Artículo 121.
Minutas y actas de las reuniones públicas
Última actualización:30/09/2023
Fecha de validación de la información:18/10/2023
Periodo de actualización: Trimestral
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Fecha en que se realizaron las sesiones con el formato día/mes/año | Tipo de acta (catálogo) | Número de la sesión | Número del acta (en su caso) | Orden del día; en su caso | Hipervínculo a los documentos completos de las actas (versiones públicas) | Nombre(s) | Primero apellido | Segundo apellido | Denominación del órgano colegiado que organiza la reunión | |
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2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 20/01/2022 | Ordinaria | 1a Ordinaria | COTECIAD-CGC/ORD/01/2022 | 1. Lista de Asistencia. 2. Declaración de quórum 3. Aprobación del Orden del Día 4. Resultados del Programa Anual de Desarrollo Archivístico PADA 2021. 5. Propuesta del Programa Anual de Desarrollo Archivístico PADA 2022. 6. Cierre de la Sesión. |
01ordinaria2022 | Lic. Arturo Lic. Mercedes Lic. José Misael Lic. Arturo Lorenzo Mtro. Claudio Marcelo C. Irma Jessica Lic. Leticia Yuriza Lic. Norberto Lic. Ilse Fernanda C. Carolina Mtro. Fausto Alfonso Lic. Katia Montserrat Lic. Berenice Akari C. René Francisco |
Salinas Simoni Elorza Gallegos Limón Saavedra Pimentel Bernardino Vázquez Hernández Arzave Guigue Barrón Hernández |
Cebrian Nieves Ruíz Chávez Márquez Hernández Leyva Núñez Lira Luna Esquivel Pérez Romo Anaya |
Comité Técnico Interno de Administración de Documentos (COTECIAD) de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México | |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 24/03/2022 | Extraordinaria | 1a Extraordinaria | COTECIAD-CGC/EXT/01/2022 | 1. Lista de Asistencia. 2. Declaración de quórum 3. Aprobación del Orden del Día; 4. Firma de aprobación del Manual Específico de Operación del Comité Técnico Interno de Administración de Documentos, de la Secretaría de la Contraloría General para la emisión del registro. 5. Actualización de los Instrumentos de Control Archivístico. 6. Aprobación de Observaciones al Cuadro General de Clasificación Archivística. 7. Análisis de propuesta de Serie Documental con vigencia INDEFINIDA para su aprobación y7o visto buen en tiempo definido. 8.Cierre de Sesión |
01extraordinaria2022.pdf | Lic. Arturo Lic. Mercedes Lic. José Misael Lic. Marisol Mtro. Claudio Marcelo Lic. Alejandra Lic. Leticia Yuriza Lic. Jessica Reyna C.P. Claudia Alejandra Mtro. Ing. Andrés Lic. Fernando Ulises Lic. Kristian Gabriel Lic. Katia Montserrat Lic. Luis Antonio Lic. Berenice Akari C. René Francisco |
Salinas Simoni Elorza Munguía Limón Sánchez Pimentel Ceja Navarro Sánchez Juárez Lagunes Guigue Contreras Barrón Hernández |
Cebrian Nieves Ruíz Mercado Márquez Díaz Leyva Bautista Gutiérrez Delgado Vázquez Espinosa Pérez Ruíz Romo Anaya |
Comité Técnico Interno de Administración de Documentos (COTECIAD) de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México | |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 22/02/2022 | Ordinaria | Primera Sesión | Primera sesión ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno (CARECI) | 1. Lista de Asistencia. 2. Declaración de Quórum. 3. Presentación de asuntos. 3.1 Informe Anual de Control Interno (Acciones realizadas durante el ejercicio fiscal 2021). 3.2 Conocimiento de los formatos C1 y C2 de los riesgos del ejercicio fiscal 2021; y formato C1 y C2 del Programa Anual de Control Interno 2022 “PACI”. 3.3 Toma de conocimiento de los controles internos a realizar por el Órgano Interno de Control. 3.4 Seguimiento de los riesgos, correspondiente al ejercicio fiscal 2021, por las siguientes Direcciones: • Dirección General de Responsabilidades Administrativas. • Dirección de Administración de Capital Humano, de la Dirección General de Administración y Finanzas. • Dirección de Vigilancia Móvil. • Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías. 3.5 Seguimiento de los riesgos, correspondientes al Programa Anual de Control Interno 2022 “PACI”. 4. Asuntos generales 4.1 Se envía Acta correspondiente a la Cuarta Sesión Ordinaria 2021, misma que se encuentra firmada y rubricada por los integrantes del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno. 4.2 Se envía Acta correspondiente a la Primera Sesión Extraordinaria 2021, misma que se encuentra firmada y rubricada por los integrantes del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno. 5. Cierre de la Sesión. |
CARECI_1aOrdinaria2022.pdf | ARTURO FRANCISCO JAVIER FERNANDO ULISES ALEJANDRA CLAUDIO MARCELO CAROLINA GILBERTO DILAN ISRAEL CLAUDIA ALEJANDRA LUIS ANTONIO OBED RÚBEN NORBERTO GUADALUPE MERCEDES ARTURO KATIA MONTSERRAT MARIO DANIEL ADDY GUADALUPE |
SALINAS RANGEL JUÁREZ SÁNCHEZ LIMÓN HERNÁNDEZ CAMACHO HERNÁNDEZ NAVARRO CONTRERAS CEBALLOS BERNARDINO GÓMEZ SIMONI RODRÍGUEZ GUIGUE RENTERÍA LÓPEZ |
CEBRÍAN VERONA VÁZQUEZ DÍAZ MÁRQUEZ LUNA BOTELLO GONZÁLEZ GUTIERREZ RUIZ CONTRERAS NÚÑEZ GÓMEZ NIEVES MUÑOZ PÉREZ LOZANO ESPINOS |
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO (CARECI) DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL | |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 26/04/2022 | Ordinaria | 2a Ordinaria | COTECIAD-CGC/ORD/02/2022 | 1. Lista de Asistencia. 2. Declaración de quórum 3. Aprobación del Orden del Día 4. Aprobación de la Ficha Técniva de Valoración Documental 5. Solicitud de Bajas Documentales Concluidas 6. Solicitud de Baja Documental Siniestrada OICSOS y OICSAF 7. Cierre de la Sesión |
02 ordinaria 2022.pdf | Lic. Arturo Lic. Mercedes Lic. José Misael Lic. Marisol Mtro. Claudio Marcelo Lic. Alejandra Lic. Claudia Alejandra Mtro. Ing. Andrés Lic. Omar Guillermo Lic. Fernando Ulises Lic. Luis Antonio Lic. Katia Montserrat Lic. Kristian Gabriel C. René Francisco |
Salinas Simoni Elorza Munguía Limón Sánchez Navarro Sánchez Pérez Juárez Contreras Guigue Lagunes Hernández |
Cebrian Nieves Ruíz Mercado Márquez Díaz Gutierrez Delgado Ólvera Vázquez Ruíz Pérez Espinosa Anaya |
