 31/03/2023 7 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva SE RESERVA TODA LA INFORMACIÓN DE 1 OFICIOS EMITIDOS POR EL TITULAR DE LA CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 NO CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE FINANZAS
COMPLETO CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA: LOS ACUSES DE 2 OFICIOS EMITIDOS POR EL TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO  DURANTE EL MES DE ENERO DE 2016 LESIONA EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR O PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS O SANCIONADOS, TODA VEZ QUE  SE LES CAUSA UN DESPRESTIGIO EN SU IMAGEN 31/03/2016 31/03/2023 7 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva SE RESERVA TODA LA INFORMACIÓN DE 2 OFICIOS EMITIDOS POR EL TITULAR DE LA CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2016 NO CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE FINANZAS
COMPLETO CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA: LOS ACUSES DE 133 OFICIOS EMITIDOS POR EL TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO  DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2015 LESIONA EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR O PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS O SANCIONADOS, TODA VEZ QUE  SE LES CAUSA UN DESPRESTIGIO EN SU IMAGEN 31/03/2016 31/03/2023 7 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva SE RESERVA TODA LA INFORMACIÓN DE 133 OFICIOS EMITIDOS POR EL TITULAR DE LA CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2015 NO CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE FINANZAS
COMPLETO CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA: LOS ACUSES DE 87 OFICIOS EMITIDOS POR EL TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO  DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 LESIONA EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR O PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS O SANCIONADOS, TODA VEZ QUE  SE LES CAUSA UN DESPRESTIGIO EN SU IMAGEN 31/03/2016 31/03/2023 7 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva SE RESERVA TODA LA INFORMACIÓN DE 87 OFICIOS EMITIDOS POR EL TITULAR DE LA CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 NO CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE FINANZAS
COMPLETO CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA: LOS ACUSES DE 94 OFICIOS EMITIDOS POR EL TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO  DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2015 LESIONA EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR O PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS O SANCIONADOS, TODA VEZ QUE  SE LES CAUSA UN DESPRESTIGIO EN SU IMAGEN 31/03/2016 31/03/2023 7 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva SE RESERVA TODA LA INFORMACIÓN DE 94 OFICIOS EMITIDOS POR EL TITULAR DE LA CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2015 NO CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE FINANZAS
COMPLETO CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA: LOS ACUSES DE 89 OFICIOS EMITIDOS POR EL TITULAR DE LA CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2016 LESIONA EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR O PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS O SANCIONADOS, TODA VEZ QUE  SE LES CAUSA UN DESPRESTIGIO EN SU IMAGEN 05/04/2016 05/04/2023 7 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva SE RESERVA TODA LA INFORMACIÓN DE 89 OFICIOS EMITIDOS POR EL TITULAR DE LA CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2016 NO CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE FINANZAS
COMPLETO CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA: LOS ACUSES DE 77 OFICIOS EMITIDOS POR EL TITULAR DE LA CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2016 LESIONA EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR O PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS O SANCIONADOS, TODA VEZ QUE  SE LES CAUSA UN DESPRESTIGIO EN SU IMAGEN 05/04/2016 05/04/2023 7 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva SE RESERVA TODA LA INFORMACIÓN DE 77 OFICIOS EMITIDOS POR EL TITULAR DE LA CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2016 NO CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE FINANZAS
parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA EL HONOR DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN AQUELLOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN TANTO NO SE HAYA DICTADO LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DEFINITIVA 06/04/2016 06/04/2023 7 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva SE RESERVA LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LAS OBSERVACIONES QUE SE REALIZARON EN LAS AUDITORIAS 04C, 06C, 01D, 15D, 03E, 01F, 02G, POR AUN ENCONTRARSE EN EL SUPUESTO PREVISTO POR EL ARTICULO 37, FRACCION VIII, DE LA LTAIPDF.      ASIMISMO SE RESERVAN LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LAS OBSERVACIONES QUE SE REALIZARON EN LAS AUDITORIAS 03F, 18F, 01G, 03G, 08G, 17G, 01H, Y 05H, POR AUN ENCONTRARSE EN EL SUPUESTO PREVISTO POR EL ARTICULO 37, FRACCION IX DE LA LTAIPDF.   FINALMENTE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS EN LA AUDITORIA 7H Y 8H QUE AL MOMENTO DE LA PRESENTE SOLICITUD NO SE ENCUENTRA DE TERMINADA DE MANERA DEFINITIVA SI DICHAS OBSERVACIONES YA FUERON SOLVENTADAS O INCUMPLIDAS. NO CONTRALORIA INTERNA EN LA DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL.
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA EL HONOR DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN AQUELLOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN TANTO NO SE HAYA DICTADO LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DEFINITIVA 06/04/2016 06/04/2023 7 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva SE RESREVA LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO SANCIONADO, LA SANCION QUE SE LE IMPUSO Y EL ASUNTO POR EL QUE SE RADICO DICHO EXPEDIENTE, INFORMACIÓN QUE OBRE EN LOS EXPEDIENTES QUE SE NOMBRARON COMO FUENTE DE INFORMACIÓN, CON EL CUADRO DE ASUNTOS PENDIENTES DE RESOLUCIONES JUDICIALES ACCIONES QUE CUADRAN EN LA HIPOTESIS NORMATIVA EN EL SUPUESTO DEL ARTICULO 37 FRACCION VIII DE LA LTAIPDF NO CONTRALORIA INTERNA DE LA DELEGACION CAJIMALPA DE MORELOS DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA EL HONOR DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN AQUELLOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN TANTO NO SE HAYA DICTADO LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DEFINITIVA 06/04/2016 06/04/2023 7 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva SE RESERVA LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LOS NOMBRES DE DICHOS SERVIDORES PUBLICOS, MONTOS ECONOMICOS DE LA SANCION, TIEMPO QUE FUERON SUSPENDIDOS DE SUS FUNCIONES Y EL NUMERO DE OFICIO CON EL QIE SE COMUNICA A LA SECRETARIA DE FINANZAS DE LA SANCION ECONOMICA INFORMACIÓN QUE OBRA DENTRO DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS: CI/CUJ/0153/2009, CI/CUJ/D/0215/2013. NO CONTRALORIA INTERNA DE LA DELEGACION CAJIMALPA DE MORELOS DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR O PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS O SANCIONADOS, TODA VEZ QUE  SE LES CAUSA UN DESPRESTIGIO EN SU IMAGEN 06/04/2016 06/04/2023 7 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva SE RESERVAN LOS MOTIVOS POR LOS CUALES SE DIO INICIO A LA INVESTIGACIÓN, RESPECTO DEL EXPEDIENTE CI/MAC/D/033/2016 NO CONTRALORIA INTERNA EN LA DELEGACION MAGDALENA CONTRERAS, ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR O PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS O SANCIONADOS, TODA VEZ QUE  SE LES CAUSA UN DESPRESTIGIO EN SU IMAGEN 12/04/2016 12/04/2023 7 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva EL NOMBRE Y CARGO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, ASI COMO EL ACTO DE CORRUPCION, PROCEDIMIENTO QUE SE REALIZO Y LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS POR LA CONTRALORIA INTERNA EN LA DELEGACIÓN XOCHIMILCO, CONTENIDOS EN LOS EXPEDIENTES NUMERO: CI/XOC/Q/034/2015, CI/XOC/D/008/2016 Y CI/XOC/D/014/2016 NO CONTRALORIA INTERNA EN LA DELEGACIÓN XOCHIMILCO ADSCRITA A LA DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
COMPLETO CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR O PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS O SANCIONADOS, TODA VEZ QUE  SE LES CAUSA UN DESPRESTIGIO EN SU IMAGEN 12/04/2016 12/04/2023 7 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva TODA LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL CONTENIDA EN EL EXPEDIENTE CG DGAJR DQD/D/124/2016 NO DIRECCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DE LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA EL HONOR DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN AQUELLOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN TANTO NO SE HAYA DICTADO LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DEFINITIVA 12/04/2016 12/04/2023 7 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva SE RESERVA LA FECHA EN QUE FUE INHABILITADO EL LICENCIADO TITO ARISTIDES CRUZ ALVARADO, CONTENIDA EN LA RESOLUCION RECAIDA AL EXPEDIENTE NUMERO:  CI/XOC/D/275/2012 NO CONTRALORIA INTERNA EN LA DELEGACIÓN XOCHIMILCO ADSCRITA A LA DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA EL HONOR DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN AQUELLOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN TANTO NO SE HAYA DICTADO LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DEFINITIVA 12/04/2016 12/04/2023 7 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva LA CARPETA DE LA AUDITORIA 01I DENOMINADA "RECURSOS HUMANOS" CLAVE 100 QUE LA MOMENTO DE LA PRESENTE SOLICITUD NO SE ENCUENTRA DETERMINADA DE MANERA DEFINITIVA SI DICHAS OBSERVACIONES YA FUERON SOLVENTAS O INCUMPLIDAS NO CONTRALORIA INTERNA EN LA DELEGACIÓN COYOACAN, ADSCRITA A LA DIRECCION GENERAL DE LA CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA: EL EXPEDIENTE CI/AZC/D/0343/2015 LESIONA EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR O PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS O SANCIONADOS, TODA VEZ QUE  SE LES CAUSA UN DESPRESTIGIO EN SU IMAGEN 12/04/2016 12/04/2023 7 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva SE RESERVAN EL RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN, EMITIDA MEDIANTE LA DETERMINACIÓN ADMINISTRATIVA EN EL EXPEDIENTE CI/AZC/D/0343/2015, EN VIRTUD DEL QUE EL MISMO NO HA CAUSADO EJECUTORIA NO CONTRALORIA INTERNA EN DELEGACION AZCAPOTZALCO DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA: EL EXPEDIENTE CI/AZC/D/0343/2015 LESIONA EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR O PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS O SANCIONADOS, TODA VEZ QUE  SE LES CAUSA UN DESPRESTIGIO EN SU IMAGEN 12/04/2016 12/04/2023 7 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva SE RESERVA LA EXPEDICIÓN DE LAS COPIAS DEL RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN EMITIDA MEDIANTE LA DETERMINACIÓN ADMINISTRATIVA EN EL EXPEDIENTE CI/AZC/D/0343/2015, EN VIRTUD DE QUE EL MISMO NO HA CAUSADO EJECUTORIA NO CONTRALORIA INTERNA EN DELEGACION AZCAPOTZALCO DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR O PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS O SANCIONADOS, TODA VEZ QUE  SE LES CAUSA UN DESPRESTIGIO EN SU IMAGEN 14/04/2016 14/04/2023 7 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva SE RESERVA EL MOTIVO DE LAS INHABILITACIONES, EL PERIODO Y EL NOMBRE DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS EN LOS EXPEDIENTES HASTA QUE CAUSEN EJECUTORIAS NO LAS CONTRALORIAS INTERNAS EN LA OFICIALIA MAYOR, LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA, LA SECRETARIA DE FINANZAS, LA SECRETARIA DE GOBIERNO, LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS, LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, LA SECRETARIA DE SALUD, LA SECRETARIA DE CULTURA, LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL, LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA ADSCRITA A LA CONTRALORIA INTERNAS DE DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS, LAS CONTRALORIAS INTERNAS: EN AZCAPOTZALCO, BENITO JUAREZ, COYOACAN, CIAJIMALPA DE MORELOS, CUAUHTEMOC, GUSTAVO A MADERO, IZTACALCO, IZTAPALAPA, LA MAGDALENA CONTRERAS, MIGUEL HIDALGO, MILPA ALTA, TLAHUAC, VENUSTIANO CARRANZA, EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO EL METRO, CONTRALORIA INTERNA EN SISTEMAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL, ADSCRITAS A LA DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN ENTIDADES: LA DIRECCION GENERAL DE SITUACION PATRIMONIAL Y LA DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y SANCIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO.
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR O PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS O SANCIONADOS, TODA VEZ QUE  SE LES CAUSA UN DESPRESTIGIO EN SU IMAGEN 14/04/2016 14/04/2023 7 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva TODAS LAS INVESTIGACIONES, DILIGENCIAS Y ACTUACIONES CONTENIDAS EN EL EXPEDIENTE NUMERO: CI/XOC/A/225/2013 NO LA CONTRALORIA INTERNA EN EL ORGANO POLITICO XOCHIMILCO, ADSCRITA A LA DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA: EXPEDIENTE CG/DGAJR/DSP/51/50711/2013 EL HONOR DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN AQUELLOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN TANTO NO SE HAYA DICTADO LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DEFINITIVA 14/04/2016 14/04/2023 7 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO SANCIONADO, EL MOTIVO Y LA SANCION, EN EL EXPEDIENTE EN CUESTION NO DIRECCION DE SITUACION PATRIMONIAL, DE LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA EL HONOR DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN AQUELLOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN TANTO NO SE HAYA DICTADO LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DEFINITIVA 21/04/2016 21/04/2023 7 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva SE RESERVA LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LAS OBSERVACIONES DE ACTA ENTREGA QUE SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS NUMERO: CI/TLA/D/0616/2015 Y CI/XOC/D/456/2015. NO CONTRALORIAS INTERNAS EN LA DELEGACIÓN TLALPAN Y XOCHIMILCO ADSCRITAS A LA DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
COMPLETO CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA: EXPEDIENTE CG DGAJR DRS 139/2013 LESIONA EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR O PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS O SANCIONADOS, TODA VEZ QUE  SE LES CAUSA UN DESPRESTIGIO EN SU IMAGEN 21/04/2016 21/04/2023 7 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva SE RESERVA PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN SOBRE EXPEDIENTES CG DGAJR DRS 139/2013 NO DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y SANCIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA EL HONOR DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN AQUELLOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN TANTO NO SE HAYA DICTADO LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DEFINITIVA 21/04/2016 21/04/2023 7 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva SE RESERVA PROPORCIONAR LA FECHA DE RESOLUCIÓN EMITIDA EN EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO CG DGAJR DRS 0161/2015, ASI COMO LA SANCION IMPUESTA EN ESTA AL SERVICIO PUBLICO MIGUEL ANGEL AGUSTIN CERVANTES Y EL MOTIVO POR EL CUAL FUE SANCIONADO NO DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y SANCIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
COMPLETA CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA EL HONOR DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN AQUELLOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN TANTO NO SE HAYA DICTADO LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DEFINITIVA 21/04/2016 21/04/2023 7 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva SE RESERVA TODA LA INFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO CI/STV/D/0039/2014 NO CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE MOVILIDAD ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO.
COMPLETA CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR O PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS O SANCIONADOS, TODA VEZ QUE  SE LES CAUSA UN DESPRESTIGIO EN SU IMAGEN 25/04/2016 25/04/2023 7 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva EL EXPEDIENTE CG/DRI/RI-030/2015 NO LA DIRECCIÓN DE RECURSOS DE INCONFORMIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE LEGALIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL, 
COMPLETO CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA: EL EXPEDIENTE EN INVESTIGACIÓN NÚMERO CG DGAJR DQD/D/132/2016 LESIONA EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR O PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS O SANCIONADOS, TODA VEZ QUE  SE LES CAUSA UN DESPRESTIGIO EN SU IMAGEN 29/04/2016 29/04/2023 7 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva NOMBRE Y CARGO DE LA PERSONA SERVIDORA PUBLICA A QUE SE REFIERE EL DOCUMENTO ADJUNTO CONTENIDO EN EL EXPEDIENTE NUMERO CG DGAJR DQD/D/132/2016 NO DIRECCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DE LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA EL HONOR DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN AQUELLOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN TANTO NO SE HAYA DICTADO LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DEFINITIVA 06/05/2016 06/05/2023 7 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva SE RESERVAN EL NOMBRE Y TIPO DE SANCION IMPUESTA DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EN LAS DELEGACIONES MILPA ALTA, TLAHUAC, TLALPAN, CUAUHTEMOC Y XOCHIMILCO NO LAS CONTRALOEIAS INTERNAS EN MILPA ALTA, TLAHUAC, TLALPAN, CUAUHTEMOC Y XOCHIMILCO, ADSCRITAS A LA DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO. DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y SANCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA EL HONOR DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN AQUELLOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN TANTO NO SE HAYA DICTADO LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DEFINITIVA 06/05/2016 06/05/2023 7 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva SE RESERVA LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LAS OBSERVACIONES QUE SE REALIZARON EN LAS AUDITORIAS 03E POR AUN ENCONTRARSE EN EL SUPUESTO PREVISTO POR EL ARTICULO 37 FRACCION VIII DE LA LTAIPDF.           ASIMISMO, SE RESERVA LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LAS OBSERVACIONES QUE SE REALIZARON EN LAS AUDITORIAS 03F, 18F, 01G, 08G, 17G, 01H Y 05H, POR AUN ENCONTRARSE EN EL SUPUESTO PREVISTO POR EL ARTICULO 37 FRACCIÓN IX DE LA LTAIPDF. NO CONTRALORIA INTERNA EN DELEGACIÓN CUAJIMALAPA DE MORELOS DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
COMPLETA CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR O PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS O SANCIONADOS, TODA VEZ QUE  SE LES CAUSA UN DESPRESTIGIO EN SU IMAGEN 06/05/2016 06/05/2023 7 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva SE RESERVA TODA LA INFORMACIÓN RELATIVA A LA AUDITORIA 01-H CON CLAVE 410. NO CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE SALUD ADSCRITA A LA DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
COMPLETA CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR O PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS O SANCIONADOS, TODA VEZ QUE  SE LES CAUSA UN DESPRESTIGIO EN SU IMAGEN 06/05/2016 06/05/2023 7 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva LA TOTALIDAD DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS EN EL EXPEDIENTE NUMERO CI/IZTAC/D/0116/2016 NO CONTRALORIA INTERNA EN DELEGACIÓN IZTACALCO, DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
COMPLETA CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA: EXPEDIENTE CI/SSP/Q/304/2015 EL HONOR DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN AQUELLOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN TANTO NO SE HAYA DICTADO LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DEFINITIVA 06/05/2016 06/05/2023 7 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva SE RESERVA LA CAUSA QUE DIO ORIGEN A LA QUEJA EN CONTRA DEL C. ERNESTO CANTO QUE FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE CI/SSP/Q/304/2015 NO CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA ADSCRITA A LA DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS.
COMPLETA CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA EL HONOR DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN AQUELLOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN TANTO NO SE HAYA DICTADO LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DEFINITIVA 06/05/2016 06/05/2023 7 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva SE RESERVA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL EXPEDIENTE QUE A CONTINUACIÓN SE SEÑALA: POR LO QUE CORRESPONDE A 01 EXPEDIENTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS, AL CUAL SE LE ASIGNO EL NUMERO DE EXPEDIENTE CI/IZTAC/D/0116/2016.  DE LO ANTERIOR RESPECTO DE LO SOLICITADO SE RESERVA LAS ACTUACIONES REALIZADAS EN DICHO EXPEDIENTE, HASTA EN TANTO NO SE HAYA DICTADO LA RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEFINITIVA Y ESTA ULTIMA HAYA CAUSADO ESTADO, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 37 FRACCION IX DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL. NO CONTRALORIA INTERNA EN DELEGACION IZTACALCO DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO.