Dirección General de Administración y Finanzas Jefatura de Unidad Departamental de Archivo Subdirección de la Unidad de Transparencia y Enlace de Datos Personales Suplente de la Secretaría Particular del Secretarío de la Contraloría General Suplente de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas Dirección de Contraloría Ciudadana Suplente de la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Sectorial Suplente de la Dirección de Mejora Gubernamental Suplente de la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico Encargado del Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México Dirección de Admnistración de Capital Humano Dirección de Finanzas Jefatura de Unidad Departamental de Archivo y Responsable de la Unidad Coordinadora de Archivos |
Comité Técnico Interno de Administración de Documentos (COTECIAD) de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 28/07/2022 | Ordinaria | 3a Ordinaria | COTECIAD-CGC/ORD/03/2022 | 1. Lista de Asistencia. 2. Declaración de quórum. 3. Aprobación del Orden del Día. 4. Informe de la visita realizada por la Jefatura de Unidad Departamental de Archvo y el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios. 5.Votación para someter a consideración la Aprobación de la Solicitud de Baja Documental Siniestrada del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios. 6. Solicitud de Baja Documental Siniestrada del Órgano Interno de Control en la Alcaldía Azcapotzalco. 7. Cierre de la Sesión |
03ordinaria2022.pdf | Lic. Marisol Lic. Mercedes Lic.Leónidas Lic. Fernando Ulises C. Fernando Lic. Luis Antonio Mtro. Claudio Marcelo Lic. Alejandra Lic. Claudia Alejandra Mtro. Ing. Andrés Lic. Katia Montserrat Lic. Guadalupe Lic. Berenice Akari |
Munguía Simoni Pérez Juárez Rodríguez Contreras Limón Sánchez Navarro Sánchez Guigue Gómez Barrón |
Mercado Nieves Herrera Vázquez Domínguez Ruíz Márquez Díaz Gutierrez Delgado Pérez Gómez Romo |
Comité Técnico Interno de Administración de Documentos (COTECIAD) de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México | |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 13/05/2022 | Extraordinaria | PRIMERA SESIÓN | Primera sesión extraordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno (CARECI) | 1. Lista de Asistencia. 2. Declaración de Quórum. 3. Aprobación del Orden del Día. 4. Presentación de asuntos. 4.1. INFORME Y VOTACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN DEL RIESGO NÚMERO 7, DENOMINADO “GESTIÓN DOCUMENTAL EJECUTADA DEFICIENTEMENTE”, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN DE VIGILANCIA MÓVIL, PARA QUEDAR DE LA SIGUIENTE MANERA “INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE INTERVENCION DE MANERA DEFICIENTE”. 4.2 SE HACE DE CONOCIMIENTO AL PRESENTE ÓRGANO COLEGIADO, EL PROYECTO DEL MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO (CARECI) 2022. 5. Cierre de la Sesión. |
CARECI_1aExtraordinaria2022.pdf | ARTURO FRANCISCO JAVER ALEJANDRA LETICIA YURIZA OSCAR JEOVANNY FERNANDO ULISES NORBERTO CLAUDIA ALEJANDRA CÉSAR DANIEL ANA ARACELI ALFREDO FLOREAL JESÚS ANTONIO LUIS ANTONIO |
SALINAS RANGEL SANCHEZ PIMENTEL ZAVALA JUÁREZ BERNARDIÑO NAVARRO GÓNZALEZ GARCÍA ORTEGA DELGADO CONTRERAS |
CEBRIÁN VERONA DÍAZ LEIVA GAMBOA VÁZQUEZ NUÑEZ GITIÉRREZ DÍAZ GARCÍA RUIZ ARAÚ RUIZ |
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO (CARECI) DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL | |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 24/05/2022 | Ordinaria | SEGUNDA SESIÓN | Segunda sesión ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno (CARECI) | 1. LISTA DE ASISTENCIA. 2. DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 4. PRESENTACIÓN DE ASUNTOS. 4.1 SEGUIMIENTO DE LOS RIESGOS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021, POR LAS SIGUIENTES DIRECCIONES: • DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. • DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL HUMANO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. • DIRECCIÓN DE VIGILANCIA MÓVIL. 4.2 SEGUIMIENTO DE LOS RIESGOS E INDICADORES, CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL INTERNO 2022 “PACI”. 4.3 SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO, EL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CITADO COMITÉ, PARA SU APROBACIÓN. 5. ASUNTOS GENERALES. 5.1 SE ENVÍA ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022, MISMA QUE SE ENCUENTRA FIRMADA Y RUBRICADA POR LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO. 5.2. SE ENVÍA ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2022, PARA REVISIÓN Y CONOCIMIENTO DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO. 6. CIERRE DE LA SESIÓN |
CARECI_2aOrdinaria2022.pdf | ARTURO FRANCISCO JAVER ALEJANDRA LETICIA YURIZA CLAUDIO MARCELO FERNANDO ULISES NORBERTO ENRIQUE CESAR DANIEL ANA ARACELI ALFREDO FLOREAL JESÚS ANTONIO LUIS ANTONIO DILÁN ISRAEL SARA GUADALUPE MERCEDES KATIA MONTSERRAT ARTURO MARIO DANIEL ADDY GUADALUPE |
SALINAS RANGEL SANCHEZ PIMENTEL LIMÓN JUÁREZ BERNARDINO MONDRAGÓN GONZÁLEZ GARCÍA ORTEGA DELGADO CONTRERAS HERNÁNDEZ MACÍAS SIMONI GUIGUE RODRÍGUEZ RENTERÍA LÓPEZ |
CEBRIÁN VERONA DÍAZ LEIVA MÁRQUEZ VÁZQUEZ NÚÑEZ AGUILAR DÍAZ GARCÍA RUIZ ARAÚ RUIZ GONZALEZ MORALES NIEVES PÉREZ MUÑOZ LOZANO ESPINOSA |
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO (CARECI) DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL | |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 11/08/2022 | Extraordinaria | SEGUNDA SESIÓN | Segunda sesión extraordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno (CARECI) | 1.- LISTA DE ASISTENCIA. 2. DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 3.-APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 4.- PRESENTACIÓN DEL ASUNTO. 4.1. INFORME Y VOTACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN DEL FACTOR DE RIESGO DENOMINADO“FALTA DE PERSONAL FACULTADO PARA LLEVAR A CABO LOS DICTÁMENES DE NO UTILIDAD DE BIENES INFORMÁTICOS”, PARA QUEDAR DE LA SIGUIENTE MANERA “FALTA DE PERSONAL CAPACITADO PARA LLEVAR A CABO LOS DICTÁMENES DE NO UTILIDAD DE BIENES INFORMÁTICOS”, CORRESPONDIENTE AL RIESGO NÚMERO 4, “BAJA Y ASIGNACIÓN DE EQUIPOS”, DE LA DIRECCIÓN DE MEJORA GUBERNAMENTAL DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. 5.- ACUERDOS. 6.- CIERRE DE LA SESIÓN. |
CARECI_2aExtraordinaria2022.pdf | ARTURO LUIS ANTONIO ALEJANDRA LETICIA YURIZA CLAUDIO MARCELO NORBERTO CLAUDIA ALEJANDRA CÉSAR DANIEL FERNANDO ULISES ANA MARÍA ANA ARACELI JESÚS ANTONIO |
SALINAS CONTRERAS SÁNCHEZ PIMENTEL LIMÓN BERNARDINO NAVARRO GÓNZALEZ JUÁREZ CHÁVEZ GARCÍA DELGADO |
CEBRIÁN RUIZ DÍAZ LEIVA MÁRQUEZ NUÑEZ GUTIÉRREZ DÍAZ VÁZQUEZ NAVA GARCÍA ARAÚ |