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR O PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS O SANCIONADOS, TODA VEZ QUE  SE LES CAUSA UN DESPRESTIGIO EN SU IMAGEN 12/05/2016 12/05/2023 7 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva EL NOMBRE Y CARGO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS EN LOS EXPEDIENTES QUE SE INDICAN EN EL APARTADO DENOMINADO "FUENTE DE LA INFORMACIÓN" NO CONTRALORIA INTERNA EN ALVARO OBREGON ADSCRITA A AL DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
COMPLETA CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA EL HONOR DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN AQUELLOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN TANTO NO SE HAYA DICTADO LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DEFINITIVA 12/05/2016 12/05/2023 7 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva SE RESERVA LA TOTALIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LOS 25 OFICIOS EMITIDOS POR LA TITULAR DE LA CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE EL PERIODO DEL 2 AL 31 DE MARZO DE 2016 NO CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE CULTURA ADSCRITA A LA DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
COMPLETA CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA: LOS ACUSES DE 188 OFICIOS EMITIDOS POR EL TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MARZO DE 2016 LESIONA EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR O PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS O SANCIONADOS, TODA VEZ QUE  SE LES CAUSA UN DESPRESTIGIO EN SU IMAGEN 12/05/2016 12/05/2023 7 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva SE RESERVA TODA LA INFORMACIÓN DE LOS 188 OFICIOS EMITIDOS POR EL TITULAR DE LA CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL PERIODO DEL 2 AL 31 DE MARZO DE 2016. NO CONTRALORIA INTERNA EN ELA SECRETARIA DE FINANZAS ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR O PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS O SANCIONADOS, TODA VEZ QUE  SE LES CAUSA UN DESPRESTIGIO EN SU IMAGEN 30/05/2016 30/05/2023 7 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva SE RESERVA LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL RESULTADO DE LAS AUDITORIAS REALIZADAS A LOS RECURSOS UTILIZADOS EN LA COMPRA DE ALUMBRADO PUBLICO QUE SE ENCUENTRA CONTENIDAS EN LOS SIGUIENTES EXPEDIENTES: CI/AOB/D/389/2014, CI/CUAJ/A/0140/2015, CI/CUA/D/142/2014, CI/CUA/D/399/2013, CI/IZP/A/136/2015, CI/XOC/A/121/2014 Y CI/XOC/A/0088/2016. NO LAS CONTRALOEIAS INTERNAS EN  ALVARO OBREGON, CUAJIMALPA DE MORELOS, CUAUHTEMOC, IZTAPALAPAY XOCHIMILCO, ADSCRITAS A LA DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA EL HONOR DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN AQUELLOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN TANTO NO SE HAYA DICTADO LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DEFINITIVA 01/06/2016 01/05/2023 7 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva SE RESERVA EL NOMBRE DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS Y LAS OBSERVACIONES DERIVADAS DE LAS AUDITORIAS REALIZADAS, ASI COMO TODOS LOS DOCUMENTOS CONTENIDOS EN LOS EXPEDIENTES NUMEROS: CI/XOC/A/121/2014, CI/XOC/A/010/2015, CI/XOC/A/087/2015, CI/XOC/A/200/2015, CI/XOC/A/407/2015, CI/XOC/A/0088/2016, CI/XOC/A/009/2015, CI/XOC/A/086/2015, CI/XOC/A/408/2015, CI/XOC/A/0087/2016, CI/XOC/A/0010/2016, CI/XOC/A/087/2014, CI/XOC/A/086/2014 Y CI/XOC/A/117/2014. NO CONTRALORIA INTERNA EN LA DELEGACION XOCHIMILCO ADSCRITA A LA DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
COMPLETA CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA: EXPEDIENTE CI/SMA/D/0139/2013 EL HONOR DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN AQUELLOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN TANTO NO SE HAYA DICTADO LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DEFINITIVA 16/06/2016 16/06/2019 3 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva SE RESERVA LA TOTALIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL EXPEDIENTE CI/SMA/D/0139/2013 NO LA CONTRALORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE ADSCRITA A LA DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO.
COMPLETA CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR O PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS O SANCIONADOS, TODA VEZ QUE  SE LES CAUSA UN DESPRESTIGIO EN SU IMAGEN 29-jun-16 29/06/2019 3 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva SE RESERVA LA TOTALIDAD DE LAS CARPETAS QUE CONTIENEN LAS AUDITORIAS 07H DENOMINADA OBRA PUBLICA POR CONTRATO, 08H DENOMINADA PRESUPUESTO COMPROMETIDO, 03 I DENOMINADO PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, 02 I RECURSOS HUMANOS, 01 I MANIFESTACIONES DE CONSTRUCCIONES. NO CONTRALORIA INTERNA EN DELEGACION IZTAPALAPA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO.
COMPLETA CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA: AUDITORIA 01 I EL HONOR DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN AQUELLOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN TANTO NO SE HAYA DICTADO LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DEFINITIVA 29/06/2016 29/06/2019 3 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva EL TOTAL DE ACTUACIONES Y DOCUMENTOS DE TRABAJO DE LA AUDITORIA 01-I, DENOMINADA "CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS"MISMOS QUE FUERON ADJUDICADOS DURANTE EL EJERCICIO 2015, CLAVE 410. NO CONTRALORIA INTERNA EN EL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES EN EL DISTRITO FEDERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN ENTIDADES Y LA CONTRALORIA INTERNA EN LA OFICIALIA MAYOR DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS, AMBAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO.
COMPLETA CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA: EXPEDIENTE CI/SSP/D/0010/2016 EL HONOR DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN AQUELLOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN TANTO NO SE HAYA DICTADO LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DEFINITIVA 29/06/2016 29/06/2019 3 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva SE RESERVA LA TOTALIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL EXPEDIENTE CI/SSP/D/0010/2016 NO LA CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA ADSCRITA A LA DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO.
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA: EXPEDIENTE CG/DGAJR/DSP/51/50711/2013 LESIONA EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR O PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS O SANCIONADOS, TODA VEZ QUE  SE LES CAUSA UN DESPRESTIGIO EN SU IMAGEN 11/07/2016 11/07/2019 3 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva EL NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO CONTENIDO EN EL EXPEDIENTE CG/DGAJR/DSP/51/50711/2013 NO DIRECCIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA EL HONOR DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN AQUELLOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN TANTO NO SE HAYA DICTADO LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DEFINITIVA 05/08/2016 05/08/2019 3 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva se reserva la infoemación contenida en el programa anual de auditorias 2016, relativo al tercer y cuarto trimestre NO LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO. LA DERECCION GENERAL DE AUDITORIAS Y PROYECTOS TECNOLOGICOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO. LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN ENTIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO. LA DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO.
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA: EXPEDIENTE CI/COY/D/243/2015 EL HONOR DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN AQUELLOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN TANTO NO SE HAYA DICTADO LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DEFINITIVA 05/08/2016 05/08/2019 3 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva SE RESERVA LA SANCION Y EL MOTIVO DE LA SANCIÓN IMPUESTA AL C. RODRIGO MENDEZ ARRIAGA DENTRO DEL EXPEDIENTE CI/COY/D/243/2015 NO CONTRALORIA INTERNA EN DELEGACIÓN COYOACAN DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
COMPLETA CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA: CI/TLA/D/0559/2015 EL HONOR DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN AQUELLOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN TANTO NO SE HAYA DICTADO LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DEFINITIVA 05/08/2016 05/08/2019 3 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva SE RESERAVA EN SU TOTALIDAD EL EXPEDIENTE CI/TLA/D/0559/2015 NO CONTRALORIA INTERNA EN DELEGACION TLALPAN, ADSCRITA A LA DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR O PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS O SANCIONADOS, TODA VEZ QUE  SE LES CAUSA UN DESPRESTIGIO EN SU IMAGEN 05/08/2016 05/08/2019 3 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva LOS MOTIVOS DE LAS DENUNCIAS QUE SIRVIERON PARA INTEGRAR LOS EXPEDIENTES CG DGAJR DQD/D/124/2016, CG DGAJR DQD/D/311/2016 Y CG DGAJR DQD/D/415/2016, CI/MHI/D/100/2016 Y CI/MHI/0137/2016 NO DIRECCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DE LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL. CONTRALORIA INTERNA EN LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
TOTAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA: EXPEDIENTE CI/MHI/A/0223/2016 LESIONA EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR O PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS O SANCIONADOS, TODA VEZ QUE  SE LES CAUSA UN DESPRESTIGIO EN SU IMAGEN 05/08/2016 05/08/2019 3 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva RESERVA TOTAL DEL INFORME DE AUDITORIAS Y AUDITORIA 8H, CLAVE 234 DENOMINADA "OBRA PUBLICA POR CONTRATO" DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN CONTENIDOS EN EL EXPEDIENTE CI/MHI/A/0223/2016, EL CUAL SE ENCUENTRA EN ETAPA DE INVESTIGACIÓN. NO CONTRALORIA INTERNA EN LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA: EXPEDIENTES CI/CUA/D/017/2013 Y CI/CUA/D/138/2015 LESIONA EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR O PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS O SANCIONADOS, TODA VEZ QUE  SE LES CAUSA UN DESPRESTIGIO EN SU IMAGEN 17/08/2016 17/08/2019 3 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva EL NOMBRE DE LOS DOS SERVIDORES PUBLICOS QUE FUERON SANCIONADOS EN LOS EXPEDIENTES CI/CUA/D/017/2013 Y CI/CUA/D/138/2015, EN VIRTUD DE QUE LA RESOLUCION EMITIDA FUE IMPUGNADA A TRAVES DE JUICIO DE NULIDAD (RECURSO DE APELACIÓN) NO CONTRALORIA INTERNA EN LA DELEGACIÓN CUAUHTEMOC DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL 
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA: CG DCP 04/0045/07 EL HONOR DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN AQUELLOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN TANTO NO SE HAYA DICTADO LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DEFINITIVA 17/08/2016 17/08/2019 3 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva EL MOTIVO Y SANCION CONTENIDA EN EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO CG DCP 04/0045/07 NO DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y SANCIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA EL HONOR DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN AQUELLOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN TANTO NO SE HAYA DICTADO LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DEFINITIVA 17/08/2016 17/08/2019 3 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva SE RESERVA LA SANCION Y EL MOTIVO DE LA SANCIÓN IMPUESTA AL C. FRANCISCO MENDOZA ESPARZA EMITIDA DENTRO DE LOS EXPEDIENTES CI/COY/Q/024/2014, CI/COY/D/382/2013, CI/COY/A/344/2014 Y CI/COY/D/104/2013 NO CONTRALORIA INTERNA EN DELEGACIÓN COYOACAN DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR O PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS O SANCIONADOS, TODA VEZ QUE  SE LES CAUSA UN DESPRESTIGIO EN SU IMAGEN 17/08/2016 17/08/2019 3 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva SE RESERVA LA SANCION Y EL MOTIVO DE LA SANCION IMPUESTA AL C. FRANCISCO MENDOZA ESPARZA EMITIDA DENTRO DE LOS EXPEDIENTES CI/COY/Q/024/2014, CI/COY/D/382/2013, CI/COY/A/344/2014 Y CI/COY/D/104/2013.  SE RESERVA LA SANCION Y EL MOTIVO DE LAS SANCIONES IMPUESTAS AL C. RODRIGO MENDEZ ARRIAGA EMITIDA DENTRO DEL EXPEDIENTE CI/COY/D/243/2015.  SE RESERVA LA SANCION Y MOTIVO DE LA SANCION IMPUESTA AL C. EDGAR IVAN SOSA HERNANDEZ EMITIDA DENTRO DE LOS EXPEDIENTES CI/COY/D/165/2014 Y CI/COY/D/0348/2015. NO CONTRALORIA INTERNA EN DELEGACION COYOACAN DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA: SE RESERVA NOMBRES DE LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE FUERON SANCIONADOS Y MOTIVO DE LA SANCIÓN LESIONA EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR O PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS O SANCIONADOS, TODA VEZ QUE  SE LES CAUSA UN DESPRESTIGIO EN SU IMAGEN 26/08/2016 26/08/2019 3 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva SE RESERVA NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO, SANCIÓN Y MOTIVO DE LA SANCIÓN. NO CONTRALORIA INTERNA EN CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL AHORA CIUDAD DE MEXICO
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA: PROGRAMA DE AUDITORIA 2016 SI VIOLENTA EL PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD, TODA VEZ QUE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE SERAN AUDITADAS PODRIAN SIMULAR ACTOS 26/08/2016 26/08/2019 3 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva SE RESERVA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA 2016, RELATIVO AL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE NO DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA CIBERNETICA Y PROYECTOS TECNOLOGICOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO. DIRECCIÓN GENERLA DE CONTRALORIAS INTERNAS EN ENTIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO.
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR O PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS O SANCIONADOS, TODA VEZ QUE  SE LES CAUSA UN DESPRESTIGIO EN SU IMAGEN 12/09/2016 12/09/2019 3 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva SE RESERVA EL NOMBRE DE LOS CUATRO SERVIDORES PUBLICOS A LOS QUE SE LES IMPUSO COMO SANCIÓN ADMINISTRATIVA UNA INHABILITACIÓN EN LOS EXPEDIENTES CI/TLA/D/0089/2015 Y CI/TLA/D/0505/2012, EN VIRTUD DE QUE LA RESOLUCIÓN EMITIDA FUE IMPUGNADA A TRAVES DE JUICIO DE NULIDAD. NO CONTRALORIA EN LA DELEGACIÓN TLALPAN, ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO.
COMPLETA CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA EL HONOR DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN AQUELLOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN TANTO NO SE HAYA DICTADO LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DEFINITIVA 12/09/2016 12/09/2019 3 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva SE RESERVA TODO EL EXPEDIENTE CI/COY/D/570/2015, EN VIRTUD DE QUE OBRA COPIA DEL CONTRATO Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LA OBRA REFERENTE AL EQUIPO DE BOMBEO DEL CARCAMO DE LA U.H. STUNAM Y REALIZADA ESTA OBRA CON LOS RECURSOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014. NO CONTRALORIA INTERNA EN LA DELEGACIÓN COYOACAN, ADSCRITA A LA DIRECCION GENERAL DE LA CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA: EXPEDIENTE CI/SSP/0120/2015 LESIONA EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR O PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS O SANCIONADOS, TODA VEZ QUE  SE LES CAUSA UN DESPRESTIGIO EN SU IMAGEN 12/09/2016 12/09/2019 3 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva SE RESERVAN LAS ACCIONES U OMISIONES MOTIVO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y SU FUNDAMENTO LEGAL APLICABLE  EN CADA UNO DE LOS CASOS CONTENIDOS EN EL EXPEDEINTE CI/SSP/A/0120/2015 NO CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA ADSCRITA A LA DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS.
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA: EXPEDIENTE CI/SSP/0175/2015 LESIONA EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR O PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS O SANCIONADOS, TODA VEZ QUE  SE LES CAUSA UN DESPRESTIGIO EN SU IMAGEN 12/09/2016 12/09/2019 3 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva SE RESERVA LAS ACCIONES U OMISIONES MOTIVO DE LAS RESOLUCIONES Y SU FUNDAMENTO LEGAL APLICABLE EN CADA UNO DE LOS CASOS CONTENIDOS EN EL EXPEDIENTE CI/SSP/D/0175/2014 NO LA CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA ADSCRITA A LA DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO.
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA EL HONOR DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN AQUELLOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN TANTO NO SE HAYA DICTADO LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DEFINITIVA 20/09/2016 20/09/2019 3 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva SE RESERVAN LOS MOTIVOS POR LOS CUALES SE INICIO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO AL C. ALFREDO HERNANDEZ GARCIA Y LA RESOLUCIÓN CONTENIDA EN EL EXPEDIENTE CI/SOS/D/0139/2015 NO CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
COMPLETA CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA: EXPEDIENTE CI/IZP/A/190/2014 LESIONA EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR O PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS O SANCIONADOS, TODA VEZ QUE  SE LES CAUSA UN DESPRESTIGIO EN SU IMAGEN 20/09/2016 20/09/2019 3 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva SE RESERVA TODO EL EXPEDIENTE CI/IZP/A/190/2014, TODA VEZ QUE A LA FECHA LA RESOLUCIÓN EMITIDA RESPECTO DEL  EXPEDIENTE EN COMENTO CUENTA CON UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN (APELACIÓN) EL CUAL NI HA CAUSADO EJECUTORIA NO CONTRALORIA INTERNA EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA, ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR O PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS O SANCIONADOS, TODA VEZ QUE  SE LES CAUSA UN DESPRESTIGIO EN SU IMAGEN 20/09/2016 20/09/2019 3 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva SE RESERVA LA MINUTA DE TRABAJO DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2016, RESPECTO DE LA VERIFICACIÓN FISICA AL CONTRATO DMH-LPLO-009-15, PRACTICADA DENTRO DE LA AUDITORIA NUMERO 21, CLAVE 210 DENOMINADA "PRESUPUESTO  PARTICIPATIVO" NO CONTRALORIA INTERNA EN LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR O PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS O SANCIONADOS, TODA VEZ QUE  SE LES CAUSA UN DESPRESTIGIO EN SU IMAGEN 26/09/2016 26/09/2019 3 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva LAS OBSERVACIONES Y SUS CUMPLIMENTACIONES DERIVADAS DE LAS AUDITORIAS REALIZADAS A OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON PRESUPUESTO PARTICIPATIVO NO CONTRALORIAS INTERNAS EN LAS 16 DELEGACIONES ADSCRITAS A ÑA DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR O PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS O SANCIONADOS, TODA VEZ QUE  SE LES CAUSA UN DESPRESTIGIO EN SU IMAGEN 26/09/2016 26/09/2019 3 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva SE RESERVA LA RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEL EXPEDIENTE CI/SMA/D/0139/2013 DE LA CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE NO LA CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE ADSCRITA A LA DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA: EXPEDIENTE CI/COY/D/125/2014 LESIONA EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR O PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS O SANCIONADOS, TODA VEZ QUE  SE LES CAUSA UN DESPRESTIGIO EN SU IMAGEN 26/09/2016 26/09/2019 3 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva SE RESERVA EL MOTIVO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMISTRATIVO DISCIPLINARIO Y LA SANCION IMPUESTA AL C. EDUARDO ALFONSO VAZQUEZ CAMACHO EMITIDA DENTRO DEL EXPEDIENTE CI/COY/D/125/2014 NO CONTRALORIA INTERNA EN DELEGACION COYOACAN DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA: EXPEDIENTE CI/SSP/D/0175/2014 LESIONA EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR O PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS O SANCIONADOS, TODA VEZ QUE  SE LES CAUSA UN DESPRESTIGIO EN SU IMAGEN 26/09/2016 26/09/2019 3 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva SE RESERVAN LAS ACCIONES U OMISIONES MOTIVO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y SU FUNDAMENTO LEGAL APLICABLE  EN CADA UNO DE LOS CASOS CONTENIDOS EN EL EXPEDEINTE CI/SSP/D/0175/2014 NO CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA ADSCRITA A LA DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS.