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO (CARECI) DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL | |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 23/08/2022 | Ordinaria | TERCERA SESIÓN | Tercera sesión ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno (CARECI) | 1. LISTA DE ASISTENCIA. 2. DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 3. ORDEN DEL DÍA. 4. PRESENTACIÓN DE LOS ASUNTOS. 4.1 SEGUIMIENTO DE LOS RIESGOS, CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL INTERNO 2020: • DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. • DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL HUMANO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. 4.2 INFORME Y VOTACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN DE LA “MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS” DE LAS SIGUIENTES ÁREAS: • JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. (RIESGO NÚMERO 3). • DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA CIUDADANA. (RIESGO NÚMERO 12). 4.3 SEGUIMIENTO DE LOS RIESGOS E INDICADORES, CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL INTERNO 2022 “PACI”, DE LAS SIGUIENTES DIRECCIONES: • DIRECCIÓN GENERAL DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS. • DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL HUMANO. • JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. • DIRECCIÓN DE MEJORA GUBERNAMENTAL. • DIRECCIÓN DE LABORATORIO DE REVISIÓN DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO. • DIRECCIÓN DE VIGILANCIA MÓVIL. • DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. • JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. • JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ARCHIVO. • DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA CIUDADANA. 4.4. SEGUIMIENTO DE LAS REVISIONES DE CONTROL INTERNO EFECTUADAS POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, AL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL INTERNO 2022 “PACI”. 5. SE PONE EN CONOCIMIENTO LAS ACTAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA Y SEGUNDA EXTRAORDINARIA DEL EJERCICIO FISCAL 2022, PARA SU APROBACIÓN. 5.1 SE ENVÍA ACTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2022, MISMA QUE SE ENCUENTRA FIRMADA Y RUBRICADA POR LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO. 5.2 SE ENVÍA ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2022, MISMA QUE SE ENCUENTRA FIRMADA Y RUBRICADA POR LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO. 6. ASUNTOS GENERALES. 7. ACUERDOS. 8. CIERRE DE LA SESIÓN |
CARECI_3aOrdinaria2022.pdf | ARTURO LUIS ANTONIO ALEJANDRA FERNANDO ULISES CLAUDIO MARCELO DILÁN ISRAEL NORBERTO CLAUDIA ALEJANDRA CÉSAR DANIEL ANA ARACELI ALFREDO FLOREAL JESÚS ANTONIO YOSELINN ESTHER SARA GUADALUPE ADDY GUADALUPE MERCEDES KATIA MONTSERRAT SERGIO ARMANDO JOSÉ GUILLERMO YETZARELI |
SALINAS CONTRERAS SÁNCHEZ JUÁREZ LIMÓN HERNÁNDEZ BERNANRDINO NAVARRO GÓNZALEZ GARCÍA ORTEGA DELGADO GALVÁN MACÍAS LÓPEZ SIMONI GUIGUE VEGA COLORADO CABALLERO |
CEBRIÁN RUIZ DÍAZ VÁZQUEZ MÁRQUEZ GÓNZALEZ NUÑEZ GUTIÉRREZ DÍAZ GARCÍA RUIZ ARAÚ MARTÍNEZ MORALES ESPINOSA NIEVES PÉREZ ZARCO GRUINTAL DÍAZ |
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO (CARECI) DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL | |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 14/09/2022 | Extraordinaria | SEGUNDA SESIÓN | Segunda sesión extraordinaria del Subcomité de Adquisiciones Arrendamiento y Prestación de Servicios | 1. LISTA DE ASISTENCIA. 2. DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 3. ORDEN DEL DÍA. 3.1 PRESENTACIÓN ANTE EL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL SECRETARIO TÉCNICO Y AL SECRETARIO TÉCNICO SUPLENTE. 3.2. APROBACIÓN DEL CASO 001 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL EVALUADOR EXTERNO PARA LA EVALUACIÓN INSTITUCIONAL (ENCUESTA INSTITUCIONAL) E INFORME INTEGRAL (INFORME ESTATAL DE EVALUACIÓN) CONFORME A LOS LINEAMIENTOS GENERALES DE EVALUACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, EMITIDOS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA |
SubcomiteAdquisiciones2aExtraordinaria2022.pdf | ARTURO LUIS ANTONIO SERGIO ARMANDO ALEJANDRA LETICIA YURIZA GUADALUPE JOSÉ GUILLERMO NORBERTO RUTH ADRIANA CLAUDIA ALEJANDRA ILSE FERNANDA JESÚS ANTONIO YOSELINN ESTHER EVELING IVETTE YUKI ELENA ANA ARACELI |
SALINAS CONTRERAS ZARCO SANCHEZ PIMENTEL GÓMEZ COLORADO BERNANRDINO JACINTO NAVARRO VÁZQUEZ DELGADO GALVAN SOTO SUSUDA GARCÍA |
CEBRIÁN RUIZ VEGA DÍAZ LEYVA GÓMEZ GRUINTAL NUÑEZ BRAVO GUTIERREZ LIRA ARAU MARTÍNEZ MORALES VALVERDE GARCÍA |
SUBCOMITÉ DE ADQUSIICIONES ARRENDAMIENTO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL | |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 15/12/2022 | Ordinaria | 5a Ordinaria | COTECIAD-CGC/ORD/05/2022 | 1. Lista de Asistencia. 2. Declaración de quórum 3. Aprobación del Orden del Día 4. Solicitud de Bajas Documentales Concluidas de varias Direcciones y Órganos Interno de Control 5. Solicitud de Baja Documental Siniestrada del Órgano Interno de Control en el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, SBDS-04-2022 6.Solicitud de Baja Documental Siniestrada del Órgano Interno de Control en el Servicios de Salud de la Ciudad de México, SBDS-05-2022 7. Aprobación de Propuesta de Sesiones Ordinarias de COTECIAD 2023 8. Asuntos generales 9. Cierre de la Sesión |
05ordinaria2022.pdf | Lic. Laura Lic. Mercedes Mtra. Ana María Lic. Leticia Yuriza Lic. Leonidad Lic. Jesús Antonio Lic. Arturo Lic. Margarita Lic. Jessica Reyna Lic. Olenka Betzabe C. Sara Isabel Lic. Kristian Gabriel Lic. Sandra Yesenia Lic. Marisol Lic. Yoselinn Esther |
Tapia Simoni Chávez Pimentel Pérez Delgado Salinas Oscoy Ceja Pérez Alanís Mercado Lagunes Díaz Munguía Galván |
Núñez Nieves Nava Leyva Herrera Arau Cebrían Martínez Bautista Ólvera Zúñiga Gómez Espinosa Méndez Mercado Martínez |
Comité Técnico Interno de Administración de Documentos (COTECIAD) de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México | |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 21/10/2022 | Extraordinaria | TERCERA SESIÓN | Tercera sesión extraordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno (CARECI) de la Secretaría de la Contraloría General | 1.- LISTA DE ASISTENCIA. 2. DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 3.-APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 4.- PRESENTACIÓN DEL ASUNTO. 4.1. INFORME Y VOTACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL RIESGO NÚMERO 1 DENOMINADO“NO SE CUENTA CON UNA NORMATIVA INTERNA QUE ESTABLEZCA LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA CAPTURA Y REGISTRO DE LA INFORMACIÓN EN EL SINTECA. EL NO CONTAR CON LA NORMATIVA ANTES REFERIDA, GENERA QUE EXISTAN OMISIONES, ERRORES E IMPRECISIONES EN EL REGISTRO DE INFORMACIÓN”,PARA QUEDAR DE LA SIGUIENTE MANERA:“NO SE CUENTA CON UNA NORMATIVA INTERNA QUE ESTABLEZCA LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA CAPTURA Y REGISTRO DE LA INFORMACIÓN EN EL SINTECA. EL NO CONTAR CON LA NORMATIVA ANTES REFERIDA, GENERA QUE EXISTAN OMISIONES EN EL REGISTRO DE INFORMACIÓN”. 5.- ACUERDOS. 6.- CIERRE DE LA SESIÓN. |
CARECI_3aExtraordinaria2022.pdf | ARTURO LUIS ANTONIO ALEJANDRA FERNANDO ULISES MARGARITA OLENKA BETSABE CESÁR DANIEL ANA ARACELI ALFREDO FLOREAL JESUS ANTONIO LETICIA YIRIZA NORBERTO MERCEDES JOSÉ GUILLERMO |
SALINAS CONTRERAS SANCHEZ VÁZQUEZ OSCOY ALANIS GONZÁLEZ GARCÍA ORTEGA DELGADO PIMENTEL BERNARDINO SIMONI COLORADO |
CEBRIÁN RUIZ DÍAZ JUÁREZ MARTÍNEZ ZUÑIGA DÍAZ GARCIA RUIZ ARAU LEYVA NUÑEZ NIEVES GRUINTAL |
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO (CARECI) DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL | |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 22/11/2022 | Ordinaria | CUARTA SESIÓN | Cuarta sesión ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno (CARECI) de la Secretaría de la Contraloría General | 1. LISTA DE ASISTENCIA. 2. DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 3. ORDEN DEL DÍA. 4. PRESENTACIÓN DE LOSASUNTOS. 4.1SEGUIMIENTO DE LOS RIESGOS, CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL INTERNO 2020: • DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. • DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL HUMANO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. 4.2 INFORME Y VOTACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN DE LA “MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS” DE LAS SIGUIENTES ÁREAS: • JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. (RIESGO NÚMERO 3). • DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA CIUDADANA. (RIESGO NÚMERO 12). 4.3 SEGUIMIENTO DE LOS RIESGOS E INDICADORES, CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL INTERNO 2022 “PACI”, DE LAS SIGUIENTES DIRECCIONES: • DIRECCIÓN GENERAL DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS. • DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL HUMANO. • JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. • DIRECCIÓN DE MEJORA GUBERNAMENTAL. • DIRECCIÓN DE LABORATORIO DE REVISIÓN DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO. • DIRECCIÓN DE VIGILANCIA MÓVIL. • DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. • JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOSDE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. • JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ARCHIVO. • DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA CIUDADANA. 4.4. SEGUIMIENTO DE LAS REVISIONES DE CONTROL INTERNO EFECTUADAS POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, AL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL INTERNO 2022 “PACI”. 5.SE PONE EN CONOCIMIENTO LAS ACTAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA Y SEGUNDA EXTRAORDINARIA DEL EJERCICIO FISCAL 2022, PARA SU APROBACIÓN. 5.1 SE ENVÍA ACTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2022, MISMA QUE SE ENCUENTRA FIRMADA Y RUBRICADA POR LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO. 5.2 SE ENVÍA ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2022, MISMA QUE SE ENCUENTRA FIRMADA Y RUBRICADA POR LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO. 6. ASUNTOS GENERALES. 7. ACUERDOS. 8. CIERRE DE LA SESIÓN |
CARECI_4aOrdinaria2022.pdf | ARTURO LUIS ANTONIO ALEJANDRA ANA MARIA MARGARITA DILAN ISRAEL OLENKA BETSABE NORBERTO ILSE FERNANDA ANA ARACELI ALFREDO FLOREAL JESUS ANTONIO YOSELINN ESTHER SARA GUADALUPE ADDY GUADALUPE MERCEDES KATIA MONTSERRAT ELIZABETH LORENA JOSÉ GUILLERMO |
SALINAS CONTRERAS SANCHEZ CHAVÉZ OSCOY HERNÁNDEZ ALANIS BERNARDINO VÁZQUEZ GARCÍA ORTEGA DELGADO GALVÁN MACIAS LOPÉZ SIMONI GUIGUE TERRONES COLORADO |
CEBRIÁN RUIZ DÍAZ NAVA MARTÍNEZ GONZÁLEZ ZUÑIGA NUÑEZ LIRA GARCIA RUIZ ARAU MARTÍNEZ MORALES ESPINOSA NIEVES PEREZ DÍAZ GRUINTAL |
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO (CARECI) DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL | |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 14/10/2022 | Extraordinaria | TERCERA SESIÓN | Tercera sesión extraordinaria del Subcomité de Adquisiciones Arrendamiento y Prestación de Servicios | 1. LISTA DE ASISTENCIA. 2. DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 3. ASUNTOS A TRATAR 3.1. SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL LA APROBACIÓN DEL "MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTOO DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA SECRETARÍA D ELA CONTRALORÍA GENERAL. |
SAAPS_3aExtraordinaria2022.pdf | ARTURO LUIS ANTONIO SERGIO ARMANDO ALEJANDRA LETICIA YURIZA RUTH ADRIANA GUADALUPE JOSÉ GUILLERMO YOSELINN ESTHER OMAR EVELING IVETTE |
SALINAS CONTRERAS ZARCO SANCHEZ PIMENTEL GACINTO GÓMEZ COLORADO GALVAN BUTRON SOTO |
CEBRIÁN RUIZ VEGA DÍAZ LEYVA BRAVO GÓMEZ GRUINTAL MARTÍNEZ FOSADO MORALES |
SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 24/11/2022 | Ordinaria | DÉCIMA PRIMERA | Décima primera sesión ordinaria del Subcomité de Adquisiciones Arrendamiento y Prestación de Servicios | 1. LISTA DE ASISTENCIA. 2. DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 3. PUNTOS A TRATAR 3.1 INFORME AL SUBCOMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO LOS PROCEDIMIENTOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022 AL AMPARO DEL ARTÍCULO 54 FRACCIONES IV Y XII DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 4. CIERRE DE LA SESIÓN |
SAAPS_11aOrdinaria2022.pdf | ARTURO LUIS ANTONIO SERGIO ARMANDO GUADALUPE MARGARITA JOSÉ GUILLERMO OLENKA BETSABE ILSE FERNANDA JANIE LAURA YOSELINN ESTHER ALFREDO FLOREAL ANA ARACELI OMAR |
SALINAS CONTRERAS ZARCO GÓMEZ OSCOY COLORADO ALANIS VAZQUEZ NÁJERA GALVAN ORTEGA GARCÍA BUTRON |
CEBRIÁN RUIZ VEGA GÓMEZ MARTÍNEZ GRUINTAL ZUÑIGA LIRA SANTIAGO MARTÍNEZ RUIZ GARCÍA FOSADO |
SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Tipo de documento (catálogo) | Fecha en que se emitieron las opiniones y recomendaciones | Asunto/tema de las opiniones o recomendaciones | Hipervínculo al documentos de las opiniones y/o recomendaciones |
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2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Durante este periodo, la Secretaría de la Contraloría General no estuvo a cargo de ningún Consejo Consultivo. | No se generó | No se generó | No se generó |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Durante este periodo, la Secretaría de la Contraloría General no estuvo a cargo de ningún Consejo Consultivo. | No se generó | No se generó | No se generó |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Durante este periodo, la Secretaría de la Contraloría General no estuvo a cargo de ningún Consejo Consultivo. | No se generó | No se generó | No se generó |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Durante este periodo, la Secretaría de la Contraloría General no estuvo a cargo de ningún Consejo Consultivo. | No se generó | No se generó | No se generó |
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Fecha en que se realizaron las sesiones con el formato día/mes/año | Tipo de acta (catálogo) | Número de la sesión | Número del acta (en su caso) | Orden del día; en su caso | Hipervínculo a los documentos completos de las actas (versiones públicas) | Nombre(s) | Primero apellido | Segundo apellido | Denominación del órgano colegiado que organiza la reunión |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 21/01/2021 | Ordinaria | 1 | COTECIAD-SCG/ORD/01/2021 | 1. Lista de Asistencia; 2. Declaración de quórum; 3. Aprobación del Orden del Día: a) Informe Anual de Cumplimiento del Programa Institucional de Desarrollo Arcivístico (PIDA), correspondiente al año 2020, de la Secretaría de la Contraloría General de la CDMX. b) Programa Anual de Desarrollo Archivístico (PADA) 2021, de la Secretaría de la Contraloría General de la CDMX. 4. Cierre de Sesión. |
1aOrd-2021_COTECIAD.pdf | Lic. Arturo Lic. Mercedes Lic. Arlette Lic. Laura Lic. Rodrigo Lic. Alejandro Lic. Norberto Lic. Brenda Emoé Lic. Miriam Michelle Lic. Carolina Lic. Luis C. Rene Francisco Lic. Andrea Lic. Luis Antonio Lic. Lucero |
Salinas Simoni Ruíz Tapia Garcia Pacheco Bernardino Terán Hernández Hernández Hernández Hernández Zúñiga Contreras Quintero |
Cebrían Nieves Mendoza Núñez Mondragón Pérez Núñez Estrada Ibarra Luna Pérez Anaya Valadés Ruíz Olivar |
Comité Técnico Interno de Administración de Documentos (COTECIAD) de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 27/05/2021 | Extraordinaria | Primera sesión extraordinaria 2021 |
COTECIAD-SCG/EXT/01/2021 | 1. Lista de Asistencia 2.- Declaración de quorum 3.- Aprobación del Orden del Día a) Solicitud de baja documental siniestrada de la Alcaldía Miguel Hidalgo 4. Cierre de la sesión |
01extraordinaria2021.pdf | Arturo Mercedes Isabel Arlette Claudio M. Laura Janelle Norberto Erika Alejandra Carolina Lucero Guadalupe Katia M. Luis Andrea Rene F. |
Salinas Simoni Ramírez Ruíz Limón Tapia Jiménez Bernardino Ortega Sánchez Hernández Martínez Gómez Guigue Hernández Zúñiga Hernández |
Cebrían Nieves Paniagua Mendoza Marquéz Núñez Uscanga Núñez Aviles Díaz Luna Rosas Gómez Pérez Pérez Valadés Anaya28 |
Comité Técnico Interno de Administración de Documentos (COTECIAD) de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Durante este periodo no se llevaron acabo actas derivadas de las sesiones de COTECIAD | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 08/10/2021 | Extraordinaria | 2a. sesión extraordinaria 2021 |
COTECIAD-SCG/EXT/02/2021 | 1. Lista de Asistencia 2.- Declaración de Quorum 3.- Aprobación del Orden del Día a) Solicitud de 27 Bajas Documentales b) Solicitud de 2 Bajas Documentales Siniestradas en la Alcaldía Benito Juárez ( Uxmal y Alberca Olímpica) 4.- Cierre de la Sesión |
2Extraordinaria2021.pdf | Arturo Mercedes María Isabel Arturo Lorenzo Claudio Marcelo Lucero del Carmen Claudia Alejandra Norberto Obed Rubén Carolina Luis Antonio Andrés Guadalupe Katia Montserrat René Francisco |
Salinas Simoni Ramírez Gallegos Limón Martínez Navarro Bernardino Ceballos Hernández Contreras Sánchez Gómez Guigue Hernández |
Cebrían Nieves Paniagua Chávez Marquéz Rosas Gutierrez Núñez Contreras Luna Ruíz Delgado Gómez Pérez Anaya |
Comité Técnico Interno de Administración de Documentos (COTECIAD) de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 09/12/2021 | Ordinaria | Acta 5a. sesión ordinaria 2021 |
COTECIAD-SCG/ORD/05/2021 | 1. Lista de Asistencia 2.- Declaración de Quorum 3.- Aprobación del Orden del Día a) Solicitud de 15 Bajas Documentales b) Solicitud de 1 Baja Documental Siniestrada en la Alcaldía Iztacalco (Archivo) 4.- Cierre de la Sesión |
5Ordinaria2021.pdf | Arturo Mercedes Lucero Arturo Lorenzo Claudio Marcelo Leticia Yuriza Claudia Alejandra Norberto Obed Rubén Alejandra Carolina Luis Antonio Andrés Fausto Alfonso Katia Montserrat Berenice Akari René Francisco |
Salinas Simoni Quintero Gallegos Limón Pimentel Navarro Bernardino Ceballos Sánchez Hernández Contreras Sánchez Arzave Guigue Barrón Hernández |
Cebrían Nieves Olivier Chávez Marquéz Leyva Gutierrez Núñez Contreras Díaz Luna Ruiz Delgado Esquivel Pérez Romo Anaya |
Comité Técnico Interno de Administración de Documentos (COTECIAD) de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 23/11/2021 | Ordinaria | Cuarta Sesión Ordinaria 2021 | No se generó | 1. Lista de Asistencia. 2. Declaración de Quórum. 3. Presentación de asuntos. 3.1 Informe y votación de las áreas correspondientes respecto a la Administración de los Riesgos sometidos en la Cuarta Sesión Ordinaria 2020. 3.2 Informe y votación del Programa Anual de Control Interno 2022 “PACI”. Nuevos riesgos. 3.3 Se somete a consideración y aprobación el proyecto del calendario correspondiente al ejercicio fiscal 2022. 4. Cierre de la Sesión. |
4aOrdinariaCARECI_2021.pdf | ARTURO |
SALINAS RANGEL JUÁREZ SÁNCHEZ LIMÓN HERNÁNDEZ CAMACHO HERNÁNDEZ NAVARRO CONTRERAS CEBALLOS BERNARDINO GÓMEZ SIMONI RODRÍGUEZ GUIGUE RENTERÍA LÓPEZ |
CEBRÍAN VERONA VÁZQUEZ DÍAZ MÁRQUEZ LUNA BOTELLO GONZÁLEZ GUTIERREZ RUIZ CONTRERAS NÚÑEZ GÓMEZ NIEVES MUÑOZ PÉREZ LOZANO ESPINOSA |