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA EL HONOR DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN AQUELLOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN TANTO NO SE HAYA DICTADO LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DEFINITIVA 03/10/2016 03/10/2019 3 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva LAS 2 ACTAS ADMINISTRATIVAS DE ENTREGA-RECEPCION FORMALIZADAS ANTE ESTE ORGANO DE CONTROL INTERNO CONTENIDAS EN LOS EXPEDIENTES CI/IZTAC/D/0001/2016 Y CI/IZTAC/D/0002/2016.  DOCUMENTOS CONSISTENTES EN LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS 339 DEL TOTAL DE LAS 341 ACTAS ENTREGA RESEPCIÓN EN LAS QUE LOS ORGANOS INTERNOS EN IZTACALCO Y VENUSTIANO CARRANZA. NO CONTRALORIAS INTERNAS EN LAS DELEGACIONES IZTACALCO Y VENUSTIANO CARRANZA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA: DICATMEN TECNICO DTC-FRA-AOPE/109/13/8-12/25/PMDF EL HONOR DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN AQUELLOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN TANTO NO SE HAYA DICTADO LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DEFINITIVA 03/10/2016 03/10/2019 3 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva EL DICTAMEN TECNICO CORRECTIVO NUMERO DTC-FRA-AOPE/109/13/8-12/25/PMDF DEL VEINTISEIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISEIS, CONTENIDO EN EL EXPEDIENTE CG DGAJR DRS 0113/2016 NO LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y SANCIONES ADSCRITAS A LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA: EXPEDIENTE CI/STF/D/0063/2016 Y CI/STF/Q/0118/2016 EL HONOR DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN AQUELLOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN TANTO NO SE HAYA DICTADO LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DEFINITIVA 03/10/2016 03/10/2019 3 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva SE RESERVAN EL NOMBRE DE LOS SERVIDORES PUBLICOS PROBABLES RESPONSABLES Y LA PRESUNTA IRREGULARIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS EXPEDIENTES CI/STF/D/0063/2016 Y CI/STF/Q/0118/2016 DE LA CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO NO LA CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO ADSCRITA A LA DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR O PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS O SANCIONADOS, TODA VEZ QUE  SE LES CAUSA UN DESPRESTIGIO EN SU IMAGEN 17/10/2016 17/10/2019 3 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva LA CONTRALORIA INTERNA EN LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA RESERVA 71 OBSERVACIONES DE 20 AUDITORIAS REFERIDAS EN LA RESPUESTA, LA CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE MOVILIDAD RESERVA 24 OBSERVACIONES DE 10 AUDITORIAS REFERIDAS EN LA RESPUESTA. NO LAS CONTRALORIAS INTERNAS EN LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD, ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR O PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS O SANCIONADOS, TODA VEZ QUE  SE LES CAUSA UN DESPRESTIGIO EN SU IMAGEN 17/10/2016 17/10/2019 3 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva SE RESERVA LAS 2 OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DE LA AUDITORIA 08H, EL NOMBRE Y CARGO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE FORMAN PARTE DE LA INVESTIGACIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO CI/SSP/A/0044/2016 NO LA CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA ADSCRITA A LA DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO.
COMPLETA CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA SI VIOLENTA EL PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD, TODA VEZ QUE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE SERAN AUDITADAS PODRIAN SIMULAR ACTOS 17/10/2016 17/10/2019 3 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva SE RESERVAN LA TOTALIDAD DE LAS CARPETAS QUE CONTIENEN LOS INFORMES TRIMESTRALES OCTUBRE A DICIEMBRE 2015 (CUARTO TRIMESTRE), ENERO A MARZO (PRIMER TRIMESTRE 2016) Y ABRIL A JUNIO 2016 (SEGUNDO TRIMESTRE 2016) NO CONTRALORIA INTERNA EN DELEGACIÓN IZTAPALAPA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR O PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS O SANCIONADOS, TODA VEZ QUE  SE LES CAUSA UN DESPRESTIGIO EN SU IMAGEN 17/10/2016 17/10/2019 3 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva SE RESERVA PARCIALMENTE EL OFICIO DE DENUNCIA QUE DIO ORIGEN AL EXPEDIENTE CI/CG/D/219/2016 NO CONTRALORIA INTERNA EN LA DELEGACIÓN ALVARO OBREGON DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
COMPLETA CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA EL HONOR DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN AQUELLOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN TANTO NO SE HAYA DICTADO LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DEFINITIVA 17/10/2016 17/10/2019 3 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva RESERVA TOTAL DE LAS ACTUACIONES QUE INTEGRAN EL EXPEDIENTE NUMERO CI/MHI/D/0171/2014, EN EL CUAL SE ENCUENTRA INTEGRADOS LOS EXPEDIENTES SOLICITADOS CI/MHI/G/0374/2013 Y CI/MHI/0395/2015 NO CONTRALORIA INTERNA EN LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
COMPLETA CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA EL HONOR DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN AQUELLOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN TANTO NO SE HAYA DICTADO LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DEFINITIVA 17/10/2016 17/10/2019 3 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva RESERVA TOTAL DE LAS ACTUACIONES QUE INTEGRAN EL EXPEDIENTE NUMERO CI/MHI/D/0171/2014, EN EL CUAL SE ENCUENTRA INTEGRADO EL EXPEDIENTE CI/MHI/G/0211/215 NO CONTRALORIA INTERNA EN LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR O PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS O SANCIONADOS, TODA VEZ QUE  SE LES CAUSA UN DESPRESTIGIO EN SU IMAGEN 20/10/2016 20/10/2019 3 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva OFICIO GJ/684/2014 POR CONTENER INFORMACIÓN SOBRE LOS ESQUEMAS DE CABINA Y BUCLES, LA DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS Y LAS BANDA DE OPERACIÓN, LISTADO DE ENTREGA DE RADIOS AL ALMACEN DEL STC EL CUAL TIENE LAS CARACTERISTICAS DEL EQUIPO DE RADIO ENTREGADO, ANEXO TECNICO, FICHAS TECNICAS Y PROPUESTAS TECNICAS DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES, EN LOS CUALES SE DETALLA EL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIÓN DEL STC Y LA ESTRUCTURACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA Y CERTIFICADOS DE INTEROPERABILIDAD CON QUE FUNCIONA LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA TETRA. NO CONTRALORIA INTERNA EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN ENTIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DISTRITO FEDERAL
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA: RESERVA DEL DOCUMENTO INFORME DE AUDITORIA LESIONA EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR O PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS O SANCIONADOS, TODA VEZ QUE  SE LES CAUSA UN DESPRESTIGIO EN SU IMAGEN 20/10/2016 20/10/2019 3 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva SE RESERVA EL DOCUMENTO DENOMINADO INFORME DE AUDITORIAS 04I Y 05I, EN VIRTUD DE QUE LAS MISMAS SE ENCUENTRAN EN ELABORACIÓN DE DICTAMEN TECNICO, HASTA EN TANTO NO SEA EMITIDA LA DECISIÓN DEFINITIVA.  NO CONTRALORIA INTERNA EN DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA: EXPEDIENTE CI/MHI/D/0316/2016 EL HONOR DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN AQUELLOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN TANTO NO SE HAYA DICTADO LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DEFINITIVA 20/10/2016 20/10/2019 3 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva RESERVA PARCIAL DE LAS ACTUACIONES QUE INTEGRAN LOS EXPEDIENTES CI/MHI/D/0316/2016, LA CUAL SE ENCUENTRA EN ETAPA DE INVESTIGACIÓN, RESPECTO DE LA COPIA ESCANEADA DE LOS SEÑALAMIENTOS DE LAS OBSERVACIONES NO SUBSANADAS NI LOS ELEMENTOS DE LOS QUE LA CONTRALORIA INTERNA DE MIGUEL HIDALGO SE HA ALLEGADO CON LA FINALIDAD DE DETERMINAR CON EXACTITUD SI EXISTIO ALGUN CONTRAVERCIÓN AL REGIMEN DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS. NO CONTRALORIA INTERNA EN LA DELEGACION MIGUEL HIDALGO DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA EL HONOR DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN AQUELLOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN TANTO NO SE HAYA DICTADO LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DEFINITIVA 26/10/2016 26/10/2019 3 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva SE RESERVAN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS CONTENIDAS EN LOS DOCUMENTOS DENOMINADOS: ACTA CORRESPONDIENTE AL DICTAMEN Y FALLO DE LA INVITACIOÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES N° IR/PBI/DO/08/2013, ACTA CORRESPONDIENTE A LA ACLARACIÓN DE BASES DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 300010172-06-2014, ACTA CORRESPONDIENTE AL DICTAMEN Y FALLO DE LA INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES N° IR/PBI/DO/13/2014,  ACTA CORRESPONDIENTE AL DICTAMEN Y FALLO DE LA INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES N° 30001072-05/2015, ACTA RELATIVA A LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DE LA INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES PA-IR-012-14, JUNTA DE ACLARACIONES DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. LA036000993-N2-2014, ACTA CORRESPONDIENTE AL DICTAMEN Y FALLO DE LA INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA ADSCRITA A LA DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS.
COMPLETA CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR O PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS O SANCIONADOS, TODA VEZ QUE  SE LES CAUSA UN DESPRESTIGIO EN SU IMAGEN 26/10/2016 26/10/2019 3 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva RESERVA TOTAL DE LAS ACTUACIONES QUE INTEGRAN EL EXPEDIENTE NUMERO CI/BJU/Q/0228/2016 NO CONTRALORIA INTERNA EN LA DELEGACIÓN BENITO JUAREZ DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA EL HONOR DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN AQUELLOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN TANTO NO SE HAYA DICTADO LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DEFINITIVA 03/11/2016 03/11/2019 3 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva LAS CONTRALORIAS INTERNAS EN LAS DELEGACIONES AZCAPOTZALCO, COYOACAN, CUAJIMALPA DE MORELOS, GUSTAVO A MADERO, IZTACALCO, IZTAPALAPA, MAGDALENA CONTRERAS, MIGUEL HIDALGO, MILPA, ALTA, TLALPAN Y XOCHIMILCO, RESERVAN LAS SINTESIS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS QUE DIERON ORIGEN Y SON PARTE INTEGRANTE DE 88 EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS A RAZON DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES COMETIDAS POR SERVIDORES PUBLICOS EN EL PROCESO DE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN Y QUE AUN NO CUENTAN CON RESOLUCIÓN DEFINITIVA. NO CONTRALORIAS INTERNAS EN LAS DELEGACIONES AZCAPOTZALCO, COYOACAN, CUAJIMALPA DE MORELOS, GUSTAVO A MADERO, IZTACALCO, IZTAPALAPA, MAGDALENA CONTRERAS, MIGUEL HIDALGO, MILPA ALTA, TLAHUAC, TLALPAN Y XOCHIMILCO, ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA EL HONOR DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN AQUELLOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN TANTO NO SE HAYA DICTADO LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DEFINITIVA 03/11/2016 03/11/2019 3 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva LA CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS RESERVA 25 RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LAS VERIFICACIONES DURANTE LE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS A LA REHABILITACIÓN DE LA LINEA 12 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO QUE FORMA PARTE DE LA AUDITORIA 12.1 NO LA CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS, ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR O PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS O SANCIONADOS, TODA VEZ QUE  SE LES CAUSA UN DESPRESTIGIO EN SU IMAGEN 03/11/2016 03/11/2019 3 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva LA CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS RESERVA 25 RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LAS VERIFICACIONES DURANTE LE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS A LA REHABILITACIÓN DE LA LINEA 12 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO QUE FORMA PARTE DE LA AUDITORIA 12.1 NO LA CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS, ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA EL HONOR DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN AQUELLOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN TANTO NO SE HAYA DICTADO LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DEFINITIVA 03/11/2016 03/11/2019 3 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva LA CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS RESERVA 7 RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LAS VERIFICACIONES DURANTE LE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS A LA REHABILITACIÓN DE LA LINEA 12 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO QUE FORMA PARTE DE LA AUDITORIA 12.1 NO LA CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS, ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR O PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS O SANCIONADOS, TODA VEZ QUE  SE LES CAUSA UN DESPRESTIGIO EN SU IMAGEN 03/11/2016 03/11/2019 3 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva SE RESERVA OFICIO CG/CI/CJSL/1853/2016 QUE FORMA PARTE DEL EXPEDEINTE CI/CJU/D/0332/2016 NO LA CONTRALORIA INTERNA EN LA CONSEJERIA JURIDICA Y SERVICIOS LEGALES ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA EL HONOR DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN AQUELLOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN TANTO NO SE HAYA DICTADO LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DEFINITIVA 03/11/2016 03/11/2019 3 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva SE RESERVAN LOS NOMBRES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS Y LOS MOTIVOS DE LAS 6 QUEJAS REFERIDAS EN EL APARTADO DE "CARACTERISTICAS DE LA INFORMACIÓN" NO LA CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO ADSCRITA A LA DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR O PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS O SANCIONADOS, TODA VEZ QUE  SE LES CAUSA UN DESPRESTIGIO EN SU IMAGEN 08/11/2016 08/11/2019 3 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva SE RESERVAN 715 OBSERVACIONES DE 182 AUDITORIAS DE LAS 21 CONTRALORIAS INTERNAS COORDINADAS POR ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS NO LAS 21 CONTRALORIAS INTERNAS COORDINADAS POR ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA EL HONOR DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN AQUELLOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN TANTO NO SE HAYA DICTADO LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DEFINITIVA 08/11/2016 08/11/2019 3 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES RESERVA 1,108 OBSERVACIONES DE 318 AUDITORIAS NO LAS CONTRALORIAS INTERNAS EN LAS 16 DELEGACIONES, ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA EL HONOR DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN AQUELLOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN TANTO NO SE HAYA DICTADO LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DEFINITIVA 14/11/2016 14/11/2019 3 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva SE RESERVAN LAS 7 RECOMENDACIONES DE CARÁCTER PREVENTIVO RELACIONADAS CON LA AMPLIACIÓN A LA LINEA 12 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (TRAMO MIXCOAC-OBSERVATORIO) NO LA CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS, ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA EL HONOR DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN AQUELLOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN TANTO NO SE HAYA DICTADO LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DEFINITIVA 17/11/2016 17/11/2016 3 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva LA CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS RESERVA 11 OBSERVACIONES RELACIONADAS CON LAS AUDITORIAS 20 G, 21 G Y 12 I. LA CONTRALORIA INTERNA EN ALVARO OBREGON, CUAUHTEMOC, IZTACALCO, IZTAPALAPA, MIGUEL HIDALGO, TLAHUAC Y VENUSTIANO CARRANZA RESERVAN EL DETALLE DE 13 OBSERVACIONES DE 10 AUDITORIAS NO LA CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS, ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO,  LAS CONTRALORIAS INTERNAS EN ALVARO OBREGON, CUAUHTEMOC, IZTACALCO, IZTAPALAPA, MIGUEL HIDALGO, TLAHUAC Y VENUSTIANO CARRANZA ADSCRITAS A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
PARCIAL CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR O PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS O SANCIONADOS, TODA VEZ QUE  SE LES CAUSA UN DESPRESTIGIO EN SU IMAGEN 24/11/2016 24/11/2019 3 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva LAS CONTRALORIAS INTERNAS EN IZTACALCO Y VENUSTIANO CARRANZA, RESERVAN LA NARRACIÓN DE KA IRREGULARIDAD Y EL NOMBREDEL SERVIDOR PUBLICO INVOLUCRADO QUE SE ENCUENTRA EN EL LIBRO DE GOBIERNO 2016 NO CONTRALORIAS INTERNAS EN LOS ORGANOS POLITICOS ADMINISTRATIVOS EN IZTACALCO Y VENUSTIANO CARRANZA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR O PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS O SANCIONADOS, TODA VEZ QUE  SE LES CAUSA UN DESPRESTIGIO EN SU IMAGEN 29/11/2016 29/11/2019 3 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva RESERVA EL NOMBRE DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS QUE SE ENCUENTREN ENVUELTOS EN LAS QUEJAS Y DENUNCIAS RECIBIDAS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE DE 2012 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015 Y QUE CORRESPONDA A LOS EXPEDIENTES CI/COY/D/662/2012, CI/COY/D/382/2013 Y CI/COY/D/69/2014, TODA VEZ QUE DICHA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA COMO RESERVADA DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 183 FRACCIÓN VII DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA Y RENDICION DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MEXICO NO CONTRALORIA INTERNA EN LA DELEGACIÓN COYOACAN, ADSCRITA A LA DIRECCION GENERAL DE LA CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA EL HONOR DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN AQUELLOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN TANTO NO SE HAYA DICTADO LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DEFINITIVA 29/11/2016 29/11/2019 3 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva EL MOTIVO DE DENUNCIA QUE SON PARTE INTEGRANTE DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS EN TRAMITE Y PAD NO LAS CONTRALORIAS INTERNAS EN LOS ORGANOS POLITICOS ADMINISTRATIVOS EN AZCAPOTZALCO, CUAUHTEMOC, TLAHUAC, TLALPAN Y XOCHIMILCO, ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR O PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS O SANCIONADOS, TODA VEZ QUE  SE LES CAUSA UN DESPRESTIGIO EN SU IMAGEN 29/11/2016 29/11/2019 3 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva LAS CONTRALORIAS INTERNAS EN LAS DELEGACIONES MIGUEL HIDALGO Y BENITO JUAREZ RESERVAN "LOS MOTIVOS DE LA DENUNCIA" DE LOS EXPEDIENTES QUE SE ENCUENTRAN EN INVESTIGACION Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO NO CONTRALORIA INTERNA EN LAS DELEGACIONES MIGUEL HIDALGO Y BENITO JUAREZ DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR O PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS O SANCIONADOS, TODA VEZ QUE  SE LES CAUSA UN DESPRESTIGIO EN SU IMAGEN 29/11/2016 29/11/2019 3 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva LAS CONTRALORIAS INTERNAS EN COYOACAN, GUSTAVO A MADERO, IZTAPALAPA Y VENUSTIANO CARRANZA RESERVAN EL MOTIVO DE LA DENUNCIA QUE SON PARTE INTEGRANTE DE 78 EXPEDEINTES ADMINISTRATIVOS, 72 EN TRAMITE Y 6 EN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DESCIPLINARIO Y CUYOS NUMERO FUERON CITADOS CON ANTELACIÓN NO CONTRALORIAS INTERNAS EN LOS ORGANOS POLITICOS ADMINISTRATIVOS EN COYOACAN, GUSTAVO A MADERO, IZTAPALAPA Y VENUSTIANO CARRANZA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA EL HONOR DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN AQUELLOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN TANTO NO SE HAYA DICTADO LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DEFINITIVA 29/11/2016 29/11/2019 3 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva LAS CONTRALORIAS INTERNAS EN LAS DELEGACIONES MAGDALENA CONTRARAS Y MILPA ALTA RESERVAN "LOS MOTIVOS DE LA