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO (CARECI) DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 08/12/2021 | Extraordinaria | Primera Sesión Extraordinaria 2021 | No se generó | 1. Lista de Asistencia. 2. Declaración de Quórum. 3. Aprobación del Orden del Día 4. Presentación de asuntos. 4.1. Informe y votación para la modificación del riesgo número 10, denominado “exceso de peso y obstrucción de salidas de emergencia del piso 11 y 12, derivado del exceso de cajas de archivo correspondientes a la Dirección General de Responsabilidades Administrativas”, correspondiente a la Jefatura de Unidad Departamental de Archivo, para quedar de la siguiente manera “Ruta de evacuación y zonas de menos riesgo utilizadas de manera ineficiente, que obstaculicen la libre circulación, en casos de emergencia”. 5. Asuntos generales. Se envía Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 2021, para revisión, en caso de existir algún comentario, hacerlos llegar a la Dirección General de Administración y Finanzas, a más tardar el día 10 de diciembre de 2021. 6. Cierre de la Sesión. |
1aExtraordinariaCARECI_2021.pdf | ARTURO |
SALINAS RANGEL JUÁREZ SÁNCHEZ LIMÓN HERNÁNDEZ CAMACHO HERNÁNDEZ NAVARRO CONTRERAS CEBALLOS BERNARDINO GÓMEZ SIMONI RODRÍGUEZ GUIGUE RENTERÍA LÓPEZ |
CEBRÍAN VERONA VÁZQUEZ DÍAZ MÁRQUEZ LUNA BOTELLO GONZÁLEZ GUTIERREZ RUIZ CONTRERAS NÚÑEZ GÓMEZ NIEVES MUÑOZ PÉREZ LOZANO ESPINOSA |
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO (CARECI) DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL |
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Tipo de documento (catálogo) | Fecha en que se emitieron las opiniones y recomendaciones | Asunto/tema de las opiniones o recomendaciones | Hipervínculo al documentos de las opiniones y/o recomendaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Durante este periodo, la Secretaría de la Contraloría General no estuvo a cargo de ningún Consejo Consultivo. | No se generó | No se generó | No se generó |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Durante este periodo, la Secretaría de la Contraloría General no estuvo a cargo de ningún Consejo Consultivo. | No se generó | No se generó | No se generó |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Durante este periodo, la Secretaría de la Contraloría General no estuvo a cargo de ningún Consejo Consultivo. | No se generó | No se generó | No se generó |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Durante este periodo, la Secretaría de la Contraloría General no estuvo a cargo de ningún Consejo Consultivo. | No se generó | No se generó | No se generó |
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Fecha en que se realizaron las sesiones con el formato día/mes/año | Tipo de acta (catálogo) | Número de la sesión | Número del acta (en su caso) | Orden del día; en su caso | Hipervínculo a los documentos completos de las actas (versiones públicas) | Nombre(s) | Primero apellido | Segundo apellido | Denominación del órgano colegiado que organiza la reunión |
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2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 14/01/2020 | Extraordinaria | 1 | COTECIAD-SCG/EXT/01/2020 | 1. Lista de Asistencia; 2. Declaración de quórum; 3. Aprobación del Orden del Día: 3.1. Resultados del trabajo realizado en cumplimiento del PIDA 2019; 3.2. Propuesta de trabajo para el PIDA 2020; 3.3. Aprobachión de calendario de sesiones oridnarias del COTECIAD 2020; 3.4. Firma del dictamen de valoración documental y declaratoria de inexistencia de valores primarios y secundarios y aprobación de bajas documentales solicitadas; 4. Cierre de Sesión. |
001extraordinaria2020.pdf | Lic. Arturo Lic. Mercedes Lic. María Isabel Lic. Arturo Lorenzo Lic. Rodrigo Lic. Alain Lic. Alejandro Lic. Brenda Emoé Lic. Luis Guillermo Lic. Miriam Michelle Lic. Fernando Ulises Lic. Cristian Fermín Ing. Edgar Manuel C. Daniel Brandon Lic. María de los Angeles C. Rene Francisco |
Salinas Simoni Ramírez Gallegos Garcia Chamorrro Pacheco Terán Fritz Hernández Juárez Montes Martínez Castillo Arellano Hernández |
Cebrían Nieves Paniagua Chávez Mondragón Arámuro Pérez Estrada Herrera Ibarra Vázquez Vidaurri Santana González Sánchez Anaya |
Comité Técnico Interno de Administración de Documentos (COTECIAD) de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Durante este periodo no se llevaron a cabo sesiones del COTECIAD | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | Comité Técnico Interno de Administración de Documentos (COTECIAD) de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Durante este periodo no se llevaron a cabo sesiones del COTECIAD | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | Comité Técnico Interno de Administración de Documentos (COTECIAD) de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México |
2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 02/12/2020 | Ordinaria | 5 | COTECIAD-SCG/ORD/05/2020 | 1. Lista de Asistencia; 2. Declaración de quórum; 3. Aprobación del Orden del Día: a) Informe de Bajas Documentales Concluidas; b) Propuesta deBajas Documentales 2020; c) Calendario de Sesiones Ordinarias COTECIAD 2021 y 4. Cierre de Sesión. |
5aOrd-2020_COTECIAD.pdf | Lic. Arturo Lic. Mercedes Lic. Graciela Lic. Rodrigo Lic. Alejandro Lic. Erika Vanessa Lic. Luis Guillermo Lic. Daniel Lic. Veronica Mtro. Luis Lic. Andrea C. Rene Francisco |
Salinas Simoni Salinas Garcia Pacheco Ortega Fritz Hernández Vázquez Hernández Zúñiga Hernández |
Cebrían Nieves Díaz Mondragón Pérez Aviles Herrera Ramírez Alamilla Pérez Valadés Anaya |
Comité Técnico Interno de Administración de Documentos (COTECIAD) de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México |
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Tipo de documento (catálogo) | Fecha en que se emitieron las opiniones y recomendaciones | Asunto/tema de las opiniones o recomendaciones | Hipervínculo al documentos de las opiniones y/o recomendaciones |
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2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Durante este periodo, la Secretaría de la Contraloría General no estuvo a cargo de ningún Consejo Consultivo. | No se generó | No se generó | No se generó |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Durante este periodo, la Secretaría de la Contraloría General no estuvo a cargo de ningún Consejo Consultivo. | No se generó | No se generó | No se generó |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Durante este periodo, la Secretaría de la Contraloría General no estuvo a cargo de ningún Consejo Consultivo. | No se generó | No se generó | No se generó |
2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Durante este periodo, la Secretaría de la Contraloría General no estuvo a cargo de ningún Consejo Consultivo. | No se generó | No se generó | No se generó |
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Fecha en que se realizaron las sesiones con el formato día/mes/año | Tipo de acta (catálogo) | Número de la sesión | Número del acta (en su caso) | Orden del día; en su caso | Hipervínculo a los documentos completos de las actas (versiones públicas) | Nombre(s) | Primero apellido | Segundo apellido |
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2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 31/01/2019 | Ordinaria | 1 | COTECIAD-SCG/ORD/01/2019 | 1. Registro de Asistencia y Declaración de quórum; 2. Aprobación del Orden del Día; 3. Casos para su presentación y aprobación 3.1. Reinstalación del Comité Técnico Interno de Administración de Documentos de la Secretaría de la Contraloría General; 3.2. Presentación de los Integrantes del Comité Técnico Interno de Admnistración de Documentos de la Secretaría de la Contraloría General; 3.3. Presentación del Informe del Programa Institutcional de Desarrollo Archivístico Pida 2018; 3.4. Presentación del Plan Anual de Trabajo (PAT) y su Calendario de Sesiones Ordinarias de 2019, del Comité Técnivo Interno de Administración de Documental de la Secretaría de la Contraloría General; 3.5. Presentación y aprobación del Programa Institucional de Desarrollo Archivístico (PIDA) de ña Secretaría de la Contraloría General y su Celendario de Ejecución 2019. 4. Cierre de Sesión |
01ordinaria2019.pdf | Mtro. José Antonio Lic. María Elena Lic. Carlos Mtra. Janelle del Carmen Lic. Roberto Ismael Lic. Teresa Lic. Brenda Emoé Lic. Edgar Mauricio Lic. Miriam Michelle C. Rene Francisco Lic. Aleph Mtra. Marisela C. Daniel Brandon Lic. Guadalupe |
Moreno Carmona Garcia Jiménez Vélez Monroy Terán Mora Hernández Hernández Arana Pérez Castillo Gómez |
Peña Fragoso Anaya Uscanga Rodríguez Ramírez Estrada Garduño Ibarra Anaya Manzano Vásquez González Gómez |
2019 | 01/012019 | 31/03/2019 | 14/02/2019 | Ordinaria | 2 | COTECIAD-SCG/ORD/02/2019 | 1. Registro de Asistencia y Declaración de quórum; 2. Aprobación del Orden del Día; 3. Casos para su conocimiento y aprobación 3.1. Presentación de solicitudes de baja documental definitva, para su análisis y aprobación de su destino final de la segunda sesión ordinaria del 2019; 3.2. Presentación de las actas formalizadas, correspondientes a la primera sesión extraordinaria, COTECIAD SCGCDMX/EXT/01/2018 y terccera sesión ordinaria, COTECIAD SCGCDMX/ORD/03/2018 del Comité Técnico Internos de Administración de Documentos de la Secretaría de la Contraloría General; 3.3. Presentación del Formato de Guía de Archivo o Guía Simple de Archivos para su aprobación; 4. Seguimiento de acuerdos: 4.1. Seguimiento de bajas documentales; 6. Asuntos generales : 6.1. Presentanción del proyecto del Manual Especícifico de Operación del COTECIAD. 7.Cierre de Sesión |
02ordinaria2019.pdf | Mtro. José Antonio Lic. María Elena Lic. Carlos Mtra. Janelle del Carmen Lic. Carolina Lic. Teresa Lic. Sandra Lic. Miriam Michelle Lic. Fernando Ulises Lic. Aleph C. Rene Francisco C. Daniel Brandon Lic. Claudia |
Moreno Carmona Garcia Jiménez Hernández Monroy Sánchez Hernández Jiárez Arana Hernández Castillo González |
Peña Fragoso Anaya Uscanga Luna Ramírez Salas Ibarra Vázquez Manzano Anaya González Muñoz |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 25/04/2019 | Ordinaria | 3 | COTECIAD-SCG/ORD/03/2019 | 1. Lista de Asistencia; 2.Aprobación del Orden del Día: 3. Aprobación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del COTECIAD de fecha 14 de febrero d 2019; 4. Seguimiento de acuerdos 5. Aporbación de Formato de Acuerdo; 6. Asuntos Generales; 7. Cierre de Sesión. |
03ordinaria2019 | Mtro. José Antonio Lic. María Rosa Lic. Roberto Ismael Lic. Carlos Lic. Teresa Lic. Brenda Emoé Lic. Jorge Cesar Lic. Benjamín Lic. Aleph C. Rene Francisco Lic. Eunice Lic. Claudia |
Moreno Sandoval Vélez Garcia Monroy Terán Arteaga Canela Arana Hernández Farías González |
Peña Reyna Rodríguez Anaya Ramírez Estrada Castejón Manzo Manzano Anaya Martínez Muñoz |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 19/08/2019 | Extraordinaria | 2 | COTECIAD-SCG/EXT/02/2019 | 1. Lista de Asistencia; 2. Declaración del quórum; 3.Aprobación del Orden del Día: 3.1. Firma de validación del Manual Específico de Operación del COTECIAD; 3.2. Convocatoría para la formación del Grupo de Valoración. 4. Cierre de Sesión. |
02extraordinaria2019.pdf | Lic. Arturo Lic. Mercedes Lic. Carlos Lic. Teresa Lic. Laura Lic. Miriam Michelle Lic. Guadalupe Lic. Gladys Alicia Lic. María de los Angeles Lic. Lucero C. Rene Francisco |
Salinas Simoni Garcia Monroy Tapia Hernández Gómez Ronquillo Arellano Quintero Hernández |
Cebrían Nieves Anaya Ramírez Nuñez Ibarra Gómez Blumenkron Sánchez Olivier Anaya |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 16/10/2019 | Extraordinaria | 3 | COTECIAD-SCG/EXT/03/2019 | 1. Lista de Asistencia; 2. Declaración del quórum; 3. Aprobación del Orden del día: 3.1. Validación de los Instrumentos de Control Archivístico; 3.2. Trámite de Baja de Documentación en Archivo Chavero; 3.3. Continuidad de Solicitudes de Bajas Documentales Definitivas; 4. Cierre de Sesión. |
03extraordinaria2019.pdf | Lic. Arturo Lic. Mercedes Lic. Carlos Lic. Arturo Lorenzo Lic. Carolina Lic. Teresa Lic. Alejandro tra. Patricia Lic. Luis Guillermo Lic. Miriam Michelle Lic. Fernando Ulises C.P. Claudia Alejandra C. Daniel Brandon Lic. María de los Angeles C. Rene Francisco |
Salinas Simoni Garcia Gallegos Hernández Monroy Pacheco Mateos Fritz Hernández Juárez Navarro Castillo Arellano Hernández |
Cebrían Nieves Anaya Chávez Luna Ramírez Pérez Sedas Herrera Ibarra Vázquez Gutiérrez González Sánchez Anaya |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 25/11/2019 | Extraordinaria | 4 | COTECIAD-SCG/EXT/04/2019 | 1. Lista de Asistencia; 2. Declaración del quórum; 3. Aprobación del Orden del día: 3.1.Aprobación de Bajas Documentaes 2019, incluyendo el Archivo Chavero; 3.2. Firma del Dictamen de Valoración y la Declaratoría de Inexistencia de Valores Primarios y Secundarios; 4. Cierrde de Sesión |