DENUNCIA" DE LOS EXPEDIENTES QUE SE ENCUENTRAN EN INVESTIGACIÓN Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO NO CONTRALORIAS INTERNAS EN LAS DELEGACIONES MAGDALENA CONTRERAS Y MILPA ALTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA EL HONOR DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN AQUELLOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN TANTO NO SE HAYA DICTADO LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DEFINITIVA 02/12/2016 02/12/2019 3 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva SE RESERVA EL NOMBRE, CARGO Y EL MOTIVO POR EL CUAL SE DIO INICIO AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO  NO DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y SANCIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN ENTIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO: CONTRALORIAS INTERNAS EN SERVICIOS DE SALUD PUBLICA, SISTEMAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, SISTEMAS DE TRANSPORTE COLECTIVO (METRO) Y CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO, TODAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, CONTRALORIAS INTERNAS EN LAS DELEGACIONES BENITO JUAREZ, COYOACAN, CUAUHTEMOC, GUSTAVO A MADERO, IZTACALCO, IZTAPALAPA, MAGDALENA CONTRARAS, MIGUEL HIDALGO, MILPA ALTA, TLAHUAC Y XOCHIMILCO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO. LAS CONTRALORIAS EN: LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS, LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, LA SECRETARIA DE CULTURA, LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO, LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES Y LA SECRETARIA DE SALUD, ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR O PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS O SANCIONADOS, TODA VEZ QUE  SE LES CAUSA UN DESPRESTIGIO EN SU IMAGEN 08/12/2016 08/12/2019 3 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva EL CONCEPTO DE LAS OBSERVACIONES GENERADAS POR ARRIBA DE LOS DOS MILLONES DE PESOS QUE FORMAN PARTE DE LAS AUDITORIAS NO  LAS CONTRALORIAS INTERNAS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, LA JEFATURA DE GOBIERNO, EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, LA SECRETARIA DE CULTURA, LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES, LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, LA SECRETARIA DE SALUD, LA SECRETARIA DE OBRA Y SERVICIOS, LA OFICIALIA MAYOR, LA SECRETARIA DE EDUCACION, LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA, Y LA SECRETARIA DE FINANZAS, ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO,  LAS CONTRALORIAS INTERNAS EN LAS DELEGACIONE ALVARO OBREGON, AZCAPOTZALCO, IZTAPALAPA, MAGDALENA CONTRARAS, MIGUEL HIDALGO, MILPA ALTA, TLALPAN, VENUSTIANO CARRANZA, Y XOCHIMILCO, ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO. CONTRALORIA INTERNA EN SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS Y LA DIRECCIÓN DE AUDITORIAS EN ENTIDADES ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALOEIAS INTERNAS EN ENTIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR O PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS O SANCIONADOS, TODA VEZ QUE  SE LES CAUSA UN DESPRESTIGIO EN SU IMAGEN 08/12/2016 08/12/2019 3 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva NOMBRE, CARGO, ADSCRIPCIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y PRESUNTA FALTA DE INVESTIGACIÓN, DE LOS EXPEDIENTES QUE SE ENCUENTRAN EN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIO NO CONTRALORIAS INTERNAS EN LAS DELEGACIONES GUSTAVO A MADERO, VENUSTIANO CARRANZA, IZTACALCO, COYOACAN Y ALVARO OBREGON DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y SANCIONES ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, LA DIRECCIÓN DE SITUACION PATRIMONIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
COMPLETA CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA: EXPEDIENTE CI/MHI/D/0046/2015 EL HONOR DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN AQUELLOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN TANTO NO SE HAYA DICTADO LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DEFINITIVA 08/12/2016 08/12/2019 3 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva RESERVA TOTAL DE LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CI/MHI/D/0046/2015 NO CONTRALORIA INTERNA EN LA DELEGACION MIGUEL HIDALGO DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
COMPLETA CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA: EXPEDIENTE CI/MHI/D/0046/2015 EL HONOR DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN AQUELLOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN TANTO NO SE HAYA DICTADO LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DEFINITIVA 08/12/2016 08/12/2019 3 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva RESERVA TOTAL DE LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CI/MHI/D/0046/2015 NO CONTRALORIA INTERNA EN LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL
parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA EL HONOR DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN AQUELLOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN TANTO NO SE HAYA DICTADO LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DEFINITIVA 15/12/2016 15/12/2019 3 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva Se reserva el nombre, cargo administrativo, sanción y área de adscripción de los servidores públicos que forman parte de los expedientes administrativos  NO Las Contralorías Internas en: Secretaría de Finanzas, Secretaría de Gobierno, Oficialía Mayor, Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Procuraduría de General de Justicia,  Secretaría de Salud, Secretaría de Desarrollo Social, Consejería Jurídica y de Servicios Legales, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Cultura, Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, Secretaría de Obras y Servicios, Secretaría de Protección Civil y Secretaría del Medio Ambiente, adscritas a la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados de la Contraloría General de la Ciudad de México.  Contralorías Internas en las Delegaciones Benito Juárez, Cuauhtémoc, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, adscritas a la Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones de la Contraloría General de la Ciudad de México,  Contralorías Internas en Servicios de Salud Pública, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Sistema de Transporte Colectivo (METRO), Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), adscritas a la Dirección General de de Contralorías Internas en Entidades de la Contraloría General de la Ciudad de México
parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR O PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS O SANCIONADOS, TODA VEZ QUE  SE LES CAUSA UN DESPRESTIGIO EN SU IMAGEN 15/12/2016 15/12/2019 3 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva Los nombres y aéreas de adscripción de los 324 servidores públicos derivado de que se encuentran en trámite y aun no han causado estado NO Dirección General de de Contralorías Internas en Entidades de la Contraloría General de la Ciudad de México.  Contralorías Internas en Servicios de Salud Pública y Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, de la Ciudad de México 
parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR O PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS O SANCIONADOS, TODA VEZ QUE  SE LES CAUSA UN DESPRESTIGIO EN SU IMAGEN 15/12/2016 15/12/2019 3 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva La Contraloría Interna en Xochimilco  reserva el nombre, cargo, área de adscripción y tipo de sanción de los servidores públicos involucrados en los   expedientes mencionados NO Contraloría Interna en la Delegación Xochimilco, adscrita a la Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones de la Contraloría General de la Ciudad de México.
parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR O PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS O SANCIONADOS, TODA VEZ QUE  SE LES CAUSA UN DESPRESTIGIO EN SU IMAGEN 15/12/2016 15/12/2019 3 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva La Contraloría Interna en Xochimilco  reserva el nombre, cargo, área de adscripción y tipo de sanción de los servidores públicos involucrados en los   expedientes de referencia NO Contraloría Interna en la Delegación Xochimilco, adscrita a la Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones de la Contraloría General de la Ciudad de México.
parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA EL HONOR DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN AQUELLOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN TANTO NO SE HAYA DICTADO LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DEFINITIVA 15/12/2016 15/12/2019 3 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva El nombre, cargo, área de adscripción y tipo de sanción de los servidores públicos involucrados  en los expedientes NO Contraloría Interna en la Delegación Tlalpan, adscrita a la Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones de la Contraloría General de la Ciudad de México
parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA EL HONOR DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN AQUELLOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN TANTO NO SE HAYA DICTADO LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DEFINITIVA 15/12/2016 15/12/2019 3 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva El nombre, cargo, área de adscripción y tipo de sanción de los servidores públicos involucrados  en los expedientes mencionados. NO Contraloría Interna en la Delegación Tlalpan, adscrita a la Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones de la Contraloría General de la Ciudad de México.
parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR O PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS O SANCIONADOS, TODA VEZ QUE  SE LES CAUSA UN DESPRESTIGIO EN SU IMAGEN 15/12/2016 15/12/2019 3 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva El nombre, cargo, área de adscripción y tipo de sanción de los servidores públicos involucrados que se encuentran envueltos en las quejas y denuncias recibidas durante el periodo comprendido de noviembre de 2016 a diciembre de 2016 y que corresponde al expediente  CI/CUA/D/0311/2014. NO Contraloría Interna en la Delegación Cuauhtémoc, adscrita a la Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones de la Contraloría General de la Ciudad de México
parcial CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR O PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS O SANCIONADOS, TODA VEZ QUE  SE LES CAUSA UN DESPRESTIGIO EN SU IMAGEN 15/12/2016 15/12/2019 3 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva El nombre, cargo, área de adscripción y tipo de sanción de los servidores públicos involucrados en los expedientes referidos. NO Contraloría Interna en la Delegación Tláhuac, adscrita a la Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones de la Contraloría General de la Ciudad de México.