004extraordinaria2019.pdf | Lic. Arturo Lic. Mercedes Lic. Carlos Lic. Brenda Emoé Lic. Arturo Lorenzo Lic. Elvia Esmeralda Lic. Luis Guillermo Lic. Miriam Michelle C. Daniel Brandon C.P. Claudia Alejandra Lic. Fernando Ulises Lic. ANDREA C. Rene Francisco |
Salinas Simoni Garcia Terán Galegos González Fritz Hernández Castillo Navarro Juárez Zuñiga Hernández |
Cebrían Nieves Anaya Estrada Chávez Vázquez Herrera Ibarra González Gutiérrez Vázquez Vladés Anaya |
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Tipo de documento (catálogo) | Fecha en que se emitieron las opiniones y recomendaciones | Asunto/tema de las opiniones o recomendaciones | Hipervínculo al documentos de las opiniones y/o recomendaciones |
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2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Durante este periodo, la Secretaría de la Contraloría General no estuvo a cargo de ningún Consejo Consultivo. | No se generó | No se generó | No se generó |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Durante este periodo, la Secretaría de la Contraloría General no estuvo a cargo de ningún Consejo Consultivo. | No se generó | No se generó | No se generó |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Durante este periodo, la Secretaría de la Contraloría General no estuvo a cargo de ningún Consejo Consultivo. | No se generó | No se generó | No se generó |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Durante este periodo, la Secretaría de la Contraloría General no estuvo a cargo de ningún Consejo Consultivo. | No se generó | No se generó | No se generó |
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Fecha en que se realizaron las sesiones con el formato día/mes/año | Tipo de acta (catálogo) | Número de la sesión | Número del acta (en su caso) | Orden del día; en su caso | Hipervínculo a los documentos completos de las actas (versiones públicas) | Nombre(s) | Primero apellido | Segundo apellido | Denominación del órgano colegiado que organiza la reunión |
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2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | La Secretaría de la Contraloría General no tuvo sesiones públicas de consejos, órganos colegiados, gabinetes, sesiones plenarias, comités, comisiones y sesiones de trabajo a las que le corresponde convocar en el ámbito de sus competencias | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó |
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | La Secretaría de la Contraloría General no tuvo sesiones públicas de consejos, órganos colegiados, gabinetes, sesiones plenarias, comités, comisiones y sesiones de trabajo a las que le corresponde convocar en el ámbito de sus competencias | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó |
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | La Secretaría de la Contraloría General no tuvo sesiones públicas de consejos, órganos colegiados, gabinetes, sesiones plenarias, comités, comisiones y sesiones de trabajo a las que le corresponde convocar en el ámbito de sus competencias | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | La Secretaría de la Contraloría General no tuvo sesiones públicas de consejos, órganos colegiados, gabinetes, sesiones plenarias, comités, comisiones y sesiones de trabajo a las que le corresponde convocar en el ámbito de sus competencias | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó |
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Tipo de documento (catálogo) | Fecha en que se emitieron las opiniones y recomendaciones | Asunto/tema de las opiniones o recomendaciones | Hipervínculo al documentos de las opiniones y/o recomendaciones |
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2018 | 01/01/2018 | 30/03/2018 | Durante este periodo, la Secretaría de la Contraloría General no estuvo a cargo de ningún Consejo Consultivo. | No se generó | No se generó | No se generó |
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Durante este periodo, la Secretaría de la Contraloría General no estuvo a cargo de ningún Consejo Consultivo. | No se generó | No se generó | No se generó |
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Durante este periodo, la Secretaría de la Contraloría General no estuvo a cargo de ningún Consejo Consultivo. | No se generó | No se generó | No se generó |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Durante este periodo, la Secretaría de la Contraloría General no estuvo a cargo de ningún Consejo Consultivo. | No se generó | No se generó | No se generó |
Ejercicio | Periodo que se informa | Fecha en que se realizaron las sesiones | Denominación del órgano que celebra la reunión pública | Tipo de sesión | Número de la sesión | Número del acta o minuta | Temas de la sesión | Hipervínculo a los documentos completos de las actas o minutas |
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2016 | Enero-Diciembre | La Contraloría General no tuvo sesiones públicas de consejos, órganos colegiados, gabinetes, sesiones plenarias, comités, comisiones y sesiones de trabajo a las que le corresponde convocar en el ámbito de sus competencias durante el ejercicio 2016. | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó |
2017 | Enero-Diciembre | La Contraloría General no tuvo sesiones públicas de consejos, órganos colegiados, gabinetes, sesiones plenarias, comités, comisiones y sesiones de trabajo a las que le corresponde convocar en el ámbito de sus competencias durante el ejercicio 2017. | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó |
Ejercicio | Periodo que se informa | Tipo de documento: | Fecha en que se emitieron | Asunto/tema de las opiniones, recomendaciones o acuerdos | Hipervínculo al documento completo de las opiniones, recomendaciones y/o acuerdos |
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2016 | Enero-Diciembre | Durante el ejercicio 2016, la Contraloría General no estuvo a cargo de ningún Consejo Consultivo. | No se generó | No se generó | No se generó |
2017 | Enero-Diciembre | Durante el ejercicio 2017, la Contraloría General no estuvo a cargo de ningún Consejo Consultivo. | No se generó | No se generó | No se generó |