COMPLETA CLASIFICACIÓN COMO ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA LESIONA EL INTERES MORAL, LABORAL, FAMILIAR O PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS O SANCIONADOS, TODA VEZ QUE  SE LES CAUSA UN DESPRESTIGIO EN SU IMAGEN 15/12/2016 15/12/2019 3 años o en su caso deje de existir la causa de la reserva Se reserva la totalidad de la información contenida en la verificación realizada al Centro Dermatológico Dr. Ladislao de la Pascua", misma que se encuentra en ejecución. NO Contraloría Interna en Servicios de Salud Pública, adscrita a La Dirección General de Contralorías Internas en Entidades de la Contraloría General de la Ciudad de México.

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A121F43c-2016

Ejercicio Periodo que se informa Fecha de resolución y/o acta con el formato día/mes/año Hipervínculo al documento de la resolución y/o acta
2016 enero-marzo 14/01/2016 PRIMERA
2016 enero-marzo 15/01/2016 SEGUNDA
2016 enero-marzo 21/01/2016 PRIMERA EXT
2016 enero-marzo 27/01/2016 TERCERA
2016 enero-marzo 15/02/2016 CUARTA
2016 enero-marzo 22/02/2016 QUINTA
2016 enero-marzo 24/02/2016 SEGUNDA EXT
2016 enero-marzo 29/02/2016 SEXTA
2016 enero-marzo 08/03/2016 TERCERA EXT
2016 enero-marzo 14/03/2016 CUARTA EXT
2016 enero-marzo 17/03/2016 SEPTIMA
2016 enero-marzo 22/03/2016 QUINTA EXT
2016 enero-marzo 29/03/2016 OCTAVA
2016 enero-marzo 31/03/2016 SEXTA EXT
2016 abril-junio 05/04/2016 SEPTIMA EXT
2016 abril-junio 06/04/2016 NOVENA
2016 abril-junio 12/04/2016 DECIMA
2016 abril-junio 14/04/2016 OCTAVA EXT
2016 abril-junio 21/04/2016 NOVENA EXT
2016 abril-junio 25/04/2016 DECIMA EXT
2016 abril-junio 29/04/2016 DECIMA PRIMERA EXT
2016 abril-junio 06/05/2016 DECIMA PRIMERA
2016 abril-junio 12/05/2016 DECIMA SEGUNDA
2016 abril-junio 26/05/2016 DECIMA TERCERA
2016 abril-junio 30/05/2016 DECIMA SEGUNDA EXT
2016 abril-junio 01/06/2016 DECIMA TERCERA EXT
2016 abril-junio 03/06/2016 DECIMA CUARTA 
2016 abril-junio 16/06/2016 DECIMA QUINTA
2016 abril-junio 22/06/2016 DECIMA CUARTA EXT
2016 abril-junio 29/06/2016 DECIMA SEXTA
2016 julio-septiembre 11/07/2016 DECIMA SEPTIMA
2016 julio-septiembre 15/07/2016 DECIMA OCTAVA 
2016 julio-septiembre 05/08/2016 DECIMA QUINTA EXT
2016 julio-septiembre 17/08/2016 DECIMA NOVENA
2016 julio-septiembre 26/08/2016 VIGESIMA
2016 julio-septiembre 05/09/2016 DECIMA SEXTA EXT
2016 julio-septiembre 12/09/216 VIGESIMA PRIMERA
2016 julio-septiembre 20/09/2016 VIGESIMA SEGUNDA
2016 julio-septiembre 26/09/2016 DECIMA SEPTIMA EXT
2016 octubre-diciembre 03/10/2016 DECIMA OCTAVA EXT
2016 octubre-diciembre 17/10/2016 VIGESIMA TERCERA
2016 octubre-diciembre 20/10/2016 DECIMA NOVENA EXT
2016 octubre-diciembre 26/10/216 VIGESIMA EXT
2016 octubre-diciembre 03/11/2016 VIGESIMA CUARTA
2016 octubre-diciembre 08/11/2016 VIGESIMA PRIMERA EXT
2016 octubre-diciembre 14/11/2016 VIGESIMA SEGUNDA EXT
2016 octubre-diciembre 17/11/2016 VIGESIMA TERCERA EXT
2016 octubre-diciembre 24/11/2016 VIGESIMA QUINTA
2016 octubre-diciembre 29/11/2016 VIGESIMA CUARTA EXT
2016 octubre-diciembre 02/12/2016 VIGESIMA QUINTA EXT
2016 octubre-diciembre 08/12/2016 VIGESIMA SEXTA
2016 octubre-diciembre 15/12/2016 VIGESIMA SEXTA EXT

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A121F43d-2016

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido Cargo o puesto en el Sujeto Obligado Cargo y/o función en el Comité de Transparencia Correo electrónico oficial
EDUARDO ROVELO PICO CONTRALOR GENERAL CONTRALOR GENRAL erovelop@cdmx.gob.mx
RICARDO  PALMA ROJAS DIRECTOR GENERAL DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA rpalma@cdmx.gob.mx
CARLOS  GARCIA ANAYA SUBDIRECTOR DE CONTROL Y GESTION RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA  cgarciaa@cdmx.gob.mx
JUAN CARLOS ÁVILA LOPEZ DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES VOCAL PERMANENTE Y SUSTITUTO DEL ORGANO INTERO DE CONTROL jcavila@contraloriadf.gob.mx
FERNANDO CARMONA ROMERO DIRECTOR GENERAL DE LEGALIDAD VOCAL  fcarmona@contraloriadf.gob.mx
ANA KARLA RODRIGUEZ LOPEZ CORDINADORA GENERAL DE EVALUACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL VOCAL  arodriguezlo@cdmx.gob.mx
CHRISTIAN IVAN MARTINEZ ESPINOSA DIRECTOR GENERAL DE AUDITORIA CIBERNETICA Y PROYECTOS TECNOLOGICOS VOCAL cmartineze@cdmx.gob.mx 
JOSE GERARDO CHAVEZ SANCHEZ DIRECTOR GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS VOCAL jgchavez@contraloriadf.gob.mx 
MARTIN PEDRO CRUZ ORTIZ DIRECTOR GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES VOCAL mcruzo@cdmx.gob.mx
LUIS ANTONIO GARCIA CALDERON DIRECTOR GENERAL DE CONTRALORIAS EN ENTIDADES VOCAL lgarciac@cdmx.gob.mx
IRENE MUÑOZ TRUJILLO Directora General de Contralorías Ciudadanas VOCAL iremunoz@cdmx.gob.mx 
FRANCISCO GONZALEZ ORTEGA DIRECTOR GENERAL DE LABORATORIO DE REVISION DE OBRAS VOCAL fgonzalezo@contraloriadf.gob.mx
AURELIO  LINARES SANCHEZ DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN VOCAL alinaress@cdmx.gob.mx 
ARNOLD ZÁRATE PADILLA SECRETARIO PARTICULAR DEL CONTRALOR GENERAL VOCAL azaratep@cdmx.gob.mx 
BERNABE MENDOZA RAMIREZ J.U.D. DE COORDINACION DE ARCHIVOS INVITADO PERMANENTE bmendoza@contraloriadf.gob.mx

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A121F43e-2016

Ejercicio Número de sesión Mes Día Hipervínculo al acta de la sesión
2016 PRIMERA ENERO 14 PRIMERA
2016 SEGUNDA ENERO 15 SEGUNDA
2016 TERCERA ENERO 27 TERCERA
2016 CUERTA FEBRERO 15 CUARTA 
2016 QUINTA  FEBRERO 22 QUINTA
2016 SEXTA FEBRERO 29 SEXTA
2016 SEPTIMA MARZO  17 SEPTIMA
2016 OCTAVA MARZO  29 OCTAVA
2016 NOVENA ABRIL 6 NOVENA
2016 DECIMA ABRIL 12 DECIMA
2016 DECIMA PRIMERA MAYO 6 DECIMA PRIMERA
2016 DECIMA SEGUNDA MAYO 12 DECIMA SEGUNDA
2016 DECIMA TERCERA MAYO 26 DECIMA TERCERA
2016 DECIMA CUARTA JUNIO 3 DECIMA CUARTA
2016 DECIMA QUINTA JUNIO 16 DECIMA QUINTA
2016 DECIMA SEXTA JUNIO 29 DECIMA SEXTA
2016 DECIMA SEPTIMA JULIO 11 DECIMA SEPTIMA
2016 DECIMA OCTAVA JULIO 15 DECIMA OCTAVA
2016 DECIMA NOVENA AGOSTO 17 DECIAM NOVENA
2016 VIGESIMA AGOSTO 26 VIGESIMA
2016 VIGESIMA PRIMERA SEPTIEMBRE 12 VIGESIMA PRIMERA
2016 VIGESIMA SEGUNDA SEPTIEMBRE 20 VIGESIMA SEGUNDA
2016 VIGESIMA TERCERA OCTUBRE 17 VIGESIMA TERCERA
2016 VIGESIMA CUARTA NOVIEMBRE 3 VIGESIMA CUARTA
2016 VIGESIMA QUINTA NOVIEMBRE 24 VIGESIMA QUINTA
2016 VIGESIMA SEXTA DICIEMBRE 8 VIGESIMA SEXTA
Área responsable:
Unidad de Transparencia